优质工程评分表.docx
《优质工程评分表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《优质工程评分表.docx(113页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
优质工程评分表
优质工程评分表
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
工程项目治理15分
1.1
工程项目合法性文件
3
工程项目可研批复、项目核准文件等资料齐全。
缺1项全扣。
检查工程项目可研批复、项目核准文件等资料
1.2
工程建设专项许可文件
4
环境爱护、水土保持等评判及审批文件资料齐全。
缺1项扣2分,重要文件为复印件扣1分
检查有关文件
1.3
组建业主项目部
2
按规定组建业主项目部。
未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分
检查项目部成立文件及人员数量、资格
1.4
工程建设治理纲要
3
按规定编制工程建设治理纲要,并附质量通病防治任务书。
未编制建设治理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时刻不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。
检查工程建设治理纲要及质量通病防治任务书
1.5
工程建设创优规划
3
按规定编制工程建设创优规划。
未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时刻不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。
检查工程建设创优规划
2
质量过程操纵数码照片采集与治理20分
2.1
数码照片主题
4
数码照片主题与规定相符。
补拍、替代、合成等严峻不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。
检查有关数码照片
2.2
数码照片数量
4
数码照片中有效照片数量满足规定要求。
数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。
检查有关数码照片
2.3
数码照片分类及整理
4
按要求设置文件夹,照片命名、归类规范。
未按要求设置文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。
检查有关数码照片
2.4
数码照片符合性
4
照片内容符合现场实际情形,拍照时刻与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情形。
照片内容不符合现场实际情形、拍照时刻与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍照时刻不对应、照片共用的每张扣0.5分。
检查有关数码照片
2.5
数码照片规范性
4
标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。
1张不符合扣0.5分。
检查有关数码照片
3
标准工艺应用16分
3.1
标准工艺应用策划
8
工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优操纵细则编制标准工艺实施操纵策划专篇。
创优文件中无实施策划专篇内容1份扣2分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。
检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及治理工作评判表
3.2
标准工艺应用实施
4
业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采纳的标准工艺应用进行交底(增加标准设计图集内容),施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采纳典型施工方法。
未应用标准工艺成果1份扣1分。
检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和治理工作评判表
3.3
标准工艺应用验收、总结
4
业主项目部对标准工艺应用成效组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评判表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。
每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。
检查标准工艺治理工作评判表、标准工艺应用成效验收报告、符合性评判表、评估表和自评表
4
工程招标治理8分
4.1
设计招标
2
按规定进行设计招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.2
施工招标
2
按规定进行施工招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.3
监理招标
2
按规定进行监理招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.4
主设备招标
2
按规定进行要紧设备(主变、断路器、组合电器、无功补偿等)招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。
检查中标通知书、合同
5
工程造价治理6分
5.1
工程概算操纵
3
工程概算不超过可研估算。
每超1%扣0.5分。
查概算资料
5.2
工程结算
3
按时完成结算,未按时完成全扣。
查结算资料
6
工程设计治理20分
6.1
工程设计创优实施细则
3
按要求编写工程设计创优实施细则。
无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在初步设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。
检查设计创优实施细则
6.2
设计强制性条文执行打算及执行记录
3
按要求编制设计强制性条文执行打算,按照供图进度填写执行记录。
无打算或执行记录全扣,打算或执行记录不完整1处扣1分。
检查工程强制性条文执行打算及执行检查表
6.3
图纸设计交底
3
及时参加图纸设计交底并出具交底记录。
缺记录1份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。
检查图纸设计交底记录
6.4
设计变更治理
3
按照规定要求进行设计变更治理。
设计变更治理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。
检查设计变更、施工图会检纪要
6.5
质量通病防治的设计措施和技术要求
3
设计文件应明确质量通病防治的设计措施和技术要求,按照业主单位下发的质量通病任务书编制专业质量通病防治措施并交底。
无专业质量通病防治措施全扣;针对性差或与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣1分。
检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸
6.6
设计工代治理
3
按合同要求派驻设计工代,及时处理现场咨询题,工代治理制度和派驻文件应备案。
无工代治理制度扣2分;无派驻文件扣1分;其他1项不符合扣0.5分。
检查设计工代治理制度以及设计工代现场派驻文件
6.7
工程设计技术文件
2
按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。
未及时提供全扣。
检查供图打算及工地例会纪要
7
施工治理30分
7.1
组建施工项目部
2
按规定组建施工项目部。
未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分
检查项目部成立文件及人员数量、资格
7.2
工程施工创优实施细则
3
按要求编写工程施工创优实施细则及交底。
未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时刻不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。
检查施工创优实施细则及交底记录
7.3
工程开工报审
2
工程开工报审表齐全规范。
缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。
检查工程开工报审表
7.4
项目治理实施规划
4
项目治理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。
缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指有关治理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术治理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时刻不符合要求1项扣0.5分。
检查项目治理实施规划(施工组织设计)及交底记录
7.5
施工方案
6
施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,专门方案通过专家论证,并形成相应记录。
