体系文件合格品纠正

XXXX有限公司 控制状态:不合格品控制程序 文件编号: SJQP027 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制质量部审核XXX批准XXX不合格品控制流程图责任单位流程描述备注检验1质量部相关部门检验1检验和试验,ISO9000文件不合格品处置工作流程 不合格品处置工作流

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1、XXXX有限公司 控制状态:不合格品控制程序 文件编号: SJQP027 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制质量部审核XXX批准XXX不合格品控制流程图责任单位流程描述备注检验1质量部相关部门检验1检验和试验。

2、ISO9000文件不合格品处置工作流程 不合格品处置工作流程编 码: QC02003 版本号: V2 拟制部门:质控部 批准人:日期:审核人:日期:拟制人:日期: 发布日期:实施日期:1.0目的 对检验和试验后判为不合格的原材料及产品进行控。

3、三)质量特性分析表示例表4.4-1、表4.4-2是两种形式质量特性分析表的示例。
二、不合格的严重性分级(一)不合格与不合格品(1)GB/T190002000对不合格的定义为:“未满足要求”。

4、3.6 质量报表:在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。
3.7 质量信息:包括质量报表,安全质量周报,影响工程质量的施工过程/作业。

5、3.6 质量报表:在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。
3.7 质量信息:包括质量报表,安全质量周报,阻碍工程质量的施工过程/。

6、不不 合合 格格 品品 台台 帐帐B(CX)/JZG 0403序号 日 期名 称产品批号规 格数 量不合格描述处置结论评 审处置单编号编制:#审批:#。

7、检验与试验状态不明的产品(含疑似不良品)。
4.3特采品:当原材料、半成品、成品检验不合格,在其不影响产品使用功能或特性的先决条件下,准予让步接收。
4.4返工:对不合格品采取措施,以使其满足规定要求。
4.5返修:对不合。

8、修改内容修改人审 核批 准A08/09/01新发行11/02/01统一格式,版本升级 第2页,共5页 1.目的: 1.1规范不良品处理作业,使不良品得到有效处理,以便控制和降低损耗,从而降低成。

9、拟定临时对策及返检方案和流程。
5.6制造中心负责入库前待检成品的送检通知和不合格品的返工、返检和返修。
5.7供应商负责对不合格物料进行返工、返修、报废。
5.8 公司质量负责人应对的功能性缺陷的特采批准。
对再发不良措施的有效性。

10、页次版次变更登录者 1、目 的:规定了不合格品的定义、处理的流程、处理的方法。
2、适用范围:适用于公司原辅材料验收及产品生产过程所产生的原辅料、 半成品、成品(含客户销售过程中成品)等产品。
3、术 语:。

11、不合格品纠正与预防措施控制程序doc 6页不合格品纠正与预防措施控制程序doc 6页不合格品纠正与预防措施控制程序1 目的0.1 对不合格品进行控制,防止不合格品转序或交付;0.2 消除实际潜在不合格原因,防止不合格的发生.2 适用范围1。

12、4)不合格品通知单的填写,审核,批准,归档规定(四)明确不合格品处置部门的责任和权限根据不合格品的评审与批准意见,明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限.相关部门按处置决定对不合格品实施搬运,贮存,保管及后续加工,并由专人。

13、4.3品管部负责对批量性不合格品或严重的不合格现象进行分析和处理,并制定措施确保持续改进产品质量;4.4其它相关部门应配合和协助质量部门对产品质量的控制和改进工作。
5.0工作流程图(无)6.0 内容及要求6.1 原辅材料不合。

14、不合格品控制程序文件不合格品控制程序文件编号:版 本:A0生效日期:20150101制 定:审 核:核 准:履历:不合格品控制程序一 目的为了明确不合格品的判定方法和对不合格品进行标识记录评审隔离和处置等程序,使生产过程中各阶段所产生的不合。

15、棉纺织企业程序文件不合格品控制程序资料 鹤山市美业棉纺织企业有限公司 文 件 名 称:不合格品控制程序文 件 编 号:MY2019 版 本 号:A 修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的对不合格产品进行识别和控制。

16、机电安装工程不合格品控制及纠正预防措施17机电安装工程不合格品控制及纠正预防措施程序流程图 N Y2. 过程2.1. 施工班组施工员认真自检,质检员加强专检和巡检,及时发现不合格品,使不合格品控制在初始阶段.2.2. 发现一般不合格,质检员。

17、最新不合格品控制程序文件 不合格品控制程序 文件编号:AVHPZCX8.3 版 次:1A 受控状态: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 修订日期修订记录修订日期修订记录会签:1.目的 对生产和采购过程中产品交付后发现的不合格品。

18、不合格品控制程序及处理流程含标准体系解读9001不合格品控制程序不合格品控制程序及处理流程含标准体系解读9001不合格品控制程序 不合格品控制程序及处理流程 含标准体系解读 一不合格品管理 . 2 二各部门职责 . 3 一. 质量部 . 3。

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