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中山市建设局文件

 

中山市建设局文件

中建通[2005]13号

关于开展2005年第一季度建设工程

质量检查的通知

各有关单位:

为进一步贯彻落实《建设工程质量管理条例》和工程建设强制性标准,确保工程质量,提高我市房屋建筑工程质量水平,市建设局决定在3月下旬和4月上旬开展全市建设工程质量检查活动,现将检查的有关事项通知如下:

一、组织领导

组长:

刘桂强

副组长:

高锐祥、支喜华、冯国强

组员:

吴亚英、郑伟明、朱艾路、刘军、陈毅生、彭松萍、梁恒源

二、检查人员

本次质量检查活动,市质监总站共设4个检查小组,每一检查小组共4—6名成员,由质监站、镇区质监机构的监督员及从施工、监理单位聘请的专家组成。

各镇区根据各自检查项目的数量设置若干小组,人员组成应实行回避和交叉原则。

检查小组要提前一天通知被检查项目联系人。

检查时,被检查项目监理单位总监或总监代表及有关监理工程师、施工单位项目经理及有关管理人员、建设单位项目主管均应到场。

施工现场应准备报建资料和施工技术资料,监理单位应准备项目监理有关部门资料。

三、检查内容

检查主体结构2层以上或已封顶但大部分尚未隐蔽的工程。

本次市总站共检查房建工程32项,由4个检查小组承担,每组检查8项,检查项目见“建筑结构工程实物质量检查项目”表。

检查内容见附件一、二、三、四。

四、检查依据

㈠《建筑法》;

㈡《建筑工程质量管理条例》;

㈢工程建设强制性标准;

㈣国家和省现行的施工规范、管理、技术标准。

五、检查方法

㈠原则上半天检查一个项目;

㈡检查施工现场报建资料、施工技术资料和项目监理有关资料;

㈢核查有关人员的有效证件;

㈣重点检查钢筋、模板、混凝土及砌体外观、实测实量;

㈤实体抽查混凝土强度、楼板厚度、钢筋保护层厚度;

㈥带上检查工具,如:

回弹仪、卷尺、靠尺、照相机等;

㈦当天做好每个项目的检查小结,填写检查表和责令整改通知书。

六、检查要求

㈠检查前应对检查小组进行培训,统一评价标准,统一检查用表;

㈡检查工作要认真、细致,执行技术标准要严格、准确,统一评分标准,做到公平、公正;

㈢检查人员不得与受检项目的责任主体共同用餐,不得接受礼物;

㈣检查人员到施工现场要注意人身安全,遵守施工安全有关规定。

七、总结

㈠检查小组应在现场检查工作结果后召开小组会议,写出小组总结报告。

内容应包括:

检查项目名称和检查日期,普遍存在的问题,个别项目存在的特殊问题,值得推广的经验和工法,项目质量情况排序等。

㈡各检查小组对检查中发现的问题及时指出,对质量缺陷较突出、质量通病较多的工程要及时发出质量整改通知书。

严重的,对有关责任单位、总监理工程师、项目经理等责任人按有关规定进行处罚和通报,并作为企业不良行为记录给予公示。

㈢各镇区质监机构应于4月15日前将检查总结、建筑工程基本情况检查表及整改通知书报送市建设局建管科。

附件:

1、建筑工程基本情况表

2、抽查表1-14

 

二○○五年三月二十四日

建筑工程基本情况检查表

第组

编号:

工程名称

工程地点

建筑面积

建筑密度

层数

结构类型

基础形式

开工时间

交楼标准

工程造价

元/m2

建设单位

资质

勘察单位

资质

设计单位

资质

监理单位

资质

施工单位

资质

监督单位

工程勘察负责人

职称

资格证

工程设计负责人

职称

资格证

工程总监

职称

资格证

工程项目经理

职称

资格证

工程技术负责人

职称

资格证

工程进度

检查部位

 

检查人:

