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全过程跟踪审计方案.docx

全过程跟踪审计方案

安徽安建工程造价有限公司滁州分公司

2016年11月5日

一、跟踪审计的目的

二、跟踪审计的原则

三、跟踪审计的运行架构及委托主体

四、工程基本情况及跟审组织机构情况

五、跟踪审计的工作范围、内容、流程及要求

(一)、招投标阶段

(二)、施工阶段

(三)、竣工结算的审核

-1-

根据来安县供电公司运检营销用房项目工程的具体情况,特制定本工程全过程跟踪审计

实施方案。

一、跟踪审计的目的

协助来安县供电公司审计部门加强审计监督和服务职能,由事后监督到事前防范、事中

控制,多方位服务,体现服务增值。

经过独立、客观、有效的跟踪审计,使相关工程实施主

体(施工、监理等)加强管理,降低成本,实现来安县供电公司资产增值。

二、跟踪审计的原则

1、依法依规审计

跟踪审计实施工程事前、事中、事后全过程审核时,依据国家及相关部门法律法规、学

校相关管理规定和本工程招投标文件、施工合同等相关资料进行。

2、高效规范审计

跟踪审计在不影响工程招投标、工期、质量目标,不额外增加工作时间和工序负担要求

下,高效、及时、规范提出工程造价审核意见、完成工程造价的控制目标。

3、独立廉洁审计

严格按工程造价咨询行业规范、准则进行作业,独立客观发表审核意见,认真服务,恪

守职业道德,廉洁自律,保守项目有关机密。

三、跟踪审计的运行架构及委托主体

业主

设监

计授理

本工程的招标代理单位、设计单位、监理单位、施工单位由来安县供电公司进行委托,

权施

承承

执行合同关系;全过程跟踪审计单位由来安县供电公司进行委托,执行合同关系。

跟踪审计单位项目组标

包包

(以下简称跟审项目组)

合合

四、工程基本情况及跟审组织机构情况

同同

(一)工程基本情况

1、工程规模:

建筑面积7500平米,六层框架结构

设计监理

单位单位

2、工程投资:

约4460万元(含场平、主体土建、水电安装、装饰及室外工程)

3、工期:

计划2017年2月开工,2018年9月竣工

(二)跟审组织机构情况

招标代

1、本工程跟踪审计协审人:

理单位

施工

单位

金家军,陈小宇,蔡凤奎。

合同关系

2、咨询单位跟踪审计项目组:

工作关系

监督关系项目组办公电话:

公司总负责:

陈兴

-2-

项目负责人:

金家军

项目组成员:

金家军蔡凤奎陈小宇

五、跟踪审计的工作范围、内容、流程及要求

跟踪审计工作内容主要包括三个阶段:

招投标阶段、施工阶段和竣工结算阶段,涉及的

具体工作范围主要包括:

场地平整、土建工程、装饰工程、安装工程、设备家俱采购及室外

工程。

(一)、招投标阶段

招投标阶段跟审组全程参与,同步进行,共同确定有关事宜,完成招投标过程;

