差旅报销流程Word格式文档下载.doc
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为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、、所需资金,经部门负责人签署意见报总经理审批后,方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,将有部门经理及总经理签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需总经理签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账,最长不得超过一个月。
6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及部门负责人的责任。
二、费用标准
总体原则:
对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位:
元。
下同):
地区
直辖市
省会城市
地级市
县级市及以下
人员
经理
其余人员
(2)伙食补助费:
(3)市内交通费:
一般情况下以做公交,地铁为主要交通工具,如遇紧急情况或者偏远地区无公交等,需向经理申请汇报批准后方可乘坐出租车。
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
(二)交通费报销办法
1、本着节约节俭原则,公司出差人员一般以汽车、火车为主,如遇偏远地区或者紧急情况公司可安排乘坐飞机。
2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消。
3、出差人员在外办事原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。
遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示经理同意后方可报销。
(三)通讯费报销办法
除外出学习的出差人员,其余人员每天补助10元通讯费,特殊情况需经经理批准。
(四)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
三、补充规定
1、员工出差食宿有安排的,不享受伙食及住宿包干。
2、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
四、本制度自发布之日起执行
附表
出差申请表
申报日期:
申报部门
出差人
出差日期
年月日时至年月日时,共天时。
出差省市与地区
交通工具安排
飞机□火车□汽车□其它:
出差目标(由部门负责人确定)
部门负责人签字:
日期:
费用预支
金额大写:
拾万仟佰元(小写:
¥)
费用详细说明
附:
出差行程计划安排
行程安排
预计起讫日期
客户名称/公司名称
出差地址
工作要点
自年月日至年月日止,共天。
部门经理审核
总经理审批
人事行政部核准
说明:
1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报,并每天需用当地座机电话打给上级或人事经理汇报工作进展,如没有按时汇报当天按缺勤处理。
3、出差回来报销时必须需附上个人出差报告及说明出差目标完成情况。
借款申请单
申请日期:
年月日
部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
预计还款报销日期
¥
审批意见
部门经理
借款人签收
年月日
总经理
复核会计:
差旅费报销单
报销部门:
年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
随同人员姓名
出差地点及历程
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
天数
金额
火车费
差旅津贴
汽车费
住宿费
市内交通费
过路费
飞机费
其它
合计
(大写)万仟佰拾元角分¥:
部门审核
财务审核
总经理审核