1自评报告.docx
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1自评报告
来安县建阳南路二期工程
自
评
报
告
安徽水安建设集团股份有限公司
二0一三年十月
来安县建阳南路二期工程
一、工程概况
1、工程简介:
来安县建阳南路二期工程为旧路拓宽改造工程,北起K0+780,向南与来阳路、文化路、陈郢路、新城大道等路相交,南至中央大道桩号K2+707,全长1927米。
道路等级为城市主干路;计算行车速度50km/h;道路建设性质:
旧路拓宽全新改造;路面类型:
机动车道和辅道均采用沥青砼路面。
全线原来水路两侧现状为农田区,沿线主要为村庄、农田、菜地、水塘等,在地貌上场地属于江淮丘陵,微地貌属于一级阶地地貌单元为河间地块波伏地。
场地面绝对高程为32.13米~42.44米,场地地形起伏较大,最大高差为10.31米。
2、道路横断面型式为:
红线宽度100m,路幅划分为:
路侧景观带20米+人行道5米+慢车道6米+机非分隔带4.5米+快车道29米+机非分隔带4.5米+慢车道6米+人行道5米+路侧景观带20米。
3、施工环境:
全线原来水路两侧现状为农田区,沿线主要为村庄、农田、菜地、水塘等,在地貌上场地属于江淮丘陵,微地貌属于一级阶地地貌单元为河间地块波伏地。
场地面绝对高程为32.13米~42.44米,场地地形起伏较大,最大高差为10.31米。
4、工程规模:
本工程全长1415米。
5、技术标准和设计参数:
5.1道路等级:
城市Ⅱ级主干路
5.2设计车速:
设计车速50km/h
5.3道路宽度:
红线宽度60米
5.4路面类型:
沥青砼路面
二、评估依据
1.依据国家法律、法规、部门和地方法规
(1)《中华人民共和国建筑法》
(2)《中华人民共和国合同法》
(3)《建设工程质量管理条例》
(4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》
2.技术规范与标准
序号
编号
名称
1
CJJ1-2008
《城镇道路工程施工与质量验收规范》
2
CJJ3-90
《市政排水管渠工程质量检验评定标准》
3
JTJ034-2000
《公路路面基层施工技术规范》
4
GB50268-2008
《给水排水管道工程施工及验收规范》
5
JTJ034-2000
《公路路面基层施工技术规范》
6
JTJ/T019-98
《公路土工合成材料应用技术规范》
7
GB50204-2002
《砼结构工程施工质量验收规范》
8
04S516
《混凝土排水管道及接口》
9
CECS164:
2004
《埋地聚乙烯排水管道工程技术规范》
10
GB/T50328-2001
《建设工程文件归档整理规范》
3.工程勘察设计文件
勘察报告、施工图纸及标准图集,设计交底资料、设计变更文件
4.合同
建设单位与施工单位签定的建设工程施工合同和协议文件。
国家和安徽省现行的相关工程建设法律、法规及强制性标准行文件。
三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况及施工合同履约情况
1、施工企业工艺标准执行情况:
安徽水安建设集团股份有限公司在施工过程中,按照企业工艺标准《安徽水安股份有限公司施工工艺标准》执行施工,能够满足该施工企业工艺标准的要求。
2、质量管理体系的运行情况:
安徽水安建设集团股份有限公司的质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均拥有资格证、上岗证。
质量管理体系运行正常。
3、施工合同履约情况:
安徽水安建设集团股份有限公司按照施工合同的约定履行全部义务。
我单位按合同要求的质量标准,严格按图纸、规范、设计变更等施工。
以合同规定双方责任、权利开展工作。
四、承建单位及质量管理情况
本工程无分包,承建单位为徽水安建设集团股份有限公司,有工程质量管理制度、质量责任制、质量检查制度等。
