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工程结算审核工作流程

工程项目结算审核工作流程

为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程。

1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”(附件1),通过招标或其他方式,确定工程造价咨询单位(简称:

咨询单位),并签订建设工程造价咨询审计合同书;

2、与咨询单位签订“廉政责任书”(附件2);

3、咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”(附件3);在此之前,内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”(附件4、5和6);

4、咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”(附件7);

5、审计处组织召开有管理单位,施工单位和咨询单位(简称:

三方)参加的工程结算审计审前工作会议,形成“工程造价结算审前会议纪要”(附件8);

6、咨询单位向审计处通报初步审核意见,在审计处主持下,与施工单位见面核对初步审核意见。

为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”(附件9)。

对每日已核对认可的量价,须双方签字确认(附件10,11和12)。

对于有争议的项目,审计处组织召开相关部门的协商会,以便达成共识。

7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”(初稿及附件13),下达施工单位。

施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。

在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审计报告。

如施工单位提出书面意见,审计处组织相关部门共同复审确认,以便形成共识;

8、咨询单位提交审计报告,归还送审资料;

9、审计处填写“工程项目结算单”(附件14),转至管理单位填写相应栏目,移交至财务处进行工程尾款的结算工作;

10、审计费结清。

根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款,确定审计费的支付单位,进行审计费的结算;

11、审计资料存档。

按照档案管理办法,将相关的资料整理,装订成册,归入档案馆存放。

附件1:

项目编号:

                

工程项目审计委托书 

致:

审计处

一、兹有下列审计业务委托你处办理

被审计项目

计划总投资

国拨资金

国拨资金

□有□无

资金到位

□是□否

竣工验收

□是□否

资金卡号

委托事项

编制标的□(其中:

定额基价□清单报价□) 

预算审计□跟踪审计□

结算审计□决算审计□

项目类别

新建□维修□装饰□

结算已经内审

□是□否

所属时间

从20年月日至20年月日

计划结算年度

审计目的

和要求

二、上述审计业务所需要费用请向我单位收取。

三、审计结束后,请你处向我单位递交审计结果,一式份。

四、本委托事项联系人:

;电话号码:

委托单位(盖章):

负责人:

委托日期:

附:

工程项目送审表(由管理单位填写)

工程项目送审表

以下由管理单位填写:

工程名称

计划总投资

合同价款

管理单位

监理单位

施工单位

开工竣工时间

自年月至年月

委托事项

编制标的□(其中:

定额基价□清单报价□)预算审计□跟踪审计□结算审计□

决算审计□

已经内审

□是□否

内审单位

施工单位送审金额

内审后结算金额

内审审减额

内审审减率

送审资料齐全

□是□否

签署新建工程项目结算承诺书

□是□否

签署维修工程项目结算承诺书

□是□否

签署让利协议条款

□是□否

承诺:

为保证审计处对委托事项作出客观、公正的鉴定、评价,确保在审计期间的稽查权,我们向贵处提供真实、合法、完整的送审资料,没有遗漏,并在查阅文件、财产清查以及约定当事人谈话等方面,给予积极配合。

管理单位(盖章)

负责人:

施工单位(盖章)

负责人:

内审单位(盖章)

负责人:

委托时间:

200年月日

附件2:

廉政责任书

工程项目名称:

委托单位(甲方):

咨询单位(乙方):

为加强工程项目审计中的廉政建设,规范工程审计委托与被委托双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设和审计的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家法律、法规、相关政策和行业规范,以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行委托审计合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程造价咨询和审计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该项审计的工作人员,在工程委托审计的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程造价咨询和审计等活动。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程项目咨询和审计的有关方针、政策、准则和规范,并遵守以下规定:

(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费,感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程委托审计合同的附件,与工程委托审计合同具有同等法律效力。

经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目结算审计结束时止。

第七条本责任书一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:

(盖章)乙方单位:

(盖章)

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人委托人:

      法定代表人委托人:

地址:

地址:

电话:

电话:

年月日年月日

甲方监督单位(盖章)    乙方监督单位(盖章)

年月日年月日

(此件为建设部办公厅建办监[2002]21号文通知,由湖北省建设厅印制)

附件3:

结算资料交接单

受中国地质大学审计处委托,我公司对贵单位工程进行审计。

对下列资料进行交接。

(管理单位)于年月日将下列资料交给(咨询单位)。

序号

资料名称

份数

页数

备注

1

施工图或竣工图

2

工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件

3

施工合同及相应补充协议

4

经批准的开工报告、工期延期联系单

5

设计变更及图纸会审纪要

6

基础处理核定单

7

隐蔽工程验收资料

8

现场签证的工程量核定单

9

经批准的施工组织设计或施工方案

10

现场签证的工程价款调整资料

11

经签证认可的材料、设备采购、租赁合同等

12

工程概预算书、标底、投标报价表

13

工程量计算式

14

竣工结算书

15

工程竣工验收资料

16

新建工程项目结算承诺书

17

维修工程项目结算承诺书

18

让利协议

管理单位经办人:

咨询单位经办人:

附件4:

工程项目结算送审须知

1、为了对送审资料加强控制,送审资料应严格按以下要求准备:

装订整齐,编制目录,编制页码,复印件清晰,加盖有关部门的确认和批准印章,资料必须齐全,签字手续必须完备,送审资料的合法性、真实性必须得到有关部门的确认和批准后才能送审。

