烧结烟气脱硫项目立项申请报告建议书模板.docx

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烧结烟气脱硫项目立项申请报告建议书模板

烧结烟气脱硫项目立项申请报告

一、项目名称及建设性质

(一)项目名称

烧结烟气脱硫项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目,依托某产业示范基地良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以烧结烟气脱硫为核心的综合性产业基地,年产值可达4000.00万元。

二、项目建设单位

xxx投资公司

三、规划咨询机构

XX产业研究中心

四、项目提出的理由

总体上看,“十三五”期间,我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期,以及工业经济转型升级关键期,具备加快发展的条件和机遇。

作为东北老工业基地城市,工业是我市发展的基础和命脉,加快推进我市工业化和城市化进程,症结在工业、难点在工业、突破点也在工业。

我们要坚持以发展制造业为工业之本,更加注重产业结构调整,更加注重发展质量和效益同步提升,更加注重空间优化布局,更加注重大企业和中小企业协调发展,进一步提升工业在全市经济社会发展中的主导支撑地位和辐射带动作用,努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市。

五、项目选址及用地综述

(一)项目选址方案

项目选址位于某产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

长春,简称长,古称喜都、茶啊冲、黄龙府,别称北国春城,是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市,国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。

截至2018年,全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市,总面积20593.5平方千米,建成区面积519.04平方千米,户籍人口751.3万人,城镇人口441.5万人,城镇化率58.8%。

长春地处中国东北地区,位于东北的地理中心,东北亚经济圈中心城市,分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤,是著名的中国老工业基地,是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地,有东方底特律和东方好莱坞之称,同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮,诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。

长春是国家历史文化名城,曾是伪满洲国首都,具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存,是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地;也是中国四大园林城市之一,享有北国春城的美誉,绿化率居于亚洲大城市前列;还是中国制造2025试点城市、首批全国城市设计试点城市,位列《2018自然指数-科研城市》全球50强、中国10强。

2016年2月,国务院批复设立国家级新区长春新区。

2019年8月,中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,排名第30。

(二)项目用地规模

项目总用地面积10171.75平方米(折合约15.25亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照烧结烟气脱硫行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积10171.75平方米,建筑物基底占地面积8015.34平方米,总建筑面积10476.90平方米,其中:

规划建设主体工程8176.57平方米,项目规划绿化面积569.66平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计68台(套),主要包括:

xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费1160.56万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:

烧结烟气脱硫xxx单位/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有:

xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量563866.38千瓦时,折合69.30吨标准煤,满足烧结烟气脱硫项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量4152.04立方米,折合0.35吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某产业示范基地市政管网供给。

3、烧结烟气脱硫项目项目年用电量563866.38千瓦时,年总用水量4152.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.65吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.64吨标准煤/年,项目总节能率23.80%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“烧结烟气脱硫项目”主要从事烧结烟气脱硫项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

烧结烟气脱硫项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。

因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性

1、生态保护红线:

烧结烟气脱硫项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:

项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:

该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

十四、投资估算及经济效益分析

(一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资3327.97万元,其中:

固定资产投资2886.52万元,占项目总投资的86.74%;流动资金441.45万元,占项目总投资的13.26%。

(二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4410.00万元,总成本费用3359.66万元,税金及附加58.07万元,利润总额1050.34万元,利税总额1253.28万元,税后净利润787.75万元,达产年纳税总额465.52万元;达产年投资利润率31.56%,投资利税率37.66%,投资回报率23.67%,全部投资回收期5.72年,提供就业职位86个。

十五、报告说明

项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。

包括:

对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范基地及某产业示范基地烧结烟气脱硫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范基地烧结烟气脱硫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“烧结烟气脱硫项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位86个,达产年纳税总额465.52万元,可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.56%,投资利税率37.66%,全部投资回报率23.67%,全部投资回收期5.72年,固定资产投资回收期5.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。

近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10171.75

15.25亩

1.1

容积率

1.03

1.2

建筑系数

78.80%

1.3

投资强度

万元/亩

189.28

1.4

基底面积

平方米

8015.34

1.5

总建筑面积

平方米

10476.90

1.6

绿化面积

平方米

569.66

绿化率5.44%

2

总投资

万元

3327.97

2.1

固定资产投资

万元

2886.52

2.1.1

土建工程投资

万元

764.95

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.99%

2.1.2

设备投资

万元

1160.56

2.1.2.1

设备投资占比

34.87%

2.1.3

其它投资

万元

961.01

2.1.3.1

其它投资占比

28.88%

2.1.4

固定资产投资占比

86.74%

2.2

流动资金

万元

441.45

2.2.1

流动资金占比

13.26%

3

收入

万元

4410.00

4

总成本

万元

3359.66

5

利润总额

万元

1050.34

6

净利润

万元

787.75

7

所得税

万元

1.03

8

增值税

万元

144.87

9

税金及附加

万元

58.07

10

纳税总额

万元

465.52

11

利税总额

万元

1253.28

12

投资利润率

31.56%

13

投资利税率

37.66%

14

投资回报率

23.67%

15

回收期

5.72

16

设备数量

台(套)

