发动机控制器项目立项申请书范文.docx

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发动机控制器项目立项申请书范文

发动机控制器项目立项申请书

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx公司

(二)公司简介

通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。

为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。

公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx集团实现营业收入14952.16万元,同比增长18.36%(2319.90万元)。

其中,主营业业务发动机控制器生产及销售收入为12492.82万元,占营业总收入的83.55%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3139.95

4186.60

3887.56

3738.04

14952.16

2

主营业务收入

2623.49

3497.99

3248.13

3123.20

12492.82

2.1

发动机控制器(A)

865.75

1154.34

1071.88

1030.66

4122.63

2.2

发动机控制器(B)

603.40

804.54

747.07

718.34

2873.35

2.3

发动机控制器(C)

445.99

594.66

552.18

530.94

2123.78

2.4

发动机控制器(D)

314.82

419.76

389.78

374.78

1499.14

2.5

发动机控制器(E)

209.88

279.84

259.85

249.86

999.43

2.6

发动机控制器(F)

131.17

174.90

162.41

156.16

624.64

2.7

发动机控制器(...)

52.47

69.96

64.96

62.46

249.86

3

其他业务收入

516.46

688.62

639.43

614.84

2459.34

根据初步统计测算,公司实现利润总额3854.44万元,较去年同期相比增长897.35万元,增长率30.35%;实现净利润2890.83万元,较去年同期相比增长493.86万元,增长率20.60%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14952.16

完成主营业务收入

万元

12492.82

主营业务收入占比

83.55%

营业收入增长率(同比)

18.36%

营业收入增长量(同比)

万元

2319.90

利润总额

万元

3854.44

利润总额增长率

30.35%

利润总额增长量

万元

897.35

净利润

万元

2890.83

净利润增长率

20.60%

净利润增长量

万元

493.86

投资利润率

37.02%

投资回报率

27.77%

财务内部收益率

29.66%

企业总资产

万元

24403.40

流动资产总额占比

万元

35.84%

流动资产总额

万元

8745.10

资产负债率

44.73%

(四)报告咨询机构

xxxXX机构

二、项目建设符合性

近日,《贵阳市“十三五”工业发展倍增计划》(以下简称《计划》)印发。

《计划》提出,到2020年,打造形成军民融合、汽车制造、铝及铝加工、医药食品、磷煤化工等5个千亿级产业集群,全市规模以上工业增加值较“十二五”期末实现翻番,力争在西部省会城市排名进入前三。

我市将依托“一带一路”倡议、中国制造2025、军民融合等重大战略的实施,以千企引进、千企改造“双千工程”为主要抓手,进一步加大工业有效投资,加快新资源聚集,着力大数据、互联网、人工智能与制造业深度融合,着力打造产业集群,着力优化产业布局提升园区配套能力,加快构建以大数据为引领,以共享、创新、高端、绿色、智能为主要特征的新型工业体系。

根据《计划》,到2020年,全市工业规模总量快速壮大,确保规模以上工业增加值达到1420亿元,力争达到1500亿元以上,全市规模以上工业企业达到1200户;集聚能力显著增强,打造形成5大千亿级产业集群,力争培育5户百亿级产业领军类企业,20户50亿级行业骨干类企业,100户10亿级高成长创新类企业;创新能力明显增强,高技术工业增加值占工业增加值比重达20%,新增2个国家级工程技术研究中心等科技创新平台;两化融合大幅提升,建成1个综合性工业大数据服务平台和3个行业领先的工业大数据技术服务平台,培育10户以上国家级智能制造试点示范企业,50户以上国家级两化融合贯标试点企业;绿色发展成效显著,规模以上工业企业单位增加值能耗较2015年下降18%。

《计划》明确,我市将打造5个千亿产业集群。

到2020年,以航空航天、电子信息、应急装备等产业为重点打造千亿级军民融合产业集群,确保产业规模达到700亿元,力争达到1000亿元,建成全省军民融合产业发展核心区和示范区;以汽车整车及配套零部件为重点打造千亿级汽车产业集群,确保产业规模达到900亿元,力争达到1000亿元;以铝精深加工、非金属制品、高端合金为重点打造千亿级铝及铝加工产业集群,确保产业规模达到600亿元,力争达到700亿元;以医药制造产业、特色食品产业为重点打造千亿级医药食品产业集群,力争医药食品产业规模达到1000亿元;以精细磷化工、新能源动力材料为重点打造千亿级磷煤化工产业集群,力争产业规模达到800亿元。

