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昆明充电项目申报材料

昆明充电项目申报材料

昆明充电项目

申报材料

XX

报告说明;

车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。

国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。

与新能源汽车的爆发相比,充电基础设施建设远远落后。

截至20__年底,国内车桩比大约为9:

1,远低于1:

1的标准配置。

随着新能源汽车销量的持续上扬,充电桩建设缺口将进一步加大,对新能源汽车的推广形成制约,充电桩的加速建设迫在眉睫。

该充换电设备项目计划总投资4147.56万元,其中:

固定资产投资3525.13万元,占项目总投资的84.99%;流动资金622.43万元,占项目总投资的15.01%。

达产年营业收入5451.00万元,总成本费用4216.92万元,税金及附加71.97万元,利润总额1234.08万元,利税总额1476.27万元,税后净利润925.56万元,达产年纳税总额550.71万元;达产年投资利润率29.75%,投资利税率35.59%,投资回报率22.32%,全部投资回收期5.98年,提供就业职位93个。

当前,受“新基建”概念影响,新能源汽车充电桩热度大涨。

截至目前,北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策,推动新能源汽车产业高质量发展。

第一章

总论

第二章

项目承办单位

第三章

背景及必要性研究分析

第四章

市场分析、调研

第五章

建设内容

第六章

项目选址科学性分析

第七章

项目建设设计方案

第八章

工艺方案说明

第九章

环境影响概况

第十章

项目职业安全

第十一章

风险评价分析

第十二章

项目节能情况分析

第十三章

项目实施方案

第十四章

投资估算

第十五章

经济评价

第十六章

项目结论

第十七章

项目招投标方案

第一章

总论

一、项目提出的理由

从充电桩整体市场来看,国网占据了最主导地位。

截至20__年底,国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个,在国内份额占比分别高达42%、60%;基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点,覆盖城市81座、高速公路1.1万千米;累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。

充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等,以当前1元/W左右的价格计算,直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右,配电设施成本大约占据总成本的40%左右,其余为土建成本和相关配套设备。

在国家能源局发布的指导意见中,20__年计划建设充电站20__0多座,分散式公共充电桩10万个,私人专用充电桩86万个,各类充电设施总投资300亿元,基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。

因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。

二、项目概况

(一)项目名称

昆明充电项目

(二)项目选址

某产业集聚区

昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。

截至20__年,全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21473平方千米,建成区面积435.81平方千米,常住人口685.0万人,城镇人口499.02万人,城镇化率72.85%。

昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。

昆明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公元前278年滇国建立,定都于此;765年南诏国筑拓东城,为昆明建城之始;明末时期,南明永历政权在昆明建都。

昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,为山原地貌,三面环山,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬高原而形成四季如春的气候,享有春城的美誉。

中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。

20__中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫生城市(区)。

20__年12月,国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。

节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

(三)项目用地规模

项目总用地面积12886.44平方米(折合约19.32亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.41%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度182.46万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积12886.44平方米,建筑物基底占地面积8042.43平方米,总建筑面积19973.98平方米,其中:

规划建设主体工程14666.02平方米,项目规划绿化面积1153.50平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1588.48万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量972323.70千瓦时,折合119.50吨标准煤。

2、项目年总用水量4876.39立方米,折合0.42吨标准煤。

3、“昆明充电项目投资建设项目”,年用电量972323.70千瓦时,年总用水量4876.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.92吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.87吨标准煤/年,项目总节能率20.43%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资4147.56万元,其中:

固定资产投资3525.13万元,占项目总投资的84.99%;流动资金622.43万元,占项目总投资的15.01%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5451.00万元,总成本费用4216.92万元,税金及附加71.97万元,利润总额1234.08万元,利税总额1476.27万元,税后净利润925.56万元,达产年纳税总额550.71万元;达产年投资利润率29.75%,投资利税率35.59%,投资回报率22.32%,全部投资回收期5.98年,提供就业职位93个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业集聚区及某产业集聚区充换电设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业集聚区充换电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、___有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“昆明充电项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位93个,达产年纳税总额550.71万元,可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.75%,投资利税率35.59%,全部投资回报率22.32%,全部投资回收期5.98年,固定资产投资回收期5.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。

据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主

体。

全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。

依托良好的交通区位条件和产业基础优势,制造业综合实力稳步提升,规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例,已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。

“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达8.2%,全市工业企业投资总额年均增速达14.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。

20__年,全市规模以上工业总产值14698.8亿元,产值超800亿元的工业行业达到8个,规模以上工业增加值2953.3亿元,工业增加值占GDP的比重达45.0%(按全部工业计),常住人口人均GDP达到13.1万元,名列全省第二,全国大中型城市前列。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注1

占地面积

平方米

12886.44

19.32亩

1.1

容积率

1.55

1.2

建筑系数

62.41%

1.3

投资强度

万元/亩

182.46

1.4

基底面积

平方米

8042.43

1.5

总建筑面积

平方米

19973.98

1.6

绿化面积

平方米

1153.50

绿化率5.78%

2

总投资

万元

4147.56

2.1

固定资产投资

万元

3525.13

2.1.1

土建工程投资

万元

1777.94

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

42.87%

2.1.2

设备投资

万元

1588.48

2.1.2.1

设备投资占比

38.30%

2.1.3

其它投资

万元

158.71

2.1.3.1

其它投资占比

3.83%

2.1.4

固定资产投资占比

84.99%

2.2

流动资金

万元

622.43

2.2.1

流动资金占比

15.01%

3

收入

万元

5451.00

4

总成本

万元

4216.92

5

利润总额

万元

1234.08

6

净利润

万元

925.56

7

所得税

万元

1.55

8

增值税

万元

170.22

9

税金及附加

万元

71.97

10

纳税总额

万元

550.71

11

利税总额

万元

1476.27

12

投资利润率

29.75%

13

投资利税率

35.59%

14

投资回报率

22.32%

15

回收期

5.98

16

设备数量

台(套)

90

17

年用电量

千瓦时

972323.70

18

年用水量

立方米

4876.39

19

总能耗

吨标准煤

119.92

20

节能率

20.43%

21

节能量

吨标准煤

37.87

22

员工数量

93

第二章

项目承办单位

一、项目

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