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订单变更作业

订单变更作业

概述:

主要提供对受订单表身栏位的值做变更设定、查询及变动后的明细查询(提供不同种类及条件查询),有针对性的对受订单的值作变更、追加、取消及终止,将所变更的资料记录在受订变更明细表中,能够及时的清楚地了解到受订单的变动情况,保证数据的正确性。

功能结构:

数据流程:

功能介绍:

(1)、查询页面

(2)、增加页面

 

表头:

INV_MF_SO_BG

1、变更日期:

BG_DD,系统自动默认当前输入的日期,可手工修改。

在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后,该日期只能往后改,不能输入当前日期之前的日期。

2、变更单号:

BG_SO_NO,系统自动带出。

当输入单据日期后,按回车键,该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。

3、部门:

DEP,调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。

4、扣税类型:

TAX_ID,系统默认3种方式:

1、应税内含2、应税外加3、不计税

5、单据类型:

BIL_TYPE,系统默认4种方式:

S1直接出口。

S2转厂。

S3内销。

S4材料退港。

其他方式可自由新增。

并可增加到单据号码的编码方式中。

 

6、变更人员:

SAL_NO,调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。

7、币种:

CUR_ID,调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:

EXC_RTO.

8、变更受订:

SO_NO,点击调用“业务订单号”的资料。

9、附件张数:

FJ_NUM,手工输入

10、附件:

CONTRACT,连接多个文件路径。

11、变更选择:

点击进入是选择订单表身某项进行确定,然后再回到变更单表身变更的部分进行改变设置的。

如下图:

12、变更原因:

BG_REM,手工输入。

13、可越级审核:

ISOVERSH。

该选项勾上,即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。

 

表身:

中间位置显示业务订单表身档INV_TF_SO的资料

栏位如下:

品号、数量、预交日、库位、单位、单价、折扣、金额、未税本位币、税金、数量(副)、单价(副)、包装单位、包装换算、包装净重、包装净重单位、包装毛重、包装毛重单位、包装大小、包装大小单位、备注、标准成本、批号、税率、对方货号、配方号、包装类型、是否反搭赠货品、客户/厂商订单、品名、货品规格、已交数量、未审核已交量。

业务订单变更表身档INV_TF_SO_BG

1、变更方式:

BG_FLAG,有四种方式,1、变更2、追加3、取消4、终止。

变更方式

系统运作效果

变更

即针对选中项次的任意栏位修改。

追加

是针对原订单增加新的货品信息。

取消

是针对选中的订单项次结案不需销售。

终止

是针对整张订单进行结案不需销售。

2、原单项:

BIL_ITM,调用业务订单表身档INV_TF_SO表的项次ITM的资料,当变更方式为追加时,该栏位是没有值。

3、货品编码:

PRD_NO,调用业务订单表身档INV_TF_SO表的项次PRD_NO的资料,当变更方式为追加时,调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。

4、数量:

QTY,与单位配合使用。

计量方式

表身数量

存入PRDT1表的数量值QTY_ON_ODR

1、主单位

主单位

主单位数量

2、包装一单位

包装一单位

包装一单位数量*主单位换算

3、包装二单位

包装二单位

包装二单位数量*主单位换算

4、包装三单位

包装三单位

包装三单位数量*主单位换算

5、副单位数量:

QTY1,与单位配合使用。

计量方式

表身副单位数量

存入PRDT1表的受订数量

1、主单位

主单位数量*副单位换算

主单位数量*副单位换算

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*副单位换算

包装一单位数量*主单位换算*副单位换算

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*副单位换算

包装二单位数量*主单位换算*副单位换算

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*副单位换算

包装三单位数量*主单位换算*副单位换算

6、预交日期:

EST_DD,手工输入。

7、变更原因:

BG_REM,手工输入。

8、仓库:

WH,调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。

9、单位:

UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT,DFU_UT是计量单位的标识:

1、主单位。

2、包装一单位。

3、包装二单位。

4、包装三单位。

当输入这数字的时候,对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来,并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出,以便推算副单位的数量。

10、副单位:

调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料

11、单价:

UP,与单位、币种结合。

计量方式

表身单价(外币)

表身单价(币种为空)

1、主单位

主单位外币单价

主单位单价

2、包装一单位

包装一单位外币单价

包装一单位单价

3、包装二单位

包装二单位外币单价

包装二单位单价

4、包装三单位

包装三单位外币单价

包装三单位单价

12、副单位单价:

UP_QTY1,与单位、币种结合。

计量方式

表身副单价(外币)

表身副单价(币种为空)

