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整理变电站检查表

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

7

施工管理38分

7.1

组建施工项目部

3

按规定组建施工项目部。

未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分

检查项目部成立文件及人员数量、资格

7.2

工程施工创优实施细则

4

按要求编写工程施工创优实施细则及交底。

未编制或

未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1

分;未针对本工程特点编制扣1分。

检查施工创优实施细则及交底记录

7.3

工程开工报审

3

工程开工报审表齐全规范。

缺1份报审表扣1分;审

批手续不全及内容不规范扣0.5分。

检查工程开工报审表

7.4

项目管理实施规划

4

项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。

缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。

检查项目管理实施规划

(施工组织设计)及交底记录

7.5

施工方案

6

施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规氾,特殊方案通过专豕论证,并形成相应记录。

未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、

根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录

特殊方案无专家论证

附件8.1

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;方案未交底或交底不齐全1份扣1分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5

分。

意见

7.6

工程建设强制性条文执行

3

按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。

无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1

处扣1分。

检查施工强制性条文执行计划及执行记录表

记录填写不完整

7.7

监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理

4

按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。

未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。

检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单

未见监理工程师通知单、回复单

7.8

按图施工

2

按批准的设计文件施工。

1项不符合扣1分。

检查竣工图纸及现场

7.9

工程质量问题处理记录

4

工程质量问题处理记录齐全、规范。

未处理每项扣2

分;处理记录不规范每项扣1分。

检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单

未见

7.10

施工质量通病防治措施及工作总结

5

做好施工质量通病防治措施及工作总结。

无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2

分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。

检查质量通病防治措施及总结

缺电气质量通病防治措施总结

序号

检查项目1分值

评分标准

[检查要求

扣分

1

施工过程质量控制与检测资料(土建部分115分)

1.0

主要材料出厂资料及试验资料32分

1.0.1

主要原材料合格证明及检测报告

4

钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。

缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。

检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效

砂、石材料报审表错误

1.0.2

相关建筑装饰产品合格证

4

灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。

缺1项扣

1分;不完整扣0.5分。

检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效

1.0.3

试件(块)相关试验报告

6

混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。

钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。

缺少1份扣2分;不完整

或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。

检查相关试验报告

1.0.4

土方回填试验报告

6

土方回填土击头试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试验报告齐全。

缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。

通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料

缺主控楼土方回填试验报告

1.0.5

地基处理、基桩检测报告

4

地基处理符合设计要求,桩基无类桩,n类桩

检查地基处理施工方

附件8.2:

220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺600分

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

不得超过20%试验报告齐全。

存在类桩,n类桩超过20%全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。

案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。

1.0.6

结构实体检验用同条件养护试件强度检验

5

重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。

混凝土强度检验用冋条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。

检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告

1.0.7

结构实体钢筋保护层厚度检验

3

结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%^上,检验记录齐全。

缺少1部位扣0.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。

检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告

1.1

隐蔽工程验收记录25分

1.1.1

地基验槽

5

勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况

验槽记录平面尺寸

1.1.2

钢筋工程

5

钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;

记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。

1.1.3

地下混凝土工程

5

地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份

扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查地下混凝土工程隐蔽验收记录

1.1.4

防水、防腐

5

防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份扣1

检查基层处理、卷材搭

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

接、变形缝细部处理等记录

1.1.5

门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙

5

门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查相关隐蔽工程验收记录

缺粉刷、吊顶隐蔽

1.2

工程质量验评记录10分

1.2.1

单位(子单位)工程质量验收记录及评定表

5

对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。

缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

缺主控楼建筑电气、通风空调部分

122

分部、分项、检验批工程质量验收记录

5

分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

缺主控楼建筑电气通风空调部分

1.3

安全和功能检验资料及主要功能检查记录48分

1.3.1

屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录

3

屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

1.3.2

地下室防水效果检查记录

3

地下室防水效果检查记录齐全、规范。

缺少1份扣1

分;记录填写不规范1份扣0.5分。

检查地下室防水效果检查记录

1.3.3

水池满水试验记录

3

消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。

检查水池满水试验记录

1.3.4

建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录

3

建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

1.3.5

外窗气密性、水密性、耐风压检测报告

3

外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。

缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。

检查相关检测报告

1.3.6

建(构)筑物沉降观测记录

3

设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点

检查主控楼、封闭式组

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。

缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。

合电器基础、主变基础等沉降观测记录

1.3.7

室内环境检测报告

3

室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。

缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。

检查办公、生活场所等室内环境检测报告

1.3.8

给水、采暖系统水压试验记录

3

给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。

缺少1份

扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

1.3.9

卫生器具满水试验记录

3

卫生器具满水试验记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;