每道工序施工完,施工单位班组进行自检合格,项目部质量管理小组再进行检查,检查合格后报公司质量科进行检查,检查合格后报监理公司进行检查,经监理公司检查验收合格后,再进行下道工序施工。
五、法律、法规和工程强制性标准条文执行情况
安徽水安建设集团股份有限公司严格执行了国家及地方相关法律、法规、工程建设强制性条文。
六、新技术应用及施工技术措施落实情况
施工过程中,路床、路基、沥青面层、排水沟槽、管道等各分项工程,施工单位基本能够按施工组织设计和专项施工方案中的施工技术措施要求进行施工。
七、勘察、设计单位配合情况和设计功能指标实现情况
勘察、设计单位能积极配合施工单位解决工程施工中遇到的实际问题。
设计变更通知能及时下发。
我单位能严格按规范和设计要求组织施工,设计功能满足工程使用要求,无设计使用功能缺陷。
八、我单位合同履行情况、工程质量情况
在施工过程中,我项目部严格按建设工程规范和合同约定开展工作,采用定期向业主及监理提交日报、周报、月报,检查施工用材、控制施工进度、跟踪施工质量等多种方法措施和手段,严把质量关:
实施预控:
编制重点部位、关键工序的施工方案,并提出审查意见;核验工程材料等是否符合要求。
对工程所用的钢筋等材料使用前必须见证取样送检且复试合格后方允使用到工程中去。
实施平行检验:
对隐蔽、中间工程等验收检查时,包括轴线标高复核,实测实量并作记录;工程中间隐蔽验收,验收合格后并形成文字文件。
同时,对平行检验、现场巡查中发现的问题以口头通告或文字通知等形式要求并督促班组整改到位。
九、施工质量问题及处理情况
各分项工程中的检验批在进行质量验收时,发现的主要质量问题有:
基层灰土及沟槽回填灰土拌制不均匀,面层平整度不符合要求,检查井砌筑用红砖未及时洒水等,我项目部能及时进行以口头通知、召开项目部例会并形成例会纪要等形式要求班组及时整改、落实。
十、各分部各分项、检验批工程质量验收情况
一、道路
1、路基分部共有6个分项,120个检验批,合格检验批共120个。
分部质量经统计后评估为合格;
2、面层分部共有3个分项,26个检验批,合格检验批共26个。
分部质量经统计后评估为合格。
3、附属分部共有1个分项,8个检验批,合格检验批共8个。
分部质量经统计后评估为合格。
二、雨水管道:
共有6个分项工程,260个检验批,合格检验批共260个。
质量经统计后评估为合格。
三、污水管道:
共有6个子分部工程,278个检验批,合格检验批共278个。
质量经统计后评估为合格。
十一、质量控制资料
本工程各检验批质量验收记录完整,各分项质量验收记录完整;原材料的出厂合格证及试验资料齐全;轴线、标高复核资料符合要求;道路子单位共形成120份隐蔽验收记录;雨水分部共形成156份隐蔽验收记录,污水分部共形成176份隐蔽验收记录。
各分部工程资料基本完整、齐全。
十二、分部安全与功能的检查和抽样抽测结果
通过对各分部工程结构实体检测(各结构层厚度、面层和基层弯沉和平整度、侧石直顺度,检查井尺寸标高等),各分部安全与功能性检查和抽样抽查结果符合设计和规范要求。
十三、工程观感质量验收情况
根据对本工程各检验批的验收,无明显不达要求的缺陷,观感可评为“好”。
十四、综合评估
根据以上几个方面核查与评述,本工程质量评定为:
“合格”。
安徽水安建设集团股份有限公司
来安县建阳南路二期工程
2013年10月10日
工程主要材料验收汇总表
序号
材料名称
规格
见试取样
试验次数
试验
结果
监理
验收
备注
1
水泥
P.C32.5级
3
合格
合格
2
沙子
中砂
2
合格
合格
3
碎石
20-40mm
1
合格
合格
4
钢筋
Φ10
1
合格
合格
5
钢筋
Φ12
1
合格
合格
6
钢筋
Φ12
1
合格
合格
7
钢筋
Φ22
1
合格
合格
8
砼实心砖
240*115*53m
2
合格
合格
9
水稳碎石
级配
6
合格
合格
10
石灰
镁质石灰
2
合格
合格
11
玻纤土工格栅
30-30
1
合格
合格
12
