内部审计常用表格文书.docx

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内部审计常用表格文书

编号:

审计立项书

审字[]第号

审计项目

被审计单位或人

立项依据

审计的主要内谷:

机构负责人:

年月日

分管领导

审核意见

签名:

年月日

主管领导

审批意见

签名:

年月日

审计方案

为进一步,对下属家单

位拟开展审计。

为做好此次审计工作,结合内审机构基

本情况,特制定如下实施方案。

一、审计对象及范围:

本次审计对象为:

审计范围:

二、审计小组名单:

审计一组:

审计二组:

审计组其他成员:

三、时间安排:

20年月-月

四、审计内容:

 

五、工作要求:

内审部

年月日

 

进场时间安排表

时间

单位

审计人员

备注:

进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。

审计部

审计通知书

字第号

关于审计的通知

根据,我部派出审计小组,自年月

日起对你单位进行审计,审计时间范围为年月

至年月。

预计现场审计时间为周。

请给予积极配合,提供

审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

审计进场时间:

参会人员:

附件:

1、承诺书

2、审计所需资料明细

审计组带队领导:

审计组长:

审计组成员:

年月日

承诺书

审计工作小组:

我们郑重承诺:

本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其

他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象

负责人签字:

经办人签字:

签章:

年月日

审计所需资料

资料类型

资料目录

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

审计资料交接单

送审资料名称

计量单位

数量

备注

说明:

审计小组:

被审计单位:

接收人:

移交人:

年月曰年月曰

移交人:

接收人:

年月曰年月曰

注:

此表一式两份,交接双方各执一份

审计实施方案

被审计单位名称:

审计项目名称

立项依据

审计依据

被审计单位基本情况及下属非法人单位简要情况

审计目标范围内容重点

审计实施步骤

人员分工

计划工作时间

审计组成贝

组长

组员

领导批示

审计方案调整

领导批示

编制人:

编制时间:

年月曰

审计工作底稿

索引号:

第页(共页)

项目名称

审计(调查)事项

审计人员

编制日期

审计过程:

审计认定的事实摘要及审计结论:

审核意见:

审核人员

(手签)

审核日期

说明:

索引号与取证单命名方式一致:

ww—001

审计报告征求意见书

对你单位审计的现场工作业已结束,请于收到审

计报告(征求意见稿)后在七日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的意见连同审计报告(征求意见稿)一并送回我处。

在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告(征求

意见稿)没有异议。

审计部

年月日

审计档案

编号:

被审计单位

审计时间

审计项目

资料名称

第一部分:

结论性材料

第二部分:

证明性材料

审计档案卷内目录

案卷题名

归档年度

审计组组长

保管期限

归档单位

审计时间

案卷号

本项目共卷

本卷为第卷

密级

序号

文号

责任者

题名

日期

页号

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