广西壮族自治区容县住房和城乡建设局.docx

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广西壮族自治区容县住房和城乡建设局

 

广西壮族自治区容县住房和城乡建设局

2016年部门决算

 

第一部分:

容县住房与城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

容县住房与城乡建设局2016年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:

容县住房与城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:

容县住房与城乡建设局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关城市规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政工程管理、城市市容和环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用事业管理等有关方面的方针、政策、法规,负责起草相关管理及行政处罚等规范性文件,制定相关的发展战略、中长期规划并监督实施。

2.承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。

会同有关部门做好全县有关保障性住房资金的筹集和安排,监督业务单位组织实施。

承担推进全县城镇住房制度改革的责任,负责监督全县房地产市场和经济适用房、公租房、廉租住房以及房屋产权产籍管理。

3.承担规范全县城镇住房和城乡规划管理秩序的责任。

负责县城规划工作;指导全县村镇规划、城市勘察设计工作;负责县政府交办的乡(镇)域内城镇体系规划的审查报批;参与土地利用总体规划的审查;参与和监督城市规划区内的地下空间的开发和利用;管理城市建设档案。

合同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。

4.与容县发展和改革局等部门联合组织编制并发布工程建设实施阶段的本县建材价格;监督指导各类工程建设标准、建设定额的实施;负责工程建设标准、建设定额和工程造价纠纷的仲裁与调解。

5.监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。

指导全县建筑活动;规范建筑市场,指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全;研究拟定本县勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规定并监督指导;组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作。

6.承担规范和指导全县村镇建设的责任。

负责村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,抓好自治区及市级重点镇建设、村庄规范整治示范试点村建设,抓好社会主义新农村建设,合同有关部门指导农村防震设防工作。

7.组织协调和指导推广新型墙体材料改革、城市房屋拆迁管理、园林绿化工作;负责全县燃气和县城市政设施管理工作;参与风景名胜区规划的审查和城市规划内地下水的开发利用与保护工作;指导城市市容环境卫生治理和城建监察。

8.指导全县住宅建设;负责住宅和房地产行业管理;指导规范房地产市场;参与城镇住房制度改革工作以及城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

负责县政府交办的各种建设规划,参与土地利用总体规划的审查,参与县人民政府依法组织的国有土地使用权出让招标拍卖挂牌活动。

9.指导全县建筑活动,组织实施工程项目招投标活动的监督执法。

负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政的建设工程的抗震设计规范。

承担全县建筑工程质量安全监管的责任,负责对全县住房和城乡规划建设工程安全生产实施监督管理。

10.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。

合同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

11.承担重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作,负责或参与重点工程建设项目的立项、论证、审查工作,承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

12.负责城市市容和环境卫生管理工作。

负责临时占用城市道路许可,大型户外广告设置许可,城市环卫设施拆除的行政许可和审批事项工作。

负责挖掘城市道路和依附于城市道路建设各种管线、杆线、城市桥梁上架设各类市政管线等审批事项工作。

负责临时占用城市绿地,砍伐、移植、修剪城市树木等城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政许可和审批事项的各项工作。

13.组织和指导本系统职工队伍的培训和继续教育工作。

14.管理建设行业的对外经济技术合作;指导企业开拓县外建筑市场和房地产市场。

15.承办容县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

容县住房和城乡建设局共有直属单位4个。

其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理差额事业单位1个,行政单位是容县住房和城乡建设局,局属参照公务员管理事业单位分别是容县建设工程质量安全监督站和容县住房制度改革办公室,局属非参照公务员管理差额事业单位是容县规划局。

局机关本级内设政秘股、城乡规划建设股、工程建设股、市政公用事业股、行政审批室共5个职能科室。

第二部分:

容县住房与城乡建设局2016年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10,181.67

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:

政府性基金预算财政拨款

2

1,972.09

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

110.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

7,135.81

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

600.00

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2,335.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

10,181.67

本年支出合计

51

10,181.67

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

其中:

提取职工福利基金

53

 

其中:

项目支出结转和结余

25

 

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

其中:

项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

10,181.67

总计

58

10,181.67

表二:

收入决算表

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,181.67

10,181.67

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

7,135.81

7,135.81

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

606.63

606.63

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

490.90

490.90

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

115.73

115.73

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

600.00

600.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3,957.09

3,957.09

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

2,031.40

2,031.40

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,925.69

1,925.69

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,922.09

1,922.09

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,688.94

1,688.94

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

233.15

233.15

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

50.00

50.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

600.00

600.00

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

600.00

600.00

 

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

600.00

600.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2,335.86

2,335.86

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

2,335.86

2,335.86

 

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

1,187.39

1,187.39

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

4.80

4.80

 

 

 

 

 

2210106

公共租赁住房

1,143.67

1,143.67

 

 

 

 

 

表三:

支出决算表

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,181.67

606.63

9,575.04

 

 

 

211

节能环保支出

110.00

 

110.00

 

 

 

21199

其他节能环保支出

110.00

 

110.00

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

110.00

 

110.00

 

 

 

212

城乡社区支出

7,135.81

606.63

6,529.18

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

606.63

606.63

 

 

 

 

2120101

行政运行

490.90

490.90

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

115.73

115.73

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

600.00

 

600.00

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

600.00

 

600.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3,957.09

 

3,957.09

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

2,031.40

 

2,031.40

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,925.69

 

1,925.69

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,922.09

 

1,922.09

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,688.94

 

1,688.94

 

 

 

2120802

土地开发支出

233.15

 

233.15

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

50.00

 

50.00

 

 

 

2121301

城市公共设施

50.00

 

50.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

600.00

 

600.00

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

600.00

 

600.00

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

600.00

 

600.00

 

 

 

221

住房保障支出

2,335.86

 

2,335.86

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

2,335.86

 

2,335.86

 

 

 

2210103

棚户区改造

1,187.39

 

1,187.39

 

 

 

2210105

农村危房改造

4.80

 

4.80

 

 

 

2210106

公共租赁住房

1,143.67

 

1,143.67

 

 

 

表四:

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,209.57

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,972.09

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

110.00

110.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

7,135.81

5,163.72

1,972.09

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

600.00

600.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,335.86

2,335.86

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

10,181.67

本年支出合计

49

10,181.67

8,209.57

1,972.09

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

10,181.67

总计

54

10,181.67

8,209.57

1,972.09

 

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

8,209.57

606.63

7,602.95

8,209.57

606.63

7,602.95

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

110.00

 

110.00

110.00

 

110.00

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

 

 

 

110.00

 

110.00

110.00

 

110.00

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

 

 

 

110.00

 

110.00

110.00

 

110.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

5,163.72

606.63

4,557.09

5,163.72

606.63

4,557.09

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

606.63

606.63

 

606.63

606.63

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

 

 

 

490.90

490.90

 

490.90

490.90

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

115.73

115.73

 

115.73

115.73

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

 

 

 

600.00

 

600.00

600.00

 

600.00

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

 

 

 

600.00

 

600.00

600.00

 

600.00

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

3,957.09

 

3,957.09

3,957.09

 

3,957.09

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

 

 

 

2,031.40

 

2,031.40

2,031.40

 

2,031.40

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

1,925.69

 

1,925.69

1,925.69

 

1,925.69

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

600.00

 

600.00

600.00

 

600.00

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

 

 

 

600.00

 

600.00

600.00

 

600.00

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

 

 

 

600.00

 

600.00

600.00

 

600.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

2,335.86

 

2,335.86

2,335.86

 

2,335.86

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

 

 

 

2,335.86

 

2,335.86

2,335.86

 

2,335.86

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

 

 

 

1,187.39

 

1,187.39

1,187.39

 

1,187.39

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

 

 

 

4.80

 

4.80

4.80

 

4.80

 

 

 

 

2210106

公共租赁住房

 

 

 

1,143.67

 

1,143.67

1,143.67

 

1,143.67

 

 

 

 

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

460.10

302

商品和服务支出

71.18

310

其他资本性支出

7.42

30101

基本工资

189.68

30201

办公费

4.97

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

148.77

30202

印刷费

1.47

31002

办公设备购置

7.42

30103

奖金

51.28

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

13.33

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.63

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

37.13

30206

电费

7.89

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

7.97

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

19.92

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

67.92

30211

差旅费

22.73

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