建筑安全生产隐患排查治理工作检查表.docx

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建筑安全生产隐患排查治理工作检查表

建筑安全生产隐患排查治理工作检查表

附件一

受检项目名称

建筑面积:

工程造价:

开工日期:

形象进度:

建设单位:

监理单位:

资质等级:

施工单位(总包):

资质等级:

施工单位(分包):

资质等级:

已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任明?

好确落实到人,签订人符合要求。

一安全生产责任制的建立及已经建立安全生产责任制,责任落实到人。

?

中落实情况

已经建立安全生产责任制,但责任未明确到人?

差或尚未制定安全生产责任制。

建立制度,并已认真组织落实。

?

施工现场隐患排查制度及

建立制度,基本落实。

?

中二重大危险源管理制度建立

及落实情况

未建立制度或未落实。

?

按规定制定重大事故应急预案,并已进行演练。

?

重大事故应急预案制定及基本按规定制定重大事故应急预案,演练基本三?

中演练情况达到要求。

没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演?

差练。

工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。

?

好在建工程项目施工许可、

四质量安全监督手续办理情

况未办理施工许可或质量安全监督手续。

?

不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违?

好是否存在企业无资质施法分包等问题。

五工、越级承包、转包及违存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法法分包等问题?

差分包问题。

在建工程项目施工组织设按照要求和规范制定安全技术措施,对危险性六?

好计中的安全技术措施制定较大的工程按要求制定专项施工方案。

执行情况,危险性较大工已制定安全技术措施,但未对危险性较大的工?

中程专项施工方案制定执行程制定详细的专项施工方案。

情况未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危?

差险性较大的工程制定专项施工方案。

按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正?

好确使用。

安全防护用具配备及使用基本按照要求配备安全防护用具,并按要求使七?

中情况用。

没有按照要求配备安全防护用具或未正确使?

差用。

安拆单位及人员具备相应资质,按照要求制定

和实施建筑起重机械设备安拆方案,并按照安?

拆方案进行拆除。

建筑起重机械设备安拆方安拆单位及人员具备相应资质,基本按照要求?

中八案制定和实施、安拆单位安拆建筑起重机械设备。

资质及人员资格等情况

安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定

建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案?

进行拆除。

按照规范和要求进行安全防护。

?

好安全防护情况(包括整体

提升脚手架、临边洞口防

九护、施工用吊篮、物料提基本按照规范和要求进行安全防护。

?

升机、卸料平台、基坑与

土方支护等)没有按照规范和要求进行安全防护。

?

施工用钢管、扣件有检验证明;承重支撑架体?

好系符合规范要求。

施工用钢管、扣件是否具

有检验证明;承重支撑架施工用钢管、扣件检验证明基本齐全;承重支十?

中体系的搭设是否符合规范撑架体系基本符合规范要求。

要求施工用钢管、扣件检验证明不齐全;承重支撑?

差架体系不符合规范要求。

合计好;中;差。

(数量)

检查组成员签字:

年月日表三中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价

结束后,统计表格中好、中、差的数量。

10项中“好”的个数?

9项;:

10项中“好”的个数?

7项;

10项中“好”的个数在?

5项;:

“好”、“较好”和“中”条件以外

的任何情况。

项目名称:

承建单位:

项目经理:

年月日

基不符本符合符合合1.施工前办理质量安全监督手续情况按规定办理情况2.施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理情况3.施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理情况4.按规定委托监理情况按规定委托情况

组织图纸会审、设计交底、设计变更组织图纸会审、设计交底、设计变5.建工作情况更工作情况

设原设计有重大修改、变动的,施工图6.是否按要求重新报审情况单设计文件重新报审情况

位在施工合同中是否单列7.安全防护、文明施工措施费用支付计划

是否向施工单位提供各类管线以

8.施工现场及毗邻区域有关资料及气象、水文资料、相邻建筑、地

下工程等有关资料

9.工程发包是否将工程肢解发包

单位资质、人员资格是否符合相应勘10.单位资质、人员资格、配备情况要求察

单是否参加了地基验槽验收11.参加地基验槽情况位是否出具勘察质量检查报告

单位资质、人员资格、专业人员配备单位资质、人员资格是否符合相应12.情况要求,专业人员配备齐全

参加地基验槽、基础、主体结构及有是否均参加了地基验槽、基础、主设13.关重要部位工程质量验收和工程竣工体结构及有关重要部位工程质量计验收情况验收和工程竣工验收单签发设计修改变更、技术洽商通知情是否均签发了设计修改变更、技术位14.况洽商通知

