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安全员业内管理用表大全

 

第一章施工企业安全生产管理

 

在建项目一览表

企业名称:

制表部门:

序号

工程名称

工程地址

工程造价(万元)

建设单位

开工日期

项目经理

监理单位

计划竣工日期

安全员

制表人:

部门负责人:

注:

本表是以施工企业为统计单位,反映统计周期内承包的在建工程项目概况。

安全生产保体系文件一览表

第页

序号

名称

文号

发布机关

备注

制表人:

部门负责人:

制表日期:

年月日

注:

1.本表为建筑施工安全适用法律、法规及规范性文件、主要有关技术规范文件一览表;

2.本表应定期补充更新,并传达给有关部门和工程项目部。

企业安全目标

(二0一年度)

伤亡控制指标和

标准化管理目标

目标分解

责任人

编写人:

批准人:

年月日

注:

企业安全目标应符合“安全第一,预防为主”的方针,应分解到企业内部相关职能和层次上;安全目标包括可测量的安全指标、管理达标的要求。

 

企业安全目标管理方案

企业名称

编制日期

审批人

编制部门

方案内容:

 

施工现场安全生产保证计划评审记录表

工程名称

计划编制人

日期

评审部门

评审意见

签名

日期

项目部评审意见

项目经理

年月日

项目主管

副经理

年月日

项目技术

负责人

年月日

企业有关部门评审意见

安全管理

部门

年月日

技术部门

年月日

工程部门

年月日

设备部门

年月日

财务部门

年月日

后勤部门

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

企业领导审批意见

企业技术

负责人

年月日

企业主要

负责人

年月日

施工现场安全生产保证计划变更审批记录表

工程名称

计划修改人

修改日期

变更内容及变更原因(可另设附页)

审批人员

审批意见

签名

日期

项目部意见

项目经理

年月日

项目主管

副经理

年月日

项目技术

负责人

年月日

企业有关部门意见

安全管理

部门

年月日

技术部门

年月日

工程部门

年月日

设备部门

年月日

财务部门

年月日

年月日

年月日

企业领导审批意见

企业技术

负责人

年月日

企业主要

负责人

年月日

在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表

工程名称:

识别与评

价表编号

危险源名称、场所

风险等级

控制措施要点

制表人:

部门负责人:

制表日期:

年月日

注:

此表是根据“识别与评价表”和“控制措施方案要素表”汇总而成。

在建项目危险源与不利环境因素识别评价表

(每表识别评价一种危险源)

工程名称:

危险类型

识别方法

参与识别和评价

的部门、人员

危险源出现

的场所与部位

涉及危险源的

施工方法、作

业活动范围

可能导致事故

的危害程度

风险等级

制表人:

部门负责人:

制表日期:

年月日

注:

本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。

其结果应与企业管理经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。

在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表

工程名称:

控制的危险源或

不利环境因素

适用法律、

法规、标准规范

受控的施工方法

或作业活动范围

受控的原材物料、

机械(电力)设备

安全防护措施

采用的控制

方式与手段

必须形成的方案、作业指导书、操作规程、过程文件、验收记录,并作为本表的附件

制表人:

部门负责人:

制表日期:

年月日

注:

本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案

 

第一节企业安全管理实施

 

安全管理制度一览表

序号

制度名称

生效日期

备注

1

安全生产责任制度

2

安全生产责任考核制度

3

目标考核制度

4

安全检查制度

5

安全技术交底制度

6

安全教育培训制度

7

班前安全活动制度

8

消防责任制度

9

治安保卫制度

10

工伤事故报告处理制度

11

卫生责任制度

12

应急救援预案制度

13

群防群治制度

14

安全生产资金保障制度

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

制表人:

部门负责人:

制表日期:

年月日

注:

企业在制定各项安全管理制度文件后,应汇编为安全内业资料。

 

安全教育培训记录汇总表

序号

培训时间

(年月日)

培训课时

培训主题

受训人数

组织培训单位、部门

主讲人

制表人:

部门负责人:

制表日期:

年月日

 

安全教育培训记录表

培训主题

培训部门

或召集人

主讲人

记录整理人

培训时间

年月日

地点

学时

培训提纲:

参加培训教育人员(亲笔签名)

注:

签名处不够时,应将签到表附后

安全物资供应商选择、评价记录表

AQl.2.4

供应商

产品名称、种类

地址及邮编

联系人

职务

电话

评定内容

保证项

工商营业执照

有无失效

特殊商品

经营许可证

有无失效

生产许可证

及相关证书

有无失效

产品合格证

及检测报告

有无失效

产品试用或

抽检结果

合格不合格

一般项

产品质量

差一般好

厂方信誉

差一般好

生产能力

差一般好

售后服务

差一般好

评定结论

 

