某施工企业的内部各阶段验收控制标准.docx
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某施工企业的内部各阶段验收控制标准
目录
一、土建部分
1、基槽验评控制标准………………………………………………1
2、基础验评控制标准………………………………………………3
3、地下室外墙验评控制标准………………………………………6
4、首层验评控制标准………………………………………………8
5、主体验评控制标准……………………………………………...11
6、屋面验评控制标准……………………………………………...14
7、竣工验评控制标准(住宅)……………………………………17
8、竣工验评控制标准(公建)…………………………………...21
二、安装部分
1、主体验评控制标准(安装)…………………………………...25
2、竣工验评控制标准(室内安装)……………………………….27
3、竣工验评控制标准(楼梯间安装)…………………………….30
4、竣工验评控制标准(屋面安装)……………………………….32
5、竣工验评控制标准(地下室1安装)…………………………..35
6、竣工验评控制标准(地下室2安装)…………………………..38
7、主体验评控制标准(钢结构)………………………………….41
8、竣工验评控制标准(钢结构)………………………………….44
某某集团内部基槽工程验评控制标准
工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程部管控要点
1、地质勘查报告和桩基(临时)报告的准确性、完整性。
2、是否进行地基处理及处理意见。
3、其他申报市优质结构杯以上的项目执行工程部强条及内部创优指导手册的具体做法。
内业
要求
1、分公司生产科对本工程的阶段验收自查记录。
2、内业资料自查记录。
3、项目部整改回执。
4、地基钎探记录。
参加验收人员及程序
1、人员:
工程部人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员、资料员等。
2、程序:
①项目部自检:
项目经理组织项目部相关人员进行自查,对存在的问题进行整改,完毕后报分公司生产科。
②分公司自检:
分公司生产科组织项目经理及相关人员进行检查,下发质量问题通知书,整改完毕后形成基槽验收自查记录、内业资料自查记录及相关报验资料。
③集团公司验收:
工程部各专业人员对工程进行验收,由分公司生产科科长、项目经理、项目技术负责人、资料员等相关人员参加。
资料查阅
1、地质勘察报告。
2、地基钎探记录、钎探平面布置图。
3、质量验收资料(桩基报告)。
4、地基处理记录。
5、基槽验线记录。
工程观感
1、基底无浮土,表面清理干净。
2、基底边线准确,模板安装顺直,标高准确。
3、基底平面平整度。
4、钎探平面布置与布置图一致。
5、电梯井、集水坑周围边线棱角清晰、方正,与基槽验线记录一致。
实际:
实测实量
1、基底标高。
2、地基钎探(人工钎)。
3、轴线、标高。
4、钎眼位置。
实测结果:
存在问题及整改措施
列出主要问题及整改措施。
验收评价
□
合格,通过验收直接办理手续。
□
基本合格,由分公司复查后方可办理手续。
□
不合格,工程部复查后方可办理手续。
所需照片
P1、基槽整体。
P2、需地基处理(桩缺陷等)的部位,处理前和处理后的照片。
P3、基槽长(附标尺)允许偏差最大处照片。
P4、基槽宽(附标尺)允许偏差最大处照片。
P5、基槽深(附标尺)允许偏差最大处照片。
参验人员
工程部相关人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
某某集团内部基础工程验评控制标准
工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程部管控要点
1、条形基础:
混凝土上表面高低极差小于20mm。
2、独立基础:
坡形混凝土坡面无塌腰。
3、筏板基础:
表面平整,棱角顺直。
4、柱外露箍筋三道。
5、混凝土构件是否胀模、跑模。
6、细部处理:
