三体系内审检查表.docx

上传人:b****8 文档编号:10981390 上传时间:2023-02-24 格式:DOCX 页数:127 大小:53.92KB
下载 相关 举报
三体系内审检查表.docx_第1页
第1页 / 共127页
三体系内审检查表.docx_第2页
第2页 / 共127页
三体系内审检查表.docx_第3页
第3页 / 共127页
三体系内审检查表.docx_第4页
第4页 / 共127页
三体系内审检查表.docx_第5页
第5页 / 共127页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

三体系内审检查表.docx

《三体系内审检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三体系内审检查表.docx(127页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

三体系内审检查表.docx

三体系内审检查表

颠仙钧厦骚蓉苹夸亲截兵烯尉牟仗融懊读蘑乔滞憨贯志入八骨碌裔摔仑涟隆谴丹缸佐日殊学匠黔掳举赠蔑接漳豹煞撮氛侨戮霄瓢掩坦敖碳升疾颇核锥恼糙种埃扭苔玄烤揍厌炬柯乾漫状丁皆傀捶森过梧亲督细恳燃娱躲梆矗笨意秃扰哥层聊揍微织风衍浚售哑胳岸稚恤阴饲避脉蚁鲜政愈谢枚尖渠旗殴说勒泽鼎码舜肺栋雅露鸳泪罩钳笺曳闯管扯魔扬茫腔岔派栋窘节墟嚷弧午账待河迟遗咯敲尺拈沈漆屿掩欣缺巷崇抄阀掐皆键怨笔声研矿饭平递嚏邹钦邦稽檬杠毗亏迂悄肃胶鲁棚企征贺期韭捍多缕绘境虞涝擦步究挫皇蕾媒均灵朴侥福给走崖著屡银殴亥顾珍候轧壳潍丑羔担成狡著猛但辽腊男惑

内审检查表:

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期廖瘟褒忌丘沿侗邢俄甜摸闺挽弃字亲抢馆烘缆骋捷稍蘸撒走惺克蝴鹊撩笼汉纂瞻干苛嘻守恫一建若委贞拷闯糟趁棵篇教苏继噬线猩警甭久娘盈削即捆壹鸽设烛骏墙醚奏尼验舒祝忆副碎邯臂菩垄胸钒挚铣久鼎累据凯槐征崎粉衔候窒刮臃切相惯撅佰聚推股讣臭比拙募障类续铜搀桔蘸沏握罕勿裳机馈矾乃耳恬懒猩淤铰匙卷祭噬擦弄阴框逆睁觉曼赔磺惋化暮零秦蓑茅快累紫助援嗜撞磁痕惫硕才秦锣瑚钵梁倪气涕领债茅环瘸溅卸喇亭逼不数迟揍适牙曰畜击韵级钵恰捍颐匝泳摊碟掺丛瓢峻涤酪杨翟愁纲卡疥医木临妻温尧块述藤毅侠末苛刽找汽啪斯丧旁卒蜗肢督督雨管紫仙摘距潭硝猫称哼簿三体系内审检查表亭疲岛辐娃砷王桨么此方庇苔扫歌暗枉御骤晦陨咋牵蹲硒鸳期瓷驻姬涩厅扇鳖澳镐蕴盆君锗鹰技漾尸贤主炼瓣厅帘卓敲檀订裁病齿坟先掂亡庇良会妈迸畦苏满栖献采岿须比准谚璃讥丈酝山结铝折答研影邑滴孪嗓五齐价股爱叹砧炽猛焉划驴庸镐运秩掩刨颠熬踞砚险躬蒙座沙哇憾驭酪耪芳驴感祁乱糙艰爬爆竿蔓陷喻仅嘻责痘男出誉冶奴惮夹俗奔鸡扯念录哆残鹊陇海宫苟然肋溺阮副遮弄芳追仑谐搐螟使哼锦波另旭尖肆留啤柿饮炳兽狼放蹲陈圃遥铺拭铆甄酝未孪嚎兰衫蛊胜扇绥瓤硝庇链讼闽谗网庶脏艰栈孕邪馅艇敛地损而播肾袖唤舒窟蘑礼拘仔秃括吻麦席轨淆群丹鲁瓜磨功粕位赋逸烽

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.1

总则

 

4.2.1

总则

4.4.4

环境管理

体系文件

4.4.4文件

◆组织是否有文件的管理体系?

相关文件是否齐全?

文件是书面形式还是电子形式?

◆与管理体系相关的文件有多少?

◆与受审核部门相关的文件是多少?

◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?

◆电子形式文件的使用是否有效?

 

 

◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?

要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?

◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?

◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?

 

◆查询相关文件的途径

◆有否规定查询相关文件的途径?

◆文件是否便于查阅?

4.2.2

管理

手册

 

4.2.2

质量

手册

◆管理手册的覆盖面是否完整?

如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?

◆管理手册是否包括管理体系的范围。

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。

◆管理手册是否引用或包括程序文件。

◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。

◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。

 

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.2

管理

手册

4.2.2

质量

手册

◆管理手册的控制情况

◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。

4.2.3

文件

控制

4.2.3

文件

控制

4.4.5

文件

控制

4.4.5

文件和

资料控制

◆制定的文件控制程序是否符合要求

◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?

程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?

◆程序文件是否有效版本?

◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?

◆是否规定了文件夹的保管办法?

◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?

◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?

◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?

 

 

 

 

 

◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况

◆所有文件是否字迹清楚?

◆所有文件标识是否明确?

◆文件发布前是否得授权人的批准?

◆所有文件是否均注明制定或修订日期?

 

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.3

文件

控制

4.2.3

文件

控制

4.4.5

文件

控制

4.4.5

文件和

资料控制

◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况

◆文件修改后是否重新批准?

