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建设工程施工质量检查表

 

建筑工程施工质量检查表

(一)

 

受检工程基本情况表

 

工程所在省(市、县):

单位工程名称

工程地点

施工许可证号

开工日期

单体建筑面积

平方米

建筑层数

结构类型

形象进度

质量责任主体和有关机构

单位名称

单位资质

项目负责

项目负责人

人姓名

执业资格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

检测单位

检查组成员签字:

检查日期:

 

1

 

建筑工程施工质量检查表

(二)

 

质量行为要求检查表

 

序号

检查项目

检查内容

评价

1

“法定代表人授权书”“工程质量终身

按规定签署

□符合

责任承诺书”签署情况

未按规定签署

□不符合

2

施工前办理施工许可(工程质量监督

检查施工许可证或监督注册登记表

□符合

手续)情况

□不符合

3

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

□符合

□不符合

按规定组织

□符合

4

组织图纸会审、设计交底情况

未按规定组织

□不符合

原设计(涉及建筑面积、层高以及主

5

要结构、防水等级、建筑节能等)有

按要求重新报审

□符合

重大修改、变动的,施工图设计文件

未重新报审

□不符合

重新报审情况

按合同约定,由建设单位采购的建筑

抽样的甲供建材满足规范或设计要求

□符合

6

抽样的甲供建材不满足规范或设计要

材料、建筑构配件和设备的质量情况

□不符合

7

工程质量安全手册编制情况

按规定编制工程质量安全手册

□符合

未按规定编制工程质量安全手册

□不符合

8

在资质等级许可范围内从事建设工程

施工资质证书符合要求

□符合

活动情况

施工资质证书不符合要求

□不符合

9

“法定代表人授权书”“工程质量终身

按规定签署

□符合

责任承诺书”签署情况

未按规定签署

□不符合

项目经理资格符合相应要求,且按规

□符合

定到岗履责

位10

项目经理资格和履责情况

项目经理资格不符合要求,不按规定

□不符合

到岗履责

项目部质量管理人员配备齐全,资格

□符合

符合要求,且按规定到岗履责

11

项目质量管理人员配备及到位情况

项目部质量管理人员配备不全,资格

□不符合

不符合要求,或不按规定到岗履责

 

2

 

12

施工组织设计或施工方案编制执行情

按施工组织设计或施工方案执行

□符合

未按施工组织设计或施工方案执行

□不符合

13

技术交底情况

按规定交底

□符合

未按规定进行交底

□不符合

14

进场的建筑材料、建筑构配件和设备

按规定审查

□符合

报监理单位审查情况

未按规定审查

□不符合

按照施工技术标准和审查合格的施工

□符合

严格按施工技术标准和审查合格的施

图设计文件进行施工

15

工图设计文件进行施工情况

未按照施工技术标准和审查合格的施

□不符合

工图设计文件进行施工

16

按规定及时处理质量问题和质量事故

处理及时,整改措施有效

□符合

情况

未按规定及时处理

□不符合

17

实施样板引路制度情况

已设置实体样板、工序样板

□符合

未设置实体样板、工序样板

□不符合

18

“法定代表人授权书”“工程质量终身

按规定签署

□符合

责任承诺书”签署情况

未按规定签署

□不符合

总监理工程师资格符合要求,并按规

19

总监理工程师资格及到岗履责情况

定到岗履责

□符合

总监理工程师资格不符合要求,并按

□不符合

规定到岗履责

项目监理人员配备齐全,资格符合要

□符合

项目监理部配备足够的具备资格的监

求,并按规定到岗履责

20

理人员,并到岗履职情况

项目部关键岗位人员配备不全,资格

□不符合

不符合要求,或不按规定到岗履责

按规定编制

□符合

21

监理规划、监理实施细则编制情况

未按规定编制

□不符合

22

对施工组织设计、施工方案进行审查

按规定进行审查

□符合

情况

未按规定进行审查

□不符合

23

对建筑材料、构配件和设备投入使用

按规定进行审查

□符合

或安装前进行审查情况

未按规定进行审查

□不符合

按规定实施旁站监理,旁站记录真实

24

对重点部位、关键工序实施旁站监理,

完整

□符合

做好旁站记录情况

未按规定实施旁站监理或旁站记录不

□不符合

真实、不完整

 

3

 

25对施工质量进行巡视、平行检验情况

 

隐蔽工程、检验批、分项、分部(子

26

分部)工程质量验收情况

 

签发质量问题通知单,复查质量问题

27

整改结果情况

 

28在资质范围内从事检测活动

 

29检测报告内容及结论

位单独建立检测结果不合格项目台账情

30

 