建设

阶段

审计事项提供资料审核时间审核要点

1、招标文件

审查招标文件内容的完整性;审查施工招

1、招标文件及工程

量清单的审核

2、工程量清单

3、设计图纸

4、答疑纪要

3-5天

标文件的计价要求、合同主要条款;根据设

计要求全面审查工程量清单的工程量及分

部分项工程量清单项目特征和工作内容。

5、工程量计算书等

分部分项工程费的审核,主要包括对选用

1、投标文件

《计价定额》和正确套用定额编码的审核,

招投标

阶段

2、招标控制价、投

标报价的审核

2、投标报价

3、招标控制价

3-5天

对计量单位与工程量的审核,对综合单价中

的人工费、材料费的审核;对措施项目费用

的审核;对其他项目费用和零星工作项目的

4、其他相关资料

审核;对规费和税费的审核。

审查合同价款与招投标确定的工作内容和1、招标文件

3、施工合同的审核

2、投标文件

3、施工合同、投标承诺、

1-3天

价款是否一致,审查工程进度款支付条款是

否完整,隐蔽工程验收的内容和程序是否完

整,工程变更条款内容是否清晰、完整,程

序是否合理,确定材料价格的条款内容是否

中标书等

表述清楚,定价原则是否合理。

1、工程量清单审核工作流程

来安县供电公司将招标来安县供电公司根据跟

跟踪审计项目组根据法

文件(含工程量清单)报

2、招标控制价审核工作流程

审计处委托的跟踪审计

招标

项目组

来安县供电公司及其委

公告

3、投标文件的审查工作流程

托的招标代理机构将招

前5

律法规、计价规范等出具

咨询意见并报审计处备

案后转交基建办

跟踪审计项目组根据法

律法规、计价规范等出具

3天

踪审计项目组意见督促

招标代理机构落实并将

不同意见交跟踪审计项

来安县供电公司根据跟

踪审计项目组意见督促

标控制价报跟踪审计项招标代理机构落实并将

咨询意见并报审计处备

天意见反馈后2天

开标2天

工程招标完毕,应对中标人或中标候选人的投标文件中有关问题反复进行

目组跟踪审计不项同目意组见将交咨跟询踪审计项

案后转交基建办

前2

分析,分析报价构成的合理性;审查综合单价及措施项目清单报价等竞争性费

意见及反馈意见报审计天

部门备案

意见反馈后2天

用是否合理,规费及税金是否按规定计取,审查有无故意对清单子目不予报价

跟踪审计项目组将咨询

和采用不正当的投标技巧和低于成本报价的竞争行为,审查投意标见文及反件馈是意否见报响审应计

部门备案

-3-

招标文件和设计图纸的要求,并提出分析报告意见,提醒相关部门作出相应对

策。

来安县供电公司本工程项目部(以下简称基建办)。

基建办开标后将中标单位

4、合同条款的审查工作流程

及各投标单位投标书、澄

跟踪审计项目组根据各投

标单位报价水平分析中标

基建办根据跟踪审计项目

组意见采取相关措施并将

(清二及)唱、标记施录工报跟阶踪段审计单位的报价水平及相关报不同意见交跟踪审计项目

基建办根据咨询意见

跟踪审计项目组根

基建办将承包合同初步

项目组1天价技巧并出具咨询意见报3天组

与承包方进行协商并

据招标文件、投标书

意见稿报审计处委托的

建设

审计处备案后转交基建办

将不同意见交跟踪审

审计事项提供资料审核时间审核注意事项

及相关法规提出咨

阶段

跟踪审计项目组

确定3天

计项目组

询意见报基建办

隐蔽工程验收需满足现场施工要

中标

意见反馈后2天

求,根据学校相关管理规定程序的

单位

意见反馈后2天跟踪审计项目组将咨询意1、隐蔽工程验收记录跟踪审计项目组将咨

要求,需发包方项目造价工程师现

后7见及反馈意见报审计部门

询意见及反馈意见报

场验收确认的项目,由发包方项目

备案天内

1、隐蔽工程记录的

审计部门备案1-2天

造价工程师通知跟审人员到场验收审核

确认签字,对于桩基等特殊工序验

2、地基验收记录

收项目需根据现场情况随时到场,

若跟审人员因故不能到场,对现场

验收予以认可。

对于设计变更跟审组有权提出合理

1、工程变更申请表

建议,由于设计变更引起的合同价

2、工程变更的审核3-5天

2、工程变更审批表

款变更程序根据合同有关条款执

行,由监理、基建办公室初审后报

跟审组审核;3、工程变更通知单

1、经济签证报审核定表

3、工程洽商的审核1-3天施工阶

2、补充施工合同段

1、市场材料(设备)询价表

4、主要(暂定)材

料、设备定价的审核

2、甲供材料(设备)一览表

3、甲招乙供材料(设备)价

格选定表

4、乙供材料(设备)价格审

对于“暂定材料价”、“暂定综合单

价项目”及甲供材等的招标程序要

符合相关招标管理规定,不与之相

冲突;

主要材料3

天,一般材料

1-2天

核表

1、工程索赔申请表

2、工程索赔费用预算书

5、工程索赔的审核5-7天

3、工程量计算书

4、工程索赔费用审批表

1、工程形象进度表

6、进度款支付的审

2、工程进度款申报表

3、工程量计算书

3-7天。

1、隐蔽工程的跟踪与验收

-4-

A、主要隐蔽工程跟踪

1)预埋工程:

包括铁件、管线预埋等,看是否与施工图纸、规范要求一致。

2)屋面工程:

指屋面基层处理、防水、保温隔热做法是否符合规范,与所

采用的图集是否相符。

3)装饰工程:

主要跟踪其基层做法是否与图集、定额项目一致,实际消

耗量如何。

4)安装工程:

安装工程线路、管道所用材质、规格及敷设方式,是否与

图纸、图集要求相符。

工作流程

审计项目组根据工程进基建办组织相关人员认审计项目组将反馈意见

度直接对相关隐蔽工程定后,根据事件的大小可报审计部门备案

B、(主无要需隐通知蔽)工程进行验跟收踪并

以督促整改或形成洽商

记录,对不符合图纸及设记录作为结算的依据并

1)地基验槽记录,主要核查基槽的几何尺寸、土质类别、老墙脚开挖、排水类型(结

计要求的,通知基建办将意见交审计项目组

构排水、地表排水、雨季排水)、运距及发现文物、古墓和各种引起索赔的书面证

明材料。

2)基础结构验收,主要核查砼垫层、砼基础、砖基础以及回填土的实际尺寸。

正负零

标高的确定和回填土的运距。

3)中间结构验收,主要核查构件的运距、屋面防水做法、隔热材料的厚度以及墙砌体

使用材料,依据设计图、变更图及变更洽商进行逐项逐层核对。

4)工程竣工验收,主要核查设计变更、实际工期、材料认证及有关索赔的书面证明资

料。

隐蔽工程跟踪审核要做好记录。

工作流程

C、审计项目组工程师采用多种手段对隐蔽工程及其他工程实际施工进行跟

主要隐蔽工程验收前1审计项目组人员参加验

基建办将验收后的成

收过程,可向基建办提出果文件交审计项目组,

天由基建办派驻现场

踪,包括使用卷尺进行测量,使用数码相机对现场情况直观记录,对有关土石

建议,基建办认定后采纳审计组交审计处备案

工程师通知审计项目

及材料取样,必要时使用仪器对相关部位进行复核等;对工程造价影响较大的

组人员

部位由审计部门陪同共同做好隐蔽情况记录。

D、审计项目组工程师必须建立项目跟踪审计日志,对施工中的实际情况如

实记录,由学校审计处定期检查项目组工程师的跟踪日记,并对审计项目组工

程师的工作进行评议。

2、工程变更的审核

1)工程变更单中应明确工程变更的主体及工程变更的原因,及时做好文字

记录,收集相关变更资料,作为造价控制的依据。

-5-

2)对建设单位(包括行业主管部门)因工程需要提出的技术性变更,施工

单位按照变更通知单直接实施,在收到变更通知单14日内向基建维修办公室报

送变更项目造价预算,若14日内不报送则视为该项变更不增加或可以降低工程

造价。

3)建设单位提出对工程造价影响较大的设计变更,由基建维修办公室对不

同变更方案进行测算、比选,将比选结果提供给校领导作决策参考。

4)对施工单位提出的变更,应严格审查,防止施工单位利用变更增加工程

造价,减少自己应承担的风险和责任。

区分施工方提出的变更是技术变更,还

是经济变更,对其提出合理降低工程造价的变更予以确认。

5)由施工单位提出的工程变更,按照以下变更审核流程办理。

对已确认的工程变更,

凡涉及工程造价变化的,由承包人在规定时间内提出变更价款报告,经监理、发包人(含审

计项目组)审核同意后调整合同价款。

变更审核流程

3、工程洽商

变更主体提出变更

经施工、设计、监理审对涉及金额较小的变

合同价款发生变更,由施工单位报审,经监理单位及基建办初审、跟审审计项目组审核申请(附估算金额,核签认后交基建办更基建办审核后交审

后,基建办报学校领导审批同意。

并盖章)计项目组再审

工作流程

对涉及金额较大的变更基建

合同价款调跟踪审计项目基建办报学校领

4、材料与设备及单项工程的确定

办审核后送审计项目组先形

整由施工单

组经2-3天再

导审核同意后将

成初步意见反馈给基建办

位报监理单审核后报审计相应资料报跟踪

审计项目组进行审核并将意

1)对在招标文件中明确参考品牌的材料、施工单位自主报价的材料及有暂估价格但学

