上海浦东新区浦东新区进才小学单位决算.docx

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上海浦东新区浦东新区进才小学单位决算

上海市浦东新区浦东新区进才实验小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区进才实验小学概况

一、主要职能

上海市浦东新区进才实验小学是由上海市浦东新区教育局设立的事业单位。

现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131********9号事业单位法人证书。

住所地址:

上海市浦东新区丁香路1289号,法人代表:

赵国弟,开办资金:

4712万元。

宗旨和业务范围:

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

小学学历教育。

学校贯彻执行党和国家有关义务教育工作的方针、政策及政府的有关决定,以“为学生的卓越发展服务”的办学理念,“以学生发展为本,教育好每一位学生,让每一位学生在自信、负责、文明、快乐、成功中得到主动发展”的教育理念,“乐、健、和、实”的校训,“办一所让孩子爱心感恩最多、实践体验最多、学习快乐最多、习惯养成良好的,孩子喜欢、家长满意、社会认可,在浦东、上海乃至全国具有较高知名度的、优秀的素质教育实验小学”。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区进才实验小学设五个内设机构,包括学生处、教导处、校务办、教科研室、总务处。

第二部分上海市浦东新区进才实验小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,565.05

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

4,744.78

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

203.04

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

605.16

 

九、医疗卫生与计划生育支出

170.47

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

119.52

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、其他支出

124.94

本年收入合计

5,768.08

本年支出合计

5,764.88

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

1.22

年初结转和结余

393.09

年末结转和结余

395.07

总计

6,161.17

总计

6,161.17

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 5,768.08

5,565.05 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 203.04

205

 

 

教育支出

 4,691.18

4,669.97 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.22

205

02

 

普通教育

 4,560.92

 4,559.71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.22

205

02

02

小学教育

 4,560.92

 4,559.71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1.22

205

09

 

教育费附加安排的支出

 130.26

 110.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

130.26

110.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

605.16

605.16

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

208

05

行政事业单位离退休

605.16

605.16

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

338.35

338.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

266.81

266.81

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

169.99

169.99

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

05

医疗保障

169.99

169.99

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

05

02

事业单位医疗

169.99

169.99

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

住房保障支出

119.92

119.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

02

住房改革支出

119.92

119.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

02

01

住房公积金

119.92

119.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

229

其他支出

181.82

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

181.82

229

99 

 

其他支出

 181.82

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 181.82

229

99 

901 

其他支出

 181.82

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 181.82

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

5,764.88

 5,412.78

352.10

 0.00

 0.00

 0.00

205

 

 

教育支出

4,744.78

4,517.62

227.16

 0.00

 0.00

 0.00

205

02

 

普通教育

4,572.62

4,517.62

55.00

 0.00

 0.00

 0.00

205

02

02

小学教育

4,572.62

4,517.62

55.00

 0.00

 0.00

 0.00

205

09

 

教育费附加安排的支出

172.16

0.00

172.16

 0.00

 0.00

 0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

172.16

0.00

172.16

 0.00

 0.00

 0.00

208

社会保障和就业支出

605.16

605.16

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

208

05

行政事业单位离退休

605.16

605.16

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

338.35

338.35

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

266.81

266.81

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

170.47

170.47

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

05

医疗保障

170.47

170.47

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

05

02

事业单位医疗

170.47

170.47

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

住房保障支出

119.52

119.52

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

02

住房改革支出

119.52

119.52

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

02

01

住房公积金

119.52

119.52

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

229

其他支出

124.94

0.00

124.94

 0.00

 0.00

 0.00

229

99 

 

其他支出

124.94

0.00

124.94

 0.00

 0.00

 0.00

229

99 

01 

其他支出

124.94

0.00

124.94

 0.00

 0.00

 0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,565.05 

一、一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

五、教育支出

4,735.28 

4,735.28 

0.00 

 

 

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

605.16 

605.16 

0.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

170.47 

170.47 

0.00 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

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