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《管理者代表工作汇报》

《管理者代表工作汇报》

总经理及各位部门领导:

今年2月公司通过了质量管理体系和环境管理体系审核,今年10月在第一次复审时,因公司的特殊情况和所处的环境,取消了对环境体系的审核,是十分正确的。

质量体系在公司运行几年来,公司各方面的工作都取得了可喜的成绩和变化。

下面我就公司质量体系的运行情况向各位作如下汇报:

一、体系文件的适应性和符合性方面

1、产品管理和工艺管理方面,通过贯彻体系文件,技术部门在产品图纸的完整性,规范性,标准化等方面都得到了很大的提升。

从以前没有图纸和工艺文件,凭记忆生产,到目前的准确性和可靠性,随着加工装备水平的不断提高,工艺文件也随之在调整和修定,基本做到工艺方法相对合理,指导性强,操作性强,工序能力和工序质量也不断提高。

2、产量和质量方面

今年是近年来产量增长最大的一年,是技术改造工作最繁忙的一年,同时也是提升产品质量关键的一件,今年的产品产量相对去年增长约30%,达到最高的产量,在此情况下,机加工废品率比去年下降0.3%,装配车间废品率下降0.1%,成品率达到98.8%,产品出厂合格率为100%,这些成绩都是在质量体系的框架下,各部门的管理为先导实践出来的成绩。

全年公司设备运行良好,关键设备故障停机全年小于20小时。

有效地保证了生产的顺利进行和加工质量,全年没有重大人身,设备安全事故,火灾事故为零。

车间推行“5s”管理工作方面有长足进步,车间“脏、乱、差”现象有明显改变,各车间和班组基本能做到产品堆放整齐,不超高堆放,不超高转运,刀具、量具、辅助工具和工位器具、工装夹具排放整齐。

3、配套和销售方面

在公司产品不断增长,产品质量稳定的前提下,广州、重庆、路桥、无锡等客户对我们公司的产品信赖程度不断提升,形成了不断拓宽市场,不断扩大产量的良性循环。

经市场调理,客户地我公司的满意度达到96分,其中包括对客户的咨询和提出的疑问,都能按时给客户予以回复,服务意识明显提高。

公司产品质量的提升,也带动了周边的配套厂家的配套件水平提升,压铸件、机加工工艺关键件的进厂合格率不断提高,通过对配套厂家的走访,调查、协助他们进行技术整改,使协作厂家和我们的关系,更加密切,达到互利互惠共同进步的可靠局面。

二、持续改进的建议1、今年2月建立的质量、环境体系虽然现在未执行环境体系部分,但环境体系中的许多内容和条款对公司的文明生产,环境卫生管理都具有很强的指导性,而质量体系部分完全符合公司的实际情况,因此建议公司明年继续使用“二合一”版本。

以“二合一”版本体系文件指导公司的工作。

第三方审核质量体系。

2、机加工环节的组织比较大,目前已看出有些因为管理幅度宽而不能达到一定深度的现象,为提高机加工环节的稳定性,建议明年适当时候进行调整,将机加工分解成几个独立的机加工车间,提高管理效率。

3、品质管理还需改变意识,即要成为管理型而不是配合型,要以全面质量管理的观念来对待日常工作,要建立起质量数据统计系统来反映公司各环节质量情况,为公司的技术改造、质量控制点提供依据。

4、进一步加强人力资源管理,从员工招收、培训到上岗要形成规章,对工程技术人员的引进要有业务能力水平考察和考核,对中层干部以及班组长,科员都要有工作态度及业绩的考核,才能在公司内部形成用人的活机制,才能挖掘人力的内在潜力。

扩展阅读:

201*年管理者代表半年工作总结

管理者代表半年总结

201*年是公司体系管理工作运行趋于稳定的一年。

与往年相比,变化最大的是九个部门对体系管理工作的接受程度、配合度更高了。

很多人体会到,在本部门本岗位管理好体系识别到的每个过程,能切切实实地帮助大家理清工作思路,减少不必要的“跨部门摩擦”和“有理说不清”的情况。

而质量体系管理工作注重以“记录”、“有效文件”作为证据的特质,也有效推进了公司规范化管理。

例如,每天公司以二级标准接待了多少客人、发放了多少香烟礼品、哪些领导参观了xx博物馆等信息在前台一目了然。

在计划部,可以查询到型号为“hfxx1220”、设备编号为“xx13a(007)4-1303”的钢门,由xx班组201*年5月17日制作,201*年6月8日发货到xx城市广场三期b地块北区,是该工地所发的第四批成品之一。

