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采购管理与供应商管理制度

采购管理

A供应商管理制度

B采购管理制度

 

供应商管理流程图

 

供应商资讯收集

 

基本资料意问卷

 

调查申请

 

实施调查

 

不合格

 

辅导实施

 

需辅导

合格

列入合格名列

 

采  购

 

交  货

 

 

不合格

 

淘汰

合格

 

适当之奖励

 

供应商管理制度P852供应商开发

文件编号:

GA01版本号:

生效日期:

共页第 页

 

1、 总则

1.1 制定目的

为规供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。

1.2 适用围

本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3 权责单位

、1、 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

、2、 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、 供应商开发程序

2.1 供应商开发权责

、1、 采购部负责供应商开发主导工作。

、2、 开发部负责供应商样品的确认。

、3、 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评

核。

2.2 供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式:

、1、 各种采购指南。

、2、 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。

、3、 各种产品发表会。

、4、 各类产品展示(销)会。

、5、 行业协会。

、6、 行业或政府之统计调查报告或刊物。

、7、 同行或供应商介绍。

、8、 公开征询。

、9、 供应商主动联络。

(10)其他途径。

2.3 供应商问卷调查

2

2.3.1 问卷设计

问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。

设计应注意的事项有:

、1、 依本公司需要设计容及格式。

、2、 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

、3、 易于填写。

、4、 通俗易懂。

、5、 便于整理。

2.3.2 供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本资料表》。

该表包括下列容:

、1、 公司名称、地址、、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

、2、 公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

、3、 设备状况。

、4、 人力资源状况。

、5、 主要产品及原材料。

、6、 主要客户。

、7、 其他必要事项。

2.3.3 供应商问卷调查表

供应商问卷调查表,一般包括下列容:

、1、 材料零件确认。

、2、 品质验收与管制。

、3、 采购合同。

、4、 请款流程。

、5、 售后服务。

、6、 建议事项。

2.4 供应商开发流程

、1、 寻找供应商。

、2、 填写供应商基本资料表。

、3、 与供应商洽谈。

、4、 必要时作样品鉴定。

、5、 供应商问卷调查。

、6、 提出供应商调查评核之申请。

2.5 后续工作

依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入

3

合格供应商之列。

3、 附件

[附件]GA01-1《供应商基本资料表》

[附件]GA01-2《供应商问卷调查表(例)》

[附件]GA01-1

 

4

名        称

地        址

法    人

联系人

电      话

传      真

E-mail

网址

资本额

万元

名称

台数

厂牌规格

购入时间

购入成本

性能

建厂登记日期

年      月

营业执照

往来银行

开始往来时间

停止往来时间

所属协会团体

协力工厂数

协力工厂利用率

平均月营业额

材料名称

供应厂商

备注

职能

人数

干部数

员工数

大学

高中以上

平均

月薪

名称

比例

名称

比例

名称

比例

名称

比例

 

供应商基本资料表

厂商编号:

                                年     月      日

确认:

                                                   审核:

5

项目

调查项目容

了解程度状况

材料

零件

确认

1.您对开发部门样品确认流程是否了解?

□了解        □不了解        □请求当面沟通了解

2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及

样品是否了解?

□了解        □不了解        □请求当面沟通了解

3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质

管理之用?

□有保留           □未保留           □请求当面沟通了

品质

验收

管制

1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?

□了解        □不了解        □请求当面沟通了解

2.

3.

采购

合同

1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?

□可以        □不可以        □需设法弥补

2.

3.

请款

流程

1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?

□了解        □不了解        □请求当面沟通了解

2.

3.

售后

服务

1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?

□品管        □开发        □采购        □总经理

2.

3.

建议

事项

您对本公司的建议事项

填表:

 

[附件]GA01-2

供应商问卷调查表(例)

 

供应商名称:

                                         年   月   日

【注】本表由供应商填写。

 

6

 

供应商管理制度P857供应商调查

文件编号:

GA02版本号:

生效日期:

共页第 页

 

1、 总则

1.1 制定目的

为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质

之物料的能力,特制定本规章。

1.2 适用围

对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依

本规章办理。

1.3 权责单位

、1、 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

、2、 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、 供应商调查作业规定

2.1 供应商调查程序

、1、 采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解

供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

、2、 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评

核,并填写《供应商调查表》。

、3、 评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格

供应商。

、4、 未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。

 

2.2 供应商调查评核

2.2.1 价格评核

对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:

、1、 原料价格。

、2、 加工费用。

、3、 估价方法。

、4、 付款方式。

2.2.2 技术评核

7

对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核:

、1、 技术水准。

、2、 技术资料管理。

、3、 设备状况。

、4、 工艺流程与作业标准。

2.2.3 品质评核

对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核:

、1、 品管组织与体系。

、2、 品质规与标准。

、3、 检验之方法与记录。

、4、 纠正与预防措施。

2.2.4 生管评核

对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核:

、1、 生产计划体系。

、2、 最短及最长之交货期限。

、3、 进度控制方法。

、4、 异常排除能力。

2.3 供应商复查规定

、1、 经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。

、2、 复查流程类同首次调查评核。

、3、 复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应

商之列。

、4、 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对

供应商作必要之复查。

3、 附件

[附件]GA02-1《供应商调查表(例)》

 

8

供应商编号

供应商名称

调查时间

第几次调查

调查评核项目

得分

评分说明

调查评核者

备        注

1.原料价格

2.加工费用

3.估价方法

4.付款方式

1.技术水准

2.资料管理

3.设备状况

4.工艺流程

5.作业标准

1.品管组织体系

2.品质规标准

3.检验方法记录

4.纠正预防措施

1.生产计划体系

2.交期控制能力

3.进度控制能力

4.异常排除能力

合        计

 

[附件]GA02-1

供应商调查表(例)

 

 

年   月   日

9

 

供应商管理制度P861供应商评鉴

文件编号:

GA03版本号:

生效日期:

共5 页第 页

 

1、 总则

1、 1 制定目的

为规对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。

1、 2 适用围

仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。

1、 3 权责单位

、1、 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

、2、 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、 供应商评鉴程序

2.1 评鉴项目

供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分 100 分):

、1、 品质评鉴:

40 分。

、2、 交期评鉴:

25 分。

、3、 价格主鉴:

15 分。

、4、 服务评鉴:

15 分。

、5、 其他评鉴:

5 分。

2.2 评分办法

2.2.1 品质评鉴

由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。

、1、 计算:

进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)×100%

、2、 评分:

得分 = 40×进料批次合格率

2.2.2 交期评鉴

由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:

10

 

、1、 如期交货得分 25 分。

、2、 延迟 1~2 日每批次扣 2 分。

、3、 延迟 3~4 日每批次扣 5 分。

、4、 延迟 5~6 日每批次扣 10 分。

、5、 延迟 7 日以上不得分。

本项得分以 0

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