是否参加有关工程质量问题的处15.参加有关工程质量问题的处理情况理

单位资质、项目经理部管理人员资单位资质、项目经理部管理人员资格、16.格是否符合相应要求,人员配备到施配备及到位情况位工

单主要专业工种操作上岗证、配备及到主要专业工种操作上岗证是否符17.位位情况合相应规定,工种配备及到位

18.施工组织设计或施工方案审批及执行是否按管理制度审批施工组织设

情况计或施工方案,并严格执行

施工现场施工操作技术规程及国家有施工现场是否按规定配置施工操19.关规范、标准的配置及实施情况作技术规程及国家有关规范、标准

工程技术标准及经审查合格的施工图是否严格按工程技术标准及经审20.设计文件的实施情况查合格的施工图设计文件的实施

企业资质是否与工程规模相符;

21.企业资质、安全生产许可证是否取得安全生产许可证;

是否办理安监手续。

是否按规定委派项目经理和督促项目健全质量、安全管理体系;

22.项目管理人员的配备项目管理人员执证上岗和人证相

符及坚守岗位情况;是否按规定取

得B、C证。

专业分包合同;

专业分包单位的资质、安全生产许可证是否符合要求;

项目专业分包单位质量、安全管理体系是否建立健全;23.对专业分包单位的管理项目专业分包单位管理人员、特种作业人员执证上岗情况;施是否对专业分包工程安全生产进工行安全管理;单

是否进行了备案。

使用计划

24.安全防护、文明施工措施费用专款专用情况(凭证)是否符合要求。

是否制定对项目的安全管理计划,

并组织实施,落实到安全机构和人

员;

是否按制度开展定期检查和巡查;

是否组织督促工程项目排除安全隐患;25.对工程项目的管理

是否对整改回复进行认真核实;

是否按要求对危险性较大的分部

工程的专项安全施工方案组织论

证;

是否按要求对特种作业人员开展培训以及对作业人员开展三级安

全教育。

是否进行了开工安全条件审查;开工安全条件是否符合要求;

安全管理资料的制定整理是否符合要求;

是否建立安全隐患台帐,对安全隐

患是否做到定人、定时、定措施进26.安全管理行了整改,整改结果是否符合要

求;

是否进行了危险源识别、监控和公示;

“五牌一图”是否按规定设置。

是否按规定进行有针对性的安全施技术交底,是否履行签字程序;工27.安全技术措施是否按规定组织专业验收、分段评单定,验收(评定)人员是否符合要位求,验收(评定)是否按要求报备。

是否制定特殊环境施工的安全措

施方案(预案),方案(预案)是

否有针对性;

特殊环境施工安全防护措施是否28.特殊环境及周边环境的安全施工措施有效落实;

对可能危及周边安全的外电防护、

基坑、边坡、安全通道安全防护措

施是否严密。

单位资质、项目监理机构的人员资格、单位资质、项目监理机构人员资29.配备及到位情况格、人员配备是否符合要求。

监理规划、监理实施细则的编制审批按规定编制、审批监理规划、监理30.内容的执行情况实施细则,并严格执行情况对材料、构配件、设备投入使用或安对材料、构配件、设备投入使用或31.装前进行审查情况安装前进行认真审查情况

监审查施工单位和专业分包单位资对施工单位和专业分包单位的资质进理32.质、安全生产许可证,三类人员及行核查情况单特种作业人员资格证书情况;

33.见证取样制度的实施情况是否严格实施见证取样制度对重点部位、关键工序实施旁站监理是否严格按规定对重点部位、关键34.情况工序实施旁站监理,有相关记录

质量问题通知单签发手续齐全,质质量问题通知单签发及质量问题整改35.量问题整改结果的复查及时,资料结果的复查情况齐全情况

监理人员是否按规定接受安全教36.安全教育培训育培训;

审查施工单位安全生产保障体系、

37.安全生产制度、体系的审查安全生产责任制、各项规章制度及

机构、人员配备情况;

审查施工单位应急救援预案和安全防38.是否严格审查护、文明施工措施费用情况

审查施工现场安全防护、文明施工是39.是否严格审查否符合规范标准情况

复核施工单位施工机械和各种设施的40.是否严格复核安全许可验收手续情况

审查施工组织设计和专项施工方案是41.是否严格审查否符合工程建设强制性标准情况

定期巡查检查危险性较大工程作业情42.是否按要求巡查检查况

下达隐患整改通知、暂停整改通知情

43.况;整改结果复查情况、对拒不整改是否执行

或停工整改的履行报告职责情况

在规定的类别、业务范围内,并在

计量认证的有效期内承接任务情检测业务核准的类别、业务范围及计44.况量认证的情况是否超越核定的类别、业务范围承

接任务检

检测业务管理制度齐全,并按制度测45.检测工作的制度执行情况执行,有执行记录情况机

构所检测内容和方法均有规范性程46.检测内容和方法的规范性程度序文件

检测单位内采用计算机局域联网,检测报告形成程序、数据及结论的符47.数据自动采集,计算机出具检测报合性程度告情况

机构是否通过建设行政主管部门认定48.认定未认定图是否严格在认定等级和认定范围纸从事施工图审查工作49.是否超越认定等级和认定范围查是否超越认定等级和认定范围,从机事施工图审查工作构严格按国家有关规定进行施工图

