度鄯善石材工业园区管委会Word文件下载.docx

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(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》。

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》、《国有资产收益征缴情况表》、《基本数字表》、《机构人员情况表》、《非税收入征缴情况表》。

六、填报说明附表(2张):

《部门决算相关信息统计表》、《政府采购情况表》。

七、“三公”经费支出情况(1张):

《**年度一般公共预算“三公”经费支出表》。

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

包括:

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能:

(1)实施国家的法律、法令和政策,执行县委、政府的决议和命令。

依法制定园区行政管理规定优惠政策和措施。

(2)编制和实施园区总体规划,融资开发,为发挥资源优势提供有效服务。

(3)创新园区管理体制和运行机制,为园区发展营造良好的投资环境。

(4)搞好各项基础设施建设,公共设施建设与市容管理。

(5)积极开展外引内联,招商引资金,拓展经济技术合作,并为其提供协调服务。

(6)为园区企业提供相关社会服务。

(7)完成县委、政府交办的其他任务。

(二)内设机构

鄯善石材工业园区管理委员内设1室3部为副科级,即:

党政办公室、规划建设管理部、经济发展部、安全生产管理部。

1、党政办公室

(1)实施国家的法律、法令和政策,执行上级政府的决议和命令。

(2)负责工业园区党的基层组织建设,统一领导和管理工业园区内各科室党的组织和活动,保证党的路线、方针、政策在工业园区贯彻落实。

(3)认真协调各职能部门关系,负责园区的组织、纪检、信访接待、文化、教育、卫生、体育、计划生育、群团、老龄等工作,共同完成领导交办的各项任务。

(4)负责园区的文件、函件、报告、请示、档案工作。

负责机关各类会议的秘书服务工作,负责车辆管理等后勤服务工作。

(5)负责管理工业园区内精神文明建设、党风廉政建设,社会综合治理工作,负责发展全区社会福利事业,救灾、社会救济、扶贫有待、民事纠纷调解等工作。

2、规划建设管理部

(1)在县总体规划指导下,组织编制园区建设总体规划,环境保护规划,经批准后,由园区组织实施。

(2)统一管理开发区的规划、工程建设、环保、项目招投标。

(3)负责工业园区各项基础设施、公共设施建设与市容管理。

(4)负责本园区环境监理,检查污染治理设施运行情况,监督废气、废渣、粉尘、放射物质污染防治工作。

3、经济发展部

(1)组织编制工业园区经济、社会发展规划,制定园区乡企和二、三产业发展规划及年度工作计划,并组织实施。

(2)协助相关部门管理和指导园区内企业技术、质量,标准计量等方面工作。

(3)做好工业园区企业、商业月统计和年统计工作,按时向有关部门上报。

(4)承办新建企业项目的调查、理想、撰写可行性报告和具体等筹建工作。

(5)落实招商引资工作政策,为客商提供协调服务。

4、安全生产部

(1)主要负责园区石材企业安全生产管理。

(2)负责审核转报石材企业安全考评手续。

(3)落实石材生产企业安全规程并验收安全设施。

(4)负责组织石材企业职工安全法规培训。

(5)完成县安监局交办的其他工作等。

(三)机构规格、编制员额、人员结构和经费形式:

鄯善石材工业园区管理委员会机构规格相当副县级,核定事业编制22名,经费形式全额预算管理。

其中:

副县级领导职数2名(书记1名,主任1名),正科级领导职数2名(副书记1名,副主任1名),副科级级领导职数6名(其中石材中心基地2名)。

实有人数20人(其中管理岗19人,工勤岗1人)。

经费形式全额预算管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下属预算单位。

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1550.43万元,与上年相比,增加(减少)1173.92万元,增长75.46%,支出1550.43万元,与上年相比,增加1173.92万元,增长75.46%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

增减变化主要原因是:

本年度项目资金收入增加(园区基础设施水、电、绿化工程等)。

与预算相比情况:

2016年年初预算收入214.62万元,与预算相比,增加1335.81万元,增长86.16%,增减变化主要原因是:

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1550.43万元,其中:

财政拨款收入600.16万元,占38.71%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0万元,占0%;

其他收入950.27万元,占61.29%。

增减变化的主要原因是:

与预算相比情况:

基本收入年初预算214.62万元,相比预算增加1335.81万元,增长86.16%,增减变化主要原因是:

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1550.43万元,其中:

基本支出505.29万元,占32.59%;

项目支出1045.14万元,占67.41%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

本年度项目资金收入增加。

基本支出年初预算214.62万元,相比预算增加1335.81万元,增长86.16%,增减变化主要原因是:

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入600.16万元,与上年相比,增加223.70万元,增长37.27%。

项目资金增加。

财政拨款支出600.16万元,与上年相比,增加223.70万元,增长37.27%。

基本支出505.24万元,项目支出94.92万元。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无。

2016年年初预算财政拨款收入214.62万元,实际拨款收入增加385.54万元,增长64.24%增减变化的主要原因是:

(园区基础设施水、电、绿化工程等)。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出505.24万元。

与上年相比,增加128.78万元,增长(降低)25.49%。

人员增加,项目增加等。

按功能分类科目,一般公共服务支出55.92万元,社会保障就业支出58.32万元,医疗卫生与计划生育支出7.48万元,农林水支出22万元,资源勘探支出424.38万元,住房保障支出15.10万元。

按经济分类科目,工资福利支出251.97万元,商品和服务支出275.44万元,对个人和家庭的补助34.74万元,其他资本性支出21万元。

2016年年初预算财政拨款支出214.62万元,实际拨款支出增加385.54万元,增长64.24%增减变化的主要原因是:

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入17万元,与上年相比,增加17万元,增长100%。

路沿石修路用石材款。

政府性基金预算财政拨款支出17万元,与上年相比,增加17万元,增长100%。

2016年年初预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,实际拨款收入增加17万元,增长100%增减变化的主要原因是:

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出17万元。

与上年相比,增加17万元,增长100%。

按功能分类科目,2020803城市建设支出17万元。

按经济分类科目,商品和服务支出17万元。

2016年年初预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,实际拨款支出增加17万元,增长100%增减变化的主要原因是:

三、部门结转结余情况

2016年末结转结余0万元。

与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.73万元,比上年减少19.31万元,降低115.42%,减少原因是车辆减少。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;

公务用车购置及运行维护费支出7万元,占41.84%,比上年减少18.33万元,降低261.86%,减少原因是车辆减少;

公务接待费支出9.73万元,占58.15%,比上年减少0.98万元,降低10.07%,减原因是接待费减少。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

石材园区全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7万元。

主要用于车辆维修、油料、保险等。

2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费9.73万元。

具体是:

国内公务接待支出9.73万元,主要是招商引资接待、石材博览会接待等。

鄯善石材工业园区管委会国内公务接待50批次,600人次。

与预算相比情

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