年月日

开工准备及地基基础施工阶段

建设工程各方主体质量行为抽查表表1

单位工程名称

施工进度

设计图纸是否通过审查

是□

否□

责任主体

序号

抽查项目

检查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

建设单位

1

施工前是否办理质量监督注册和施工许可(开工报告)手续情况

查验质量监督申报书和施工许可证审查批复

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

工程施工前是否已组织图纸会审、设计交底,并作好详细记录,原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件是否重新报审

查验施工图会审记录、设计交底会议记录、审查报告和审查批复

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

规定必须实施监理的工程,是否委托具有相应资质的监理单位

查验监理手续、监理单位资质证

是□否□

备注:

4

是否有明示或暗示勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准或使用不合格的建筑材料、构配件、设备

对照强制性标准查验勘察报告、施工图纸和施工现场;检验合格证、订购单和查询

是□否□

备注:

勘测、设计单位

1

勘察报告、图纸和设计变更、勘察、设计人员签字、出图章、手续是否齐全

查验勘察报告图纸、设计变更签字及盖章手续

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

勘察、设计单位是否有派技术人员参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收

查验地基验槽、结构验收和中间验收记录

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

除特殊建筑材料、专用设备、工艺生产线外,有无指定生产厂、供应商行为

查阅设计图说明和向有关人员查询

基本符合要求□未符合要求□

备注:

4

是否参与工程质量问题的分析并提出处理技术方案

查阅事故分析会议资料和处理技术方案

基本符合要求□未符合要求□

备注:

 

年月日

开工准备及地基基础施工阶段

建设工程各方主体质量行为检查表

表2

单位工程名称

施工进度

责任主体

序号

抽查项目

检查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

监理单位

1

监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况是否符合要求

查验监理单位和监理人员资质证书;查验项目监理机构人员一览表

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

是否选派有资格的总监工程师、监理工程师进驻现场

查验监理文件和工程验收的签字

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

是否按已审批的监理规划、监理实施细则内容进行监理

对照工程实体检查监理规划和监理实施细则

基本符合要求□未符合要求□

备注:

4

是否对重点部位、关键工序实施监理

对照工程实际情况查验旁站监理方案

基本符合要求□未符合要求□

备注:

5

建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前是否有监理人员进行审查并有签字确认

查验进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的报验单及签字

基本符合要求□未符合要求□

备注:

6

对现场发现使用不合格材料购配件、设备的现象和发生质量事故,是否及时督促、配合责任单位进行处理

对照工程实际情况,查验材料、构配件、设备报审记录、监理日志、例会记录、整改通知等

基本符合要求□未符合要求□

备注:

年月日

开工准备及地基基础施工阶段

建设工程各方主体质量行为检查表

表3

单位工程名称

施工进度

责任主体

序号

抽查项目

检查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

监理单位

7

办公设施

有无独立的办公场所

检查现场情况

基本符合要求□未符合要求□

平面图、进度表、晴雨表、责任制度是否上墙

备注:

有无必要的检测工具

8

监理制度

有无建立岗位职责制度

查验工程的监理制度落实情况

基本符合要求□未符合要求□

有无建立旁站制度

有无建立例会制度

备注:

有无见证取样制度

有无文件图纸收发登录制度

9

是否参与了图纸文件会审并进行了记录

检查图纸会审记录

是□否□

是否已对施工组织设计(方案)进行了审查

检查施工组织设计审查记录

是□否□

10

是否对分包单位的资质进行核查

查验分包单位资质报审表

是□否□

备注:

11

是否组织检验批、分项工程的质量验收

对照工程实体和有关技术标准查验检验批分项、工程质量验收签字

是□否□

备注:

年月日

开工准备及地基基础施工阶段

建设工程各方主体质量行为检查表

表4

单位工程名称

施工进度

责任主体

序号

抽查项目

抽查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

施工单位

1

施工单位资质、项目部管理人员的资格、配备及到位情况是否符合要求

查验施工单位资质证书、管理人员资格证书和中标通知书等文件对照现场人员

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

有无违法分包所承揽的工程

查验施工合同及查询

有□无□

备注:

3

分包单位是否具备相应资质

查验分包单位资质证书

基本符合要求□未符合要求□

备注:

4

质量责任制度的建立及落实

对照工程实体查验各项质量责任制度落实情况

基本符合要求□未符合要求□

检查项目经理、质安员及施工员资质及到位情况是否符合要求

备注:

主要工种及特殊工种作业人员持证上岗情况

5

施工组织设计(方案)是否经单位技术负责人审批,并按方案执行

检查已审批的施工组织设计(方案)对照施工现场

基本符合要求□未符合要求□

备注:

6

特殊工种操作人员上岗资格、配备及到位情况是否符合要求

检查中中标通知和特种作业上岗证对照现场人员

基本符合要求□未符合要求□

备注:

年月日

开工准备及地基基础施工阶段

建设工程各方主体质量行为检查表

表5

单位工程名称

施工进度

责任主体

序号

抽查项目

抽查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

7

施工单位是否对分包单位实施具体管理

检查施工单位对各项质量责任制度落实情况

是□否□

备注:

8

施工现场是否配置各项施工操作技术规程及国家有关规范、标准

检查施工现场办公室配置有关操作技术规程、国家有关规范、标准书籍

基本齐全□未齐全□

备注:

9

施工单位是否按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件进行施工

按工程技术标准及设计文件对照施工现场检查

基本符合要求□未符合要求□

备注:

10

检验批、分项工程质量的检验评定是否真实、及时、准确

检查有关检验批、分项工程评定资料对照现场检查

基本符合要求□未符合要求□

备注:

11

质量问题的整改和质量事故的处理是否符合要求

检查施工日志、质量事故处理会议记录、质量事故档案

基本符合要求□未符合要求□

备注:

年月日

开工准备及地基基础施工阶段

建设工程实体质量抽查表

表6

单位工程名称

施工进度

项目分类

抽查内容及检查情况

地基基础实体质量

序号

抽查内容

检查方法

抽查结果

存在问题及整改情况

1

质量保证及见证取样送检检测资料

查验地基基础使用的建筑材料、构配件合格证、检测报告

基本符合要求□

未符合要求□

备注:

2

桩基、地基处理的施工质量及检测报告、验收记录、验槽记录

查验地基基础有关检测报告、验收记录

基本符合要求□

未符合要求□

备注:

3

基础砌体、砼、回填砂土和防水等施工质量

检查现场施工质量

基本符合要求□

未符合要求□

备注:

4

地基基础子分部、分部工程的质量验收及隐蔽验收工程验收记录

检查相关自检资料

基本符合要求□未符合要求□

备注:

5

材料质量抽查

抽查部位:

钢材原材种类:

()()()()()()()()()()()()

按材料送检有关规定执行

合格□

不合格□

备注:

抽查部位:

钢筋()接种类:

()()()()()()()()()

按材料送检有关规定执行

合格□

不合格□

备注:

抽查部位:

普通粘结砖Mu()组

蒸压砂砖Mu()组

按材料送检有关规定执行

合格□

不合格□

备注:

备注

年月日

主体结构阶段

建设工程各方主体质量行为抽查表表7

单位工程名称

施工进度

责任主体

序号

抽查项目

检查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

1

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件是否重新报审

查验施工图会审记录、设计交底会议记录、审查报告和审查批复

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

是否有明示或暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准或使用不合格的建筑材料、构配件、设备

对照强制性标准查验施工图纸和施工现场;检验合格证、订购单和查询

基本符合要求□未符合要求□

备注:

1

设计单位是否有派技术人员参加主体结构及有关重要部位工程质量验收

查验工程隐蔽验收、结构验收和中间验收记录

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

是否参与工程质量问题的分析并提出处理技术方案

查阅事故分析会议资料和处理技术方案

基本符合要求□未符合要求□

备注:

 

年月日

主体结构阶段

建设工程各方主体质量行为检查表

表8

单位工程名称

施工进度

责任主体

序号

抽查项目

检查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

监理单位

1

监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况是否符合要求

查验监理单位和监理人员资质证书;查验项目监理机构人员一览表

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

是否按已审批的监理规划、监理实施细则内容进行监理

对照工程实体检查监理规划和监理实施细则

基本符合要求□未符合要求□

备注:

