石家庄长安区妇联部门预算信息公开.docx

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石家庄长安区妇联部门预算信息公开

石家庄市长安区妇联2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)长安区妇联主要负责团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进社会和谐;负责教育引导全区妇女发扬自尊、自信精神提高综合素质,促进全面发展;负责维护妇女儿童合法权益,为受侵害的妇女儿童提供帮助等。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄长安区妇女联合会

行政机关

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入总计166.23万元。

其中,一般公共预算收入166.23万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

2018年预算支出166.23万元。

其中,人员经费支出81.37万元,正常公用经费8.46万元,项目支出76.40万元。

3、比上年增减情况

总预算比2017年增加27.11。

其中,人员经费增加10.6万元,正常公用经费增加1.23万元,项目支出增加10.3万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计8.46万元,主要用于日常办公、维修等,全部按人员数量及级别正常提取。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年“三公”经费支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

其中,因公出国(境)费0万元,与上年相比增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年相比增加(减少)0万元;公务接待费0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

713长安区妇女联合会

单位:

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、组织、引领广大妇女建功立业,推进男女平等

12.00

组织、引领广大妇女建功立业,推进男女平等

组织、引领广大妇女建功立业,推进男女平等

  1、开展“三八”节系列活动

11.00

开展“三八”节系列活动

选树、表彰各类先进

先进妇女15名、集体10个、家庭80-100户

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  2、宣传男女平等基本国策、妇女权益保障法等

1.00

宣传男女平等基本国策、妇女权益保障法等

组织基层妇联开展多种形式的宣传活动

普遍开展、印制、发放宣传资料5000份以上

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

二、牵总做好全区家庭教育工作

2.40

牵总做好全区家庭教育工作

牵总做好全区家庭教育工作

  1、指导有关单位和街镇实施“家庭教育工作”规划

1.50

指导有关单位和街镇实施“家庭教育工作”规划

家庭教育活动持续开展;完成评估工作

家庭教育讲座5次以上、宣传活动不少于3次

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  2、创建社区、村家长学校

创建社区、村家长学校

家长学校保持良好运行

台账资料完善、80%村、居建立家长学校

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  3、平安(文明、最美)家庭建设

0.90

平安(文明、最美)家庭建设

落实平安家庭建设工作;推进文明家庭创建活动;宣传好家风家训,创建最美家庭

文明家庭数量逐步增加、最美家庭不断涌现

三、组织建设抓覆盖

19.50

组织建设抓覆盖

组织建设抓覆盖

  1、加强妇联干部能力建设

5.00

加强妇联干部能力建设

开展业务技能、工作观摩、经验交流活动

业务培训不少于3次、年底组织观摩或交流活动

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  2、推进村、居“妇女之家”建设

13.00

推进村、居“妇女之家”建设

在村社区建设妇女活动阵地,组织开展宣传教育、维权等活动

落实场地并挂牌、开展讲座等活动不少于4次、为妇女提供相应服务

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  3、美丽庭院建设

1.50

美丽庭院建设

开展宣传教育,引导妇女改变生活习惯提高生活品质

印制、发放宣传资料等2000份以上

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  4、加强基层妇联、两新组织中妇女组织建设

加强基层妇联、两新组织中妇女组织建设

不断强化区直妇委会、各镇街道妇联建设;大力推进两新组织中建妇女组织

全部建立、两新中建2个以上

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  5、开展志愿服务、信访代理

开展志愿服务、信访代理

建立巾帼志愿服务者队伍,定期开展活动、为来访妇女提供信访代理

以村、居为单位建立100支以上的服务队、根据需求妇女的委托,提供代理服务

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

四、对妇女儿童帮扶解困

3.00

对妇女儿童帮扶解困

对妇女儿童帮扶解困

  1、困境妇女、儿童救助

2.00

困境妇女、儿童救助

利用母亲节等假日,对困境妇女、儿童进行慰问

妇女20人、儿童20名、

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  2、妇女、儿童的健康宣传

妇女、儿童的健康宣传

妇女、儿童临时救助、做好关爱妇女的“健康与美丽同行”工作

健康义诊不少于5场,贫困“两癌”妇女筛查及宣传在5千人以上

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  3、妇女、儿童维权

妇女、儿童维权

开展相关法律法规宣传;化解矛盾纠纷、进行疏导调解

为妇女排解各种婚姻家庭危机,提供相应的维权咨询服务和法律援助

  4、妇女创业就业

1.00

妇女创业就业

助力妇女创业就业,做好政策宣传、技能培训等服务

引导妇女从事手工编织、家政服务业;每季度举办一次培训

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

五、妇儿工委办公室工作

39.50

妇儿工委办公室工作

妇儿工委办公室工作

  1、妇女、儿童发展规划的制定、牵总实施

13.50

妇女、儿童发展规划的制定、牵总实施

起草、制定妇女、儿童“两个发展规划(2011-2020年)”

及时进行协调、调度,举办相关培训和宣传活动;做好监测评估,保障规划顺利实施;创建全省实施“两规”示范区

  2、新生儿出生缺陷干预

3.00

新生儿出生缺陷干预

牵总、协调实施新生儿出生缺陷干预工程

广泛开展宣传教育活动、建立三级预防体系,主要量化指标处于市内区前列、

  3、儿童友好家园建设

23.00

儿童友好家园建设

指导基层妇联建设儿童友好家园,为儿童及家庭提供相关服务

90%(2015年达到60%)村、社区建设活动阵地、利用节庆假日开展未成年人思想道德实践等教育活动

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

  4、承担联合国儿童保护项目

承担联合国儿童保护项目

按照项目年度计划,指导项目社区做好各项工作

完成每月一次主题活动;建立完善儿童保护与服务体系;开展儿童社会实践;对特需儿童提供转介服务

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

六、自身建设

自身建设

自身建设

  1、加强机关自身建设

加强机关自身建设

强化机关干部作风、廉政建设,提高履职能力;健全党内生活,发挥党员模范作用

完善并遵守各项工作制度,做到勤政廉洁

六、政府采购预算情况

2018年,安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

(部门预算编码)长安区妇联部门

单位:

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

部门固定资产占用情况表

编制部门:

(部门编码)长安区妇联部门

截止时间:

2017年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:

万元)

资产总额

——

7.52

1、房屋(平方米)

其中:

办公用房

2、车辆(台、辆)

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

7.52

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如:

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入:

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:

为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出:

指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费:

纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他说明事项

无其他需说明的事项。

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