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==

土地使用税自查报告

篇一:

地税自查报告模板

×××××××有限责任公司

地税自查报告

×××地方税务局:

我公司根据贵局要求,对×××年××月××日(注册日)到20××年××月××日止的纳税情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

纳税人名称:

纳税人识别号:

经济类型:

法定代表人:

检查期间:

××××年××月××日-××××年××月××日。

一、企业基本情况:

我公司系××××企业,我公司注册成立于××××年××月××日,注册资本:

××××万元,企业负责人:

×××。

企业现在正常经营。

二、企业经营情况:

企业营业收入、利润情况。

三、税费缴纳情况

我公司自××××年至××××年××月××日纳税情况如下:

(一)、耕地占用税

应交数、已交数。

(二)、代扣代缴税款。

1、建安税:

应交数、已交数。

2、个人所得税:

应交数、已交数。

(三)、营业税及附加(流转税)

截止XXXX年XX月XX日营业税及附加缴纳情况:

营业税:

增值税:

城建税:

教育费附加:

地方教育费附加:

水利基金:

(四)、房产税、土地使用税:

应交数、已交数。

(五)、印花税:

1、合同印花税:

应交数、已交数。

2、注册资金印花税:

应交数、已交数。

(六)企业所得税:

应交数、已交数。

(七)契税:

应交数、已交数。

附注:

上述数据由于是取自财务账簿,手工加计,可能稍有出入。

XXXXXXX有限责任公司

负责人:

XXXX年XX月XX日

篇二:

地税自查报告

×××××××有限责任公司地税自查报告

×××地方税务局:

我公司根据贵局要求,对×××年××月××日(注册日)到20××年××月××日止

的纳税情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

纳税人名称:

纳税人识别号:

经济类型:

法定代表人:

检查期间:

××××年××月××日-××××年××月××日。

一、企业基本情况:

我公司系××××企业,我公司注册成立于××××年××月××日,注册资本:

××

××万元,企业负责人:

×××。

企业现在正常经营。

二、企业经营情况:

企业营业收入、利润情况。

三、税费缴纳情况

我公司自××××年至××××年××月××日纳税情况如下:

(一)、耕地占用税

应交数、已交数。

(二)、代扣代缴税款。

1、建安税:

应交数、已交数。

2、个人所得税:

应交数、已交数。

(三)、营业税及附加(流转税)截止xxxx年xx月xx日营业税及附加缴纳情况:

营业税:

增值税:

城建税:

教育费附加:

地方教育费附加:

水利基金:

(四)、房产税、土地使用税:

应交数、已交数。

(五)、印花税:

1、合同印花税:

应交数、已交数。

2、注册资金印花税:

应交数、已交数。

(六)企业所得税:

应交数、已交数。

(七)契税:

应交数、已交数。

附注:

上述数据由于是取自财务账簿,手工加计,可能稍有出入。

xxxxxxx有限责任公司负责人:

xxxx年xx月xx日篇二:

税务自查报告范文

税务自查报告范文税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。

般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。

一般税务应该给你发一个正式的函,

具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。

有的时候他们比较懒或认为

不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。

大概的格式:

自查报告第一行居

中,然后第二行开始:

列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字)然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。

如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果

税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。

不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解

释.比如商业企业税负低,主要原因有:

行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商

品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:

第一部分:

企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营

业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;第二部分,税负的原因:

前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:

1、

行业特点;2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低。

3、签定大笔供货合同,需要准备库存。

4、受市场影响,销售不旺,产品积

压等等,都是企业税负抵的原因。

第三部分:

如果解决税负低的情况:

扩大销售,提高产品质量;减少库存等等。

以上解释

一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通

就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!

税务自查报告范文

201X年度自查报告

我公司与201X年4月12日至201X年5月10日对公司201X年1月—201X年12月

的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或

有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!