《计划》指出,要优化产业空间布局,突出梯次化协同发展,做到合理规划发展空间、深度优化产业布局、突出梯次分类发展,严格执行园区产业发展规划,明确园区重点发展方向,全力打造北部工业战略拓展区、南部高端制造引领区、东部特色产业聚集区及西部工业增长极的“三区一极”工业发展格局。

三、项目概况

(一)项目名称

发动机控制器项目

(二)项目选址

某新兴产业示范区

(三)项目用地规模

项目总用地面积31975.98平方米(折合约47.94亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.71%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度193.74万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积31975.98平方米,建筑物基底占地面积18773.10平方米,总建筑面积43487.33平方米,其中:

规划建设主体工程29698.76平方米,项目规划绿化面积3092.27平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3755.83万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量885587.54千瓦时,折合108.84吨标准煤。

2、项目年总用水量13744.82立方米,折合1.17吨标准煤。

3、“发动机控制器项目投资建设项目”,年用电量885587.54千瓦时,年总用水量13744.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.01吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.67吨标准煤/年,项目总节能率25.62%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资11835.72万元,其中:

固定资产投资9287.90万元,占项目总投资的78.47%;流动资金2547.82万元,占项目总投资的21.53%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16995.00万元,总成本费用13011.30万元,税金及附加193.84万元,利润总额3983.70万元,利税总额4727.02万元,税后净利润2987.77万元,达产年纳税总额1739.24万元;达产年投资利润率33.66%,投资利税率39.94%,投资回报率25.24%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位293个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区发动机控制器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范区发动机控制器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“发动机控制器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额1739.24万元,可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.66%,投资利税率39.94%,全部投资回报率25.24%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。

进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。

发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

31975.98

47.94亩

1.1

容积率

1.36

1.2

建筑系数

58.71%

1.3

投资强度

万元/亩

193.74

1.4

基底面积

平方米

18773.10

1.5

总建筑面积

平方米

43487.33

1.6

绿化面积

平方米

3092.27

绿化率7.11%

2

总投资

万元

11835.72

2.1

固定资产投资

万元

9287.90

2.1.1

土建工程投资

万元

3411.78

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.83%

2.1.2

设备投资

万元

3755.83

2.1.2.1

设备投资占比

31.73%

2.1.3

其它投资

万元

2120.29

2.1.3.1

其它投资占比

17.91%

2.1.4

固定资产投资占比

78.47%

2.2

流动资金

万元

2547.82

2.2.1

流动资金占比

21.53%

3

收入

万元

16995.00

4

总成本

万元

13011.30

5

利润总额

万元

3983.70

6

净利润

万元

2987.77

7

所得税

万元

1.36

8

增值税

万元

549.48

9

税金及附加

万元

193.84

10

纳税总额

万元

1739.24

11

利税总额

万元

4727.02

12

投资利润率

33.66%

13

投资利税率

39.94%

14

投资回报率

25.24%

15

回收期

5.46

16

设备数量

台(套)