50.审查内容及审查质量审查

是否存在有明显的错审、漏审行为

检查组成员签字:

年月日

附件三

(一、勘察部分)

工程名称:

评价

备注基本不符序号检查项目检查内容符合符合合

钻探及取样

原始记录是否规原位测试1范、真实室内试验

地质、水文评价

编制技术文件执行场地、地基勘察评价、地震效应勘2强制性标准情况察评价

对不良地质作用与特殊土的评价

地质条件勘察成果与实际情3地下水况的符合程度承载力和变形参数

违反工程建设强制4性标准情况的说明

检查

意见好中差

检查组成员签字:

检查日期:

(二、设计部分)

工程名称:

评价序检查项目检查内容备注基本不符号符合符合合一建筑设计和建筑防火

基本安全和公共楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口1利益设计

2屋面防水防水等级、防水材料和措施

防火标准及耐火等级、构件耐火极限、平面布置、3措施建筑构造和疏散

二结构体系及设防标准

1设防标准抗震等级和场地类别2结构类型控制最大高度、高宽比3体型规则性平、竖向规则性,地震作用传递途径三混凝土结构构件

1基本构造节点构造与连接2框架梁柱框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密构造3悬挑构件荷载和锚固构造四砌体结构构件

1墙段承载力墙段局部尺寸、墙体高厚比、横墙间距

构造柱、圈梁2是否按烈度、层数、开间大小设置设置

五建筑节能

条式建筑(体形系数应?

0.35)1建筑物体形系数点式建筑(体形系数应?

0.40)

外围护结构传热

2系数K值墙体(w/m门窗2?

?

)屋面

违反工程建设强

六制性标准情况的

说明

检查好中差意见

检查组成员签字:

检查日期:

(三、施工部分)

工程名称:

评价序检查项目检查内容备注基本不符号符合符合合

一、工程资料

结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混原材料、成品、半凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、

成品、构配件质量预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、1证明文件和进场复试保温材料等质量合格证明文件和进

报告场验收记录,对重要工程使用水泥、

钢材及预制构件结构性能检测报告

承重结构用水泥、外加剂、混凝土试

块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、见证取样和送检2承重墙的砖、砌块和防水材料等见证记录取样和送检记录资料及相关试验(检

验)报告单

施工图设计文件变施工图设计文件变更、洽商应符合程3更、洽商序,记录完整

混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度

施工试验报告试验报告及统计评定、钢筋焊接、机4(记录)械连接、钢结构焊缝质量检测报告、

基桩检测报告、回填土检验报告等

工程定位、基槽验线、桩基础隐蔽记

录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降

5施工记录观测等测量复核记录;混凝土施工记

录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施

工记录应内容完整、有效真实

检验批、分项、分部验收及隐蔽工程

验收记录应内容齐全、结论明确、签6质量验收记录认手续完整,参与验收人员应具有相

应资格

检查工程发生违反强制性条文的质7质量问题的处理量问题的调查、处理记录

二、地基基础

地基强度或承载力检验、单桩强度检1复合地基验方法和数量应符合要求

工程桩承载力检验方法和数量应符2桩基础合要求

开挖顺序、方法、保护措施、排水措3基坑开挖施,基坑周边堆载情况,基坑(槽)

支撑监测情况

三、混凝土结构

模板的设计方案及实施情况,现场查1模板与支架的设计看其承载能力、刚度和稳定性情况

受力钢筋品种、级2对照施工图检查及钢筋代换情况别、规格和数量

预应力筋张拉锚固,锚固端处理及锚3预应力钢筋具封闭

现场混凝土配合比实施情况,计量器

混凝土强度和试块具设置应用;预拌混凝土的坍落度;4留置混凝土试块取样部位、频率、留置数

量、养护环境、标识等

四、砌体结构

现场砂浆配合比实施情况,计量器具

砌筑砂浆强度和试设置应用,砂浆使用时间、砂浆试块1块留置取样部位、频率、留置数量、养护环

境、标识等

施工时所用小砌块的产品龄期不应2小砌块质量小于28天,承重墙体严禁使用断裂

小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上

观察检查已安装的预制承重构件安3预制承重构件安装装位置、搁置长度和堆放在场地上的

预制构件情况

五、建筑节能

节能保温材料、半成品、成品现场1节能保温材料验收记录

建筑物围护结构节能保温工程质量2节能保温工程验收记录

违反工程建设强制六性标准情况的说明

检查好中差意见

检查组成员签字:

检查日期:

1.检查项目均满足工程建设强制性标准的,评价为“符合”;

2.检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准,但不影响结构安全和

使用功能的,评价为“基本符合”;

3.检查项目中多个不满足工程建设强制性标准,或有结构安全隐患或影响重

要使用功能的,评价为“不符合”;

4.检查情况每项都符合要求时,结论为好;出现基本符合要求项目,但没有

出现不符合要求项目的,结论为中;有一项以上(含一项)不符合要求时,结论

为差。

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