纳税人名称:

税务登记号:

纳税人识别号:

经济类型:

法人代表:

检查时限201X年1月—201X年12月

一、企业基本情况:

我公司系私营企业,经营地址:

主营:

注册资金:

人。

法人代表:

,在册职工工资总

额。

201X年实现营业收入201X年度经营性亏损元。

二、流转税(地税):

1.主营业务收入:

我公司201X年1月—201X年12月实现主营业务收入元。

其中:

2.营业税:

我公司201X年1月—201X年12月缴纳纳营业税元。

其中:

3、城市维护建设税:

我公司201X年1月—201X年12月缴纳城市维护建设税元。

中:

4、教育费附加:

我公司201X年1月—201X年12月缴纳教育费附加元。

其中:

5、堤防费:

我公司201X年1月—201X年12月年应缴堤防费元。

6、平抑食品价格基金:

我公司201X年1月—201X年12月应缴平抑食品价格基金元。

7、教育发展费:

我公司201X年1月—201X年12月应缴教育发展费元。

其中:

三、地方各税部分:

1.个人所得税:

我公司法人代表201X年度-201X年度工资收入元,我公司201X年度

-201X年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

2.土地使用税:

3.房产税:

我公司201X年度-201X年度无房产税

4.车船使用税:

我公司拥有小车辆,应缴纳车船使用税元,已缴纳。

5.印花税:

我公司201X年度-201X年度主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税

元。

帐本4本,每本5元贴花,共计元。

合计应缴纳印花税元。

四、规费、基金部分:

1、我公司201X年度-201X年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人

员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,

关系未转入我公司。

2、我公司201X年度-201X年度交缴残疾人就业保障金元。

五、发票使用情况:

201X年度-201X年度我公司开具了发票,多少张,金额多少?

篇三:

地税自查报告纳税情况的自查报告新疆乌鲁木齐市新市区地税局:

按照贵局要求,我公司组织相关人员,对我公司201X年1月1日至201X年7月31日所

属期间涉及到的相关涉税情况进行了全面的自查,现将自查情况报告如下:

一、企业基本情况:

****************公司成立于201X年3月5日,纳税人识别号:

************,地税条

码章号:

*******************,法人:

******,经营地址:

***********号,经营范围:

要经营水处理设备、仪器仪表等。

注册资本:

50万元整。

二、自查中存在的问题说明。

通过自查,我公司201X年1月1日和201X年7月31日城建税、教育费附加、地方教费

附加、残疾人就业保障金、工会经费不要补税;201X年1月1日至201X年12月31日印花

税不要补税;201X年1月1日至201X年7月31日印花税按借款合同金额计算需要补税17.87

元;201X年1月1日至201X年7月31日印花税按购销金额计算需要补税98.96元;以上所述为我公司本次自查的情况总结,不当之处敬请指正。

*************有限公司

201X年8月26日篇四:

税务自查报告税务自查报告

**市**税务局**税务所现将自查情况汇报如下:

纳税人名称:

**市*****有限公司,税务登记号:

***************,

经济类型:

私营有限责任公司,法人代表:

***,注册资金:

***万元,经营地址:

***市***

镇**路**幢**号,主营:

销售:

钢材、金属材料、文化用品等,在册职工**人。

我企业是独立

核算,实行查帐征收的私营企业。

我公司于201*年12月20日起对我公司20**年1月—20**年11月的帐务进行了自查,

现将清查的情况汇报如下(由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏。

)如有不妥,

请理解和指正,谢谢!