评定部门:

评定人:

年月日

备注

注:

营业执照、资质证书复印件、认证证书、检验报告等有关资料须附于本表

采购和租赁安全物资验证记录表

AQl.2.5

产品名称

型号规格

生产厂家

生产许可证

出厂编号

合格证

出厂日期

数量

供货单位

安全物资

质量情况

验证部门

验证意见

 

年月日

验证成员签名

备注

分包方评价记录表

AQl.2.6

分包方名称

分包性质

分包范围

地址及邮编

联系人

职务

电话

评定内容

保证项

营业执照

及经营范围

有无失效

施工资质

及等级

有无失效

安全资质

有无失效

一般项

生产业绩

差一般好

生产能力

差一般好

企业信誉

差一般好

保修服务

差一般好

评定结论

 

评定部门:

评定人:

年月日

备注

分包方控制记录表

AQl.2.7

工程名称

检查日期

分包方名称

记录人

合同编号

工程地址

检查项目

自检情况

检查情况

备注

工人持证上岗情况

安全防护用品

检查情况

临时用电检查情况

施工机具、设备

检查情况

“三宝四口”防护情况

文明施工检查情况

安全事故记录

安全事故原因

处理措施

自检人员签名:

复查人员签名:

分包方采购、租赁或自备安全物资验证记录表

AQl.2.8

序号

物资名称

进场时间

规格/型号

数量

质量验证情况

验证人员(签名)

 

第二节企业安全检查和改进

 

安全检查和整改记录

检查单位/部门

检查日期

检查人员签名

姓名

部门

职务(职称)

检查内容

受检单位/项目

受检单位/部门负责人签名

检查记录

整改要求

 

检查人签名:

整改时间:

自月日到月日

复查意见

 

复查人签名:

年月日

注:

1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表;

2.复查之后将复查结果填人此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

施工现场安全动态管理日检表

工程名称

检查日期

天气

片区负责人

施工区域

检查人员

责任工长

序号

检查项目

检查内容

检查状况

1

脚手架

间距、拉结、剪刀撑、扫地杆、脚手板、卸荷、安全平网、安全立网

2

吊蓝

卡头、保险绳、就位固定、滑轮、吊点吊绳、保险钩

3

塔吊

吊钩保险、钢丝绳、卡环、穿绕滑轮、安全操作、各种限位装置(由司机填写)

4

特殊工种持证

电工、电气焊工、架子工、电梯司机、卷扬机司机、信号工、塔司、起重机械司机

5

安全标示

各施工区域临边洞口、脚手架、配电箱、塔吊、钢筋加工车间安全警示标志

6

坑槽边坡

放坡(支撑)、边坡荷载、防护栏杆、爬梯、斜道、坑槽边坡周边

7

临边防护

坑槽边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周

8

孔洞口

电梯口、预留洞口、通道口、阳台口、楼梯口

9

电气

首末端漏电保护器、各种闸具完好、导线、照明。

门锁、一机一闸、两相三线、三相五线、接地接零

10

垂直运输械

吊具、钢丝绳、防护设施、吊钩保险、超载限位、安全操作

11

中小型机械

防护(罩)装置、接零接地、漏电保护器、电源开关

12

材料堆放

模板、中小构件、小钢模、钢管、扣件、水泥、砂石

13

电气焊

把线、焊距、双线到位、氧气瓶、乙炔瓶、回火装置、防护罩

14

防护用品使用

安全帽、安全带、防护镜、绝缘靴、绝缘手套、验电笔

15

其他防护

平整、、水坑、临时爬梯

16

特殊情况

脚手架基础、塔吊基础、电气设施、交叉作业、缆风绳、外用电梯安全门、首层安全网、起重机械附墙拉结

17

出入口及斜道

防护棚、防护栏杆、宽度、高度、防滑条、挡脚板、平台宽度

18

消防器材

灭火器、桶、钩、警示牌、动火证、看火人、焊点距离、易燃物距离

19

消防设施

消防井、消防池、消防泵、消防通道

20

人的不安全行为

未按要求使用防护用品、酒后作业、非特种工从事特种工作业、拆除挪动防护设施、临边洞口倚靠、跨越防护栏杆、攀爬脚手架起重机械、高处抛物、乘坐物料提升机、作业场所嘻戏打闹、施工现场吸烟动火

使用说明

1、有隐患的在检查状况栏打×,有防护的打√;

2、特殊情况指:

大风、雪、雨天气之后的情况和工程变化,如:

基础转结构施工、阶段作业等;

3、卸荷:

指15米以上脚手架,按施工方案,利用钢丝绳交脚手架垂吊在建筑物结构上。

 

检查结果

隐患处理及整改记录:

 

汇报情况

发现安全隐患不能及时处理的,应及时向项目负责人(生产或技术负责人)汇报并协商解决,同时做好记录。

 

安全会议记录表

会议

名称

会议时间

201年月日时

分至时分

会议

地点

会议

支持人

职务

会议

记录人

核搞人签名

注:

附签到表

安全监测仪器校准和维护记录表

单位名称:

编号:

监测仪器名称

型号

本单位仪器编号

制造厂家

出厂日期

精度等级

原厂编号

使用部门

校准周期

校准日期

校准结果

校准单位

记录人

审核人

维护记录

标准数值

监测仪器读值

误差值

事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录

单位名称

日期

年月日时分

发生事故、不合格事项

事故、不合格事项调查及情况描述

事故、不合格事项的原因分析

参加调查的人员签名

事故、不合格事项的处理

制定人签名

实施人员签名

日期

跟踪情况

跟踪检查情况记录:

跟踪人员签名

日期

填表说明:

1.发生事故或发现重大事故隐患时填此表。

2.此表一式两份(企业安全管理部门一份,存档一份)。

企业安全管理体系定期内部审核记录

受审核部门

审核标准(条款号)

审核内容:

 

审核员:

年月日

审核记录:

 

审核组长:

年月日

存在不合格项事实,填写以下内容。

不合格事实:

 

审核员签名:

年月日

采取纠正措施:

 

完成日期:

 

受审核部门负责人/日期:

批准人/日期:

纠正措施完成情况:

 

受审核部门负责人/日期:

纠正措施验证评价:

 

审核员签名/日期:

预防措施记录

制定预防措施的原因及目的

预防措施

制定部门

实施

部门

实施责任人

制定人

审核

审批

日期

--

效果验证情况

验证人

日期

 

第三节企业安全生产评价

 

一、安全生产条件评价

安全生产管理制度分项评分

—2003表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

应得分

扣减分

实得分

1

安全生产责任制度

·未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全,扣10~25分

·责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全,扣5~10分

·承发包合同中无安全生产管理职责和指标,扣5~10分

·有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实,扣5~10分

·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全,扣5~10分

·未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚,扣3~5分

查管理制度目录、内容,并抽查企业及施工现场相关记录

25

2

安全生产资金保障制度

·未按规定建立制度或制度不齐全,扣10~20分

·未落实安全劳动防护用品资金,扣5~10分

·未落实安全教育培训专项资金,扣5~10分

·未落实保障安全生产得技术措施资金,扣5~10分

20

3

安全教育培训制度

·未按规定建立制度,扣20分

·制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求,扣5~15分

·企业无安全教育培训计划,扣10分

·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全,扣5~10分

20

4

安全检查制度

·未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度,扣20分

·制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求,扣3~5分

·制度未规定对隐患整改、处置和复查要求,扣3~5分

·无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成,扣5~10分

20

5

安全生产事故报告处理制度

·未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全,扣5~10分

·未按规定实施事故的报告和处理,未落实“四不放过”,扣10~15分

·未建立事故档案,扣5分

·未按规定办理意外伤害保险,扣10分;意外伤害保险办理率不满100%,扣1~10分

·未制定事故应急预案,未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员,扣5~10分

15

分项评分

100

评分员:

年月日

 

资质、机构与人员管理分项评分

—2003表

序号

评分项目

评分标准

评分方法

应得分

扣减分

实得分

1

安全生产责任制度

·未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全,扣10~25分

·责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全,扣5~10分

·承发包合同中无安全生产管理职责和指标,扣5~10分

·有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实,扣5~10分

·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全,扣5~10分

·未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚,扣3~5分

查管理制度目录、内容,并抽查企业及施工现场相关记录

25

2

安全生产资金保障制度

·未按规定建立制度或制度不齐全,扣10~20分

·未落实安全劳动防护用品资金,扣5~10分

·未落实安全教育培训专项资金,扣5~10分

·未落实保障安全生产得技术措施资金,扣5~10分

20

3

安全教育培训制度

·未按规定建立制度,扣20分

·制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求,扣5~15分

·企业无安全教育培训计划,扣10分

·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全,扣5~10分

20

4

安全检查制度

·未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度,扣20分

·制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求,扣3~5分

·制度未规定对隐患整改、处置和复查要求,扣3~5分

·无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成,扣5~10分

20

5

安全生产事故报告处理制度

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