未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;专门方案无专家论证1份扣2分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。
按照项目治理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及有关记录
7.6
工程建设强制性条文执行
3
按规定编制施工强制性条文执行打算,记录表齐全。
无打算或执行记录表全扣;打算或记录表不完整1处扣1分。
检查施工强制性条文执行打算及执行记录表
7.7
监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环治理
4
按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环治理。
未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。
检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单
7.8
按图施工
2
按批准的设计文件施工。
1项不符合扣1分。
检查竣工图纸及现场
7.9
工程质量咨询题处理记录
2
工程质量咨询题处理记录齐全、规范。
未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。
检查工程质量咨询题台账及工程质量咨询题处理单
7.10
施工质量通病防治措施及工作总结
2
做好施工质量通病防治措施及工作总结。
无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治成效不明显每项扣0.5分。
检查质量通病防治措施及总结
8
工程监理40分
8.1
组建监理项目部
2
监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。
未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分
检查项目部成立文件及人员数量、资格
8.2
监理规划
3
按要求编制监理规划,交底记录齐全。
无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。
检查监理规划及交底记录
8.3
工程监理创优操纵细则
3
工程监理创优操纵细则齐全、规范,交底记录齐全。
未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时刻不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行交底扣1分。
检查监理创优操纵细则及交底记录
8.4
工程建设强制性条文执行
3
按要求审核施工强制性条文执行打算表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。
无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行打算表扣1分。
检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行打算表报审表
8.5
监理旁站方案、记录
3
按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。
无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣1分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。
旁站方案、记录及旁站点设置
8.6
工程款审批
3
按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。
1项不符合扣1分
检查工程预付款、进度款报审表
8.7
审核项目治理实施规划
3
项目治理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。
未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。
检查报审表及文件审查记录
8.8
审核施工方案(措施)
3
施工方案(措施)审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表及文件审查记录
8.9
审核要紧施工机械/工器具及计量器具
2
要紧施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.10
审核施工要紧治理人员资格及专门工种/专门(种)作业人员
2
施工要紧治理人员资格及专门工种/专门(种)作业人员审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.11
审核工程材料/构配件/设备进场
2
工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.12
审核要紧材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质
2
要紧材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.13
工程质量评估报告
2
按要求编制质量评估报告。
无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。
检查质量评估报告
8.14
质量通病防治操纵措施及评估
2
质量通病防治操纵措施及评估资料齐全、规范。
无操纵措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。
检查质量通病防治操纵措施及评估报告
8.15
工程质量验评划分
3
工程质量验评划分(土建、电气及有关辅助工程)资料齐全。
未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。
检查工程质量验评划分报审表或总表
8.16
工程验评记录统计
2
填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。
无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。
检查工程验评记录统计表、报审表
9
工程工期治理3分
9.1
项目进度实施打算
3
各参建单位编制项目进度实施打算并实施动态治理。
未编制打算扣完,未及时调整打算扣1分
检查项目进度实施打算及其调整内容
10
安全治理26分
10.1
事故考核8分
10.1.1
人身损害事故
3
施工及达标考核期间不发生重伤事故。
发生重伤扣完
检查安全事故报告表
10.1.2
一样施工安全事故
3
施工期间不发生因施工缘故造成的一样机械设备事故、一样火灾事故、负要紧责任的一样交通事故、不发生职员集体食物中毒事故。
每发生一次扣1分
检查安全事故报告表
10.1.3
电网非正常停运事件
2
施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。
发生扣完
检查安全事故报告表
10.2
安全治理及施工安全方案18分
10.2.1
安全文明施工策划及应急治理
4
建设治理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全治理及风险操纵方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。
无安全文明总体策划、安全治理及风险操纵方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。
检查建设治理单位安全文明总体策划,施工单位安全治理及风险操纵方案,监理单位安全监理工作方案、应急处置方案及报审表
10.2.2
安全检查考核评判
2
开展安全检查和安全治理评判。
未进行安全检查或考核评判扣完。
咨询题未闭环,1项扣0.5分
检查工程项目的安全评判报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。
10.2.3
安全制度及安全治理网络
2
健全安全制度,安全治理网络健全。
无安全制度、安全治理网络扣完。
安全制度、安全治理网络不健全每处扣0.5分
检查参建单位安全治理制度及安全治理网络
10.2.4
危险较大的分部分项工程、重要施工工序、专门作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施
4
达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、专门作业、危险作业项目应分不编制专项施工方案或安全技术措施。
每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分
检查有关安全方案和安全技术措施
10.2.5
分包治理
2
规范专业分包治理,无违法违规转包、分包。
违法违规转包、分包扣完。
检查分包合同
10.2.6
起重机械安全治理
2
要紧的起重机械检验合格并报监理审核确认。
起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分
检查有关机械设备的合格证、监理报审表
10.2.7
安委会及其活动
2