脚手眼封堵、对拉螺栓处理、伸缩缝处理、座浆情况及模板防漏浆措施。
7、其他申报市优质结构杯以上的项目执行工程部强条及内部创优指导手册的具体做法。
内业
要求
1、分公司生产科对本工程的基础分部验收自查记录。
2、内业资料自查记录。
3、必备的有效版本规范、图集。
4、影像资料留存情况。
参加验收人员及程序
1、人员:
工程部人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员、资料员等。
2、程序:
①项目部自检:
项目经理组织项目部相关人员进行自查,对存在的问题进行整改,完毕后报分公司生产科。
②分公司自检:
分公司生产科组织项目经理及相关人员进行检查,下发质量问题通知书,整改完毕后形成基础分部验收自查记录、内业资料自查记录及相关报验资料。
③集团公司验收:
工程部各专业人员对工程进行验收,由分公司生产科科长、项目经理、项目技术负责人、资料员等相关人员参加。
资料查阅
1、开工资料。
2、已审批的施工组织设计及施工方案。
3、技术交底。
工程观感
1、混凝土振捣密实、无漏振、蜂窝、麻面现象,已涂刷养护剂或表面湿润。
2、基础砌体灰缝饱满,与混凝土连接处无错台现象。
3、基础圈梁上表面线条顺直,表面平整。
4、柱子上表面平整,无松散石子。
5、主筋无位移,箍筋三道绑扎牢固。
6、控制线弹好,混凝土表面清理干净。
7、影响混凝土观感的质量问题已处理完毕。
8、对拉螺栓内侧、外侧已用防水砂浆或发泡剂填塞密实。
9、伸缩缝处填塞物无位移,两侧混凝土观感好。
10、无违背工程部强制性条款情况。
实际:
实测实量
1、轴线。
2、截面尺寸。
3、标高。
4、钢筋位移。
实测结果:
存在问题及整改措施
列出主要问题及整改措施。
验收评价
□
合格,通过验收直接办理手续。
□
基本合格,由分公司复查后方可办理手续。
□
不合格,工程部复查后方可办理手续。
所需照片
P1、基础整体观感。
P2、观感效果最好部位。
P3、观感效果最差部位。
P4、轴线最大偏差部位(带标尺)。
P5、截面尺寸最大偏差部位(带标尺)。
P6、标高最大偏差部位(带标尺)。
P7、钢筋位移最大偏差部位(带标尺)。
P8、对拉螺栓孔处理部位。
P9、伸缩缝部位。
P10、构造柱、圈梁与砌体交接部位。
P11、有防腐要求的基础防腐部位照片。
P12、各构件交接部位照片。
参验人员
工程部相关人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
某某集团内部地下室外墙工程验评控制标准
工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程部管控要点
1、对拉螺栓切割平整,螺栓胶垫剔除干净,表面防水砂浆或防水涂料封闭严密。
2、螺栓眼封堵密实平整,表面防水砂浆或防水涂料封闭严密。
3、剪力墙表面平整、无错台、蜂窝、杂物。
4、墙体与筏板交接处阴角、外墙阳角做成圆弧状,圆弧要顺直,表面光滑。
5、变形缝、管道口等细部清理干净、面层平整。
6、其他申报市优质结构杯以上的项目执行工程部强条及内部创优指导手册的具体做法。
内业
要求
1、分公司生产科对本工程的阶段验收自查记录。
2、项目部整改回执。
参加验收人员及程序
1、人员:
工程部人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
2、程序:
①项目部自检:
项目经理组织项目部相关人员进行自查,对存在的问题进行整改,完毕后报分公司生产科。
②分公司自检:
分公司生产科组织项目经理及相关人员进行检查,下发质量问题通知书,整改完毕后形成自查记录、及相关报验资料。
③集团公司验收:
工程部各专业人员对工程进行验收。
由分公司生产科科长、项目经理、项目技术负责人、资料员等相关人员参加。
资料查阅
1、施工物资及试验资料。
2、施工记录。
工程观感
1、螺栓根部垫块全部剔除干净。
2、螺栓孔填塞密实。
3、剪力墙表面平整、无错台、蜂窝、杂物。
4、阴角水泥砂浆抹成圆弧,圆弧顺直、光滑。
5、阳角磨成圆弧状。
6、变形缝、管道口等细部清理干净、面层平整。
实际:
实测实量
1、铺贴卷材:
阴角处圆弧半径不小于5㎝。
2、刷聚氨酯:
阴角处圆弧半径不小于3㎝。
实测结果:
存在问题及整改措施
列出主要问题及整改措施。
验收评价
□
合格,通过验收直接办理手续。
□
基本合格,由分公司复查后方可办理手续。
□
不合格,工程部复查后方可办理手续。
所需照片
P1、整体观感照片。
P2、阳角部位照片。
P3、阴角圆弧照片。
P4、对拉螺栓处照片。
P5、与底部防水接槎处照片。
P6、变形缝、管道口等细部处理照片。
参验人员
工程部相关人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
某某集团内部首层工程验评控制标准
工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程部管控要点
1、剪力墙模板采用14mm厚木胶板或9mm厚竹胶板,并保证周转次数至少8次以上。
2、楼梯施工缝采用留空法,休息平台剪力墙施工缝采用整体支模法。
3、外剪力墙接槎应从楼层接槎处向下延伸5-10cm,内侧粘接海绵胶条,底部采用预留对拉螺栓加固。
4、内剪力墙阳角采用错口压接法。
5、剪力墙大面模板拼缝采用一根木方压接法。
6、钢筋套丝端面必须采用切割机切平,并做好成品保护。
7、构件底部钢筋定位筋严禁与主筋焊接,剪力墙顶部定位砂浆撑杆用铁丝正反双道绑牢,间距500mm,并且楼面以上至少绑扎2道水平筋。
8、混凝土浇筑前墙柱根部应采用高强度等级砂浆封堵严密,严禁用木方、毛毡、水泥袋等封堵。
混凝土浇筑时必须保证墙柱根的标高、平整度,避免墙柱漏浆、烂根现象。
9、墙柱根部严禁有松散石子等不密实层,封模前务必清理到位。
10、柱梁墙板严禁随意剔凿,大面积外露箍筋,甚至外露主筋。
楼梯施工缝严禁严重夹渣、错台。
11、现浇板浇筑后严禁过早上人,应做到无脚印等破坏现象。
12、其他申报市优质结构杯以上的项目执行工程部强条及内部创优指导手册的具体做法。
内业
要求
1、分公司生产科对本工程的分项验收自查记录。
2、内业资料自查记录。
3、影像资料留存情况。
参加验收人员及程序
1、人员:
工程部人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员、资料员等。
2、程序:
①项目部自检:
项目经理组织项目部相关人员进行自查,对存在的问题进行整改,完毕后报分公司生产科。
②分公司自检:
分公司生产科组织项目经理及相关人员进行检查,下发质量问题通知书,整改完毕后形成首层分项工程验收自查记录、内业资料自查记录及相关报验资料。
③集团公司验收:
工程部各专业人员对工程进行验收。
由分公司生产科科长、项目经理、项目技术负责人、资料员等相关人员参加。
资料查阅
1、技术交底。
工程观感
1、模板支设牢固。
2、楼梯施工缝。
3、外剪力墙接槎处。
4、剪力墙模板接缝处的安装质量。
5、钢筋的安装质量,接头的连接方式。
6、砼根部的清理情况。
7、砼振捣密实,无蜂窝、麻面现象。
8、现浇板面层观感质量。
实际:
实测实量
1、模板安装的轴线、截面、标高。
2、钢筋位置、间距、数量、规格等。
3、混凝土的平整度、垂直度、标高、截面尺寸等。
实测结果:
存在问题及整改措施
列出主要问题及整改措施。
验收评价
□
合格,通过验收直接办理手续。
□
基本合格,由分公司复查后方可办理手续。
□
不合格,工程部复查后方可办理手续。
所需照片
P1、楼层模板安装完毕后的整体照片。
P2、剪力墙钢筋绑扎完毕后的整体照片。
P3、模板安装前,根部的清理照片。
P4、整张模板拼缝处照片。
P5、楼梯施工缝处的照片。
P6、墙、梁交接处模板安装的照片。
P7、混凝土浇筑完毕后,柱梁、墙梁等各节点部位观感的照片。
P8、模板安装施工过程的照片。
P9、钢筋绑扎施工过程的照片,钢筋定位措施的照片。
P10、混凝土浇筑施工过程的照片(振捣、找平、覆盖、养护等)。
参验人员
工程部相关人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
某某集团内部主体工程验评控制标准
