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XX中学部门决算

2016年东莞实验中学部门决算

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市实验中学主要职能是高中教育。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞实验中学部门决算编报范围的单位仅包括部门本级决算,无下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞实验中学共有行政/事业编制数292名,财政供养的编内实有在职人员258人,另外,有离退休43人,聘用人员73人。

第二部分2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计9918.350613万元,支出总计9918.350613万元。

与2015年相比,收、支总计各增加3325.3万元,增长50%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计9918.350613万元,其中:

财政拨款收入9918.350613万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计9918.350613万元,其中:

基本支出7626.741164万元,占76.9%;项目支出2291.609449万元,占23.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计9918.350613万元,支出总计9918.350613万元。

与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3325.3万元,增长50%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9918.350613万元,占本年支出合计100%。

与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3325.3万元,增长50%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9918.350613万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出4.552万元,占0.05%,教育支出9488.220013万元,占95.66%;住房保障支出425.5786万元,占4.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6924.6万元,支出决算9918.350613万元,完成年初预算的143%。

其中:

1.一般公共服务支出

(1)人力资源事务

①公务员招考(科目编码:

2011011)年初预算数为4.552万元,支出决算数为4.552万元,完成年初预算的100%。

2.教育支出

(1)教育管理事务

①其他教育管理事务支出(科目编码:

2050199)年初预算数为1万元,支出决算数为52.262万元,相关部门按规定年中追加经费。

(2)普通教育

①初中教育(科目编码:

2050203)年初预算数为0万元,支出决算数为0.63万元,相关部门按规定年中追加经费。

高中教育(科目编码:

2050204)年初预算数为6443.1381万元,支出决算数为9273.92718万元,相关部门按相关规定追加经费。

其他普通教育支出(科目编码:

2050299)年初预算数为0万元,支出决算数为10.57942万元,相关部门按相关规定追加经费。

3.住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金支出(科目编码:

2210201)年初预算数为321.3万元,支出决算数为425.5786万元,相关部门按相关规定年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7626.741164万元,其中人员经费7626.741164万元,包括:

工资福利支出6249.626285万元;对个人和家庭的补助1377.114879万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.038万元,支出决算为10.038万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为10.038万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.00325万元,增长0.03%,其中:

因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置费支出决算增加0万元;公务用车运行维护费支出决算增加(减少)0.00325万元,增长0.03%;公务接待费支出决算增加0万元。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:

基本与2015年持平,由于油价微小波动,有微小增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计10.038万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加0万元。

全年出国(境)团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加0万元。

3.公务用车运行维护费支出10.038万元,比2016年预算增加0万元。

截至2016年底,本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出0万元,比2016年预算增加0万元。

全年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0元,与2015年相比,分别增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中:

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况

2016年,部门本级的政府采购支出总额568.8288万元,其中:

政府采购货物支出568.8288万元,占100%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

第四部分专业名词解释

财政拨款收入:

指市财政当年拨付的资金。

事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:

纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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