4

是否对重点部位、关键工序实施监理

对照工程实际情况查验旁站监理方案

基本符合要求□未符合要求□

备注:

5

建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前是否有监理人员进行审查并有签字确认

查验进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的报验单及签字

基本符合要求□未符合要求□

备注:

6

对现场发现使用不合格材料购配件、设备的现象和发生质量事故,是否及时督促、配合责任单位进行处理

对照工程实际情况,查验材料、构配件、设备报审记录、监理日志、例会记录、整改通知等

基本符合要求□未符合要求□

备注:

7

当工程内容有重大变更时施工组织设计(方案)是否重新进行了审查

检查施工组织设计审查记录

基本符合要求□未符合要求□

8

是否对分包单位的资质进行核查

查验分包单位资质报审表

是□否□

备注:

9

是否组织检验批、分项分部(子分部)工程的质量验收和结构验收

对照工程实体和有关技术标准查验检验批分项、分部工程质量验收和结构验收记录

是□否□

备注:

年月日

主体结构阶段

建设工程各方主体质量行为检查表

表9

单位工程名称

施工进度

责任主体

序号

抽查项目

抽查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

1

施工单位资质、项目部管理人员的资格、配备及到位情况是否符合要求

查验施工单位资质证书、管理人员资格证书和中标通知书等文件对照现场人员

是□否□

备注:

2

有无违法分包所承揽的工程

查验施工合同及查询

有□无□

备注:

3

分包单位是否具备相应资质

查验分包单位资质证书

是□否□

备注:

4

质量责任制度的建立及落实

对照工程实体查验各项质量责任制度落实情况

基本符合要求□未符合要求□

检查项目经理、质安员及施工员资质及到位情况是否符合要求

备注:

主要工种及特殊工种作业人员持证上岗情况

5

施工组织设计(方案)是否经单位技术负责人审批,并按方案执行

检查已审批的施工组织设计(方案)对照施工现场

是□否□

备注:

6

特殊工种操作人员上岗资格、配备及到位情况是否符合要求

检查中中标通知和特种作业上岗证对照现场人员

基本符合要求□未符合要求□

备注:

7

施工单位是否对分包单位实施具体管理

检查施工单位对各项质量责任制度落实情况

是□否□

备注:

8

施工单位是否按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件进行施工

按工程技术标准及设计文件对照施工现场检查

基本符合要求□未符合要求□

备注:

9

检验批、分项工程质量的检验评定是否真实、及时、准确

检查有关检验批、分项工程评定资料对照现场检查

基本符合要求□未符合要求□

备注:

10

质量问题的整改和质量事故的处理是否符合要求

检查施工日志、质量事故处理会议记录、质量事故档案

基本符合要求□未符合要求□

备注:

年月日

主体结构阶段

建设工程实体质量抽查表

表10

单位工程名称

施工进度

项目分类

抽查内容及检查情况

主体结构实体质量

序号

抽查内容

核查方法

抽查结果

存在问题及整改情况

1

质量保证及见证取样送检检测资料

查验主体结构使用的建筑材料、构配件合格证、检测报告

基本符合要求□

未符合要求□

备注:

2

抽查混凝土结构、钢结构等重要部位及有特殊要求部位的质量及隐蔽验收

按工程技术标准及设计文件对照施工现场检查;检查隐蔽验收记录

基本符合要求□

未符合要求□

备注:

3

主体结构子分部、分部工程的质量验收资料

检查主体结构验收和相关自检资料

基本符合要求□未符合要求□

备注:

4

材料质量抽查

抽检部位:

钢材原材种类:

()()()()()()()()()()()()

按材料送检有关规定执行

合格□

不合格□

备注:

抽检部位:

钢筋()接种类:

()()()()()()()()()

按材料送检有关规定执行

合格□

不合格□

备注:

抽检部位:

普通粘结砖Mu()()组

蒸压砂砖Mu()()组

按材料送检有关规定执行

合格□

不合格□

备注:

备注

年月日

主体结构阶段

建设工程实体质量抽查表

表11

单位工程名称

施工进度

项目分类

抽查内容及检查情况

主体结构实体质量

序号

检查内容

抽查部位(设计强度)

抽查结果

存在问题及整改情况

5

承重结构混凝土强度

()

备注:

()

()

()

()

6

现浇楼板厚度

抽查部位(设计厚度)

备注:

()

()

()

()

()

7

*

受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度

抽查部位(设计要求)

备注:

()

()

()

()

()

8

钢结构的重要连接部位

抽查部位(设计要求)

备注:

()

()

()

备注

年月日

装饰、安装阶段

消除质量通病抽查表

表12

单位工程名称

施工进度

项目分类

序号

抽查项目

检查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

室外

1

是否已按照规定设置沉降观测点、防雷检测端子和安装竣工铭牌

检查沉降观测点、防雷检测端子设置和竣工铭牌的安装情况

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

建筑物主体与散水台阶是否按规范进行分隔,留沉降缝;散水台阶本身是否按规范留出伸缩缝,(缝宽度为20mm左右,并用沥青砂浆将缝灌满)

抽检散水、台阶

基本符合要求□未符合要求□

备注:

屋面隔热、防水、细部

1

防雷带转角园弧是否大于60mm,经过建筑物伸缩缝位置是否设补偿装置

抽检天面防雷带安装

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

屋面保护层是否按规定分隔,留伸缩缝,架空隔热层架空板与女儿墙距离是否不小于250mm

抽检天面保护层、隔热层做法

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

屋面防水层与女儿墙之间的阴角处有无做成R=100mm的圆弧角。

屋面抽气管、烟道等根部是否做成圆弧角高台,台高30mm,并做有效固定。

女儿墙压顶和阳台栏板压顶是否做成向内排水坡,坡度宜≥6%

抽检屋面细部做法是否符合规定

基本符合要求□未符合要求□

备注:

建筑细部

1

设计无注明时,阳台、外走道地面,是否较居室地面相对标高低15~20mm

抽检现场

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

水落口杯与基层接触处是否留宽20mm、深50mm凹槽,嵌填密封材料

抽检水落口

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

阳台、浴厕间等的地漏是否相对于地面标高低5~10mm。

水落口周围直径500mm范围内是否做成不小于5%的坡度。

抽检水落口

基本符合要求□未符合要求□

备注:

4

挑檐、阳台、雨篷下面是否已做滴水线或滴水槽,其深度和宽度均不应小于10mm

抽检滴水线

基本符合要求□未符合要求□

备注:

年月日

装饰、安装阶段

消除质量通病抽查表

表13

单位工程名称

施工进度

项目分类

序号

抽查项目

检查方法及内容

抽查结果及违规事实(备注)

管道安装

1

各种管道安装是否离墙大于20mm,并设管卡

抽检管道安装

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

管道穿越楼板、屋面和墙体是否有套管埋设,并凸出饰面层50mm

抽检管道安装

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

管道经过建筑物的伸缩缝是否装设补偿装置,PVC管的安装是否每层设有伸缩节

抽检管道安装

基本符合要求□未符合要求□

备注:

抹灰

1

公用梯间、走廊、室内墙面、顶棚是否有爆灰、空鼓、龟裂现象

抽检抹灰质量

基本符合要求□未符合要求□

备注:

门窗

1

铝合金窗安装周边是否填充密实,边缘用防水胶密封

敲击抽检窗安装

基本符合要求□未符合要求□

备注:

2

铝合金推拉窗扇是否安装防脱落装置,下框是否设置排水孔

抽检铝合金窗安装抽查结果

基本符合要求□未符合要求□

备注:

3

外窗台是否比内窗台低不少于20mm,并做出向外排水坡度,坡度均为≥20%

外窗台是否比内窗台低不少于20mm,并做出向外排水坡度,坡度均为≥20%

基本符合要求□未符合要求□

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