产品质量通过公司组织的定期检查,对一线生产者和质检员,按照《产品质量控制奖惩条例》定期进行奖惩。

这些记录和文件,不但方便定量查询员工业绩、快速追溯质量信息,更为公司管理层思考如何进一步加强管理提供数据支持。

员工的质量意识不仅通过报纸宣传和自身体验加强了,上半年开始组织的四体系目标稽核,体系管理部门定期稽核《过程监视和测量报告》的自查和达标情况,也让大家通过稽核这个平台更关注公司质量和经营目标,各部门共同努力达成公司的目标。

下面,我将从过程控制、文件管理、记录管理这两方面,分析各部门上半年质量工作的展开情况,并对其下一步工作开展列出建议,望总经理指正,并对我下阶段如何协调、监督他们的工作作出批示。

一、

过程控制

技术质量部:

①增加了油漆终检的控制(油漆为外包),外检员填写了记录,但是否需要增加过程检验仍需评定。

②已加强技改项目管理,相关立项、试行、评估记录齐全了,但缺乏对技改方案实施效果的持续跟踪,也缺乏对技改项目投入产出比的核算。

③通过《过程监视测量报告》的填写,加强了对检验数据的管理,规范了部门工程派检的流程。

④下半年,请总经理考虑,是否提要求:

技术员要起到指导工人按技术文件作业的作用,以推进技术文件持续改进得更加有效、与现状、与国家标准一致。

生产部。

①成品发货“先进先出”的操作方案和实施情况有待跟踪。

②未按照工艺指导书执行生产任务。

③加强现场5s管理,建议继续采纳精益李老师的部分理念,加强可视化管理(有正确的现场工位图、工作场所整洁、设备干净、工具/杂物摆在顺手的位置)。

行政部:

①市场部、安全设备部、工程部已经出具了罚单,人力资源组应在下半年尽快

建立职工奖惩卡,及年初工作计划中提到的职工培训卡。

②在总经理的过问下,档案室开始执行文具领用规定、统计其领用情况,但耗材类(打印纸、墨盒)办公用品无人管理,办公设备如空调、led屏等安全设备部、行政部两不管。

安全设备部。

完善了设备验收入库、维修验收等流程,缺少定期对设备情况(维修的可预防性等)的分析,对可控的安全事故,有定责,但缺少追责。

其他五个部门在过程控制上,没有特别说明的,将从下面两方面展开说明。

二、

文件管理

图一为公司质量文件分布图:

注。

质量文件目前共有52个,不包含《差旅管理规定》、《员工休假办法》等内部管理文件)。

图二为根据质量文件201*年的新增、更改、作废记录,查询到各部门活跃的文件情况:

八个部门分析情况见下(财务部无体系文件):

(1)安全设备部。

从日常管理情况了解到,该部门对设备的控制情况基本符合质量体系要求,但现有的两个程序文件《设备控制程序》、《设备操作规程》均与公司现状不符,程序文件中的流程图亦与实际运行过程中的流程图不同,因调整范围大,建议直接换版。

(2)采购部:

《采购控制程序》和《外协管理办法》规定与供方沟通的各个过程应持公司“受控”的技术文件、有沟通记录(技术交底等)、并对过程检验有记录、供方必须来源

于公司合格供方名录,这是体系要求但目前未完全达到的,公司实际采购过程的流程图也与文件中的流程图不一致,建议该部门调整流程图,持续整改做到以上体系要求,并确保a类、b类供应商全部为合格供方。

(3)工程部。

《工程部管理程序》经过上半年两次更改,由粗犷管理逐步转变为规范管理,但仍缺少对顾客财产(工地现场的成品)和设备工具(台账式管理账物相符自查)的管理,建议改进这两点,并将《安装单价表》发布为公司有效文件。

(4)计划部。

《计划部管理程序》基本囊括了该部门日常工作,但不包含流程图,与各部门经营信息的流转关系不明确,处理异常情况的原则不清晰,建议改进这两点。

《工作处罚规定》涉及范围过于狭窄,建议与市场部、工程部等对异常情况进行处理的原则合并为公司《异常情况处理办法》,由责任部门进行定责、计划部进行审核(经责任部门确认)、人力资源组根据审核意见进行处理。

《设备编号管理办法》没有必要单独成文,建议并入技术质量部《产品标识和可追溯性控制程序》。

(5)技术质量部。

《产品标识和可追溯性程序》与现状不符,建议调整;验收方为军代表的新产品工艺文件更新过慢,建议技术文件能及时编制发布;除质量体系管理文件,如《内审控制程序》、《管理评审控制程序》等,技术质量部本身的程序文件较多,建议部门领导对文件有效性给予更多关注,定期组织对文件适用性的评审,及时更新《适用的技术标准清单》等文件。

(6)生产部。

《生产部管理程序》流程图过于简单,建议按照现状在人员考核、设备保养、按工艺文件作业、质量控制、工作环境管理等方面进行丰富,并将《工具置换管理规定》并入《生产部管理程序》,《综合物资领用管理规定》并入《仓储管理规定》。

