质量与食品安全管理体系内部审核检查表doc.docx
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质量与食品安全管理体系内部审核检查表质量与食品安全管理体系内部审核检查表doc质量安全管理体系内部审核检查表质量安全管理体系内部审核检查表受审核部门:
高管、管理者代表。
食品安全小组编制人/日期:
批准人:
审核准则:
质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.1总要求关于过程是否明确管理体系所需的过程及其应用?
过程的管理是否符合质量和食品安全管理标准要求?
是否建立食品安全危害的识别、评价和控制过程?
是否建立沟通过程,满足体系要求的食品安全。
关于过程之间关系过程之间顺序、相互作用、控制方法是否加以描述?
过程是否得以有效控制?
管理体系是否得以有效实施?
关于过程控制的准则和方法是否建立文件化管理体系,包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求?
关于资源管理要求是否配备了必需的资源,包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等,确保体系有效运行?
关于监视、测量和分析要求是否对管理体系过程进行必要的测量和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查,以确保实现所策划的结果,并做到持续改进?
关于持续改进要求是否制定质量和食品安全方针、目标?
是否制定相关管理体系文件的制定并实施?
是否适时进行内部审核和管理评审?
是否进行适时更新,持续改进产品、服务过程和管理体系?
关于外包要求公司产品是否有外包过程?
如有,是否形成程序文件?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量安全管理体系内部审核检查表续表质量安全管理体系内部审核检查表续表受审核部门:
高管、管理者代表。
食品安全小组编制人/日期:
批准人:
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质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.1管理者承诺为使管理体系得以有效建立并获得持续改进,公司最高管理者采取的措施并形成相应的证据。
是否组织体系培训、宣讲等活动,对员工进行体系知识培训?
是否在全公司传达质量安全方针、目标,确保全公司都能够理解和执行?
是否将质量和食品安全目标分解到相关职能部门?
并定期考核。
是否按管理评审的要求,适时主持召开管理评审会议?
5.2以顾客为关注焦点怎样做到以顾客为关注焦点的?
通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?
如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意?
5.3质量和食品安全方针体系标准对质量安全方针的要求方针是否适合公司质量安全管理过程的性质和规模?
方针能否体现公司满足包括食品安全在内的客户和相关的法律法规要求?
方针是否满足强调沟通的重要性和持续改进的承诺?
5.4策划质量和食品安全目标目标是否形成文件?
是否经领导批准?
是否分解到有关的职能和层次?
目标的内容是否符合方针的要求?
目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容?
目标的内容是否体现了持续改进的精神?
目标是否具有可测量性,有无测量目标的方法?
是否设置了必要的可测量参数?
是否为目标的实现设置完成时间?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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高管、管理者代表。
食品安全小组编制人/日期:
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质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
检查方法手册条款检查内容提问文件查阅现场检查检查结果记录5.4策划质量和食品安全目标各部门是否均有相应的目标?
目标是否具体并量化?
企业资源是否能保证目标的实现?
是否明确了执行部门和负责人?
是否已向有关人员传达?
有关人员是否清楚?
检查目标统计结果,确认目标是否得到实现?
目标是否定期评审、修订?
依据什么评审、修订?
目标的评审、修订是否体现持续改进?
质量和食品安全管理体系策划如何保证策划能满足质量目标及质量安全管理体系总要求?
现有质量安全管理体系策划后形成了多少文件情况?
有多少份程序文件?
是否满足要求?
质量目标是否实现(以此确认质量安全管理体系策划的有效性)?
实施质量目标的资源是否充足?
对与质量有关的人员是否进行了培训?
现有文件是否体现了质量安全管理体系的持续改进?
文件的更改是否受控?
5.5职责、权限与沟通职责与权限是否规定了相应的质量和食品安全管理组织结构?
是否编制了质量和食品安全管理职能分配表?
是否编制职务说明书?
管理者代表和食品安全小组是否明确管理者代表和食品安全小组的岗位职责?
是否具备体系要求的基本知识和经验?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:
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内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.5职责、权限与沟通内部沟通内部沟通渠道有哪些?
是否满足体系要求获得的基本信息?
外部沟通外部沟通渠道有哪些?
是否满足体系要求获得的基本信息?
5.6管理评审是否有定期进行管理评审的规定?
评审的时间间隔是怎样规定的?
是否按规定的时间进行管理评审?