128

17

年用电量

千瓦时

885587.54

18

年用水量

立方米

13744.82

19

总能耗

吨标准煤

110.01

20

节能率

25.62%

21

节能量

吨标准煤

36.67

22

员工数量

293

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

1

主体生产工程

13272.58

13272.58

29698.76

29698.76

2563.00

1.1

主要生产车间

7963.55

7963.55

17819.26

17819.26

1589.06

1.2

辅助生产车间

4247.23

4247.23

9503.60

9503.60

820.16

1.3

其他生产车间

1061.81

1061.81

1722.53

1722.53

153.78

2

仓储工程

2815.96

2815.96

8962.57

8962.57

562.52

2.1

成品贮存

703.99

703.99

2240.64

2240.64

140.63

2.2

原料仓储

1464.30

1464.30

4660.54

4660.54

292.51

2.3

辅助材料仓库

647.67

647.67

2061.39

2061.39

129.38

3

供配电工程

150.18

150.18

150.18

150.18

10.60

3.1

供配电室

150.18

150.18

150.18

150.18

10.60

4

给排水工程

172.71

172.71

172.71

172.71

9.48

4.1

给排水

172.71

172.71

172.71

172.71

9.48

5

服务性工程

1783.44

1783.44

1783.44

1783.44

111.94

5.1

办公用房

931.93

931.93

931.93

931.93

66.19

5.2

生活服务

851.51

851.51

851.51

851.51

62.88

6

消防及环保工程

503.12

503.12

503.12

503.12

35.52

6.1

消防环保工程

503.12

503.12

503.12

503.12

35.52

7

项目总图工程

75.09

75.09

75.09

75.09

49.51

7.1

场地及道路硬化

5041.63

872.44

872.44

7.2

场区围墙

872.44

5041.63

5041.63

7.3

安全保卫室

75.09

75.09

75.09

75.09

8

绿化工程

1977.49

69.21

合计

18773.10

43487.33

43487.33

3411.78

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总能耗

吨标准煤

110.01

1.1

—年用电量

千瓦时

885587.54

1.2

—年用电量

吨标准煤

108.84

1.3

—年用水量

立方米

13744.82

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.17

2

年节能量

吨标准煤

36.67

3

节能率

25.62%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

1

完成投资

万元

10410.61

1.1

——完成比例

87.96%

2

完成固定资产投资

万元

7369.73

2.1

——完成比例

70.79%

3

完成流动资金投资

万元

3040.88

3.1

——完成比例

29.21%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

199

1.2

人均年工资

万元

4.57

1.3

年工资额

万元

1169.04

2

工程技术人员工资

2.1

平均人数

44

2.2

人均年工资

万元

6.66

2.3

年工资额

万元

305.90

3

企业管理人员工资

3.1

平均人数

12

3.2

人均年工资

万元

7.76

3.3

年工资额

万元

87.91

4

品质管理人员工资

4.1

平均人数

23

4.2

人均年工资

万元

5.30

4.3

年工资额

万元

120.34

5

其他人员工资

5.1

平均人数

15

5.2

人均年工资

万元

6.90

5.3

年工资额

万元

89.03

6

职工工资总额

万元

1772.22

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

3411.78

3755.83

193.74

9287.90

1.1

工程费用

万元

3411.78

3755.83

10675.70

1.1.1

建筑工程费用

万元

3411.78

3411.78

28.83%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

3755.83

3755.83

31.73%

1.2

工程建设其他费用

万元

2120.29

2120.29

17.91%

1.2.1

无形资产

万元

1050.22

1050.22

1.3

预备费

万元

1070.07

1070.07

1.3.1

基本预备费

万元

545.27

545.27

1.3.2

涨价预备费

万元

524.80

524.80

2

建设期利息

万元

3

固定资产投资现值

万元

9287.90

9287.90

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流动资产

万元

10675.70

4259.97

9487.32

10675.70

10675.70

10675.70

1.1

应收账款

万元

3202.71

1281.08

2562.17

3202.71

3202.71

3202.71

1.2

存货

万元

4804.07

1921.63

3843.25

4804.07

4804.07

4804.07

1.2.1

原辅材料

万元

1441.22

576.49

1152.98

1441.22

1441.22

1441.22

1.2.2

燃料动力

万元

72.06

28.82

57.65

72.06

72.06

72.06

1.2.3

在产品

万元

2209.87

883.95

1767.90

2209.87

2209.87

2209.87

1.2.4

产成品

万元

1080.92

432.37

864.73

1080.92

1080.92

1080.92

1.3

现金

万元

2668.93

1067.57

2135.14

2668.93

2668.93

2668.93

2

流动负债

万元

8127.88

3251.15

6502.30

8127.88

8127.88

8127.88

2.1

应付账款

万元

8127.88

3251.15

6502.30

8127.88

8127.88

8127.88

3

流动资金

万元

2547.82

1019.13

2038.26

2547.82

2547.8

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