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用友存货核算业务流程

一、单据记账:

按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

1、登录界面,界面中录入操作员,输入密码后选择账套,点击“确定”键即可登录到用友系统中。

“改密码”是用于修改当前密码的,点击后出现图1-3的改密码界面。

2、用鼠标单击【业务核算】-【供应链】-【存货核算】-【业务核算】进入此功能。

3、输入查询条件并确认。

(仓库、单据类型、日期过滤或收发日期)

4、屏幕显示"未记账单据一览表"界面,用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗,再单击〖记账〗,系统自动记账。

二、恢复记账:

恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。

1、用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【恢复单据记账】进入此功能。

2、用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件,单击“确认”铵钮。

3、屏幕显示“取消单据记账”界面,用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”,再单击“恢复”,系统自动取消记账。

三、暂估入库成本录入:

对于没有成本的采购入库单,在这里进行暂估成本成批录入。

1、点击【业务核算】菜单,并单击【暂估成本录入】进入此功能。

2、录入查询条件后,单击确认进入采购入库单成本成批录入界面,系统显示满足条件的采购入库单。

3、单击右上角下拉框选择成本单价,系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。

4、单击〖录入〗按钮,系统自动按所选成本进行录入,可以修改单价和金额,单击〖保存〗按钮即可。

四、结算成本处理:

实施方案采用单到回冲是指报销处理时,系统自动生成红字回冲单,并生成采购报销入库单

采购部门进行正常业务处理,如果出现结算以前会计月份入库单情况,需要进行结算成本处理进行单据回冲。

1、用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【结算成本处理】进入此功能。

2、输入暂估处理查询条件,可选择显示未全部结算完的单据,输入后,点击〖确认〗按钮,进入暂估结算表。

3、选择需进行暂估入库成本处理的记录,可按〖全选〗按钮,选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。

五、产成品成本分配:

可从"成本核算系统"取得成本,填入入库单,同时提供清除已分配的数据功能。

1、用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【产成品成本分配表】进入此功能。

2、选择〖查询〗按钮,进入查询界面。

3、输入查询条件并确认返回,表中将显示符合条件的存货。

4、输入需要分配的总成本,或通过〖全取〗、〖取价〗按钮从成本核算系统取产成品的成本。

5、输入需要分配的总成本,或通过〖全取〗、〖取价〗按钮从成本核算系统取产成品的成本。

6、选择进行〖分配〗按钮,把成本分配到产成品的入库单据上。

7、用户若需要清除已分配的成本数据,则可以在产成品成本表中点击〖恢复〗按钮,即可清除已分配的数据。

 

六、财务核算:

系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。

关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。

存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。

1、用鼠标单击【财务核算】菜单,并单击【生成凭证】进入,屏幕显示"生成凭证"界面,选择所需生成的"凭证类别",单击工具栏"选择"铵钮,在"查询条件"中用户根据需要选择需生成凭证的单据类别,可单选,可复选,以及输入相应条件,单击〖确认〗。

2、选择要生成凭证的记录,单击〖生成〗按钮或〖合成〗按钮。

3、显示所生成的凭证,用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。

4、生成完凭证,选择〖确认〗按钮保存此凭证。

七、期末处理:

当日常业务全部完成后,对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处理标志。

1、用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【期末处理】进入此功能。

2、选择要处理的仓库、部门或存货,系统自动显示应期末处理的会计月份。

3、如果要对期末处理后结存数量为零结存金额不为零的存货,自动生成出库调整单,则可以选择“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”选项,选择该选项,期末处理后则显示零数量/成本一览表

4、选择〖确认〗按钮,即可对所选对象进行期末处理。

5、系统提供恢复期末处理功能,但是在总账结账后将不可恢复。

八、月末结帐

当月月底结束时,于每月自然月最后一天,存货核算模块的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存,并将当月的库存数据记入有关账表中。

进行系统内业务结帐,再有新业务则为下月单据。

结账后本月不能再处理业务。

【存货核算】—【业务核算】—【月末结账】

(注:

可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!

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