1、主单位

主单位外币单价/副单位换算

主单位单价*副单位换算

2、包装一单位

包装一单位外币单价*主单位换算/副单位换算

包装一单位单价*主单位换算/副单位换算

3、包装二单位

包装二单位外币单价*主单位换算/副单位换算

包装二单位单价*主单位换算/副单位换算

4、包装三单位

包装三单位外币单价*主单位换算/副单位换算

包装三单位单价*主单位换算/副单位换算

13、折扣:

DIS_CNT,手工输入。

14、未税本位币:

与的扣税类型、币种配合使用。

不计税

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

应税外加

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

应税内含

单价*数量*表头的汇率*折扣/(1+税率)/100

15、金额:

与表头币种配合使用。

外币

单价*数量*折扣/100

为空

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

16、税率:

TAX_RTO,依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值:

1、客户厂商资料SYS_CUST的税率RTO_TAX,2、货品基础资料SYS_PRDT的税率SPC_TAX,3、本公司税点。

17、税金TAX:

与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。

不计税

应税外加

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

应税内含

单价*数量*折扣*汇率(1-1/(1+税率))/100

18、对方货名:

调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料,存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。

19、对方货号:

SUP_PRD_NO,调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。

20、货品规格:

调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。

21、货品英文名称:

调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。

22、货品名称:

调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。

23、包装单位:

PAK_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。

24、包装换算:

PAK_EXC,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。

25、包装净重:

PAK_NW,与单位配合使用。

计量方式

包装净重

1、主单位

主单位数量*包装净重单个

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个

26、包装重量单位:

PAK_WEIGHT_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。

27、包装毛重:

PAK_GW,与单位配合使用。

计量方式

包装毛重

1、主单位

主单位数量*毛重单个

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*毛重单个

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*毛重单个

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*毛重单个

28、包装大小:

PAK_MEAST,与单位配合使用。

计量方式

包装大小

1、主单位

主单位数量*包装大小单个

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个

29、包装大小单位:

PAK_MEAST_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。

30、客户订单号:

CUS_OS_NO,带表头的客户订单号的信息,如果多张同时转入,带出对应单号的信息。

31、单位标准成本:

调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。

32、标准成本:

CST_STD,与单位配合使用。

计量方式

标准成本

1、主单位

单位标准成本*数量

2、包装一单位

包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算

3、包装二单位

包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算

4、包装三单位

包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算

33、赠送标志:

FREE_ID,双击此栏位选中,表示输入的货品是赠品。

该货品只有数量,没有单价、金额。

34、确认交期:

PRE_EST_DD,手工输入。

 

(3)、修改页面

点击修改按钮,即可针对某些栏位进行修改保存。

(4)、删除单页面

点击该按钮,即将当前页面的整张订单删除。

(5)、删除明细页面

选中需要删除的项次,点击删除明细按钮,即将选中项删除。

(6)、保存页面

点击该按钮,即可保存整张单的信息。

(7)、审核页面

点击该按钮,针对有权限审核的人员,即显示审核通过,会有

这个图标显示。

(8)、引单页面

点击该按钮,可从相关单据

引用整单的信息过来,再进行修改保存。

(9)、输出页面

点击该按钮,即可将当前页面的所有信息转出相关的格式。

如EXCEL、WORD等。

(10)、扩展功能

点击该按钮,系统即可列出与该订单有关系的单据号码,包括从哪张单引入,转出生成哪张单,并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。

(11)、属性页面

是控制该单据生成的条件。

(12)、打印

点击该按钮时,即可按该预设的格式打印出来。

(13)、关闭

点击该按钮时,退出当前单据的页面。

功能测试用例

此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。

这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确,以及业务规则的实施是否恰当。

主要测试技术方法为用户通过GUI(图形用户界面)与应用程序交互,对交互的输出或接受进行分析,以此来核实需求功能与实现功能是否一致。

项目名称

PZISERP

测试模块

业务订单变更作业

用例编号

800008

测试要点

测试环境

测试方法

设计日期

测试员

测试日期

前提条件

相关数据库表

INV_TF_SO_BGHIS2,INV_MF_OS,INV_TF_OS,INV_TF_SO_BG,INV_MF_SO_BG

子用例编号

测试

测试项

描述/输入/操作

预期结果

测试结果

备注

S00001

销货单表头

阅览界面

点击工具栏各个按钮钮触发事件

正确连接到各界面

S00002

阅览界面

触发某个按钮事件,其他按钮状态

正确显示在某个事件下的是否可用状态

S00003

变更日期

1.手工输入和选择

2.手工输入不日期格式是否提示

1.正确显示输入日期

2警告提示

S00004

变更单号

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*()_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

