上海青浦区豫才中学部门决算.docx

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上海青浦区豫才中学部门决算

上海市青浦区豫才中学2016年度部门决算

第一部分上海市青浦区豫才中学概况

一、主要职能

学校由上海市青浦区教育局举办,经上海市青浦区机构编制委员会登记,属公益一类事业单位。

本校为实施义务教育的全日制四年制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。

学校根据青浦区教育局学区划片规定,按就近免试入学的原则,招收学区内适龄学生入学。

招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。

秋季始业。

二、机构设置

根据上述职责,上海市青浦区豫才中学设内设以下机构,包括:

校长室、人事办公室、工会办公室、教导处、德育处、档案室、总务处、财务室。

第二部分上海市青浦区豫才中学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,062.35

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2,871.64

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入 

22.43

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1.09

九、医疗卫生与计划生育支出

128.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

65.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,084.77

本年支出合计

3,066.59

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

18.19

总计

3,084.77

总计

3,084.77

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,084.77 

3,062.35 

22.43 

205

教育支出

2,889.82 

2,867.40 

22.43 

205

02

普通教育

2,600.66 

2,578.24 

22.43 

205

02

03

初中教育

2,600.66 

2,578.24 

22.43 

205

09 

教育费附加安排的支出

289.16 

289.16 

208

05 

02 

事业单位离退休

1.09 

1.09 

210

05

02 

事业单位医疗

128.21 

128.21 

221

02 

01 

住房公积金

65.65 

65.65 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,066.59 

2,915.19 

151.40 

205

教育支出

2,871.64

2,720.24

151.40

205

02

普通教育

2,590.08

2,479.57

110.51

205

02

03

初中教育

2,590.08

2,479.57

110.51

205

09 

教育费附加安排的支出

281.56

240.67

40.89

208

05 

02 

事业单位离退休

1.09

1.09

210

05

02 

事业单位医疗

128.21

128.21

221

02 

01 

住房公积金

65.65

65.65

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,062.35 

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

 2,856.77

 2,856.77

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

 1.09

 1.09

九、医疗卫生与计划生育支出

 1.09

 1.09

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

 65.65

 65.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,062.35 

本年支出合计

 3,051.72

 3,051.72

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

 10.63

 10.63

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3,062.35 

总计

 3,062.35

 3,062.35

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

2,856.77

2,720.24

136.53

205

02

普通教育

2,575.21

2,479.57

95.64

205

02

03

初中教育

2,575.21

2,479.57

95.64

205

09

教育费附加安排的支出

281.56

240.67

40.89

208

05

02

事业单位离退休

1.09

1.09

210

05

02

事业单位医疗

128.21

128.21

221

02

01

住房公积金

65.65

65.65

合计

3,051.72

2,915.19

136.53

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,405.34

301

01

基本工资

379.95

301

02

津贴补贴

55.63

301

03

奖金

1.50

301

04

其他社会保障缴费

178.03

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

1,282.89

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

246.43

301

09

职业年金缴费

190.02

301

99

其他工资福利支出

70.89

302

商品和服务支出

396.85

302

01

办公费

34.00

302

02

印刷费

21.35

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.10

302

05

水费

6.30

302

06

电费

14.91

302

07

邮电费

6.61

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

42.30

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

72.96

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

9.12

302

17

公务接待费

3.37

302

18

专用材料费

13.93

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

64.69

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

25.80

302

29

福利费

33.21

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

48.21

303

对个人和家庭的补助

70.07

303

01

离休费

303

02

退休费

1.09

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

1.36

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

65.65

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.96

310

其他资本性支出

42.93

310

02

办公设备购置

42.93

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

2,915.19

2475.41

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