项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。
每项不符合扣1分
检查安委会成立文件及其活动记录
11
材料设备治理5分
11.1
设备监造
3
按合同要求对重要设备组织监造。
监造报告及有关记录每缺1份或不符合要求扣1分。
抽查设备监造报告(监造记录)
11.2
材料设备检查及缺陷处理
2
材料设备检查及缺陷处理记录齐全。
缺1份扣1分,填写不规范1处扣0.5分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(阻碍施工)1项扣0.5分。
检查要紧设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表
12
验收及总结评判27分
12.1
中间验收
4
按规定进行各个时期的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。
缺少1份扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。
检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料
12.2
工程竣工预验收
4
工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺治理规范。
无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。
检查竣工预验收资料
12.3
工程启动验收
4
按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺治理规范。
缺启动验收报告或启动竣工验收证书全扣;验收报告、启动竣工验收证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。
检查工程启动验收报告和启动竣工验收证书
12.4
工程总结(业主、设计、施工、监理单位)
4
业主、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。
缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结体会教训及改进措施1份扣0.5分。
检查工程建设总结
12.5
质量综合评判
4
建设治理单位应对业主项目部质量工作及事实上际成效进行综合评判;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及事实上际成效进行综合评判。
缺少1份扣1分;评判结论与实际不符1份扣2分;评判人员未签字、无评判结论、1处扣0.5分。
检查有关单位的评判记录
12.6
质量监督报告
4
规定时期的质量监督报告齐全。
缺少1份扣1分;报告中咨询题未闭环1项扣0.5分。
检查各时期质量监督报告
12.7
消防专项验收
3
消防专项验收报告或有关备案证明材料齐全。
缺少扣完。
检查消防专项验收报告或有关备案证明材料
13
生产预备及运行治理14分
13.1
运行编号、标牌、警示牌
4
运行编号、标牌、警示牌整齐有序。
1处不符合扣1分。
检查运行编号、标牌、警示牌
13.2
构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号
4
构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号齐全。
1处不符合扣1分。
检查构架爬梯编号及防误爬装置、户外照明灯具等编号
13.3
安全工器具治理
2
安全工器具治理规范,器具均在检定有效期。
不规范1项扣1分;未在规定时刻内检定1项扣1分。
检查安全工器具室
13.4
消防器具治理
2
消防器具治理规范,器具均在检定有效期。
不规范1项扣1分;未在规定时刻内检定1项扣1分。
检查消防器具治理记录、检查消防器具
13.5
运行缺陷记录及处理
2
按规定进行运行缺陷记录及处理。
不规范1项扣1分。
检查运行缺陷记录
14
工程档案治理10分
14.1
文件材料书写的字迹、载体
2
文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。
检查有关资料
14.2
归档文件组卷
2
归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内名目案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案治理方法(试行)》的要求。
1项不符合扣0.5分。
检查有关资料
14.3
案卷装订
1
文件、案卷装订符合档案要求。
1项不符合扣0.5分。
检查有关资料
14.4
竣工图
2
竣工图有关资料齐全。
未提交竣工图电子文档的全扣;没有编制竣工图总讲明和分册讲明的扣1分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发觉设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。
检查竣工图总讲明和分册讲明
随机检查竣工图3张
检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)
14.5
归档时刻与范畴
2
监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范畴满足要求。
1项不符合扣0.5分。
检查移交记录
14.6
案卷名目
1
案卷名目齐全。
缺少名目全扣,名目不符合要求1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。
检查本工程档案资料案卷名目(清册)和移交清单
附表C-3-2
110(66)千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量治理及工艺480分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
施工过程质量操纵与检测资料(土建部分90分)
1.0
要紧材料出厂资料及试验资料30分
1.0.1
要紧原材料合格证明及检测报告
4
钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。
缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。
检查钢筋、水泥等材料跟踪治理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效
1.0.2
有关建筑装饰产品合格证
4
灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。
缺1项扣1分;不完整扣0.5分。
检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效
1.0.3
试件(块)有关试验报告
6
混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。
钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。
缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。
检查有关试验报告
1.0.4
土方回填试验报告
4
土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试验报告齐全。
缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。
通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等有关资料
1.0.5
地基处理、基桩检测报告
4
地基处理符合设计要求,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,试验报告齐全。
存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。
检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。
1.0.6
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
4
重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。
混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。
检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告
1.0.7
结构实体钢筋爱护层厚度检验
4
结构实体钢筋爱护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。
缺少1部位扣2.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。
检查检验方案及钢筋爱护层厚度检验报告
1.1
隐藏工程验收记录20分
1.1.1
地基验槽
4
勘察设计单位必须参加地基验槽隐藏验收,隐藏验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情形