上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总.docx

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上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总

 

上海市嘉定区中医医院2017年度决算

目录

第一部分上海市嘉定区中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区中医医院2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区中医医院2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区中医医院概况

一、主要职能

上海市嘉定区中医医院为嘉定区两级甲等医院,主要职能是为嘉定区百姓提供优质的医疗、护理及保健服务。

二、机构设置

上海市嘉定区中医医院单位设10个内设机构,包括:

党政办、医教科、门诊办、护理部、院感防保科、人事科、财务科、信息统计科、设备科、后勤办。

 

第二部分上海市嘉定区中医医院2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,168.56

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

29,925.73

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

750.98

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

101.55

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35,309.6

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

34,845.26

本年支出合计

35,411.15

用事业基金弥补收支差额

456.04

结余分配

年初结转和结余

1,010.13

年末结转和结余

900.28

总计

36,311.43

总计

36,311.43

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

34,845.26 

4,168.56 

 

29,925.73 

 

 

750.98 

208

 

 

社会保障和就业支出

101.55 

101.55 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

101.55 

101.55 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

101.55 

101.55 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34,743.72 

4,067.01 

 

29,925.73 

 

 

750.98 

210

02

公立医院

34,738.72 

4,062.01 

 

29,925.73 

 

 

750.98 

210

02

02

中医(民族)医院

34,743.72 

4,062.01 

 

29,925.73 

 

 

750.98 

210

06

中医药

5 

5 

 

 

 

 

 

210

06

0

中医(民族医)药专项

5 

5 

 

 

 

 

 

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

35,411.15 

33,563.56 

1,847.59 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

101.55 

101.55 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

101.55 

101.55 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

101.55 

101.55 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35,309.6 

33,462.01 

1,847.59 

 

 

 

210

02

公立医院

35,304.6 

33,462.01 

1,842.59 

 

 

 

210

02

02

中医(民族)医院

35,304.6 

33,462.01 

1,842.59 

 

 

 

210

06

中医药

5 

 

5 

 

 

 

210

06

0

中医(民族医)药专项

5 

 

5 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,168.56 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

101.55

101.55

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4,091.18

4,091.18

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4,168.56 

本年支出合计

4,192.73

4,192.73

 

年初财政拨款结转和结余

24.17 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24.17 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

4,192.73 

总计

4,192.73

4,192.73

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

 

 

社会保障和就业支出

101.55

101.55

208

05

 

行政事业单位离退休

101.55

101.55

208

05

02

事业单位离退休

101.55

101.55

210

医疗卫生与计划生育支出

4,091.18

2,243.59

1,847.59

210

02

公立医院

4,086.18

2,243.59

1,842.59

210

02

02

中医(民族)医院

4,086.18

2,243.59

1,842.59

210

06

中医药

5

5

210

06

0

中医(民族医)药专项

5

5

合计

4,192.73

2,345.14

1,847.59

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

100

100

301

01

基本工资

100

100

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

2,235.66

2,235.66

302

01

办公费

10

10

302

02

印刷费

20

20

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

185.2

185.2

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

231.68

231.68

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

180

180

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

981.27

981.27

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

26

26

302

28

工会经费

302

29

福利费

65.13

65.13

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

536.38

536.38

303

对个人和家庭的补助

9.48

9.48

303

01

离休费

9.48

9.48

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

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