记录填写不规范1份扣0.5分。

检查卫生器具满水试验记录

未见卫生器具满水试验记录

1.3.10

消防管道压力试验记录

3

消防管道压力试验记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;

记录填写不规范1份扣0.5分。

检查消防管道压力试验记录

1.3.11

排水干管通球试验记录

3

排水干管通球试验记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;

记录填写不规范1份扣0.5分。

检查排水干管通球试验记录

1.3.12

照明全负荷试验记录

3

照明全负荷试验记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;

记录填写不规范1份扣0.5分。

检查照明全负荷试验记录

未见照明全负荷试验记录

1.3.13

建筑防雷接地装置检测记录

3

建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。

缺少1份扣

1分;记录填写不规范1份扣0.5分。

检查建筑防雷接地装置检测记录

未见主控建筑防雷接地装置检测记录

1.3.14

线路、插座、开关检验记录

3

线路、插座、开关接地检验记录齐全。

缺少1份扣1

分,记录填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

未见线路、插座、开关检验记录

1.3.15

通风与空调系统试运行记录

3

通风与空调系统试运行记录齐全、规范。

缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。

检查通风与空调系统试运行记录

未见通风与空调系统试运行记录

1.3.16

给水管道通水试验及冲洗消毒记录

3

给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。

缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。

检查生活管道冲洗记录

2

施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料100分)

序号

检查项目

分值

评分标准

[检查要求

扣分

2.0

主要原材料合格证明文件12分

2.0.1

硬母线、软导线、金具产品合格证

3

硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。

缺1份扣1

分。

检查合格证

2.0.2

支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证

3

支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。

缺1份扣

1分。

检查合格证

2.0.3

电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件

3

电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。

缺1份扣0.5分。

检查合格证

2.0.4

构支架产品合格证明文件

3

构支架产品合格证明文件齐全。

缺1份扣1分。

检查合格证

2.1

出厂试验报告18分

2.1.1

主变压器出厂试验报告

3

主变压器出厂试验报告齐全。

缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合冋要求1处扣0.5分。

检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告

2.1.2

大型设备运输冲撞记录报告及签证

4

大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。

无签证记录

全扣,签证记录不完整扣1分。

检查签证记录

2.1.3

主要电气设备出厂试验报告

8

主要电气设备出厂试验报告齐全。

缺1份扣2分;技

术参数不满足技术合冋要求1处扣1分。

检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告

2.1.4

SF6气体出厂试验报告

3

SF6气体出厂试验报告齐全。

缺1份扣1分;技术参数

不满足技术合冋要求1处扣0.5分。

检查SF6气体出厂试验报告

2.2

施工试验报告或检测报告48分

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

221

管形母线氩弧焊接试验报告

4

管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。

缺1份扣1

分;报告不规范1份扣0.5分。

检查管形母线氩弧焊接试验报告

222

耐张线夹液压试验报告

4

耐张线夹液压试验报告齐全、规范。

缺1份扣1分;

报告不规范1份扣0.5分。

检查耐张线夹液压试验报告

2.2.3

变压器(高抗)油取样试验报告

4

变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。

缺少1份扣

1分;报告不规范1份扣0.5分。

检查相关油试验报告

2.2.4

变压器局放试验报告和绕组变形试验报

4

变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。

缺少1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。

检查相关试验报告(换流变若技术合冋无局放试验要求则不检查)

2.2.5

电气一次设备交接试验报告

4

电气一次设备交接试验报告齐全、规范。

缺1份扣2

分;报告不规范1份扣0.5分。

检查试验报告

2.2.6

保护调试报告

4

保护调试报告齐全、规范。

缺1份扣2分;报告不规

范1份扣0.5分。

检查调试报告

2.2.7

通信、自动化调试报告

4

通信、自动化调试报告齐全、规范。

缺1份扣2分;