工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程部管控要点
1、轴线、标高、实测实量数据、拉结筋等标识。
2、现场清理(室内地面、结构构件)。
3、砌体全部完成、混砌、短废料、缝隙填塞。
4、喷浆、钢丝网及其他细部处理。
5、其他申报市优质结构杯以上的项目执行工程部强条及内部创优指导手册的具体做法。
内业
要求
1、分公司生产科对本工程的主体分部验收自查记录。
2、内业资料自查记录。
3、影像资料留存情况。
参加验收人员及程序
1、人员:
工程部人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员、资料员等。
2、程序:
①项目部自检:
项目经理组织项目部相关人员进行自查,对存在的问题进行整改,完毕后报分公司生产科。
②分公司自检:
分公司生产科组织项目经理及相关人员进行检查,下发质量问题通知书,整改完毕后形成主体分部验收自查记录、内业资料自查记录及相关报验资料。
③集团公司验收:
工程部各专业人员对工程进行验收。
由分公司生产科科长、项目经理、项目技术负责人、资料员等相关人员参加。
资料查阅
1、主体分部的试块及评定。
2、主体阶段的施工记录。
3、见证取样台帐及相关试验(未出报告的查委托单)、同条件试块养护测温记录、与商砼公司的交货检验。
4、住宅工程的平面标注图。
工程观感
1、轴线、标高及其他实测内容已弹好控制线,实测数据已上墙,拉结筋标识齐全。
2、现场清理完毕,构件上海绵条剔凿干净,胀模及蜂窝、麻面处已修补完毕。
3、混凝土振捣密实、无漏振、蜂窝、麻面现象,表面无养护剂残留。
4、砌体灰缝饱满,与混凝土连接处无错台现象,无混砌,无短废料集中使用现象。
5、砌体顶部缝隙填塞规范、密实,木楔使用符合要求。
6、已喷浆完成,不同材料交接处及安装线管处等部位钢丝网牢固。
7、楼梯底板施工缝观感,底板与墙体阴角处砌体质量。
8、无违背工程部强制性条款情况。
实际:
实测实量
1、轴线。
2、截面尺寸。
3、标高。
4、垂直度。
5、房间开间、进深。
实测结果:
存在问题及整改措施
列出主要问题及整改措施。
验收评价
□
合格,通过验收直接办理手续。
□
基本合格,由分公司复查后方可办理手续。
□
不合格,工程部复查后方可办理手续。
所需照片
P1、框架柱大面。
P2、框架柱柱根。
P3、剪力墙大面。
P4、剪力墙根部。
P5、梁大面。
P6、柱梁交接处。
P7、各部位剪力墙接槎处照片。
P8、楼梯底板接槎处照片。
P9、修补部分修补前照片及修补后照片(较大部位)。
参验人员
工程部相关人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
某某集团内部屋面工程验评控制标准
工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程部管控要点
1、透气孔成排成线,设置在屋面界格缝十字交叉处。
2、屋面泵房、设备基础、电梯间等部位与屋面交接处必须设置2-3cm的界格缝,缝隙用密封材料填嵌。
3、女儿墙体界格缝与屋面界格缝相对应一致,通长设置。
4、出屋面的造型、雨篷等部位的滴水线条顺直。
5、出屋面门口部位的泛水高度不能低于25cm。
6、其他申报天衢杯以上的项目执行工程部强条及内部创优指导手册的具体做法。
内业
要求
1、分公司生产科对本工程的竣工工程验收自查记录。
2、内业资料自查记录。
3、屋面防水材料检测报告、淋(蓄)水试验记录。
参加验收人员及程序
1、人员:
工程部人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员、资料员等。
2、程序:
①项目部自检:
项目经理组织项目部相关人员进行自查,对存在的问题进行整改,完毕后报分公司生产科。
②分公司自检:
分公司生产科组织项目经理及相关人员进行检查,下发质量问题通知书,整改完毕后形成屋面工程自查记录、内业资料自查记录及相关报验资料。
③集团公司验收:
工程部各专业人员对工程进行验收。
由分公司生产科科长、项目经理、项目技术负责人、资料员等相关人员参加。
资料查阅
1、施工物资及试验资料。