2、本工程结算按合同及招投标文件执行,结算方式为合同价加增减变更,结算资料按照该方式进行编制。

3、为保证送审资料的严肃性,请施工单位再次检查送审资料是否有遗漏,如有遗漏,请在三天内(年月日以前)送审,年月日以后不再接受任何有关经济签证资料。

4、施工单位确认送审资料齐全无遗漏,根据工程性质,签署“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”。

管理单位:

(盖章)

年月日

施工单位:

(盖章)

年月日

附件5:

新建工程项目结算承诺书

根据《中国地质大学(武汉)基建工程修缮工程项目审计实施办法》,为了严格工程结算管理,为了保证工程结算的准确性,本公司(单位)承诺:

1、本公司于年月日前向中国地质大学(武汉)报送的项目结算资料真实、合法、完整,无漏报。

如有漏报本公司自身承担责任,不再补报。

结算资料中不合格(变更内容不明确、签字单位不齐全等)的变更签证,本公司同意按照无效签证处理。

2、工程结算的误差率(误差率=(内审审减额+外审审减额)/变更增减部分施工方送审额)控制在以内。

如果误差率超过,本公司同意按总审减额(内审审减额与外审审减额之和)的8%支付审计费(其中,外审审计费=外审审减额*8%,内审审计费=内审审减额*8%),审计费由中国地质大学(武汉)直接从工程结算款中扣除。

承诺方:

(盖章)

年月日

附件6:

维修工程项目结算承诺书

根据《中国地质大学(武汉)基建工程修缮工程项目审计实施办法》,为了严格工程结算管理,为了保证工程结算的准确性,本公司(单位)承诺:

1、本公司于年月日前向中国地质大学(武汉)报送的项目结算资料真实、合法、完整,无漏报。

如有漏报本公司自身承担责任,不再补报。

结算资料中不合格(变更内容不明确、签字单位不齐全等)的变更签证,本公司同意按照无效签证处理。

2、工程结算的误差率(误差率=(内审审减额+外审审减额)/施工方送审额)控制在以内。

如果误差率超过,本公司同意按总审减额(内审审减额与外审审减额之和)的8%支付审计费(其中,外审审计费=外审审减额*8%,内审审计费=内审审减额*8%),审计费由中国地质大学(武汉)直接从工程结算款中扣除。

承诺方:

(盖章)

年月日

附件7:

建设工程咨询实施方案

工程名称

工程概况

咨询单位名称

咨询工作目标

咨询依据及

标准

咨询方式

咨询单位项目人员配置

姓名

联系电话

项目负责人

土建审核人

安装审核人

咨询质量目标

争议处理措施

咨询合同编号

咨询单位负责人意见

咨询单位负责人签字

年月日

附件8:

工程造价结算审前会议纪要

工程名称:

时间

地点

主持人

记录人

参加会议单位及人员:

委托单位:

管理单位:

施工单位:

咨询单位:

会议议题:

1、送审资料确定;2、送审金额确定;

3、结算方式确定;4、三方人员确定;

5、审核时间计划;6、审计费的确定。

会议确认意见:

1、为保证送审资料的严肃性,施工单位郑重申明送审资料没有遗漏,不再递送任何有关经济签证资料。

2、本工程经学校内审,内审后送审金额为元,施工单位对自报的结算书负责,对结算书中漏算、少算的金额不予增加。

3、本工程结算合同及招投标文件执行:

本工程为合同价加增减变更的结算方式。

4、本工程双方对帐人员的确定:

管理单位

施工单位

咨询单位

土建

安装

土建

安装

土建

安装

姓名

联系电话

施工方对帐人员须持公司书面委托函,双方对账人员一经确定中途不得无故更换,并对每日已核对认可的量价进行签字确认。

5、审计时间应连续,从年月日开始。

6、审计费按审前施工方签署的“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”执行。

管理单位签字:

施工单位签字:

咨询单位签字:

附件9:

工程结算审核签到表

工程名称:

序号

审核日期以及通知时间

咨询单位

施工单位

审核内容

备注

对帐人员

到达时间

对帐人员

到达时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

一、工程概况:

二、审核依据:

三、审核意见:

四、审核说明:

五、项目负责人意见:

项目负责人签字:

附件10:

工程量计价编制说明

工程名称:

附件11:

工程量确认表

工程名称:

序号

定额编号

项目名称

计量单位

核定工程量

备注

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

施工单位签字:

咨询单位签字:

附件12:

结算材料价格确认表

工程名称:

序号

材料名称

规格

计量单位

核实价格

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

管理单位签字:

施工单位签字:

咨询单位签字:

附件13:

结算经济指标

工程名称:

名称

数量

指标

单位

土建

安装

合计

建筑面积

M2

钢材

T

T/m2

商品砼

M3

m3/m2

木材

M3

m3/m2

土建造价

元/㎡

安装造价

元/㎡

造价合计

元/㎡

工程造价大写:

附件14:

财务委字:

项目编号:

结算审字:

工程项目结算单

工程名称

咨询单位

审计报告文号

施工单位

施工单位送审金额

已经内审

□是□否

内审审减额

内审单位

内审后送审金额

外审审减率

外审审减额

内外审审减率

审定金额

审计处(盖章)

负责人:

合同优惠额

支付审计费单位

施工单位

□是□否

外审审计费金额

填表人

审核人

以下内容由管理单位填写

送审资料归还

□是□否

管理单位(盖章)

负责人:

内审审计费金额

协议让利率

协议让利额

填表人

审核人

以下内容由财务处填写

预付款

财务处(盖章)

负责人:

进度款

质保金

财务结算金额

填表人

审核人

一式四份(审计、财务、管理单位、资产)

                              年月日

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