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审计局惩防体系建设工作总结

审计局2019年—2019年惩防体系建设工作总结

县纪党风教育监督室:

    2019年以来,我局在县委、县人民政府和州审计局的领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻学习党的十七大的十七届三中、四中、五中、六中全会和县委第十一次、第十二次党代会精神,以科学发展观统领审计工作全局,自觉紧扣县委、政府的工作大局,紧紧抓住全县的经济工作中心和审计监督重点,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,牢固树立大局意识,加强以惩治和预防腐败体系建设为重点的反腐倡廉建设,在做好本单位党员干部党风廉政建设和反腐败工作的同时,认真贯彻实施XX县预防和惩治腐败体系建设,为XX县经济社会跨越发展提供了有力保证    一、过去五年审计工作取得的成效及经验    

(一)审计工作开展情况及成效    2019至2019年,我局按照“全面审计、突出重点”的总体要求,把本级财政预算执行、重要重点民生专项资金、重点建设项目、科级领导干部任期经济责任以及部分行政事业单位纳入了重点审计的内容。

5年来,共完成审计项目381项(含审计调查项目和预算拦标价审计项目58项),共查出各类违规金额3947万元、管理不规范金额11942万元,经审计,共收缴违规资金上交财政271万元,责成被审计单位将资金归还原渠道204万元,审计核减工程结算资金2581万元。

调减工程预算价724万元,调增工程预算价939万元。

通过扎实有效的工作,审计监督工作取得了以下几个方面的明显成效:

    1、以摸清财政家底和完善规范依法理财为目的的本级财政审计逐步规范和完善    根据审计法和预算法的规定,自1996年以来,我局每年都对本级财政预算执行情况进行审计监督。

开展这项工作的目的,一是为政府摸清家底,规范依法理财;二是为人大实施预算监督提供依据。

2019年以来,按照上级审计机关的统一部署,我局除重点对本级财政预算收支执行情况和地方税收入预算征管情况进行审计外,同时,把有二次预算分配权和预算资金金额较大的县教育局、县计生局、县林业局、县农业局、县卫生局等部门年度预算执行情况以及董堡乡等少数乡镇财政决算情况列入了预算执行审计的范围,使县本级政府财政预算执行审计与部门预算和乡镇财政决算审计有机地结合起来,做到审计成果互相利用,按期向县人民政府和州审计局提交了审计结果报告,每年受县人民政府委托向县人大常委会作了审计工作报告。

通过审计,在为政府摸清家底、规范预算管理、严肃财经纪律、强化税收征管、优化支出结构、提高资金使用效益等方面发挥了重要作用。

    2、围绕各项惠民政策措施的落实,进一步加大对各类民生项目专项资金的审计监督力度    为确保各类民生项目专项资金真正发挥效益,县委政府高度重视这些资金的管理使用情况,县人民政府每年都安排我局对这些资金进行跟踪审计。

2019年以来先后审计了涉及财政支农资金、农业综合开发、西部地区教育发展资金、新型农民科技培训经费、国债资金、财政扶贫资金、村级组织活动场所建设资金、社保五项基金、城镇职工基本医疗保险基金、易地扶贫开发项目资金、支援汶川地震赈灾资金,新型农村合作医疗、抗旱救灾资金、劳动力转移培训资金、农村中小学校危房维修改造资金等99项涉及民生项目专项资金的管理使用情况,对审计中发现的少量专项资金专款不专用和部分账务处理不够规范的问题,我局已按规定出具审计报告、下发审计决定,责成被审计单位作了纠正。

通过审计,为县委、政府掌握民生项目底数,加大管理力度,确保规范管理和资金的专款专用,发挥了审计监督的建设性作用。

    3、固定资产投资审计在减少损失浪费方面成效显著    根据审计法和省政府第145号令的规定,我局不断加大对重点工程建设项目的审计监督力度,审计中重点揭示了工程建设中存在的违规招投标、高估冒算、多计工程量、超规模、超计划投资违规问题。

2019年以来先后完成对涉及市政工程、机关事业单位办公楼建设、中小学校舍安全工程、保障性住房工程以及部分农业基础设施建设等105项工程竣工结算项目的审计,通过审计,共为被审计单位核减工程结算资金2943万元。