一、20**年度实现营业收入3,575,297.13元,销售成本3,214,299.11元,税金及附加

13,530.89元,期间费用403,062.81元,财务报表利润2,674.74元,企业实际支付职工工

资265,800.00元。

201X年度企业所得税应纳税额为4,243.68元。

1、全年应纳增值税135,322.17元。

2、应纳营业税4,410.00元,当年已缴4,410.00元,已结清。

3、应缴城市建设维护税139,732.17×7%=6,986.60元,当年已缴6,986.60元,已结清。

4、应缴教育费附加139,732.17×3%=4,191.96元,当年已缴4,191.9元,已结清。

5、应缴地方教育费附加139,732.17×2%=2,793.33元,当年已缴2,793.33元,已结清。

6、应缴印花税(276,4467×80%+3575,297.13×40%)×0.03%+帐本4×5=1,112.50元,当

年已缴977.44元,次年1月补缴212.30元,多缴印花税77.24元。

7、201X年企业实际支付工资265,800.00元,应缴工会经费265,800.00×2%×

40%=2,126.40元,当年已缴1,050.00元,未缴应补缴1,076.40元。

8、应缴残保基金265,800×1.5%=3987.00元,已缴残保基金4,693.50元。

当年多缴残

保基金706.00元。

9、应缴企业所得税,本年缴纳201X年前年度所得税3,858.99元,预交201X年三季度所

得税122.16元。

二、20**年度营业收入1,766,135.98元,销售成本1,437,752.14元,税金及附加

2,902.60元,期间费用391,464.07元,报表利润55.17元,企业实际支付职工工资

263,000.00元。

1、全年应纳增值税27,026.05元。

2、应纳营业税3,808.00元,当年已缴3,808.00元,已结清。

3、应缴城市建设维护税30,834.05×5%=1,541.70元,当年已缴1,505.47元,次年1

月补缴36.33元,已结清。

4、应缴教育费附加30,834.05×3%=925.02元,当年已缴903.22元,次年1月补缴21.80

元,已清。

5、应缴地方教育费附加30,834.05×2%=616.68元,当年已缴602.14元,次年1月补缴

14.53元,已结清。

6、应缴印花税(,1627,660×80%+2,061,379×40%)×0.03%+帐本4×5=658.00元,已缴

印花税662.65元,多缴纳4.65元。

7、201X年企业实际支付工资263,000.00元,应缴工会经费42,000×2%×40%=2,104.00

元,已缴工会经费2,880.00元,多缴应补缴补交201X年776.00元,201X年未缴应补缴300.40

元。

8、应缴残保基金263,000.00×1.6%=4,208.00元,已缴残保基金2,160.00元。

未缴应

补缴2048.00元。

201X年多缴纳706.00元。

实际201X年未缴应补缴1342.00元。

9、应缴企业所得税,本年缴纳201X年年度企业所得税1,060.92元。

三、20**年11月底营业收入1,766,135.98元,销售成本1,437,752.14元,税金及附加

2,902.60元,期间费用391,464.07元,报表利润55.17元,企业实际支付职工工资263000.00

元。

1、全年应纳增值税5,713.14元。

2、应纳营业税3,251.00元,当年已缴3,251.00元,已结清。

3、应缴城市建设维护税8,964.14×5%=448.21元,当年已缴456.71元。

4、应缴教育费附加8,964.14×3%=268.92元,当年已缴274.02元。

5、应缴地方教育费附加8,964.14×2%=179.28元,当年已缴182.68元。

6、应缴印花税(913,724×80%+583,533×40%)×0.03%+帐本4×5=309.32元,已缴印花

税221.40元,应补缴87.92元。

7、201X年企业实际支付工资78,100.00元,应缴工会经费78,100.00×2%×40%=624.80

元,已缴工会经费1,100.00元。

8、应缴残保基金78,100.00×1.6%=1249.60元,已缴残保基金800.00元。

未缴应补缴

449.60元。

9、应缴企业所得税,本年缴纳201X年年度企业所得税991.29元,预交三个季度所得税

982.87元。

四、自查后发现问题:

(一)、20**年度实际支付工资265,800.00元,应缴工会经费265,800.00×2%×

40%=2,126.40元,当年已缴1,050.00元,未缴应补缴1,076.40元。

20**年企业实际支付工

资263,000.00元,应缴工会经费42,000×2%×40%=2,104.00元,已缴工会经费2,880.00

元,多缴应补缴补交201X年776.00元,201X年度还有300.40元未缴。

20**年企业实际支付

工资78,100.00元,应缴工会经费78,100.00×2%×40%=624.80元,已缴工会经费1,100.00

元,多缴纳475.20元。

三年多缴工会经费174.80元(1,076.40-776.00-475.20)元。

(二)、20**年应缴残保基金应缴残保基金265,800×1.5%=3987.00元,已缴残保基金

4,693.50元。

当年多缴残保基金706.00元。

201X年应缴残保基金263,000.00×

1.6%=4,208.00元,已缴残保基金2,160.00元。

未缴应补缴2048.00元。

20**年多缴纳

706.00元。

实际20**年未缴应补缴1342.00元。

20**年应缴残保基金781000.00×

1.6%=1,249.60元,已缴残保基金800.00元。

未缴应补缴449.60元。

三年应补缴工会

经费(-706.00+2048.00+449.60)=1,791.60元未缴。

(三)、20**年应缴印花税(276,4467×80%+3575,297.13×40%)×0.03%+帐本4×

5=1,112.50元,当年已缴977.44元,次年1月补缴212.30元,多缴印花税77.24元,20**年

应缴印花税(,1627,660×80%+2,061,379×40%)×0.03%+帐本4×5=658.00元,已缴印花税

662.65元,多缴纳4.65元。

20**年应缴印花税(913,724×80%+583,533×40%)×0.03%+帐

本4×5=309.32元,已缴印花税221.40元,应补缴87.92元。

三年应补缴印花税

(-77.24-4.65+87.92=6.03元)。

五、我公司于20**年度前将此税款及时进行申报,并补缴税款。

**市*****有限公司二〇一*年**月**日篇五:

地税征收自查报告吴家信用社

对于税收管理工作自查报告在接到联社关于开展税收专项检查工作实施方案后我社立即成立税收检查工作领导小组,

组长由张玉柱主任担任,成员有付艳军、闫刚、杨树怀组成,主要依据辽宁省地方税务局及

省联社的要求,针对地税征管范围内的各项税种展开自查,全面摸清自201X年以来税收征缴

情况,以促进农村信用社依法纳税、合规经营,防范新增财务风险,我社自查情况如下:

1、应代扣代缴个人所得税(工资收入)情况201X年度我社职工工资应缴个人所得税0.51万元,到年末已缴纳0.51万元,未出现少

缴税款情况;201X年应缴个人所得税0.03万元,以缴纳0.03万元;201X年应缴纳0.01万

元,以缴纳0.01万元,201X年度根据地税局调整缴费基数我社无个人所得税。

2、营业税及附加费、印花税征缴情况201X年度我社总收入扣除金往收入共计为166.33万元,按营业税征缴比例3﹪计算应缴

纳营业税4.99万元,实际缴纳也为4.99万元,城建税及各种附加费合计应缴纳为0.25万元,

实际缴纳0.25万元;印花税按借款合同金额计算应缴纳为0.14万元,实际缴纳0.19万元,多

缴纳0.05万元。

201X年度缴费基数为174.33万元,应缴纳营业税5.23万元,实际缴纳5.23万元;城建及附加应缴纳0.26

万元,实际缴纳0.26万元;印花税应缴0.16万元,实际缴0.11万元。

201X年收入基数为239.67

篇三:

税务自查报告范文

税务自查报告范文

201X年度自查报告

我公司与201X年4月12日至201X年5月10日对公司201X年1月—201X年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!

纳税人名称:

河南荣祥律师事务所

税务登记号:

纳税人识别号:

经济类型:

法人代表:

检查时限201X年1月—201X年12月

一、企业基本情况:

我公司系私营企业,经营地址:

主营:

注册资金:

人。

法人代表:

,在册职工工资总额。

201X年实现营业收入201X年度经营性亏损元。

二、流转税(地税):

1.主营业务收入:

我公司201X年1月—201X年12月实现主营业务收入元。

2.营业税:

我公司201X年1月—201X年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。

3、城市维护建设税:

我公司201X年1月—201X年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。

4、教育费附加:

我公司201X年1月—201X年12月应缴纳教育费附加元,已缴纳多少元,应补缴多少元。

5、残疾人就业保障金:

我公司201X年1月—201X年12月

年应缴残疾人就业保障金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。

6、防洪保安资金:

我公司201X年1月—201X年12月应缴防洪保安资金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。

7、地方教育附加费:

我公司201X年1月—201X年12月应缴多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。

三、地方各税部分:

1.个人所得税:

我公司法人代表201X年度-201X年度工资收入元,我公司201X年度-201X年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

2.土地使用税:

我公司201X年度-201X年度应税土地面积10000平方米,应纳土地使用税2万元,已缴纳。

3.房产税:

我公司201X年度-201X年度应税房产原值1000万元,应纳房产税8.4万元,已缴纳。

4.车船税:

我公司拥有乘用车辆,应缴纳车船税元,已缴纳;商用车辆,其中客车辆,应缴纳车船税元,已缴纳;货车辆,应缴纳车船税元,已缴纳。

5.印花税:

我公司201X年度-201X年度主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元。

帐本4本,每本5元贴花,共计元。

合计应缴纳印花税元。

四、规费、基金部分:

1、我公司201X年度-201X年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司

2、我公司201X年度-201X年度交缴残疾人就业保障金元。

五、发票使用情况:

201X年度-201X年度我公司开具了**发票,多少张,金额多少,已全部记帐作收入。

以上自查,请**税务局审核,因水平有限,不当之处,请多批评指导。

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