管理评审是否由总经理亲自主持?
受审部分应为管理评审提供什么资料?
管理评审的输入是否充分?
受审部门应为管理评审提供什么资料?
管理评审的输入是否包括下列内容:
内、外部审核结果。
方针、目标实施情况。
纠正和预防措施实施情况。
顾客的投诉,建议及其要求。
监视和测量情况报告;过程的业绩及产品符合性报告。
来自管理者代表的关于质量安全管理体系总体运行情况的报告;来自各部门经理关于局部有效性的报告。
可能引起管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
改进的建议。
质量安全管理体系内部审核检查表续表质量安全管理体系内部审核检查表续表注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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高管、管理者代表。
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内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.6管理评审管理评审的输出是否完整并形成文件?
有无评审记录和形成的其他文件?
“评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?
是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程?
有无不符合,是否提出了纠正要求?
管理评审的后续管理评审的后续工作进展如何?
对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者?
6.1资源提供怎样确定并提供所需的资源?
是否规定了提供资源的途径?
设施、设备更新如何实施?
资源是否满足体系的要求?
是否配备足够的资源,包括人员、计量器具、设备?
7.1产品安全和实现策划体系对产品安全和实现策划的规定和内容有哪些?
是否针对产品安全与实现实现的实际情况对其过程进行策划?
是否将策划的结果在文件中进行了描述?
策划能否有效控制食品安全危害并满足客户、合同及法律法规的要求?
产品安全和实现策划的内容是否确定产品安全和实现策划过程、文件和资源?
产品实现和食品生产过程是否进行验证?
产品安全和实现策划是否做了必要的记录。
产品安全实现策划的输出是否与公司的运作方式一致?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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内审员:
检查方法手册条款检查内容提问文件查阅现场检查检查结果记录8.2.2内部审核是否建立了管理体系内部审核程序文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?
8.5.1持续改进持续改进的策划是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件?
程序文件是否符合标准规定?
持续改进是否涉及管理体系、过程、产品?
持续改进是否包括维持性改进项目和突破性改进项目?
持续改进的职责是否涉及到组织的各层次?
质量方针是否体现了持续改进的内容,是否为持续改进调整管理目标?
审核的结果是否能表明有持续改进?
数据分析是否能证明有持续改进的趋势?
管理评审的输出中是否有持续改进的内容?
纠正和预防措施的实施是否有助于管理体系的持续改进?
持续改进的结果是否有助于提高效率和有效性?
改进、纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输入?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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行政部编制人/日期:
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质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则建立有文件化的质量安全管理体系与质量安全管理体系相关的文件有多少?
是否符合标准的要求?
与受审部门相关的文件有多少?
组织结构图、质量方针等是否保存完好?
电子形式文件的使用是否有效?
质量安全管理体系文件要求及过程要求体系文件的内容是否满足ISO9001和HACCP的要求?
体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?
文件是否便于查阅?
4.2.2质量和食品安全管理手册手册的覆盖面是否完整?
如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
手册是否包括管理体系的范围手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?
手册是否引用或包括程序文件?
手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述手册和程序是否相互协调,是否有可操作性手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求4.2.3文件控制文件与资料控制是否编制相关程序文件?
相关程序文件是否符合管理体系的要求?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查文件与资料控制的方式方法是否将文件进行分类,并规定了各类文件的批准人?
文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新是否做出规定?
文件的更改过程是否予以记录,并修订状态标识?
是否规定文件管理职责?
是否对各部门的文件作统一编码的要求?
外来文件管理是否规范,并符合程序要求?
作废文件的处理是否符合管理体系要求?
4.2.4记录的控制相关记录的收集、整理、保存及处置方法;记录表格的形式。
本部门记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索?
记录文件是否齐全,无丢失、损坏现象?
是否清楚本部门质量记录的保存期限,如超过了保存期限,如何进行处置?
5.4.1质量安全目标本部门质量安全目标的设定及完成情况。
本部门是否设定了质量安全目标?
目标是否具体并量化?
是否设置了必要的可测量参数?
部门资源是否能保证目标的实现?
是否已向有关人员传达?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量安全管理体系内部审核检查表续表质量安全管理体系内部审核检查表续表受审核部门:
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质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.5.1本部门的职责与权限本部门员工是否做了工作分工?
职权和权限本部门在管理体系中主要负责哪些过程的控制?