玻纤土工格栅
50-50
1
合格
合格
13
球墨铸铁五防井盖
Φ740重型
1
合格
合格
14
高密度聚乙烯(HDPE)塑料管材
Φ50mm
1
合格
合格
15
高密度聚乙烯(HDPE)塑料管材
Φ60mm
1
合格
合格
16
高密度聚乙烯(HDPE)塑料管材
Φ75mm
1
合格
合格
工程质量控制资料核查记录
序号
资料名称
份数
核查情况
备注
1
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
符合
2
工程定位测量、放线记录
5
符合
3
水泥出厂合格证及进场检(试)验报告
3
符合
4
钢筋出厂合格证及进场检(试)验报告
3
符合
5
砂试验报告
2
符合
6
砖合格证及复试报告
2
符合
7
石子试验报告
1
符合
8
混凝土试块试验报告
12
符合
9
砂浆试块试验报告
8
符合
10
隐蔽工程验收表
352
符合
11
施工记录
24
符合
12
分项、分部工程质量验收记录
692
符合
工程实体实测检查表
序号
项目
实测情况
1
轴线位移
实测80点,合格72点,合格率90%
2
标高
实测80点,合格70点,合格率87.5%
3
尺寸
实测80点,合格69点,合格率86.3%
4
表面平整度
实测80点,合格72点,合格率90%
5
市政道路工程外观评分表
工程
名称
来安县建阳南路二期工程
工程地点
来安县
施工
单位
安徽水安建设集团股份有限公司
施工负
责人
阮仁强
检查
项目
外观要求
存在问题
应
得
分
实得分
加权系数
评分
沥
清
面
层
1、平整度小于规范要求
路面局部平整度较差
60
56
0.4
92.4
2、宽度及横坡符合设计要求
无36.8
20
18
3、井框与路面高差符合规范要求
极少数有小偏差
20
18
侧
缘
石
1、侧石、缘石必须稳固,线直弯顺,无折角,顶面应平整无错牙,侧石钩缝严密,缘石不得阻水。
沟缝不严密18.4
70
66
0.2
2、侧石背后填土必须密实
无
30
26
检
查
井
与
收
水
井
1、路面与井接顺,无跳车现象
无
25
22
0.2
2、收水井内壁抹面平整,不得起壳,裂缝。
无
25
23
3、井内无垃圾杂物,并圈及支管回填满足路面要求。
无
25
22
4、框盖完整无损,安装平稳、位置正确。
无
25
22
注:
1、如有护坡、挡墙、倒虹、涵洞等可根据行标增加项目,人行道和检查井与收水井的加权系数同改为0.15.增加项目为0.10
2、根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分
道路工程质量保证资料核查表
工程名称
来安县建阳南路二期工程
工程地点
来安县新区
开竣工
日期
2009.10~
2010.9
施工单位
安徽水安建设集团股份有限公司
建设单位
来安县交通局
序
号
项目名称
检查重点
检查情况
标准分
实得分
1
主体结构技术质量试验资料
1、各层密度试验;
2、回填土压实度;
3、砼强度。
基本齐全
22
17
2
原材料试验、各种预制构件质量资料,合格证明
1、水泥、钢材、砂、石、砖、石灰、石灰土中的土等原材料试验资料。
2、计量设备校核资料。
3、各种预制构件合格证书及试验资料。
4、主要外购件合格证
齐全
22
20
3
工程总体质量综合试验资料
1、排水工程试验
2、道路弯沉试验
基本齐全
12
10
4
隐蔽工程验收单
凡下道工序覆盖部分的重要项目都需要隐检手续。
资料齐全
12
11
5
工程质量评定单
分项、分部、单位(群体)工程质量评定资料
资料齐全
12
11
6
重大质量事故处理
报告、处理、结案及时,有质量监督站认可
无质量
事故
(0-6)
6
7
施工组织设计,
技术交底
有质量目标,措施,落实情况,环保,文明施工安全,节约及专项方案设计,审批完备,设计交底,施工交底齐备,配合比通知单,施工记录。
资料齐全
6
5
8
洽商记录竣工图
