上海浦东新区红十字会单位决算.docx

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上海浦东新区红十字会单位决算

上海市浦东新区红十字会2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区红十字会概况

一、主要职能

(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中

华人民共和国红十字标志办法》;

(二)开展备灾救灾工作。

制订应急预案,建立应急救

援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,根据上级红十字会要求,在本地区发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众提供急需的人道援助,配合政府参与灾后重建;

(三)开展志愿服务工作。

对志愿者进行注册管理、培训,组织开展志愿服务工作,进行表彰、奖励。

依法开展和推动器官、遗体(角膜)、造血干细胞自愿捐献工作;开展无偿献血的宣传推动工作,与同级人民政府对先进单位和个人进行表彰、奖励;

(四)开展人道救助和社区服务工作。

对易受损害人群进行救助,为困难群众提供服务;在街镇建立红十字服务总站、在村居建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;

(五)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并对其进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

(六)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

(七)参加国际人道主义救援用工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

(八)完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区红十字会设1个内设机构,包括:

联络信息部。

第二部分上海市浦东新区红十字会2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1745.93

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

1803.13

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.86

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

12.44

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

1745.93

本年支出合计

1822.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

76.50

年末结转和结余

总计

1822.43

总计

1822.43

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 1745.93

 1745.93

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1726.63

1726.63

208

05

 

行政事业单位离退休

1.1

1.1

208

05

02

事业单位离退休

1.1

1.1

208

16 

 

红十字事业

1725.53

1725.53

208

16

99

其他红十字事业支出

1725.53

1725.53

210

 

医疗卫生与计划生育支出

6.86

6.86

210

05

医疗保障

6.86

6.86

210

05

02

事业单位医疗

6.86

6.86

 

221

住房保障支出

12.44

12.44

 

221

02

住房改革支出

12.44

12.44

 

221

02

01

住房公积金

12.44

12.44

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 1745.93

390.24

 1355.69

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1726.63

370.94

208

05

 

行政事业单位离退休

1.1

1.1

208

05

02

事业单位离退休

1.1

1.1

208

16 

 

红十字事业

1725.53

369.84

1355.69

208

16

99

其他红十字事业支出

1725.53

369.84

1355.69

210

 

医疗卫生与计划生育支出

6.86

6.86

210

05

医疗保障

6.86

6.86

210

05

02

事业单位医疗

6.86

6.86

221

住房保障支出

12.44

12.44

221

02

住房改革支出

12.44

12.44

221

02

01

住房公积金

12.44

12.44

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1745.93 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1803.13 

1803.13 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.86 

6.86 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

12.44 

12.44 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1745.93 

本年支出合计

1822.43 

1822.43 

 

年初财政拨款结转和结余

76.50 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

76.50 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1822.43 

总计

1822.43 

1822.43 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

1803.14

447.44

1355.69

208

05

 

行政事业单位离退休

1.1

1.1

208

05

02

事业单位离退休

1.1

1.1

208

16 

 

红十字事业

1802.03

446.34

1355.69

208

16

99

其他红十字事业支出

1802.03

446.34

1355.69

210

 

医疗卫生与计划生育支出

6.86

6.86

210

05

医疗保障

6.86

6.86

210

05

02

事业单位医疗

6.86

6.86

221

住房保障支出

12.44

12.44

221

02

住房改革支出

12.44

12.44

221

02

01

住房公积金

12.44

12.44

合计

1822.43

466.74

1355.69

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

216.27

216.27

301

01

基本工资

30.42

30.42

301

02

津贴补贴

70.26

70.26

301

03

奖金

28.94

28.94

301

04

其他社会保障缴费

12.37

12.37

301

06

伙食补助费

8.24

8.24

301

07

绩效工资

9.61

9.61

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

22.91

22.91

301

09

职业年金缴费

0.00

0.00

301

99

其他工资福利支出

33.52

33.52

302

商品和服务支出

211.77

211.77

302

01

办公费

17.68

17.68

302

02

印刷费

0

0

302

03

咨询费

0.5

0.5

302

04

手续费

0

0

302

05

水费

0

0

302

06

电费

2.43

2.43

302

07

邮电费

4.57

4.57

302

08

取暖费

0

0

302

09

物业管理费

26.1

26.1

302

11

差旅费

1.19

1.19

302

12

因公出国(境)费用

0

0

302

13

维修(护)费

2.31

2.31

302

14

租赁费

109.09

109.09

302

15

会议费

0.13

0.13

302

16

培训费

0.22

0.22

302

17

公务接待费

1.03

1.03

302

18

专用材料费

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