四川省凉山彝族自治州宁南县朝阳小学.docx

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四川省凉山彝族自治州宁南县朝阳小学

四川省凉山彝族自治州宁南县朝阳小学

2016年部门决算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定,坚持依法治教、依法治学。

实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责管辖范围内的小学学历教育。

2、全面夯实发展基础,提升教育硬实力,坚守质量、安全、稳定。

3、以教育改革为引擎,着力激发办学活力。

深化学生素质教育,深化办学体制改革。

4、以科研为先导,以教学为中心,努力提升教育质量。

一是内容上深化;二是在形式上拓展;三是在手段上丰富。

5、着力优化教育环境。

一是要创务实环境;二是要创均衡环境;三是要创法制环境;四是要创惠民环境;五要创安全环境。

抓好校园安全工作,抓好学校及周边治安综合治理工作。

6、经费支出规范化,协调发展为宗旨。

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、学校概况

宁南县朝阳小学是全额拨款事业单位,现有在职职工74人,退休人员66人,学生人数1448人。

三、收支决算总体情况

2016年朝阳小学本年收入合计1585.38万元,其中:

财政拨款收入1584.65万元,占99.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.73万元,占0.05%。

2016年朝阳小学本年支出合计1480.29万元,其中:

基本支出1040.16万元,占70.27%;项目支出440.13万元,占29.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支决算情况

朝阳小学2016年度财政拨款收入总决算1584.65万元、财政拨款支出总决算1479.56万元。

与2015年财政拨款收入总决算1052.49万元,财政拨款支出总决算1036.86万元相比,财政拨款收入总计增加532.16万元,增长50.56%;财政拨款支出总计增加442.70万元,增长42.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

朝阳小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1479.56万元,占本年支出合计的99.95%。

与2015年1036.86相比,一般公共预算财政拨款增加442.70万元,增长42.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

朝阳小学2016年一般公共预算财政拨款支出1479.56万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1445.30万元,占97.68%;社会保障和就业支出30.92万元,占2.09%;医疗卫生支出3.34万元,占0.23%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205:

一般行政管理事务205(类)01(款)02(项)2016年决算数为12.95万元,完成预算100%;学前教育205(类)02(款)01(项)2016年决算数为22.80万元,完成预算100%;小学教育205(类)02(款)02(项)2016年决算数为1389.55万元,完成预算92.97%,学校学年度与自然年度不一致,学校按学年度使用经费;其他普通教育支出205(类)02(款)99(项)2016年决算数为20.00万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业208:

机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)2016年决算数为30.92万元,完成预算100%  

3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):

行政单位医疗210(类)05(款)01(项)2016年决算数为3.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

朝阳小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出1479.56万元,其中:

朝阳小学人员经费615.81万元,主要包括基本工资235.52万元、津贴补贴33.52万元、奖金23.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资223.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.92万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费46.81万元、其他工资福利支出22.84万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金4.75万元、生活补助2.13万元、医疗费3.34万元、助学金0万元、奖励金2.54万元、住房公积金57.80万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出108.70万元。

  公用经费181.51万元,主要包括:

办公费30.24万元、印刷费8.85万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.16万元、电费10.29万元、邮电费2.50万元、取暖费0.13万元、物业管理费3.47万元、差旅费2.35万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费49.19万元、租赁费0万元、会议费0.93万元、培训费11.32万元、公务接待费0万元、专用材料费3.49万元、劳务费12.03万元、委托业务费0万元、工会经费4.69万元、福利费3.75万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出36.13万元。

其他资本性支出:

办公设备购置0万元、专用设备购置6.98万元、土地补偿0万元、拆迁补偿0万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

朝阳小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

朝阳小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,朝阳小学机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,朝阳小学政府采购支出总额0万元,其中:

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于…(具体工作)。

对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,朝阳小学公有车辆0辆,其中:

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.行政单位医疗210(类)05(款)01(项):

指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.教育:

205(类)01(款02(项):

一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

205(类)02(款01(项):

学前教育反映各部门举办的学前教育支出。

205(类)02(款02(项):

小学教育反映各部门举办的小学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

初中教育205(类)02(款)03(项):

反映各部门举办的初中教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

其他普通教育支出205(类)02(款)99(项):

反映其他用于普通教育方面的支出

9.社会保障和就业:

208(类)05(款)05(项):

机关事业单位基本养老保险缴费指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.结余分配:

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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