上海黄浦区青少年科技活动中心部门决算.docx
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上海黄浦区青少年科技活动中心部门决算
上海市黄浦区青少年科技活动中心2016年度部门决算
第一部分上海市黄浦区青少年科技活动中心概况
一、主要职能
黄浦区青少年科技活动中心是全国区(县)级示范性青少年校外活动场所。
属公益性直属事业单位,系事业类文明单位—公益一类,政府全额拨款事业单位,不允许存在经营性活动。
创建于1958年,地处建国西路137号。
占地面积2605平方米,建筑面积9969.69平方米。
是组织指导区域内青少年科技教育活动,承办市、区等上级职能部门落实青少年素质教育的主要机构,更是一座集中、小、幼学生德育、科技与艺术培训、创新实践、主题活动、展示交流于一体,全公益、全免费的现代化多功能校外教育基地。
二、机构设置
上海市黄浦区青少年科技活动中心设人事和办公室、科教部、活动部、艺教部和一个探索馆。
拥有一支由名师、学科带头人、中青年骨干教师领衔,师德高尚、教学水平高、创新力强的师资队伍;开展项目覆盖德、科、艺、体等领域,成立了“市青少年科学研究分院”“机器人社团”“头脑奥林匹克(OM)”“教你玩俱乐部”“民族乐团”“交响乐团”“老少同乐书画社”等近30个学生社团,平均每年为区内学生免费开设各类拓展学习班60余个,每年吸引上万名学生参加各类活动;还创建了“老少同乐书画沙龙”、“英才科技教师培训班”、“头脑奥林匹克(OM)工作室”等区域教师发展与培育项目,引导教师开拓思路,获得专业成长。
秉承“四个性”的办学理念,以开放办学整合多方资源,推进校内外无缝对接,关注师生发展,走“育德为先、名师引领,科艺结合、科艺双兴”的内涵式发展之路,在促使青少年儿童整体素质得到更好发展方面做出了贡献。
第二部分上海市黄浦区青少年科技活动中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,414.17
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,997.96
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
171.88
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
161.07
九、医疗卫生与计划生育支出
62.27
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
42.13
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
144.18
本年收入合计
2,586.05
本年支出合计
2407.61
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
961.53
年末结转和结余
1,139.98
总计
3,547.59
总计
3,547.59
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,586.05
2,414.17
171.88
205
教育支出
2,155.98
2,148.70
7.28
205
99
其他教育支出
2,118.65
2,111.70
6.94
205
99
99
其他教育支出
2,118.65
2,111.70
6.94
205
09
教育费附加安排的支出
37.33
37.00
0.33
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
37.33
37.00
0.33
208
社会保障和就业支出
161.07
161.07
208
05
行政事业单位离退休
161.07
161.07
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.56
123.56
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
37.52
37.52
210
医疗卫生与计划生育支出
62.27
62.27
210
05
医疗保障
62.27
62.27
210
05
02
事业单位医疗
62.27
62.27
221
住房保障支出
42.13
42.13
221
02
住房改革支出
42.13
42.13
221
02
01
住房公积金
42.13
42.13
229
其他支出
164.61
164.61
229
99
其他支出
164.61
164.61
229
99
01
其他支出
164.61
164.61
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,407.61
2,207.84
199.77
205
教育支出
1,997.96
1,942.37
55.60
205
99
其他教育支出
1,942.37
1,942.37
205
99
99
其他教育支出
1,942.37
1,942.37
205
09
教育费附加安排的支出
55.60
55.60
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
55.60
55.60
208
社会保障和就业支出
161.07
161.07
208
05
行政事业单位离退休
161.07
161.07
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.56
123.56
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
37.52
37.52
210
医疗卫生与计划生育支出
62.27
62.27
210
05
医疗保障
62.27
62.27
210
05
02
事业单位医疗
62.27
62.27
221
住房保障支出
42.13
42.13
221
02
住房改革支出
42.13
42.13
221
02
01
住房公积金
42.13
42.13
229
其他支出
144.18
144.18
229
99
其他支出
144.18
144.18
229
99
01
其他支出
144.18
144.18
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,414.17
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,935.42
1,935.42
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
161.07
161.07
九、医疗卫生与计划生育支出
62.27
62.27
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
42.13
42.13
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,414.17
本年支出合计
2,200.89
2,200.89
年初财政拨款结转和结余
305.96
年末财政拨款结转和结余
519.24
519.24
一般公共预算财政拨款
305.96
政府性基金预算财政拨款
总计
2,720.13
总计
2,720.13
2,720.13
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,935.42
1,935.42
205
99
其他教育支出
1,935.42
1,935.42
205
99
99
其他教育支出
1,935.42
1,935.42
208
社会保障和就业支出
161.07
161.07
208
05
行政事业单位离退休
161.07
161.07
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.56
123.56
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
37.52
37.52
210
医疗卫生与计划生育支出
62.27
62.27
210
05
医疗保障
62.27
62.27
210
05
02
事业单位医疗
62.27
62.27
221
住房保障支出
42.13
42.13
221
02
住房改革支出
42.13
42.13
221
02
01
住房公积金
42.13
42.13