同时完成工程开工前预算(拦标价)审计项目58项,经审计,调减工程预算价724万元,调增工程预算价939万元。

    4、科级领导干部任期经济责任审计在干部监督管理中的地位和作用日益明显    为从源头上预防科级领导干部特别是“一把手”掌管行政、经济权力而导致腐败问题,以进一步拓宽对全县领导干部的监督管理。

2019年以来,我局认真贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《县级以下领导干部任期经济责任审计暂行规定》(中办发〔1999〕20号)文件和县委制定的有关规定,先后完成对严朝文、陆华清、王贵友、林功武、陈兴国、韦堂洪、陈云祥、戴应魁、谢永泉、罗振林、刘建坤、韦波、李劲松、廖占富、黄照峰、鄢龙飞、牛祖权、骆健、刘革俊、李远宁、刘全君、张金发、孙贤帮、钟启幸、卢朝义、黄跃南、张涌、李家文、农胜成、汤增明、李颖、娄超、刘俊、黄庆辉、杨昌明、王荣明、刘怀、杜兴宏、陆明康、宋玉斌、张边贵、刘后勇、黄伟、陶根礼、朱昌海、严光平、陈贵洪、李权等48位乡科级领导干部任职期间经济责任的审计。

对审计发现部分领导人员任职期间所在单位存在的违纪违规和财政财务管理等方面存在的一些不规范问题。

我局已向被审计单位提交审计报告、下发审计决定,责成作了纠正。

同时向组织部门提交了审计结果报告。

通过审计,为组织选拔任用干部提供了必要的参考依据,发挥了审计监督在干部监督管理中的作用。

    5、审计机关自身建设得到了进一步加强    五年来,我局按照审计署和省州审计机关提出的“人、法、技”建设规划,坚持以人为本,紧紧抓住审计人员素质、审计执法质量、审计技术水平三项建设为切入点,以开展文明创建活动和实施“云审工程”为契机,不断加大对基础设施和审计工作硬件设施的投入力度,审计工作的硬件环境和工作条件有了较大改善,机关内部管理制度,审计人员的整体业务素质和“三个文明”建设得到进一步的加强,有效地树立了我县审计机关廉洁从审、严格执法的良好形象,为推动审计事业的健康发展提供了可靠的组织保障。

    

(二)主要工作经验    1、县委、政府高度重视审计工作,切实加强对审计工作的领导是审计工作顺利进行的可靠保证。

多年来,县委、政府不仅在班子配备、定编定员、经费保障等方面给予我局大力的支持,同时,每年还结合全州审计工作会议精神的传达贯彻,县委政府领导专门听取审计工作情况汇报,并在县政府党组会和政府常务会议上专门强调审计工作,要求各级各部门特别是领导干部要大力支持审计部门的工作,努力为审计部门开展工作创造舆论氛围。

   2、注重加强与县委、政府和上级的请示汇报工作。

对于涉及全局工作规划、计划,审计工作中一些拿不准的问题以及工作中存在的困难和问题,我局积极做好请示汇报工作,这样做,一方面使县委政府和上级领导及时准确掌握审计工作动态,用工作成果和实绩来引起县委政府和上级更加重视审计工作,另一方面确保了审计工作对有关问题处理的可操作性,对有效防范审计风险、及时解决实际问题起到了积极的促进作用。

   3、注重抓好审计中沟通协调工作。

对审计组发现的问题,局班子及时与审计组共同研究分析问题产生的根源,并及时与被审计单位进行沟通交流,进一步了解问题的性质并明确提出纠正整改意见,这样做,一方面使被审计单位真正感受到审计部门确确实实是为他们服务,促使他们积极配合审计组开展审计。

另一方面确保了审计结果的有效执行。

    4、严格抓好审计部门自身的管理。

审计部门不仅要监督别人,同时还要接受别人的监督,其工作性质决定了审计部门随时都处在反腐倡廉的风口浪尖,群众关注,社会敏感性强。

多年来,我局注重抓好廉洁自律教育,严格执行xx省公务员“八条禁令”和审计纪律“八不准”,始终用审计纪律“八不准”作为一项铁的纪律教育管理审计队伍,确保了审计队伍的纯洁。

