建设工程施工质量检查表.docx
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建设工程施工质量检查表
建筑工程施工质量检查表
(一)
受检工程基本情况表
工程所在省(市、县):
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
单体建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单
位
单位名称
单位资质
项目负责
项目负责人
人姓名
执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
检测单位
备
注
检查组成员签字:
检查日期:
1
建筑工程施工质量检查表
(二)
质量行为要求检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
1
“法定代表人授权书”“工程质量终身
按规定签署
□符合
责任承诺书”签署情况
未按规定签署
□不符合
2
施工前办理施工许可(工程质量监督
检查施工许可证或监督注册登记表
□符合
手续)情况
□不符合
建
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
设
按规定组织
□符合
4
组织图纸会审、设计交底情况
未按规定组织
□不符合
单
原设计(涉及建筑面积、层高以及主
位
5
要结构、防水等级、建筑节能等)有
按要求重新报审
□符合
重大修改、变动的,施工图设计文件
未重新报审
□不符合
重新报审情况
按合同约定,由建设单位采购的建筑
抽样的甲供建材满足规范或设计要求
□符合
6
抽样的甲供建材不满足规范或设计要
材料、建筑构配件和设备的质量情况
□不符合
求
7
工程质量安全手册编制情况
按规定编制工程质量安全手册
□符合
未按规定编制工程质量安全手册
□不符合
8
在资质等级许可范围内从事建设工程
施工资质证书符合要求
□符合
活动情况
施工资质证书不符合要求
□不符合
施
工
9
“法定代表人授权书”“工程质量终身
按规定签署
□符合
责任承诺书”签署情况
未按规定签署
□不符合
单
项目经理资格符合相应要求,且按规
□符合
定到岗履责
位10
项目经理资格和履责情况
项目经理资格不符合要求,不按规定
□不符合
到岗履责
项目部质量管理人员配备齐全,资格
□符合
符合要求,且按规定到岗履责
11
项目质量管理人员配备及到位情况
项目部质量管理人员配备不全,资格
□不符合
不符合要求,或不按规定到岗履责
2
12
施工组织设计或施工方案编制执行情
按施工组织设计或施工方案执行
□符合
况
未按施工组织设计或施工方案执行
□不符合
13
技术交底情况
按规定交底
□符合
未按规定进行交底
□不符合
14
进场的建筑材料、建筑构配件和设备
按规定审查
□符合
报监理单位审查情况
未按规定审查
□不符合
按照施工技术标准和审查合格的施工
□符合
严格按施工技术标准和审查合格的施
图设计文件进行施工
15
工图设计文件进行施工情况
未按照施工技术标准和审查合格的施
□不符合
工图设计文件进行施工
16
按规定及时处理质量问题和质量事故
处理及时,整改措施有效
□符合
情况
未按规定及时处理
□不符合
17
实施样板引路制度情况
已设置实体样板、工序样板
□符合
未设置实体样板、工序样板
□不符合
18
“法定代表人授权书”“工程质量终身
按规定签署
□符合
责任承诺书”签署情况
未按规定签署
□不符合
总监理工程师资格符合要求,并按规
19
总监理工程师资格及到岗履责情况
定到岗履责
□符合
总监理工程师资格不符合要求,并按
□不符合
规定到岗履责
监
项目监理人员配备齐全,资格符合要
□符合
项目监理部配备足够的具备资格的监
求,并按规定到岗履责
20
理人员,并到岗履职情况
项目部关键岗位人员配备不全,资格
理
□不符合
不符合要求,或不按规定到岗履责
单
按规定编制
□符合
21
监理规划、监理实施细则编制情况
未按规定编制
□不符合
位
22
对施工组织设计、施工方案进行审查
按规定进行审查
□符合
情况
未按规定进行审查
□不符合
23
对建筑材料、构配件和设备投入使用
按规定进行审查
□符合
或安装前进行审查情况
未按规定进行审查
□不符合
按规定实施旁站监理,旁站记录真实
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理,
完整
□符合
做好旁站记录情况
未按规定实施旁站监理或旁站记录不
□不符合
真实、不完整
3
25对施工质量进行巡视、平行检验情况
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子
26
分部)工程质量验收情况
签发质量问题通知单,复查质量问题
27
整改结果情况
28在资质范围内从事检测活动
检
测
29检测报告内容及结论
单
位单独建立检测结果不合格项目台账情
30
况
按规定进行巡视、平行检验
□符合
未按规定进行巡视或平行检验
□不符合
按规定进行验收
□符合
未按规定进行验收