报告不规范1份扣0.5分。

检查通信、自动化调试报告

2.2.8

测量盘表校验报告

4

测量盘表校验报告齐全、规范。

缺1份扣2分;报告

不规范1份扣0.5分。

检查盘表校验报告

2.2.9

变压器、电抗器相关签证

4

变压器(电抗器)器身检查隐敝前签证、冷却器密圭寸试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。

每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。

检查变压器、电抗器相关签证

2.2.10

充油设备瓦斯继电器校验报告

4

充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。

无报告全扣,缺少1份扣1分。

检查瓦斯继电器校验报

2.2.11

绕组温度计、油温度计校验报告

4

绕组温度计、油温度计校验报告齐全。

无报告全扣,缺少1份扣1分。

检查绕组温度计、油温

度计校验报告

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

2212

SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告

4

SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。

无报告全扣,取样数量不符合要求扣1

分。

检查SF6气体复检报告

2.3

隐蔽工程验收记录12分

2.3.1

主接地网工程

3

主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。

缺少1份扣1分;记录不完

整、签证不规范1份扣0.5分。

检查主接地网工程隐敝验收记录

2.3.2

专用接地装置

3

独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。

缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录

2.3.3

直埋电缆

3

直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。

缺少1处扣1分;

记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

2.3.4

封闭母线

3

封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。

缺少

1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

2.4

工程质量验评记录10分

2.4.1

单位工程质量验收记录及评定表

5

单位工程质量验收记录及评定表齐全。

缺少1份扣1

分;填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

2.4.2

分部、分项工程质量验评记录

5

分部、分项工程质量验评记录齐全。

缺少1份扣1分;

填写不规范1份扣0.5分。

检查相关资料

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

1

主要技术经济功能指标100分

1.1

静态投资

4

静态投资控制在批准概算内。

静态投资每超出1%扣

1分。

查工程结算资料

1.2

因设计原因造成的设计变更费用

4

不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。

造成5000元/项的损失1项扣1分。

检查竣工决算资料及设计变更文件

1.3

控制电缆

6

控制电缆消耗量不超过工程概算。

工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。

检查工程结算及概算资料

1.4

接地材料/长度

6

接地材料消耗量不超过工程概算。

工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。

检查工程结算及概算资料

220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表

附件8.3:

-主要技术经济功能指标100分

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

1.5

地基处理方案和费用

4

地基处理方案和费用不超过工程概算。

工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。

检查工程结算及概算资料

1.6

变电站占地面积

4

占地面积不超过通用设计指标。

工程投资超过通用设计指标1项扣1分。

检查竣工图及现场建筑占地情况

1.7

变电站建筑使用率

4

建筑使用率不超过通用设计指标。

建筑使用率小于78%全扣。

检查竣工图及现场建筑使用情况

1.8

建筑工程装饰及“两型一化”应用

4

建筑工程装饰不超过初步设计审批文件控制标准,严格贯彻“两型一化”应用标准。

超过审批文件控制标准全扣,“两型一化”应用1项不符合扣1分。

现场实物检查,查看施工图是否与初步设计审批文件一致

1.9

标准工艺应用率

4

标准工艺应用率》95%标准工艺应用率每降低1%

扣1分。

检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物

1.10

观感得分率

4

项目设定观感得分率》90%观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。

观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1

分。

核对相关资料实物

检查

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

1.11

继电保护正确动作率

4

继电保护正确动作率100%每降1州口1分。

查运行记录

1.12

远动装置投入率

4

远动装置投入率》98%每降1州口1分。

查运行记录

1.13

遥测信号合格率

4

遥测信号合格率》98%每降1%扣1分。

查运行记录

1.14

遥信正确动作率

4

遥信正确动作率》98%每降1州口1分。

查运行记录

1.15

非计划停运

12

不发生工程质量原因导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非计划停运。

发生1次扣4分。

查运行和可靠性记录

1.16

重复计划停运

6

不发生工程质量原因导致的主设备重复计划停运。

变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。

查运行和可靠性记录

1.17

发生事故和一类障碍

6

不发生工程质量原因导致的一类障碍。

发生一类障碍扣2分。

查运行和可靠性记录

1.18

质量总体考核

10

质量工艺无普遍冋类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。

不符合每类扣5分。

查验收报告、实物及统计结果

1.19

工程合理工期指标

6

常规新建输变电工程的合理工期为:

220、330千

伏工程13〜16个月,500千伏工程15〜18个月,750千伏工程16〜19个月;全年日平均气温低于5C在90天以上的地区,工期可相应增加3个月。

短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;缩短

工期但无相关措施扣1分;工期每超过1个月扣0.5分。

检查工程建设开、竣工报告

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