    二、2019年的主要工作情况   

(一)严格执行审计法律法规,全面履行审计监督职责   2019年,我局在县委、县人民政府和州审计局的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七届四中、五中、六中全会精神为指导,认真学习领会省州审计工作会议、县委十二届二次全会和县第十五届人民代表大会第五次会议精神,坚持以科学发展观统领审计工作全局,牢牢把握审计工作的重点、目标和任务,严格执行《审计法》和2019年新颁布的《国家审计准则》等审计法律法规,全面履行审计监督职责。

2019年,按照新颁布《国家审计准则》的规定,我局把年度计划实施的审计项目专门以请示的形式报请县人民政府批准,并报州局备案和下达计划,全年共计划实施审计项目39项(不含预算拦标价审计),截止10月底,实际完成审计项目57项(含预算拦标价审计9项),其中:

预算执行审计完成3项、行政事业审计完成1项,民生专项资金审计完成14项,领导干部任期经济责任审计完成11项,固定资产投资竣工结算审计项目完成19项,固定资产投资开工前预算价(拦标价)审计完成9项。

经审计,共查出违规金额48万元、管理不规范金额2852万元,审计后,作收缴上交财政31万元,责成归还原资金渠道35万元,应减少财政拨款或补贴403万元,核减工程竣工结算投资额896万元,调减工程开工前预算价223万元,调增预算价95万元。

    1、预算执行审计情况    先后完成对县财政部门组织实施的2019年度财政预算执行情况和县地税局2019年度税收征管情况,原县广播电视局2019年度、县安监局2019年度财务收支情况的审计。

从审计的情况看,上述预算执行部门年度财政财务收支情况基本真实,基本上能够严格执行部门预算和相关规定,审计未发现严重违纪违规问题。

但在部分资金管理和会计账务处理上存在一些不规范的问题。

主要是:

县财政局财政专户2019年末利息收入22.98万元和收取的资产登记费3.58万元未作非税收入上缴国库;地税审计抽查发现XX腾际化工有限责任公司2019年应交未交房产税7万元、土地使用税9.28万元;县安监局历年结余应缴预算款和罚没收入31.27万元未及时上缴财政,违规使用大额现金拨付乡镇和县级部门6.9万元,代收资料培训费和互动保险费23.4万元未纳单位财务管理统一核算;县广播电视局未按县审计局广审决〔2019〕6号审计决定核定的广播电视大楼工程竣工结算价1227.66万元未转入“固定资产”科目。

对上述会计账务处理不规范问题,上述涉及的被审计单位已根据审计处理意见作了整改纠正。

    2、专项资金审计情况    先后对县新合办、县交通局、县教育局、县扶贫办、县民族职业中学、县农科局、清水江林业局、县国土资源局、八宝镇政府、篆角乡政府组织实施和管理的新型农村合作医疗、平山至水泥厂等19条农村通达工程、农村中小学校舍安全工程、贫困地区劳动力转移培训专款、基层农技推广建设项目、八宝中低产田改造项目、国有林区棚户区改造工程、上海浦东新区援建八宝镇杨柳树村和甲坝村新农村建设、篆角乡产业扶贫项目6500亩剑麻项目、2019年度暗河天窗提水工程项目专项资金、珠琳镇民族团结示范村建设项目等14项专项资金进行审计。

从审计情况看,绝大部分专项资金在管理、制度和使用上都比较严格,多数项目资金使用效益明显,如:

村级组织活动场所建设、农村低保、省级补助XX新农村重点建设村、农村中小学校舍安全工程、上海浦东新区援建八宝镇新农村建设等项目,这些项目,组织实施和管理单位不仅执行政策法规严格、内部控制制度健全,而且在资金使用上效益明显,有效发挥了专项资金在促进和改善民生等方面的积极作用。

但也还存在少数项目专项资金管理不够规范,使用效益不高甚至出现一些违规的问题,主要涉及以下项目:

    

(1)新型农村合作医疗专项资金存在的问题:

少数乡镇卫生院采取虚假报账和重复报账套取新农合资金、用门诊资金发放奖金等。

经审计抽查发现:

坝美第三卫生院2019年虚假报账和重复报账563人次套取新农合资金20.22万元,虚报单胎顺产51人次套取新农合资金2.55万元,用门诊资金发放综合目标奖7.61万元、支付家庭健康信息录入费2.67万元。