□不符合
质量问题通知单签发手续齐全,及时
□符合
复查质量问题整改结果,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单或未复
□不符合
查质量问题整改结果
在资质范围内从事检测活动
□符合
超出资质范围从事检测活动
□不符合
检测报告内容及结论真实、准确、完
□符合
整
检测报告检测项目不全,关键信息不
□不符合
完整,检测结论错误或不明确
已单独建立不合格检测结果台账
□符合
未建立不合格检测结果台账
□不符合
建设单位
符合
项
不符合
项
结
施工单位
符合
项
不符合
项
果
监理单位
符合
项
不符合
项
统
检测单位
符合
项
不符合
项
计
合计
符合
项
不符合
项
检查组成员签字:
检查日期:
4
建筑工程施工质量检查表(三)
工程实体质量控制检查表
检查项目
一、工程实体
(一)钢筋工程
(二)混凝土工程
(三)装配式混凝土结构
评价
检查内容备注
符合不符合
1钢筋牌号、规格和数量
2直螺纹套筒丝扣加工质量
3预留钢筋的位置、长度
4钢筋的安装位置
5后浇带预留钢筋的安装质量
6钢筋的连接方式和质量
7钢筋的锚固长度
8箍筋、拉筋弯钩的平直段长度和角度
9钢筋保护层厚度
模板板面的平整度:
检查是否翘曲、
10
变形、破损
模板的各连接部位:
检查接缝是否连
11
接紧密
混凝土试块留置:
检查混凝土试块留
12
置数量、养护环境、标识等
13外观质量:
检查裂缝情况
14外观质量:
检查孔洞、夹渣情况
15外观质量:
检查粘模、麻面情况
预制构件的外观质量、尺寸偏差和预
16留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置
预制构件与预制构件、预制构件与主
17
体结构之间的连接
5
(四)砌体工程
(五)防水工程
(六)实体质量抽测
(七)其他
钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆饱满
18
度
19砌筑砂浆强度、试块留置和标识情况
墙体转角处、交接处同时砌筑情况,
20
临时间断处留槎情况
21灰缝厚度及砂浆饱满度
构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措
22
施情况
23防水混凝土的节点构造
24中埋式止水带埋设安装
25地下室卷材防水层的细部做法
26地下室涂料防水层厚度
27地下室渗漏情况
钢筋原材料:
使用游标卡尺现场抽测
28
直径
钢筋位置、数量、保护层厚度:
使用
29
钢筋扫描仪现场抽测
混凝土构件强度:
使用混凝土回弹仪
30
现场抽测
墙和板、梁和柱连接部位的核心部位
31
混凝土强度
32柱、墙截面尺寸:
尺量检查
33门、窗洞口尺寸:
尺量检查
墙柱垂直度、表面平整度:
使用靠尺
34
测量
35层高:
使用尺测量或测距仪测量
楼板厚度:
使用厚度检测仪或钻孔现
36
场抽测
37施工荷载控制:
检查楼层及堆载情况
6
二、质量管理资料
(八)建筑材料进场检验资料
(九)施工试验检测资料
38水泥及外加剂、掺合料
39钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
40砖、砌块、填充墙
41预拌混凝土、预拌砂浆
42预制构件、夹芯外墙板
43灌浆套筒、灌浆料、座浆料
44防水材料
地基强度或承载力检验报告、工程桩
45
承载力及桩身完整性检验报告
地基、房心或肥槽回填土回填检验报
46
告
混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统
47
计评定
48钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
49钢筋焊接连接、机械连接试验报告
50沉降观测报告
51填充墙砌体植筋锚固力检测报告
建筑材料
进场检验
资料部分
经查实有
资料造假
行为,该
部分全部
认定为为
不符合
施工试验
检测资料
部分经查
实有资料
造假行
为,该部
分全部认
定为不符
合
52结构实体检验报告
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、
53钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等材料进场验收记录及见证取样和送检记录
(十)施工记录
54桩基试桩、成桩记录
55桩位偏差、桩顶标高记录
56混凝土施工记录
施工记录
部分经查
实有资料
造假行
为,该部
分全部认
定为不符
合
7
57
冬期混凝土施工测温记录
58
大体积混凝土施工测温记录
59
预制构件吊装施工记录
60
地基验槽记录
61
隐蔽工程验收记录
质量验收
检验批、分项、子分部、分部工程验
记录部分
62
有资料造
收记录
(十一)质量验
假行为,
收记录
该部分全
63
观感质量综合检查记录
部认定为
64
工程竣工验收记录
不符合
65
工程质量问题处理及验收记录
结果统计符合项不符合项
督查组成员签字:
督查日期:
8