2.单号为空或重复是否提示或保存

3.输入超出字段字节长度

1.提交保存

2警告提示不给保存

3.警告提示

S00005

变更采购

1.手工输入单号是否关联或输入不存在单号保存是否提示,2.为空是否保存,3.转入单号后是否可修改4.是否一次性选择多张采购单

1.可关联,应警告提示2.不可保存

3不可修改

4.可以

S00011

变更人

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.输入不存在经办人是否可提交

1.可以选择或过滤

2.可双击进入编辑

3.不可提交

S00013

币种

1.是否手工输入2.选择后是否修改

3.币种为空是否可提交

1.不输入2.不修改

3.不可以

S00014

扣税类型

1.是否手工输入或修改

2.默认显示不扣税

1.不输入/不修改

2.显示

S00015

单据类型

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.输入不存在单据类型是否可提交

1.可以选择或过滤

2.可双击进入编辑

3.不可,警告提示

S00016

所属部门

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.输入不存在部门是否提示

1.选择或过滤

2.可编辑

3.警告提示不给保存

S00017

附件张数

1.手工输入2.输入超出字段字节长度3.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*()_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

1.可以2.警告提示不合法3.不可以

S00018

附件

1.是否可上传多个文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.显示附件名称是否可修改

1.可以2.限制3.无限制4.不可修改

S00019

备注

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*()_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

2.输入超出字段字节长度

1.可以

2.警告提示

S00020

制单人

1.是否自动取得当前登录用户名

2.显示当前登录用户名是否可更改

1.显示

2.不可更改

S00021

制单日期

1.是否自动取得点击“增加”后时间(例:

2010-9-515:

50:

32)

2.再次修改单据制单日期是否变动

3.显示制单日期是否可更改

1.显示

2.不变动

3.不可更改

S00022

审核人

1.是否自动取得点击审核当前用户名

2.显示当前登录用户名是否可更改

1.显示

2.不可更改

S00023

审核日期

1.是否自动取得点击“审核”成功后时间(例:

2010-9-515:

50:

32)

2.再次修改单据审核日期是否变动

3.显示审核日期是否可更改

1.显示

2.变动

3.不可更改

S00042

选择货币窗口

货币编码

1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在货币编码、本们币是否可提交

1.可以

2.不可修改

3.警告提示

S00024

货品名称

1.是否可手工录入

1.不可录入

S00025

本位币

1.自动计算出本位是否可修改2.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*()_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数本位币4.输入超出字段字节长度

1.可以

2.不可以

3.可以;负数时应提示,不阻止提交

4.警告提示

S00026

单据类型

类别编号

类别名称

说明

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*()_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交2.类别编号、类别名称是否允许重复值出现

3..输入超出字段字节长度

1.可以

2.警告提示

3.警告提示

S00027

变更选择

1.没有选择变更采购提前下,是否允许选变更选择项目

2.如有多张变更采购单,是否可选择多项变更选择。

3.变更选择是否只显示已选好变更采购单内容

1.不可以

2.可以

3.是

S00028

表身

1.第一个表身明细,带出来信息是否允许修改.

S00029

变更方式

1.选择’变更’是否只允许修改任意栏位信息修改.

2.选择’追加’是否只允许向原单增加新货品记录

3.选择’取消’是否无论采购单某个货品有没有收完货都进行结案,无需再收货

4.选择’终止’整张采购单有没有完成收货都进行结案处理

5.如是空值是否允许提交.

1.只允许修改,不允许增加/删除

2.允许增加新货品记录,不允许修改/删除

3.允许取消结案

4.允许整张单

5.不可提交

S00030

第二个表身明细

1.货品编码

2.货品名称

3.货品规格

4.英文名称

5.对方货号

6.对方货名

7.仓库

8.单位

9.副单位

10.单价

11.副单位单价

12.数量

13.副单位数量

14.折扣

15.未税本位币

16.税额

17.包装单位

18.包装重量单位

19.包装大小单位

20.包装大小

21.确认交期

22.预交日期

23.备注

34.客户订单

1.选择变更方式’变更’是否只允许修改任意栏位信息修改.

2.选择变更方式’追加’是否只允许向原单增加新货品记录

3.选择变更方式’取消’是否无论订单某个货品有没有发完货都进行结案,无需再发货

4.选择变更方式’终止’整张订单有没有完成发货都进行结案处理

5.其他栏位输入检验测试,请参考采购订单表身测试用例.

1.只允许修改

2.只允许增加新货品

3.允许某个货品结案

4.允许整张单结案

S00031

1.单位标准成本

2.标准成本

1.是否可修改

1.不可

S00032

变更原因

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*()_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

2.输入超出字段字节长度

3.如为空值是是否可以提交

1.可以

2.警告提示

3.不可提交

B00033

1.对原始单据进行变更/追加/取消/终止操作,原始单据是否相应更新

1.更新

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