(7)市场部。

这是最早经我、xx整理流程的部门,程序文件齐全有效,但却难在执行,《市场部主业务流程》中的记录表,在2月至7月长达五个多月中14种记录的缺失量超过70%,跟踪过的客户信息、联系方式等重要基础信息缺失,填写齐全的表格只有财务结算需要的《合同登记表》和《人防工程设备制作通知单》;《顾客满意度监视测量方法》一直按季度在稽核报告提交前进行“补”,无法作为正常工作开展,另,工作奖惩规定等重要文件已执行四个月,仍未按公司文件管理制度走文件新增流程,导致其执行情况接受计划部等相关部门的监管时十分被动。

建议总经理指定市场部整改期限,扭转部门领导“重经营、不重内部管理”的理念,质量管理人员仍然会持续向部门领导、内勤和项目经理持续灌输质量理念。

(8)行政部。

文件管理、记录管理相关的程序文件执行情况较好,人力资源组岗位职责梳理的工作落实缓慢,现在的《岗位职责说明书》除计划部、生产部、市场部,均与现状不一致,改进工作难以定量定时推进,建议总经理向主管领导提出要求。

质量文件的持续改进做的比较好的部门是工程部和生产部,对本部门所属的几乎所有文件都有持续完善的记录。

技术质量部体系运行和技术革新部分的文件有持续完善,但其他方面文件的适用性低,行政部保密室质量文件有有效运行,其他方面文件有效性弱。

三、

记录管理

图三为公司记录表格分布图:

注。

有效的记录表格目前共有308个。

图四为记录表格201*年的新增、更改、作废记录,查询到各部门活跃的记录表格情

况:

可以看到,相对于文件,各部门表格的活跃比例较高、且分布比较均匀,从日常记录使用情况抽查结果看,这些表格基本都是在用的有效表格,然而各部门表格设计存在以下问题,建议各部门更改:

(1)计划部。

17种表格中,①部分表格存在无“编制人”、“审核人”或“日期”这样的错误,建议尽快调整;②派车单、派工单、应付款结算单已体现跨部门的审批流程,但程序文件中没有提及,建议补充进文件。

(2)市场部。

2月至7月,除财务结算所需的2张表格,其余表格有超过70%的大面积缺失。

不填写是市场部目前最大问题,建议总经理重申对部门领导的要求。

(3)采购部。

记录表计划随着毛代表与公司领导的探讨,在下半年进行调整,体现在请购申请转由分管/部门领导审核、总经理批准,采购部和财务部同为执行部门(a、b类原材料除外,请购部门仍可以为采购部)。

(4)工程部。

记录表漏填是最大问题,一定程度上受到班组文化水平等客观原因的影响,但更多的是内勤与现场经理、班长的衔接不畅,信息流转时,外检员、计划部内勤需与工程部内勤保持高度一致,这个已经反复强调,建议继续观察各方信息沟通的情况。

(5)生产部。

记录表设计比较规范,使用情况未查看过,要经内审检查后判定,另表格《自制设备验收单》建议废除,可使用《生产设备验收单》代替。

(6)技术质量部。

表格太多了,体系运行方面的记录表填写正常,使用情况要经内审检查后再行判定,表格设计的规范程度仍需要整理,建议贯标结束后提醒部门领导进行整理。

(7)安全设备部。

表格经过5、6月份清理,设计方面已经规范,填写情况,要根据6月份稽核情况和本月内审情况判定。

(8)行政部。

表格较多,有部分表格为一次性记录,如《行政办事指南》、《年度复审工作安排表》,建议废除此类“一次性”的记录表。

下半年,体系工作重点分为两块,一块是贯标工作,计划在xx月组织现场审核,xx月进行管理评审,文件资料的准备工作除我与体系员全程参加,还需xx的配合。

另一块工作是体系的持续改进,工作目标包括:

(1)将现有的体系文件(不含技术文件)由101个合并、精简为94个,实行三体系手册合并,属性相同的文件进行合并。

避免制度重复和冗余的情况发生,也节约办公纸张。

(2)跟进以上上半年的各部门体系漏洞。

基本解决7月内审、二方审核和x月现场审核中发现的整改项。

同时与体系员、办公室文员一起,带动良好的工作氛围,跟进总经理在日常办公会议中的决议,为每项决议的执行进行书面登记。

(3)继续梳理部门流程和表格,对不合理、不合适的地方提出修改建议,与各部门协调整改。

在团队建设上,今年配置的体系管理员基本能胜任工作,计划在201*年上半年,她能够通过公司内部审核、管理评审的锻炼、三次外部审核的磨练、参与所有部门日常体系改进工作,加强对体系知识的熟练程度,掌握体系审核工作如何组织、如何准备,并能按照标准要求熟练对各部门进行审核。

xx201*年7月4日

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