对上述问题,我局已专门出具审计报告,责成县新合办督促坝美第三卫生院将套取资金22.77万元归还原渠道,作调账处理10.28万元。

    

(2)贫困地区劳动力转移培训项目资金存在的问题:

主要审计了县扶贫办和县民族职业中学,审计发现:

由于各项目乡镇组织培训机构不具备合法办学资格条件,以及各乡镇的培训资金少,培训工作经费有限,加之近年来农村青壮年农民大多常年外出打工,乡镇政府集中组织培训农民工困难较多等原因,存在各乡镇培训质量不高、培训效果不明显。

经对县民职中培训学员走访了解,所有的培训时间大部分都达不到不少于30天的培训要求,由于培训时间不足,一定程度上影响了培训技术知识内容的深度和广度,难以让参训学员真正学到一技之长的目的,其培训效果不理想。

针对上述存在的问题,我局从整合培训机构、创新管理模式、核实学员身份、接受公众监督、加强培训跟踪监督、严格报账审核等方面提出了审计建议。

    (3)篆角乡产业扶贫项目6500亩剑麻项目存在的问题:

一是实际种植面积与计划种植面积悬殊较大,预期的产业效果不太理想。

据篆角乡政府提供的资料反映,截止2019年8月,篆角乡政府已支付剑麻公司剑麻苗款98万元,用于购买剑麻苗135万株,补助群众种植剑麻4500亩。

但直至2019年11月,冲天剑麻公司实际只向种植农户发放苗木64.1万株,按每亩种植300株计算,实际只完成种植任务2137亩,与实施方案要求计划种植4500亩还差2363亩未栽种;二是违规支付冲天剑麻公司往来款项100万元,其中:

直接用现金支付12万元,直接转入个人账户88万元。

针对存在的问题,县审计局已出具审计报告,明确责成篆角乡人民政府督促冲天剑麻公司于2019年2月底将剑麻苗木发放到各相关种植农户,并督促抓好种植落实。

同时,由篆角乡人民政府和县扶贫办在项目完成后抓好检查验收,如经检查还存在未按项目计划完成种植任务,由县扶贫办将资金收回另行安排项目。

另由篆角乡政府督促冲天剑麻公司在篆角农村信用社开设对公银行账户,按相关会计制度建立健全公司账务和开展项目资金往来结算。

    3、领导干部任期经济责任审计情况    结合贯彻中央两办2019年10月颁布实施的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,先后完成对杜兴宏、陆明康、宋玉斌、张边贵、刘后勇、黄伟、陶根礼、朱昌海、严光平、陈贵洪、李权11位同志任相关部门负责人和乡镇长期间的经济责任情况审计,重点审计任职期间所在单位和乡镇政府机关及所属站所财务收支、行政事业收费、预算外资金管理、国有资产管理、领导干部个人经济收入来源等方面情况。

从审计情况看,上述领导干部任职期间,都能较好地执行县委政府的决策部署,认真履行“一把手”领导工作职责,切实加强对本部门、本乡镇经济事务管理,未发现上述领导在任职期间严重损失浪费等违纪违规问题。

审计发现的主要问题是:

    一是多数单位和乡镇会计基础工作不扎实,主要表现在:

部分收支未按规定入账管理、会计核算不规范、违规使用大额现金开展业务往来等,如:

县人事局以自制订书凭条代收有关单位及个人教材款41.26万元,收付资金未按规定使用规范票据、未经单位账户核算,由经办人收取后直接交入州人事局。

团县委购买大额办公用品只有发票而无明细表作附件、支付有关会议餐费、宿费只有餐票而无参会人员签到表作附件,共计11笔14.94万元,其中超限额使用现金9.92万元。

县扶贫办接待餐费及宿费发票支出27.42万元无填制单位签章、无接待单位和接待人员及事由,小额信贷账户短期贷款234.34万元无详细借款人姓名。

县委党校收财政局拨入的交通补贴2.28万元未列入“财政补助收入”科目核算。

者兔和黑支果乡人民政府部分实际发生的经济业务未进行会计核算、部分经济业务会计核算不规范。

南屏镇政府部分收支未作会计业务处理和未记账117.7万元,会计员未按规定设置经费户银行存款总账和银行存款日记账,长期不与银行对账。

那洒计生站购置电脑1.13万元未列入“固定资产”科目,那洒国土资源所“其他应收款”账户9.8万元长期挂账等。

     二是部分单位和乡镇政府非税收入未按规定上缴国库。

如篆角乡政府土地出让金收入46.38万元、社会扶养费和无证生育罚款10.45万元。

珠琳镇政府公有住房出租收入和变卖旧车收入3.76万元。

南屏镇政府林业罚没款3.92万元。

上述非税收入均未按规定上缴国库。

    三是南屏镇政府挤占专项资金。

主要是:

违规用土地出让金购置小汽车31.6万元。

将农村劳动力转移培训资金转为公用经费18.5万元。

   对上述存在的问题,我局已在审计报告和审计决定上向相关被审计单位和乡镇提出完善管理、执行法规政策、将资金归还原渠道、作调账处理等意见建议,目前,所有涉及的单位和乡镇都按照审计意见建议,积极抓好整改落实。

    4、固定资产投资审计情况    

(1)投资项目竣工决算审计情况    结合贯彻工程建设领域突出问题专项治理,先后完成对XX县城区2019年廉租住房一标段工程和珠街、曙光、旧莫、者兔、黑支果、那洒、八宝7个乡镇2019年廉租住房工程,坝美镇青石、那洒镇麻巫和松树脚、旧莫猫街等完小等校舍安全工程,xx中烟工业公司援建宝月关小学工程,坝美村村落环境综合整治工程,那洒镇现代农业蔬菜产业项目工程,2019年巩固和重点退耕还林成果基本口粮田建设项目工程,2019年农业综合开发项目工程,县民政局殡仪馆场地平整及挡土墙工程等19项工程竣工结算情况进行审计,审计项目投资总额10080万元。

经审计,共核减多计工程款896万元。

    

(2)工程建设项目开工前预算价(拦标价)审计情况    先后完成对县一中第一期宿舍楼和食堂工程、莲城中学校安工程、八宝镇为民服务中心业务用房工程、世外桃源坝美旅游基础设施项目游客服务中心综合楼工程、八宝河段治理工程、县森林公安局办公用房工程、县卫生局卫生监督所业务用房工程、XX城区公共绿化管护第三轮承包工程等9项工程预算价(拦标价)的审计,总报审预算价为5626万元,经审计调减工程预算价223万元,调增预算价95万元。

   

(二)积极推进实施“云审工程”,全面提高审计队伍建设   根据《xx省人民政府关于加强基层审计工作的意见》(云政发〔2019〕73号)和省审计厅提出“审计队伍职业化、机关建设标准化、制度规范体系化、基础设施现代化”的“云审工程”工程目标要求,我局在巩固前几年加强审计队伍建设工作经验的基础上,今年,在队伍建设上,我们着重抓好以下几个方面:

   1、深入推进“云审工程”各项指标的落实,着力提升审计质量   一是切实抓好新建投资审计综合业务楼工程的组织实施   我局新建的投资审计综合业务楼建设列为“云审工程”规划第二批项目建设县,2019年11月份,县人民政府在县民族体育广场北面批准安排10亩地作为我局业务楼建设用地,经过完成前期各项准备工作后,已于今年6月29日在XX完成投标工作,项目计划总建筑面积2821平方米,计划总投资545万元(不含征地等费用),其资金来源为,省厅补助120万元,拍卖现办公楼预计250万元,土地出让金审计返还100万元,县财政补助100万元。

目前资金已到位320万元,其中:

省厅补助120万元,土地出让金审计返还100万元,县财政补助100万元。

鉴于前期正值雨季不便施工等原因,计划在11月中旬动工建设,预计2019年10月左右竣工验收。

   二是认真做好领导班子和审计专业技术人才的选拔调配,审计力量得到进一步的增强   根据2019年政府机构改革核定给的编制,我局共有25人的编制,其中:

行政编制19人,工勤岗位编制1人,单独设立政府投资审计中心事业编制5人。

截止10月底,已新充实调配审计人员4人,其中:

领导班子充实2人,政府投资审计中心充实事业编制3人。

到目前为止,全局审计人员达到20人,其中:

具有中级以上职称人员4人,获得省厅计算机审计专业人员3人,专业投资审计人员5人,审计人员专业结构基本适应了开展工作的需要,审计力量得到了进一步加强。

    三是突出加大审计业务培训和强化审计质量建设,绩效审计、计算机审计以及审计结果公告逐步规范完善    2019年,我局除利用已建成的审计会商系统先后近10次统一参加上级审计机关组织的相关政策和业务知识培训外,为提高审计人员参加大项目的审计实战能力,2月份到6月份,先后派出2个审计组共6人次参加了州审计局组织的交叉审计组到马关等地开展全国社保资金审计和全省中小学校舍布局的审计调查,通过参加重大项目审计实战实践,对转换审计人员审计思维、借鉴上级审计机关先进的审计经验、带动提高审计人员的审计技术水平起到了积极的推动作用,特别是在计算机审计运用、绩效审计等新兴审计领域方面,有效开阔了审计人员视野,达到了借他山之石,磨自己之剑的目的,2019年,我局上报的5项计算机审计项目中,有1项获得了州局三等奖、2项鼓励奖,对今后有效开展计算机审计起到很好的示范带动作用。

同时,在专项资金审计项目中,资金绩效已成为审计人员审计中重点关注的内容,绩效审计占所审项目的比例逐步提高。

此外,审计结果公告逐步形成常态化,截止10月底,我局共向社会公告了38项审计结果,通过审计公告,达到让社会了解审计工作成果、了解财政资金运行状况、监督审计机关审计行为、促进提高审计质量起到了积极的作用。

   2、积极开展基层组织建设年活动和“四群”教育干部直接联系群众工作,充分发挥党组织的骨干带头作用   2019年,我局继续以局党支部为主要带动阵地,以基层组织建设年活动为契机,积极带领全局干部开展各项工作和学习教育活动,有力地推动了各项工作的顺利开展。

   一是以局党支部牵头,及时组织全局干部职工传达学习中央、省、州、县党委和政府召开的一系列重要会议以及上级审计机关召开的审计工作会议。

注重抓好对县委政府和上级机关决策部署的贯彻落实,保证了干部职工在思想认识上能够及时跟进。

   二是发挥党员先锋模范作用,随时将重大审计项目和重要工作任务安排党员承担主审或组长,以实际行动模范实践共产党员冲锋在前的先进性本色,带动全局干部职工在工作中“创先争优”。

如今年抽调到外地开展的全国社保资金审计和全省开展的中小学校舍布局审计调查工作中,所抽调的审计组成员绝大部分都是由党员干部担任,较好地完成了组织交给的审计任务。

   三是继续开展以学习杨善洲等先进模范人物为榜样,深入开展“四群”教育活动,认真做好群众工作和扶贫挂钩工作。

按照县委的统一部署,在连续多年派出审计人员担任新农村指导员具体抓好扶贫挂钩工作的同时,多次组织审计人员深入扶贫挂钩点和“四群”联系点与结对户同吃、同住、同劳动,倾听干部群众的呼声和意见建议,切实帮助群众解决实际困难,一年来,先后筹集资金2万元和协调8万元资金用于扶贫点抗旱救灾和慰问困难群众。

通过开展“四群”教育活动,让干部职工从中体察了民情,增进了干部职工对人民群众的感情,增强了干好本职工作的信心和干劲。

   3、认真抓好党风廉政建设和精神文明建设    一年来,我局坚持从教育、制度、管理等方面严格抓实党风廉政建设和精神文明建设,把加强廉政建设、严格执行审计纪律“八不准”和开展干部职工的理想信念教育有机结合起来,坚持用“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观教育管理审计队伍,继续维护和保持好2019年以来获得的州级“文明单位”和全省全州审计系统文明行业称号,2019年,在精神文明建设方面,我局在继续巩固去年全州审计系统开展的忠诚理想信念教育活动的基础上,重点组织干部职工积极参与县委、县人民政府开展的创建省级文明县城和学习雷锋活动,先后组织全局干部职工参加城区干部职工义务清扫街道和XX壮族花街节青年志愿者活动,充分展示的审计机关干部良好的精神风貌。

在党风廉政建设上,我局重点抓以下几个方面:

    一是认真抓好审计署“三项规定”的学习贯彻。

按照省厅和州局的要求,组织干部职工认真学习了审计“三项规定”内容;    二是始终坚持“一把手”对党风廉政建设负总责,班子成员及中层干部“一岗双责”层层抓落实的党风廉政建设机制。

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