作为部门负责人你的主要职责和权限是什么?
其他工作人员的主要职责和权限是什么?
5.5.3内部沟通内部交流的内容员工是否参与作业指导书的制定、修订和评审?
员工是否参与过程的识别与确定?
内部交流的记录涉及重大质量安全事故的处置有无适当处理和记录?
是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
通报组织质量安全方针和质量安全管理体系有效性的过程是否同员工进行过信息交流?
是否将体系审核和评审结果通报部门内所有有关人员?
信息通报采取何种方式?
本部门涉及哪些信息交流?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
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符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
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手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查6.2人力资源是否确定了影响质量安全的各类人员的能力要求对人员的能力要求,是否包括对教育、培训和经历的要求?
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?
人员的安排是否满足要求?
是否建立了确定培训需求和实施培训的程序培训需求是如何确定的,是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求?
培训的对象是否包括所有员工?
组织是否根据培训需求制定了培训计划?
有没有进行方针、目标、意识、程序的培训?
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定?
培训程序和培训计划是否得以有效实施?
上述重点内容的培训是否得以实施?
培训是否记录?
培训后是否考核?
8.3不合格品控制本部门不合格品是如何控制的?
对本部门发生的不合格品如何进行识别?
本部门是否有不合格的产品或行为发生,如有,对发生的不合格怎样处理?
是否对不合格进行评审并做好记录。
8.4数据分析本部门的数据分析工作本部门对工作中的哪些数据进行了收集?
经过数据分析,可以提供哪些信息?
8.5.1持续改进本部门持续改进的策划及纠正和预防措施的管理本部门的工作的持续改进做了哪些工作?
对本部门不合格项是否提出纠正预防措施,并有效实施?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量安全管理体系内部审核检查表质量安全管理体系内部审核检查表受审核部门:
综合部编制人/日期:
批准人:
审核准则:
质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制文件与资料控制的方式方法本部门文件的受控状态、标识及审批情况是否符合管理体系要求?
文件是否保持清晰?
本部门文件是否进行过更改?
更改程序是否符合体系要求?
本部门有无作废的文件?
怎样处理?
4.2.4记录的控制相关记录的收集、整理、保存及处置方法;记录表格的形式。
本部门记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索?
记录文件是否齐全,无丢失、损坏现象?
是否清楚本部门质量记录的保存期限,如超过了保存期限,如何进行处置?
5.4.1质量目标本部门质量安全目标的设定及完成情况。
本部门是否设定了质量安全目标?
目标是否具体并量化?
是否设置了必要的可测量参数?
部门资源是否能保证目标的实现?
是否已向有关人员传达?
5.5.1职权和权限本部门的职责与权限本部门员工是否做了工作分工?
本部门在管理体系中主要负责哪些过程的控制?
作为部门负责人你的主要职责和权限是什么?
其他工作人员的主要职责和权限是什么?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.5.3内部沟通内部交流的内容员工是否参与作业指导书的制定、修订和评审?
员工是否参与过程的识别与确定?
内部交流的记录涉及重大质量安全事故的处置有无适当处理和记录?
是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
通报组织质量安全方针和质量安全管理体系有效性的过程是否同员工进行过信息交流?
是否将管理体系审核和评审结果通报部门内所有有关人员?
信息通报采取何种方式?
本部门涉及哪些信息交流?
7.4采购采购过程是否建立采购、供应商管理程序?
是否对采购商品及供应商进行分类?
是否对供应商的能力、资质进行评审?
是否建立合格供应商档案?
采购信息采购前是否形成采购文件,如请购单、采购合同、采购清单、外协协议等?
采购文件是否明确体系要求的采购产品信息?
供应商是否按要求提供合格证据。
采购产品的验证是否对采购产品进行验证的规定及验证的记录?
是否有效实施对采购产品的验证?
验证人员是否具备相关资质和能力?
8.4数据分析数据分析的实施是否收集并记录与供方及相关方的信息?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量安全管理体系内部审核检查表质量安全管理体系内部审核检查表受审核部门:
财务部仓管编制人/日期:
批准人:
审核准则:
质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
检查内容检查方法手册条款提问文件查阅现场检查检查结果记录4.2.3文件控制文件与资料控制的方式方法本部门文件的受控状态、标识及审批情况是否符合管理体系要求?
文件是否保持清晰?
本部门文件是否进行过更改?