位及基建办处留存后转交见审反计馈项基目建组办留存校不拟自行采购的材料,根据到场材料情况及时作好记录,对与招标文件中参考品牌档次相

初审基建办

基建办组织学校相关基建办在确认意见范

符的材料予以确定,对档次不符的材料,按合同有关条款调整。

部门进行会商并形成围内与施工单位达成

确认意见最后意见后交审计项

工作流程

品牌低于原

目组备案

监理公司审核材料品

参考品牌

施工单位提交材料厂不得进场,并督促施工

牌出具意见并经基建

2)建设单位拟自行采购的材料、设备和拟分包的单项工程,按照招标或相关程序实施。

家及品牌。

单位重新提交不低于

办可后交审计项目组

参考品牌的材料

跟踪审计组对招标文件提出审核意见。

对基建办的招标控制价(或询价)提供咨询意见。

席评标会议对审计处提供咨询意见。

品牌不低于原参考品牌

暂估材料、设备及单项工程招标流程如下:

基建办提交资审文件(招标文件)

在实际施工中,对进场的大宗材料及设备、装饰材料,根据其使用的厂家、

品牌低于

规格、品种,审计项目组认为有必要可会同基建办现场人员一起作好记录及采

原参考品

审计项目组通过基建办根据审计项目组意见基建办将协商后意

审计项目组对招标文件提出意见后送基建办,基建办根据审计意见进行修改。

对基建办的招标控

样。

市场调查后向基组织人员进行认定后限制该见交审计项目组备

建办出具审核意材料进场或同相关各方协商案,结算时按协商意

审计项目组认为有必要可直接对乙供的材料作出市场调查,了解市场上同

基建办发布招标文件,并组织投标

见后调整差价见执行

品牌不低于

厂家、同品质的材料价格,并认真去作好询价及报价记录,留下相关厂家的联

原参考品牌基建办组织招标工作领导小组成员,形成评标记录

结算时按原投标价执

-6-

审计项目组通过勘查

基建办将评标纪录或询价意见给审计项目组一份

行直接对品牌低于参考

品牌的材料出具意见

系方式。

5、索赔费用的审核与控制

1)对地质条件的变化,建设单位及设计单位提出的变更,建设单位未按合

同履行等都是引发索赔事件的原因。

在项目实施过程中对可能引起索赔的因素

重点跟踪,了解情况,及时发现问题,及时向基建部门提醒预防可能发生的索

赔事件。

2)根据索赔的情况,查阅跟踪日记,施工记录,往来文件,会议记录,现

场照片等索赔证据。

按委托方的要求,在规定时间内处理索赔事件。

工作流程

施工单位提交索监理公司提交初步审计项目组提出审核咨询

赔资料报监理公审核意见经基建办意见报基建办(三)、竣工结(决)算

司认可后交审计项目

建设

阶段

审计事项提供资料审核时间审核注意事项

竣工

结算

阶段

工程结算的审核

1)结算书;2)工程量计算书;

按工程规模依据《中华人民共和国建筑法》、建设

基建办签发意见并反基建办应会同审计项目

3)钢筋抽料表;4)施工合同;部107号令《建筑工程施工发包与承包

和施工合同

馈各单位存档组、监理单位进行磋商形

5)竣工图;6)竣工资料;7)计价管理办法》、财建[2004]369号财

约定确定。

成一致意见

图纸会审纪录;8)设计变更;

政部建设部关于印发《建设工程价款

9)工程洽商记录;10)监理工

结算暂行办法》。

以科学为基础,以事

程师通知或业主施工指令;11)

实为依据,以法律法规为准绳。

做到“独

会议纪要;12)现场签证;13)

立、诚信、公正、公开、求是”,维护

甲招乙供材料定价确认单;14)建设和施工双方的合法权益。

招投标文件、中标通知书;15)

其他结算资料

竣工结算工作流程

监理公司提交意见报基建基建办再审后报审计处审

施工单位根据要求提

办再审核后委托审计项目组最后

交送审资料报监理公

审核并出具报告

司初审

-7-

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