按规定进行巡视、平行检验

□符合

未按规定进行巡视或平行检验

□不符合

按规定进行验收

□符合

未按规定进行验收

□不符合

质量问题通知单签发手续齐全,及时

□符合

复查质量问题整改结果,资料齐全

未按规定签发质量问题通知单或未复

□不符合

查质量问题整改结果

在资质范围内从事检测活动

□符合

超出资质范围从事检测活动

□不符合

检测报告内容及结论真实、准确、完

□符合

检测报告检测项目不全,关键信息不

□不符合

完整,检测结论错误或不明确

已单独建立不合格检测结果台账

□符合

未建立不合格检测结果台账

□不符合

 

 

建设单位

符合

不符合

施工单位

符合

不符合

监理单位

符合

不符合

检测单位

符合

不符合

合计

符合

不符合

检查组成员签字:

检查日期:

 

4

 

建筑工程施工质量检查表(三)

 

工程实体质量控制检查表

 

检查项目

 

一、工程实体

 

(一)钢筋工程

 

(二)混凝土工程

 

(三)装配式混凝土结构

 

评价

检查内容备注

符合不符合

 

1钢筋牌号、规格和数量

 

2直螺纹套筒丝扣加工质量

 

3预留钢筋的位置、长度

 

4钢筋的安装位置

 

5后浇带预留钢筋的安装质量

 

6钢筋的连接方式和质量

 

7钢筋的锚固长度

 

8箍筋、拉筋弯钩的平直段长度和角度

 

9钢筋保护层厚度

 

模板板面的平整度:

检查是否翘曲、

10

变形、破损

模板的各连接部位:

检查接缝是否连

11

接紧密

混凝土试块留置:

检查混凝土试块留

12

置数量、养护环境、标识等

 

13外观质量:

检查裂缝情况

 

14外观质量:

检查孔洞、夹渣情况

 

15外观质量:

检查粘模、麻面情况

 

预制构件的外观质量、尺寸偏差和预

16留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置

预制构件与预制构件、预制构件与主

17

体结构之间的连接

 

5

 

(四)砌体工程

 

(五)防水工程

 

(六)实体质量抽测

 

(七)其他

 

钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆饱满

18

 

19砌筑砂浆强度、试块留置和标识情况

 

墙体转角处、交接处同时砌筑情况,

20

临时间断处留槎情况

 

21灰缝厚度及砂浆饱满度

 

构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措

22

施情况

 

23防水混凝土的节点构造

 

24中埋式止水带埋设安装

 

25地下室卷材防水层的细部做法

 

26地下室涂料防水层厚度

 

27地下室渗漏情况

 

钢筋原材料:

使用游标卡尺现场抽测

28

直径

 

钢筋位置、数量、保护层厚度:

使用

29

钢筋扫描仪现场抽测

 

混凝土构件强度:

使用混凝土回弹仪

30

现场抽测

墙和板、梁和柱连接部位的核心部位

31

混凝土强度

 

32柱、墙截面尺寸:

尺量检查

 

33门、窗洞口尺寸:

尺量检查

 

墙柱垂直度、表面平整度:

使用靠尺

34

测量

 

35层高:

使用尺测量或测距仪测量

 

楼板厚度:

使用厚度检测仪或钻孔现

36

场抽测

 

37施工荷载控制:

检查楼层及堆载情况

 

6

 

二、质量管理资料

 

(八)建筑材料进场检验资料

 

(九)施工试验检测资料

 

38水泥及外加剂、掺合料

 

39钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

 

40砖、砌块、填充墙

 

41预拌混凝土、预拌砂浆

 

42预制构件、夹芯外墙板

 

43灌浆套筒、灌浆料、座浆料

 

44防水材料

 

地基强度或承载力检验报告、工程桩

45

承载力及桩身完整性检验报告

地基、房心或肥槽回填土回填检验报

46

混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统

47

计评定

 

48钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

 

49钢筋焊接连接、机械连接试验报告

 

50沉降观测报告

 

51填充墙砌体植筋锚固力检测报告

 

建筑材料

进场检验

资料部分

经查实有

资料造假

行为,该

部分全部

认定为为

不符合

 

施工试验

检测资料

部分经查

实有资料

造假行

为,该部

分全部认

定为不符

 

52结构实体检验报告

 

水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、

53钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等材料进场验收记录及见证取样和送检记录

(十)施工记录

54桩基试桩、成桩记录

 

55桩位偏差、桩顶标高记录

 

56混凝土施工记录

 

施工记录

部分经查

实有资料

造假行

为,该部

分全部认

定为不符

 

7

 

57

冬期混凝土施工测温记录

58

大体积混凝土施工测温记录

59

预制构件吊装施工记录

60

地基验槽记录

61

隐蔽工程验收记录

质量验收

检验批、分项、子分部、分部工程验

记录部分

62

有资料造

收记录

(十一)质量验

假行为,

收记录

该部分全

63

观感质量综合检查记录

部认定为

64

工程竣工验收记录

不符合

65

工程质量问题处理及验收记录

 

结果统计符合项不符合项

 

督查组成员签字:

督查日期:

 

8

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