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巴宜区藏医院部门决算

 

巴宜区藏医院2017年度部门决算

 

2018年8月17日

 

目录

第一部分巴宜区藏医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分巴宜区藏医院2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分巴宜区藏医院2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分

巴宜区藏医院概况

一、部门预算单位构成

巴宜区藏医院预算单位由巴宜区藏医院构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

巴宜区藏医院职能

医院以藏医药专科建设为重点,坚持以藏医特色的办院方向,做到院有专科、科有专病、人有专长。

1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,以提高医疗服务质量为主题,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。

以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全区人民的健康水平服务。

2.承担巴宜区藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。

3.为全区人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。

4.在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

5.贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

6.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。

7.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

8.做好学生和其他人员的健康体检任务。

9.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治

(二)部门机构设置。

部门内设科室13个,包括内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、手术室、感染科、计划免疫科、妇幼保健、放射科、检验科、B超室、胃镜室。

 

第二部分

巴宜区藏医院2017年度决算明细表

(见附表1-8)

 

第三部分

巴宜区藏医院2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入58.26万元,财政拨款收入58.26万元。

2017年一般公共预算总支出58.26万元,其中财政拨款支出58.26万元,年末结转和结余0万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入58.26万元,财政拨款收入58.26万元

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出58.26万元,年末结转和结余0万元,其中基本支出58.26万元,基本支出结转0万元。

其中项目支出0万元,项目支出结转0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况58.265万元

财政拨款支出决算总支出58.26万元

1.医疗卫生与计划生育支出:

公立医院:

58.26万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出58.26万元,其中基本支出58.26万元占财政拨款支出决算的100%。

项目支出0万元,占财政拨款支出0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

58.26万元

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

2017年,巴宜区藏医院“三公”经费共支出0.5万元。

其中:

出国(境)经费未发生。

公务接待支出0.3万元,因2016年未单独核算因此无法对比。

现有车辆1台,车辆运行及维护费0.2万元,因2016年未单独核算因此无法对比。

巴宜区藏医院2017年“三公”经费情况表

单位:

万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

0.5

0.5

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

0.3

0.3

 

3.公务用车经费

0.2

0.2

 

其中:

(1)公务用车运行维护费

0.2

0.2

 

(2)公务用车购置

0.00

 

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计58.26万元。

其中,基本支出58.26万元,包括两部分;一部分是人员经费共56.26万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费共2万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第四部分名词解释

1、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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