68

17

年用电量

千瓦时

563866.38

18

年用水量

立方米

4152.04

19

总能耗

吨标准煤

69.65

20

节能率

23.80%

21

节能量

吨标准煤

19.64

22

员工数量

86

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

1

主体生产工程

5666.85

5666.85

8176.57

8176.57

656.70

1.1

主要生产车间

3400.11

3400.11

4905.94

4905.94

407.15

1.2

辅助生产车间

1813.39

1813.39

2616.50

2616.50

210.14

1.3

其他生产车间

453.35

453.35

474.24

474.24

39.40

2

仓储工程

1202.30

1202.30

1495.21

1495.21

87.34

2.1

成品贮存

300.57

300.57

373.80

373.80

21.84

2.2

原料仓储

625.20

625.20

777.51

777.51

45.42

2.3

辅助材料仓库

276.53

276.53

343.90

343.90

20.09

3

供配电工程

64.12

64.12

64.12

64.12

4.21

3.1

供配电室

64.12

64.12

64.12

64.12

4.21

4

给排水工程

73.74

73.74

73.74

73.74

3.77

4.1

给排水

73.74

73.74

73.74

73.74

3.77

5

服务性工程

761.46

761.46

761.46

761.46

44.48

5.1

办公用房

316.68

316.68

316.68

316.68

24.99

5.2

生活服务

444.78

444.78

444.78

444.78

18.31

6

消防及环保工程

214.81

214.81

214.81

214.81

14.12

6.1

消防环保工程

214.81

214.81

214.81

214.81

14.12

7

项目总图工程

32.06

32.06

32.06

32.06

-74.29

7.1

场地及道路硬化

2216.48

408.79

408.79

7.2

场区围墙

408.79

2216.48

2216.48

7.3

安全保卫室

32.06

32.06

32.06

32.06

8

绿化工程

817.62

28.62

合计

8015.34

10476.90

10476.90

764.95

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总能耗

吨标准煤

69.65

1.1

—年用电量

千瓦时

563866.38

1.2

—年用电量

吨标准煤

69.30

1.3

—年用水量

立方米

4152.04

1.4

—年用水量

吨标准煤

0.35

2

年节能量

吨标准煤

19.64

3

节能率

23.80%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

1

完成投资

万元

2924.75

1.1

——完成比例

87.88%

2

完成固定资产投资

万元

1786.22

2.1

——完成比例

61.07%

3

完成流动资金投资

万元

1138.53

3.1

——完成比例

38.93%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

58

1.2

人均年工资

万元

4.93

1.3

年工资额

万元

291.68

2

工程技术人员工资

2.1

平均人数

13

2.2

人均年工资

万元

6.88

2.3

年工资额

万元

65.88

3

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3

3.2

人均年工资

万元

6.59

3.3

年工资额

万元

21.59

4

品质管理人员工资

4.1

平均人数

7

4.2

人均年工资

万元

5.31

4.3

年工资额

万元

37.20

5

其他人员工资

5.1

平均人数

5

5.2

人均年工资

万元

6.81

5.3

年工资额

万元

35.91

6

职工工资总额

万元

452.26

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

764.95

1160.56

189.28

2886.52

1.1

工程费用

万元

764.95

1160.56

2960.31

1.1.1

建筑工程费用

万元

764.95

764.95

22.99%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

1160.56

1160.56

34.87%

1.2

工程建设其他费用

万元

961.01

961.01

28.88%

1.2.1

无形资产

万元

390.41

390.41

1.3

预备费

万元

570.60

570.60

1.3.1

基本预备费

万元

303.24

303.24

1.3.2

涨价预备费

万元

267.36

267.36

2

建设期利息

万元

3

固定资产投资现值

万元

2886.52

2886.52

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流动资产

万元

2960.31

1782.81

2371.81

2960.31

2960.31

2960.31

1.1

应收账款

万元

888.09

577.26

710.47

888.09

888.09

888.09

1.2

存货

万元

1332.14

865.89

1065.71

1332.14

1332.14

1332.14

1.2.1

原辅材料

万元

399.64

259.77

319.71

399.64

399.64

399.64

1.2.2

燃料动力

万元

19.98

12.99

15.99

19.98

19.98

19.98

1.2.3

在产品

万元

612.78

398.31

490.23

612.78

612.78

612.78

1.2.4

产成品

万元

299.73

194.83

239.79

299.73

299.73

299.73

1.3

现金

万元

740.08

481.05

592.06

740.08

740.08

740.08

2

流动负债

万元

2518.86

1637.26

2015.09

2518.86

2518.86

2518.86

2.1

应付账款

万元

2518.86

1637.26

2015.09

2518.86

2518.86

2518.86

3

流动资金

万元

441.45

286.94

353.16

441.45

441.45

441.45

4

铺底流动资金

万元

147.15

95.65

117.72

147.15

147.15

147.15

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

1

项目总投资

万元

3327.97

115.29%

115.29%

100.00%

2

项目建设投资

万元

2886.52

100.00%

100.00%

86.74%

2.1

工程费用

万元

1925.51

66.71%

66.71%

57.86%

2.1.1

建筑工程费

万元

764.95

26.50%

26.50%

22.99%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

1160.56

40.21%

40.21%

34.87%

2.2

工程建设其他费用

万元

390.41

13.53%

13.53%

11.73%

2.2.1

无形资产

万元

390.41

13.53%

13.53%

11.73%

2.3

预备费

万元

570.60

19.77%

19.77%

17.15%

2.3.1

基本预备费

万元

303.24

10.51%

10.51%

9.11%

2.3.2

涨价预备费

万元

267.36

9.26%

9.26%

8.03%

3

建设期利息

万元

4

固定资产投资现值

万元

2886.52

100.00%

100.00%

86.74%

5

建设期间费用

万元

6

流动资金

万元

441.45

15.29%

15.29%

13.26%

7

铺底流动资金

万元

147.15

5.10%

5.10%

4.42%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号

项目

单位

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

营业收入

万元

2866.50

3528.00

4410.00

4410.00

4410.00

1.1

万元

2866.50

3528.00

4410.00

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