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运营部作业标准和流程

生产、计划、物料作业流程控制程序

1.目的

通过明确和规范公司生产物料运作管理、物料采购和供应、计划排程、入库等作业步骤、流程和责任,提高生产效率,简化作业流程,确保生产的有序运行。

2.范围

适用于本公司所有服务于生产的各相关部门(生产运营部、供应配套部、市场营销部、技术开发部、品质保证部等)。

3.权责

3.1市场营销部:

客户PO单转化为制造命令单;接收和反馈客户信息。

3.2技术开发部:

依据客户产品信息制定产品工艺规范和流程;客户产品技术支持和服务。

3.3生产运营部:

1)生产管理处:

生产前期准备动作;确认生产产能和人员状况。

2)生产调度处:

开具物控单主表;出具物料请购单,跟进物料交期进度。

3)生产计划处:

订单评审,确认订单交期;制定生产计划,跟进生产和订单出货进度。

3.4供应配套部:

生成采购作业单据,确认物料交期;分发收货通知;处理采购异常。

3.5仓库:

点收、确认收货数量;来料送检;单据传递;物料保存,产品防护和交付。

3.6品质保证部:

来料及产品检验;生产过程监督,质量异常处理。

4.定义

4.1贯彻公司经营方针,各部门严格按照各项规章制度,遵守本生产经营作业流程规定,确保产品保质、保量、按时交付。

4.2依据《产品标识和可追溯性控制程序》和《记录控制程序》,执行单据收集、审核、统计、保存,确保产品数据统一、有效、可追溯。

5.流程

部门

层次

市场营销部

生产计划处

生产调度处

供应配套部

供应商

仓库

品质保质部

1

销售计划和订单评审

2

3

4

5

6

7

 

1.内容:

1.1.安排送货:

1.1.1.

通知送货:

采购跟单员根据PMC部PC的采购交期要求,至少提前1天,通知供应商送货。

1.1.2.

采购跟单员在K3系统中,下推生成

1.2.准备送货:

接我司采购跟单员送货要求后,供应商复印我司该批物料的,制作<送货单>(须填写正确的物料名称与代码)。

两单一物准备齐全后,方可送货。

1.3.通知收货:

1.3.1.手工<收货通知单>:

每日下午4点前,采购部文员汇整第2天的到料信息,制作手工<收货通知单>电子表格,并通过电子邮件发送给中心仓、PMC部、制造部、品管部经理。

1.3.2.特殊情形:

逢周六,采购部文员制作涵盖下周日、周一2天的手工<收货通知单>电子表格。

对于特别紧急要求当日到料的物料,可电话通知中心仓和PMC部经理。

1.4.安排收货:

1.4.1.安排仓位:

根据手工<收货通知单>电子表格的到料信息,中心仓经理(或主管,以下同)安排相应的收货仓位,将仓位和仓管员安排填入手工<收货通知单>电子表格。

1.4.2.传递安排:

每日下午5点前,中心仓经理将该手工<收货通知单>电子表格,通过电子邮件发送给PMC部单务MC、品管部IQC组长和PMC部、制造部、品管部、采购部经理。

1.5.准备收货:

1.5.1.仓管员准备:

每日早会时,中心仓经理将收货安排通知责任仓管员。

仓管员清理库位、调整人员,准备接收。

1.5.2.IQC准备:

根据手工<收货通知单>的到料和仓位信息,每日早会时,IQC组长将收货安排通知责任IQC,准备相应的《进料检验作业指导书》,明确检验要求。

1.6.确认<送货单>:

1.6.1.接收单据:

外购物料送到我司后,供应商送货员在36栋公司门卫接待室等待。

保安员立即电话通知PMC单务MC(或经理、经理助理)到接待室接收<送货单>。

1.6.2.核对单据:

PMC部单务MC须在10分钟内到达36栋公司门卫接待室,根据我司复印件,核对供应商<送货单>,确认物料名称、料号、单据数量、供应商名称等。

A.如确认无误,进入本程序5.6.3章节。

B.如确认有误,PMC部单务MC要求供应商送货员在<送货单>上修改不符合项,并签名确认后,进入本程序5.6.3章节。

C.如确认有误,但供应商送货员拒绝在<送货单>上修改不符合项,PMC部单务MC将此信息反馈给采购部跟单员(或经理)和PMC部经理,暂停收货。

D.核对单据与处理异常的时间,应控制在15分钟内。

1.6.3.确认单据:

单据核对无误后,PMC部单务MC在供应商<送货单>上加盖“PMC章”,签注收货仓位、仓管员信息、到货时间,并复印1份,传递给PMC部审单员。

1.6.4.通知到料:

同时,PMC部单务MC电话通知中心仓责任仓管员(或主管)和品管部IQC组长(或经理)到料信息。

1.6.5.返还单据:

随后,将<送货单>返还给供应商送货员。

1.7.通知接收:

1.7.1.通知仓管员:

根据<送货单>仓位信息,供应商送货员将货物送到相应指定厂区。

根据<送货单>仓管员信息,各厂区保安员立即电话通知责任仓管员(或仓库主管)准备接收,并禁止供应商送货员进入各厂区生产区域。

1.7.2.通知IQC:

同时,责任仓管员口头或电话通知各库区IQC(或IQC组长)。

双方同步到达,相互配合进行现场检验。

1.8.现场检验:

1.8.1.检验依据:

品管部责任IQC根据《产品检验管理程序》、对应产品《进料检验作业指导书》的要求,在外购物料到达指定收货区15分钟内进行现场抽检。

1.8.2.抽检合格:

如现场抽检合格,进入本程序5.9章节。

1.8.3.抽检不合格:

如现场抽检不合格,则进入以下程序。

1.8.3.1.复检:

责任IQC立即电话汇报给IQC组长,进行现场复检。

如IQC组长判定合格,则进入本程序5.9章节。

如IQC组长判定不合格,则进入下程序。

1.8.3.2.让步判定:

IQC组长电话汇报给PMC部经理(或经理助理,以下同),后者确认是否为生产急需用料。

有如下情形:

A.如为急需用料,则按照《让步接收作业流程》,经权限主管口头核准后,进入本程序5.9章节。

B.如虽为急需用料,但按照《让步接收作业流程》,权限主管不同意让步接收,则IQC组长通知中心仓仓管员不点收物料,直接退货给供应商送货员。

C.如为不急需用料,则IQC组长通知中心仓仓管员不点收物料,直接退货给供应商送货员。

1.8.4.现场检验时间:

初检时间应控制在40分钟内,最终判定应在60分钟内完成。

1.9.物料点收:

1.9.1.核对单据:

现场检验合格(或让步接收)后,库区IQC通知相应责任仓管员。

后者根据我司复印件和送货实物,再次核对供应商<送货单>,确认物料名称、料号、供应商名称等。

A.如确认无误,仓管员开始点收物料。

B.如确认有误,仓管员要求供应商送货员在<送货单>上修改不符合项。

修改后,仓管员开始点收物料。

C.如确认有误,但供应商送货员拒绝在<送货单>上修改不符合项,则责任仓管员拒绝收货,并电话反馈给中心仓经理和采购部跟单员(或经理)。

D.核对单据与处理异常的时间,应控制在10分钟内。

1.9.2.清点实物:

根据来料的特性,中心仓责任仓管员采用“点数”或“磅重”的方法清点实物。

A.如清点数量与<送货单>数量不符,而供应商送货员拒绝确认或签认实际数量,则责任仓管员拒绝收货,并电话反馈给中心仓经理和采购部跟单员(或经理)。

B.如清点数量与<送货单>数量不符,经供应商送货员确认,并在<送货单>上签认实际数量后,责任仓管员按照双方签认数量办理入库手续。

C.如清点数量与<送货单>数量相符,责任仓管员按照<送货单>数量办理入库手续。

D.一般要求责任仓管员在2个小时内,完成清点实物。

1.9.3.来料送检:

实物数量清点完成后,责任仓管员以双方签认的<送货单>实收数量,在10分钟内填报<来料检验报表>送检项,送相应库区IQC出具报告。

1.10.IQC检验:

1.10.1.检验范围:

A.全检物料:

根据《产品检验管理程序》和对应产品《进料检验作业指导书》的要求,全检物料在现场抽验完成后,还需要进行全检。

B.抽检物料:

尽管现场检验已判定合格,但检验结果不良率偏大或对检验结果有怀疑,可加大比例再次进行IQC检验。

1.10.2.检验区域:

在各库区的IQC区域进行检验。

1.10.3.检验与挑选:

IQC全检时,对不合格物料同步进行挑选、标识、隔离。

隔离出的不合格物料,不计入合格物料数量,并按《退货作业流程》办理退货。

1.11.来料标识:

按照《产品标识与追溯管理程序》的要求,品管部IQC对需要进行追溯管理的重要物料进行可追溯标识,对产品检验结果进行品管标识。

1.12.检验报告与传递:

1.12.1.检验合格:

1.12.1.1.如现场检验合格,IQC接收仓管员送检<来料检验报表>后,在30分钟内,以当批检验合格数,出具合格意见<来料检验报表>,并送IQC组长审核。

1.12.1.2.如须进行IQC检验,IQC在每日上午11点和下午3点前,以当时已检验合格数量,出具合格意见<来料检验报表>,并送IQC组长审核。

1.12.1.3.IQC组长审核后,于每日上午12点和下午4点前,将<来料检验报表>“财务部联”、“中心仓联”直接传递给中心仓责任仓管员,将“采购部联”、“品管部联”传递给品管部文员。

1.12.1.4.责任仓管员每日上午9点和下午2点前,将我司复印件、原始<送货单>、<来料检验报表>“财务部联”三单合并粘贴,传递给PMC部外购MC。

1.12.1.5.品管部文员传递<来料检验报表>“采购部联”给采购部文员归档,“品管部联”自行归档。

1.12.2.检验不合格:

1.12.2.1.不合格物料来源:

A.现场检验:

在现场检验判定不合格,但经权限主管口头核准,同意让步接收的物料。

B.IQC检验:

在IQC检验过程中,依AQL标准判定的全批不合格物料。

1.12.2.2.不合格报告:

A.来料检验不合格时,责任IQC立即出具不合格意见<来料检验报表>,IQC组长确认后,于30分钟内送品管部、总经办审核。

B.总经办、品管部会同各相关部门,最终判定并签批该批物料的处理方式:

退货或让步接收。

C.随后,总经办将该<来料检验报表>,返还给品管部文员。

1.12.2.3.退货:

如判定退货,

A.品管部文员于60分钟内,分别传递此退货意见的<来料检验报表>“中心仓联”、“财务部联”、“采购部联”给中心仓文员、PMC部审单员、采购部文员,将“品管部联”自行归档。

B.中心仓文员将<来料检验报表>“中心仓联”报中心仓经理知悉,于30分钟内传递给责任仓管员。

C.责任仓管员将原始<送货单>、我司复印件、<来料检验报表>“中心仓联”三单合并粘贴、归档,并依《退货作业流程》,跟催退货。

D.采购部文员依<来料检验报表>“采购部联”通知责任采购跟单员后归档。

后者依《退货作业流程》规定,执行退货。

E.PMC部审单员将<来料检验报表>“财务部联”、供应商<送货单>复印件两单合并粘贴、归档。

此批货无K3入库记录。

1.12.2.4.让步申请:

如判定可让步接收。

A.根据《让步接收作业流程》,采购部责任跟单员于30分钟内开具<让步接收申请单>,采购部经理审批。

B.根据来料质量问题特点,研发部、制造部、PMC部、品管部相关负责人,会签让步接收意见。

C.根据会签意见,权限主管最终签批该<让步接收申请单>,并将该<让步接收申请单>传递给品管部文员。

1.12.2.5.让步接收:

A.品管部文员于30分钟内,将已核准<让步接收申请单>和不合格意见<来料检验报表>“采购部联”传递给给采购部文员,将“中心仓联”、“财务部联”传递给中心仓文员,将“品管部联”自行归档。

并电话通知品管部IQC组长。

B.按照《产品标识与追溯管理程序》,IQC在判定让步接收的来料上,粘贴品管“让步接收标”。

C.采购部文员将<来料检验报表>和<让步接收申请单>“采购部联”,两单合并粘贴、归档。

D.中心仓文员报中心仓经理知悉后,于30分钟内,将<来料检验报表>和<让步接收申请单>“财务部联”、“中心仓联”传递给责任仓管员。

E.责任仓管员每日上午9点和下午2点前,将我司复印件、原始<送货单>、<来料检验报表>和<让步接收申请单>“财务部联”四单合并粘贴,传递给PMC部外购MC。

并将<来料检验报表>和<让步接收申请单>“中心仓联”两单合并粘贴,归档。

1.13.制单:

PMC部外购MC根据我司复印件、原始<送货单>、<来料检验报表>(或有<让步接收申请单>,以下同)“财务部联”,核对实际合格送货数量是否超出数量。

1.13.1.如实际合格送货数量未超出数量:

1.13.1.1.PMC部外购MC选择相应的采购订单号,以实际合格送货数量入K3外购库,制作并打印、签认。

1.13.1.2.每日上午10点和下午3点前,PMC部外购MC将“各联”、原始<送货单>、<来料检验报表>“财务部联”,三单(或有四单)合并粘贴后,传递给PMC部审单员,将我司复印件报废处理。

1.13.2.如实际合格送货数量超出数量:

1.13.2.1.PMC部外购MC选择相应的采购订单号,以数量入K3外购库,制做并打印、签认。

1.13.2.2.PMC部外购MC选择上述单号,以实际合格送货数量扣除该批数量的余数入K3赠品库,制做并打印、签认。

1.13.2.3.每日上午10点和下午3点前,外购MC将、原始<送货单>、<来料检验报表>“财务部联”四单(或有五单)合并粘贴后,传递给PMC部审单员。

并将我司复印件报废处理。

1.14.审核:

1.14.1.审单:

1.14.1.1.PMC部审单员核对(或有,以下同)、<来料检验报表>“财务部联”、原始<送货单>无误后,在上做单据审核、签认,在K3系统中做系统审核。

将供应商<送货单>复印件报废处理。

1.14.1.2.PMC部审单员应于每日下午4点前,审核完成当日上午10点前制作的所有

1.14.2.送单:

每日下午4点半前,

1.14.2.1.PMC部审单员将原始<送货单>、已审核、<来料检验报表>“财务部联”合并粘贴后,送财务部成本会计存档。

1.14.2.2.PMC部审单员分别传递已审核“采购部联”、“中心仓联”给采购部和中心仓文员,并将“PMC部联”自行归档。

1.14.2.3.中心仓文员在1个工作日内,将“中心仓联”传递给各责任仓管员归档。

1.14.3.未送单报告:

1.14.3.1.PMC部报告:

当日下午3点后,审单员核对前日下午3点前的供应商<送货单>复印件,清查所有未送达的到料单据,于下午4点半前提交<未送单报告>,详列未送达到料单据,经PMC部经理审核后,复印分发中心仓、品管部、财务部、总经办各部负责人。

1.14.3.2.财务部报告:

当日下午4点后,信息管理主管核对K3系统,清查前日制作的所有未审核,于下午5点前提交<未送单报告>,详列未审核,经财务部经理(或总经办)审核后,复印分发中心仓、品管部、PMC部、总经办各部负责人。

1.14.3.3.报告反馈:

A.PMC部报告:

当日下午5点前,中心仓、品管部部门负责人须在PMC部<未送单报告>上,逐项回复未送单原因、对策,并督促和协助下属完成工作。

B.财务部报告:

当日下午5点半前,PMC部负责人须在财务部<未送单报告>上,逐项回复未审核原因、对策,并督促和协助下属完成工作。

1.15.责任:

根据两部<未送单报告>,对未能按规定时间完成工作或频繁出错的个人和部门主管,视情节轻重,给予如下处罚:

1.15.1.部门经理:

给予批评、通报批评、警告处分,并处相应经济处罚。

1.15.2.间接责任主管:

给予批评、通报批评、警告处分,并处相应经济处罚。

1.15.3.直接责任人员:

给予批评、通报批评、警告处分、严重警告,并处相应经济处罚。

2.相关程序:

2.1.《产品检验管理程序》

2.2.《产品检验作业指导书》

2.3.《让步接收作业流程》

2.4.《退货作业流程》

3.相关表单:

3.1.<送货单>

3.2.手工<收货通知单>

3.3.<来料检验报表>

3.4.<让步接收申请单>

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.<未送单报告>

4.流程图:

见附件1

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