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度长春朝阳区前进社区卫生

2018年度长春市朝阳区前进社区卫生

服务中心部门预算

 

2018年1月25日

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支情况

二、2018年一般公共预算支出情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2018年政府性基金预算支出表情况

六、2018年部门收支总表情况

七、2018年部门收入总表情况

八、2018年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

我中心根据国家社区卫生服务工作的指导方针和政策,主要为辖区内的居民开展基本医疗及14项公共卫生服务工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,我中心设有预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科;妇科专业、妇女保健科、口腔室、急诊医学、康复医学科、医学检验科、医学影像科;x线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业、中医科、办公室、财务科及公卫相关配套科室等。

第二部分2018年度部门预算表

1、财政拨款收支总表

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、一般公共服务

 

 

 

  

(一)一般公共预算财政拨款

7,18.77

二、外交支出

 

 

 

  

(二)政府性基金预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

四、公共安全支出

 

 

 

  

(一)一般公共预算财政拨款

 

五、教育支出

 

 

 

  

(二)政府性基金预算财政拨款

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

7,18.77

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十三国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

7,18.77

支出总计

7,18.77

7,18.77

 

 

 

 

 

 

 

2、一般公共预算支出表

科目编码

功能分类科目(类款项)

预算数

合计

 

7,18.77

210

医疗卫生与计划生育支出

7,18.77

21003

基层医疗卫生机构

7,18.77

2100301

城市社区卫生机构

7,18.77

3、一般公共预算基本支出表

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

7,18.77

5,99.5

1,19.27

301

工资福利支出

4,30.5

4,30.5

 

30101

基本工资

1,64.3

1,64.3

 

30102

津贴补贴

1,16.3

1,16.3

 

30106

伙食补助费

10.6

10.6

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

10.9

10.9

 

30113

住房公积金

31.5

31.5

 

30199

其他工资福利支出

96.9

96.9

 

302

商品和服务支出

1,19.27

 

1,19.27

30201

办公费

4.95

 

4.95

30202

印刷费

8.1

 

8.1

30203

咨询费

1.8

 

1.8

30204

手续费

0.27

 

0.27

30205

水费

2.3

 

2.3

30206

电费

7.7

 

7.7

30207

邮电费

6.3

 

6.3

30208

取暖费

9.0

 

9.0

30213

维修(护)费

2.7

 

2.7

30218

专用材料费

67.69

 

67.69

30228

工会经费

4.5

 

4.5

30231

公务用车运行维护费

2.88

 

2.88

30299

其他商品和服务支出

1.08

 

1.08

303

对个人和家庭的补助

1,69.00

1,69.00

 

30302

退休费

1,69.00

1,69.00

 

4、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

项目

2018年预算数

比2017年预算数增减

增减变化原因说明

合计

2.88

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务接待费

 

 

 

3、公务用车费

2.88

 

 

其中:

(1)公务用车运行维护费

2.88

 

 

(2)公务用车购置费

 

 

 

5、政府性基金预算支出表

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

 

 

 

6、部门收支总表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

7,18.77

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

三、事业收入

5,77.66

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12,96.43

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

二十三国有资本经营预算支出

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,96.43

本年支出合计

12,96.43

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

12,96.43

支出总计

12,96.43

七、部门收入总表

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

 

12,96.43

7,18.77

 

5,77.66

 

 

 

 

 

 

00010001

本级财政拨款

5,10.8

5,10.8

 

 

 

 

 

 

 

 

00010002

纳入预算管理的非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010003

省、市专项资金

2,07.97

2,07.97

 

 

 

 

 

 

 

 

00010004

纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010005

其他预算内收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00020001

财政专户核拨的行政事业型收费收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00020002

预算外政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00020003

预算外财政专户结存数安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00020004

其他预算外资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

事业收入(不含事业单位预算外资金收入)

5,77.66

 

 

5,77.66

 

 

 

 

 

 

0004

预算内专项资金专户结存数安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00060001

非本级财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00060002

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0008

附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009

用事业基金弥补差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

合计

 

12,96.43

12,96.43

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12,96.43

12,96.43

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

12,96.43

12,96.43

 

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

12,96.43

12,96.43

 

 

 

 

 

第三部分2018年度部门预算情况说明

2018年全系统卫生计生工作的总体要求是:

全面落实国家和省、市、区卫生与健康大会精神,按照区委、区政府确定的重点任务,以推进健康朝阳建设为主线,深化医药卫生体制改革,提升医疗卫生服务水平,加强疾病防控,深化生育全程服务,促进健康产业发展,加强党风行风建设,努力建设区域医疗卫生服务中心。

一、2018年财政拨款收支情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2018年预算总收入1296.43

元,其中:

一般公共预算财政拨款718.77万元,事业收入577.66万元;总支出1296.43万元,其中:

工资福利支出430.5万元,商品和服务支出119.27万元,对个人和家庭的补助支出169万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2018年预算总支出1296.43万元,其中:

工资福利支出430.5万元,商品和服务支出119.27万元,对个人和家庭的补助支出169万元。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2017年财政一

般公共预算财政拨款支出718.77万元,其中:

工资福利支出430.5万元,商品和服务支出119.27万元,对个人和家庭的补助支出169万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2018年一般

公共预算财政拨款“三公”经费支出2.88万元,其中:

因公出国(境)费用0万元;公务接待0万元;公务用车费2.88万元,比2017年多0.48万元,原因是油价上涨及增加宣传。

五、2018年政府性基金预算支出表情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2018年无政府性基金预算。

六、2018年部门收支总表情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2018年财政一

般公共预算财政拨款收入718.77万元,其中:

本级财政拨款510.8万元,省市专项资金207.97万元。

财政拨款支出718.77万元,其中:

工资福利支出430.5万元,商品和服务支出119.27万元,对个人和家庭的补助支出169万元。

七、2018年部门收入总表情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2018年预算总收

入1296.43万元,其中:

其中本级财政510.8万元,省市专项207.97万元,事业收入577.66万元。

八、2018年部门支出总表情况

长春市朝阳区前进社区卫生服务中心2017年财政一

般公共预算财政拨款支出718.77万元,其中:

工资福利支出430.5万元,商品和服务支出119.27万元,对个人和家庭的补助支出169万元。

九、机关运行经费支出情况

2018年长春市朝阳区前进社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款支出0元。

十、政府采购支出情况

2018年长春市朝阳区前进社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元。

十一、国有资产占用情况

2018年长春市朝阳区前进社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中:

一般公务用车1辆。

房屋面积1185.1平方米,房屋价值178.2万元。

十二、预算绩效情况

 

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:

指财政当年拨付的资金。

 

(二)事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

(三)事业单位经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

(四)其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)住房公积金:

指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)提租补贴:

指按照规定向职工发放的租金补贴。

(九)购房补贴:

指1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

 

(十)结转下年:

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)事业单位经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对下级单位补助支出:

指对所属单位补助发生的支出。

(十五)机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

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