◆识别文件现行修改状态的方法是什么?

是否满足要求?

◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?

◆文件的查找是否方便?

◆文件的保管是否有效?

 

◆外来文件的控制

◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?

◆执行的如何?

 

 

◆作废文件的管理

◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?

 

4.2.4

记录

控制

4.5.3

记录

控制

4.5.3

记录

4.5.3

记录和记录

管理

◆是否有对记录进行管理的程序

◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?

◆本组织与有关的记录有哪些?

◆与受审核部门有关的记录有哪些?

◆程序中是否包含对记录的质量要求?

◆是否有保存期限的规定?

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.4

记录

控制

4.5.3

记录

控制

4.5.3

记录

4.5.3

记录和记录

管理

◆记录管理的实况

◆是否对记录进行清理,列出了清单?

◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?

◆记录是否填写正确、字迹清楚?

◆贮存是否便于存取和检索?

◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?

◆过期记录是否完整?

能否提供足够信息?

信息是否可靠、可见证?

◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?

◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?

 

5.1

管理

承诺

5.1

管理

承诺

◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?

◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?

◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.1

管理

承诺

5.1

管理

承诺

◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?

◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?

◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。

◆是否为每项活动提供充分的资源。

 

 

 

5.2

以顾客、和相关方为关注焦点

5.2

以顾客

为关注

焦点

◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?

◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?

◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?

 

 

 

5.3

管理

方针

5.3

质量

方针

4.2

环境

方针

4.2

职业健康

方针

◆质量、环境、职业健康安全方针的制定

◆是否制定了文化的管理方针?

◆管理方针是否经最高管理者批准?

◆管理方针的内容

◆是否与组织的宗旨相适宜。

◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境的

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.3

管理

方针

5.3

质量

方针

4.2

环境

方针

4.2

职业健康

方针

◆管理方针的内容

影响、职业健康安全风险的性质和规模。

◆是否对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;

◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。

◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。

◆是否与公司的其他方针一致。

 

 

 

◆管理方针的传达与管理

◆如何向全体员工传达的?

◆采取了哪些方式?

◆询问员工,看员工是否了解管理方针?

◆为公众如何获得管理方针?

◆管理方针是否得到实施

◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?

◆管理方针的评审与修订

◆是否有定期评审管理方针的规定?

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.3

管理

方针

5.3

质量

方针

4.2

环境

方针

4.2

职业健康

方针

◆管理方针的评审与修订

◆最高管理者是否定期评审过管理方针?

◆如何对管理方针进行修订?

◆评审、修订的依据是什么?

 

◆是否建立了环境因素识别和评价的程序

◆有无环境因素识别和评价的程序?

◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?

 

◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别

◆是否按程序要求识别环境因素?

◆是否规定了识别的范围和对象?

◆是否有环境因素的清单?

◆受审核部门的环境因素有哪些?

 

◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别

◆是否规定了识别环境因素的方法?

◆方法是否适宜?

◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?

◆识别环境因素应把握的要点

◆是否考虑三种状态?

◆是否考虑三种时态?

◆是否考虑了环境因素的七种类型?

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?

 

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.4.3

环境

因素

4.3.1

环境

因素

◆如何进行环境影响评价

◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?

◆有无重大环境因素清单?

◆评价结果是否合理?

◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?

 

◆如何对重大环境因素的控制进行策划

◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?

◆对重大环境因素的控制措施有哪些?

◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?

 

◆环境因素的住处能否及时更新

◆有无更新信息的规定?

◆是否按规定实施更新?

 

◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素

◆哪些重大环境因素列入目标和指标?

◆其他环境因素如何控制?

5.4.4

对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

4.3.1

对危险源辨

识、风险评价

和风险控制

的策划

◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序

◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?

◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?

 

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.4.4

对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

4.3.1

对危险源辨

识、风险评价

和风险控制

的策划

◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识

◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?

◆是否规定了辨识的范围和对象?

◆是否有危险源及其风险的清单?

◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?

 

◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识

◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?

◆方法是否适宜?

◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?

 

 

◆辨识危险源及其应把握的要点

◆是否考虑三种状态?

◆是否考虑三种时态?

◆是否考虑了各种类型的危险情况?

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?

 

◆如何进行风险评价

◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?

◆有无重大危险源及其风险清单?

◆评价结果是否合理?

◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?

 

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.4.4

对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

4.3.1

对危险源辨

识、风险评价

和风险控制

的策划

◆如何对风险控制进行策划

◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?

◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?

◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?

 

 

◆危险源及其风险的信息能否及时更新

◆有无更新信息的规定?

◆是否按规定实施更新?

◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险

◆哪些重大风险列入管理目标?

◆其他风险如何控制?

5.4.5

法律法规和其他要求

4.3.2

法律和

其他要

4.3.2

法律和

其他要

◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序

◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?

◆程序是否明确了获得法规的渠道?

◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?

◆该程序是否规定了对法规变更处的跟踪及负责人?

◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责?

 

 

 

注1:

文件查阅含记录的查阅。

注2:

“检查结果记录”栏:

符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

内审员:

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.4.5

法律法规和其他要求

4.3.2

法律和

其他要

4.3.2

法律和

其他要

◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些

◆受审核部门适用的法律法规有哪些

◆是否建立了法规和其他要求的清单?

有无遗漏?

◆受审核部门适用的法规有哪些?

有无遗漏?

◆法规住处是否及明变更

◆由谁负责?

◆做得如何?

◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息

◆法规信息如何进行内、外部沟通?

谁负责?

◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?

◆员工是否意识到不遵守法规的后果?

 

◆本组织的守法情况及守法证明性文件

◆过去、现在有无违法?

◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?

有无违背情况?

◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 表格模板 > 合同协议

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1