更改程序是否符合体系要求?
本部门有无作废的文件?
怎样处理?
4.2.4记录的控制相关记录的收集、整理、保存及处置方法;记录表格的形式。
本部门记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索?
记录文件是否齐全,无丢失、损坏现象?
是否清楚本部门质量记录的保存期限,如超过了保存期限,如何进行处置?
5.4.1质量目标本部门质量安全目标的设定及完成情况。
本部门是否设定了质量安全目标?
目标是否具体并量化?
是否设置了必要的可测量参数?
部门资源是否能保证目标的实现?
是否已向有关人员传达?
5.5.1职权和权限本部门的职责与权限本部门员工是否做了工作分工?
本部门在管理体系中主要负责哪些过程的控制?
作为部门负责人你的主要职责和权限是什么?
其他工作人员的主要职责和权限是什么?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量安全管理体系内部审核检查表续表质量安全管理体系内部审核检查表续表受审核部门:
财务部仓管编制人/日期:
批准人:
审核准则:
质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.5.3内部沟通内部交流的内容员工是否参与作业指导书的制定、修订和评审?
员工是否参与过程的识别与确定?
内部交流的记录涉及重大质量安全事故的处置有无适当处理和记录?
是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
通报组织质量安全是否同员工进行过信息交流?
方针和质量安全管理体系有效性的过程是否将体系审核和评审结果通报部门内所有有关人员?
信息通报采取何种方式?
本部门涉及哪些信息交流?
7.5.5产品防护产品的贮存和保护是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定?
是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态?
贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当?
仓库贮存的产品是否有保护措施,是否能有效地保护产品质量?
有失效期限的物资是否得到了有效的控制?
危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施?
仓库是否有区域划分,以防止不同状态半成品的混淆?
是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的,向外货时,是否做好了有关记录?
现场帐、卡、物是否一致?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量安全管理体系内部审核检查表质量安全管理体系内部审核检查表受审核部门:
生产部编制人/日期:
批准人:
审核准则:
质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制文件与资料控制的方式方法本部门文件的受控状态、标识及审批情况是否符合管理体系要求?
文件是否保持清晰?
本部门文件是否进行过更改?
更改程序是否符合体系要求?
本部门有无作废的文件?
怎样处理?
4.2.4记录的控制相关记录的收集、整理、保存及处置方法;记录表格的形式。
本部门记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索?
记录文件是否齐全,无丢失、损坏现象?
是否清楚本部门质量记录的保存期限,如超过了保存期限,如何进行处置?
5.4.1质量目标本部门质量安全目标的设定及完成情况。
本部门是否设定了质量安全目标?
目标是否具体并量化?
是否设置了必要的可测量参数?
部门资源是否能保证目标的实现?
是否已向有关人员传达?
5.5.1职权和权限本部门的职责与权限本部门员工是否做了工作分工?
本部门在管理体系中主要负责哪些过程的控制?
作为部门负责人你的主要职责和权限是什么?
其他工作人员的主要职责和权限是什么?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“检查结果记录”栏:
符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:
生产部编制人/日期:
批准人:
审核准则:
质量和食品安全管理手册、适用标准审核日期:
内审员:
手册条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.5.3内部沟通内部交流的内容员工是否参与作业指导书的制定、修订和评审?
员工是否参与过程的识别与确定?
内部交流的记录涉及重大质量安全事故的处置有无适当处理和记录?
是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
通报组织质量安全方针和质量安全管理体系有效性的过程是否同员工进行过信息交流?
是否将体系审核和评审结果通报部门内所有有关人员?
信息通报采取何种方式?
本部门涉及哪些信息交流?
6.3基础设施怎样确定、提供并维护所需的基础设施?
是否变质相关基础设施的程序文件?
程序文件是否具备可操作性?
是否满足体系要求?
是否规定了确定、提供并维护基础设计方法?
现有基础设施是否满足要求?
是否提供了必要的生产设备和检测仪器?
是否提供了足够生产和储存的场所?
是否提供了必要的支持性服务,如运输、通讯等?
6.4工作环境是否合适?
组织是否具备合适的工作环境?
工作环境与工作环境有关的法律法规有哪些?
如何管理工作环境?
组织是否制定了管理工作环境的办法?
工作现场是否保持整齐、清洁、有序?
安全消防设施是否齐备存放?
是否设立安全警示?
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
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符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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