洽商,记要,变更齐全,有编号,手续完备,竣工图清晰完整,与实际相符。
符合要求
10
8
9
测量复核记录
控制点、基准线,水准点,复核记录,有放必复。
符合要求
4
3
合计
100
91
一、扣分原则:
1、主体结构资料按质量检验评定标准要求的检验内容和频率,凡带“△”项目不合格,或漏检点数达到全部应检点数的1%,扣3分直至扣完,此项得分率不足70%资料评分定为不合格,2、原材料试验及合格证每缺一项或一项不合格视严重程度扣0.5-2分;3、其它依资料完整,内容充实手续完备等情况酌情打分;
二、凡发现质量保证资料有弄虚作假编造数据的情况,资料分定为不合格。
市政排水工程外观评分表
工程名称
来安县建阳南路二期工程
工程地点
来安县
施工单位
安徽水安建设集团股份公司
施工负责人
阮仁强
填土认证
(分层压实、含水量、密度情况)
认证单位
闭水认证
认证单位
检查项目
外观要求
应得分
评价档次
实得分
加权系数
评分
排
管
1、管道平稳,直顺,无倒流水,缝宽均匀。
50
合格
45
0.35
93
2、接口平直、止水装置准确。
30
合格
26
3、构件质量符合要求。
20
合格
20
顶
管
1、接口密实、平顺、不脱落。
止水装置符合要求,内涨圈对中,不漏水。
50
2、线形直顺,坡度正确。
30
3、构件质量符合要求,无破损。
20
检
查
井
1、井壁无通缝,抹面压光无空鼓,裂缝。
70
合格
67
0.35
2、流槽平顺,无倒流水,踏步牢固,位置正确,无垃圾。
10
合格
7
3、井框、井盖完整无损,配套严密,安装平稳,位置正确,高度符合规定。
20
合格
16
回
填
土
1、分层填土,井边压实到位,填土到位,不带水回填。
50
合格
50
0.3
2、管道顶,井周围无下沉迹象。
50
合格
50
注:
1、如无护坡挡墙加权系数为排管0.35,检查井0.35,回填土0.3。
检查人:
年月日
2、某些项目是在施工过程中检查的,应有足够数量。
3、根据存在问题多少和严重程度,参照外观要求和应得分,酌情扣分。
排水工程质量保证资料评分表
工程名称
来安县建阳南路二期工程
施工单位
安徽水安建设集团股份有限公司
开竣工日期
2009、10~
2010.9
序号
检查内容
检查重点
检查情况
标准分
实得分
1
主体结构技术质量试验资料
1、各层密度试验;2、回填土压实度;3、砼强度;4、桩基质量要求齐全;5、沥青砼含油量试验。
资料齐全
22
20
2
原材料试验,各种预制构件质量资料,合格证明
1、水泥、钢材、砂、石、砖、石灰、石灰土中的土、沥青等原材料试验资料;2、计量设备校核资料;3、各种预制构件合格证书及试验资料;4、主要外构件合格证。
基本齐全
22
20
3
工程试验资料
污水管道闭水试验。
资料齐全
12
12
4
隐蔽工程验收单
凡下道工序覆盖部分的重要项目都需要隐检手续。
资料齐全
12
12
5
工程质量评定单
分项、分部、单位工程质量评定资料。
资料齐全
12
11
6
重大质量事故处理
报告、处理,结案及时,有质量监督站认可。
无质量事故
(0-6)
6
7
施工组织设计、技术交底
有质量目标,措施,落实情况,环保,文明施工安全,节约及专项方案设计,审批完备,设计交底,施工交底齐备,配合比通知单,施工记录。
资料齐全
6
4
8
洽商记录竣工图
洽商,纪要,变更齐全,有编号,手续完备,竣工图清晰完整,与实际相符。
符合要求
10
8
9
测量复核记录
控制点,基准点,水准点,复核记录,有放必复。
符合要求
4
3
10
合计
100
96
一、扣分原则:
1、主体结构资料按质量检验评定标准要求的检验内容和频率,凡带“△”项目不合格,或漏检点数达到全部应检点数的1%,扣3分直至扣完,此项得分率不足70%资料评分定为不合格。
2、原材料试验及合格证每缺一项或一项不合格视严重程度扣0.5-2分。
3、其他依资料完整,内容充实手续完备等情况酌情打分。
二、凡发现质量保证资料有弄虚作假编造数据的情况,资料分定为不合格。