QEO一体化全套内审检查表Word格式文档下载.docx

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QEO一体化全套内审检查表Word格式文档下载.docx

1公司的QEO管理体系文件包括哪些内容?

管理体系是依据哪些标准建立的?

421

2.QEO管理手册是由谁签发的?

说出实施的日期?

422

3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减?

说出删减理由422

4..查文件是否经过审批?

文件是否受控?

是否有收文登记、分发号?

(查收文登记表、受控文件清单)423

5..请出示记录清单?

(从记录清单中抽查有关记录?

看其是否填写正确及保管情况;

记录是否有保存期)424

6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告?

(审核评审的正确性)4。

6

审核员:

审核组长:

5.3

5.5.1

8.2.2

8.5.1

8.5.2

8.5.3

4.3.1

7.请叙述公司的管理方针和目标;

(说明哪些是描述质量的?

哪些是描述环境和安全的?

)5.3

8.请说出你部门的职责与权限?

及你本人的职责?

551

9.组织是否进行了内部质量审核?

给你部门提了多少个不合格项,是否进行关闭?

(查看关闭的正确性)822

10..如何认识持续改进?

持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?

(询问)851

11.查看纠正措施的实施记录;

852

12.预防措施及实施记录。

853

13.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素?

(提供识单)431

4.3.2

4.3.4

14.审核环境安全因素清单是否充分?

(请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门)431

15.重要环境和安全因素的评价方法是什么?

(提供重要环境和安全因素清单)431

16.请提供组织法律法规清单?

(审核所确定的法律法规及其他要求是否全面,是否有过期版本)432

17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的?

432

18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案?

(核查433

4.4.6

4.5.1

方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表:

433

19.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标:

(提供证据)433

20.请部门领导回答:

对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动,是否建立并保持成文的程序(介绍有哪些文件);

446

21.目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督:

451

22运行控制的执行情况定期监控:

被审核部门

质管科

受审核方负责人

邢佑华

序号

1

4.4.5EO

4.2.3Q

文件和资料控制:

423

1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件?

2、是否识别所需的外来文件,并控制其分发?

查国家、行业标准是否有效版本?

3、防止文件的非预期使用,是否采取了适当标识?

若要保留作废文件,是否进行适当标识?

记录和记录管理

审核员:

年月日审核组长:

年月日

4.5.3EO

4.2.4Q

4.3.3OE

5.4.1Q

1、抽查部分记录,查其标识,是否便于检索?

424

2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。

3、查记录的归档、贮存,保护是否符合要求?

1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。

541

2、是否进行必要的量化和可监测性。

3、目标指标是否有效实施,并取得了相应的效果。

4.3.1OE

5.2Q

7.2.1Q

1、环境因素识别是否充分,危险源辩识是否充分,风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。

431

2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。

通过什么方式确保顾客的要求得确定满足?

52

1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定?

721

8.5.1Q

4.4.1OE

5.15.5.1

6.26.16.36.4Q

1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻找持续改进的机会?

851

2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进?

1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定,形成文件并传达到各层次。

441

2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源,包括人力、财力、专项技能和技术等资源。

4.4.6OE

7.17.2Q

1.现场提问管理人员,你部门是否有分解目标?

是怎样确保分解目标的实现的。

2.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源?

3.现场查阅其设置机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。

和应急方案和计划?

是否有以上各物质的验收标准?

4.在运行中你们是怎样控制各种能源的使用?

446方面有采取哪些措施和方案?

现场查阅其各种相应记录是否正规,管理方案制定是否适宜。

4467.17.2

7.5.1Q

5.按ISO90017.5.1要求查质量过程控制是否满足要求,作业指导书是否齐备。

6.现场查阅其废弃物的处理情况,并查阅相应记录,446

4.4.7OE

7.6Q

7.了解污水的排放和控制情况。

(听现场人员主观介绍,并现场观察)446

1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案?

现场查阅公司制定的预案,看预案中相关人员职责是否清楚,出现了紧急情况后应怎么处理,及相应物资保障情况是否到位?

对紧急情况是否进行了演练?

有无相关的记录?

447

2.查持证岗位人员的持证上岗情况。

3.现场查阅其监视和测量装置台帐?

并抽查其中两项监视和测量装置是否按程序的要求进

4.5.2OE

8.3Q

8.5.3Q

8.5.2Q

行了相应的鉴定或认可。

7.6

1.在施工中发现的不合格是否按照规定做好了记录、标识和隔离等,防止非预期使用。

83

2.识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充分?

现场检查应急设备准备是否充分有效?

4.5.1OE

8.2.3Q

8.2.4Q

1.现场询问其遵守法律法规的情况?

并现场查阅公司的噪声监测情况的记录?

并查阅有关的法律法规清单,是否有过期或作废的法律法规的预期使用?

2.采用那些方法对体系的过程进行监视和测量?

823

3.当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施?

是否有证据?

4.监视和测量的依据?

各阶段的检测的记录要求?

放行的人员是否授权?

生产技术科

2007.1.26

杜洋坚

423/445

1、抽查文件发布前对其充分性与适用性进行批准?

2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件?

3、抽查外来文件识别标识及识别充分性,抽查文件收发记录及现行文件的到岗情况。

4、是否识别所需的外来文件,并控制其分发?

5、防止文件的非预期使用,是否采取了适当标识?

424/453

541/433

1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件

2、目标、指标建立是

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