2、施工记录。
3、质量验收资料(屋面、装饰)。
工程观感
1、屋面面层洁净、色泽一致、无破损、无空鼓、无裂缝;面砖预留分格缝,用柔性材料嵌填,边缝以2-3cm宽为宜。
2、屋面面层、天沟、落水口、檐口、压顶等处的排水无积水、无渗漏、坡度正确、无倒坡。
3、出屋面风道、管道根部设排水坡及附加层,卷材收头用金属箍紧固并用密封材料封严;变形缝、透气孔、造型滴水、水簸箕、设备基础等协调、美观。
4、女儿墙、屋面出入口、出入屋面管道等处泛水高度不低于设计要求。
5、屋面护栏强度、高度能保障人身安全。
6、屋面泵房、电梯间内外装饰符合外墙及内装饰相关标准要求,无空鼓、开裂现象。
7、屋面防水无渗漏。
实际:
实测实量
1、细石混凝土面层、面砖面层预留分格缝的宽度和间距。
2、檐口、天沟排水坡度,水落口周围直径500mm范围内坡度,女儿墙压顶排水坡度。
3、屋面大面的排水坡度,附加层高度,排气孔的数量。
4、屋面防水的泛水高度。
5、屋面护栏高度。
6、出屋面门的高度。
实测结果:
存在问题及整改措施
列出主要问题及整改措施。
验收评价
□
合格,通过验收直接办理手续。
□
基本合格,由分公司复查后方可办理手续。
□
不合格,工程部复查后方可办理手续。
所需照片
P1、屋面整体观感。
P2、屋面泛水高度最低处(带高度)。
P3、出屋面风道。
P4、管道根部做法。
P5、透气孔。
P6、造型滴水。
P7、水簸箕。
P8、设备基础。
P9、变形缝。
P10、屋面护栏的照片(带高度)。
P11、屋面泵房排水沟的照片。
参验人员
工程部相关人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
某某集团内部竣工(楼梯间、室外、室内)工程验评控制标准(住宅)工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程准备
情况
工程部管控要点
楼梯间:
1、楼梯踏步高度、宽度,防滑条镶贴。
2、踏步板外侧出楼梯侧帮宽度一致,踢脚板出墙厚度一致。
3、滴水线宽窄一致,如刷油漆,不污染涂料。
4、楼梯各部位栏杆高度、间距满足规范要求。
5、顶层休息平台要有挡物台。
6、楼梯梁及底板涂料涂刷均匀,线角顺直。
7、水泥砂浆面层楼梯无裂缝、起砂,护角正确。
8、底层楼梯底板与地面交接处处理。
室外:
1、散水分格缝≤4m一道,在阴阳角部位必须设置,用柔性材料填充饱满密实。
2、散水与外墙面、台阶、坡道断开,用柔性材料填充饱满密实。
3、沉降观测点设置。
4、外墙面层无开裂、脱皮等现象。
5、落水管安装及管墩制作情况。
6、上下窗台找坡。
7、变形缝、沉降缝等部位处理。
室内:
1、卫生间、地下室及有防水要求部位无渗漏。
2、各伸缩缝、变形缝处理美观实用。
3、卫生间地漏套割居中美观。
4、卫生间与室内地面高差留置。
5、门窗质量情况。
6、墙面垂直、平整,阴阳角、裂缝。
7、其他申报天衢杯以上的项目执行工程部强条及内部创优指导手册的具体做法。
内业
要求
1、分公司生产科对本工程的竣工工程验收自查记录。
2、内业资料自查记录。
参加验收人员及程序
1、人员:
工程部人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员、资料员等。
2、程序:
①项目部自检:
项目经理组织项目部相关人员进行自查,对存在的问题进行整改,完毕后报分公司生产科。
②分公司自检:
分公司生产科组织项目经理及相关人员进行检查,下发质量问题通知书,整改完毕后形成竣工工程自查记录、内业资料自查记录及相关报验资料。
③集团公司验收:
工程部各专业人员对工程进行验收。
由分公司生产科科长、项目经理、项目技术负责人、资料员等相关人员参加。
资料查阅
1、查看全部资料。
2、分公司生产科自检资料。
工程观感
楼梯间:
1、水泥砂浆地面无起砂、无空鼓,楼梯踏步宽窄一致,高度一致,踏步面平整,尺寸正确,踏步与墙交接处线条顺直、清晰。
踢脚线下部无烂根现象。
2、墙面涂料颜色一致,大面平整,阴阳角方正,无开裂、起皮现象,楼梯梁截面尺寸一致,楼梯梁阴角处线条顺直、清晰。
3、楼梯滴水及侧帮:
滴水必须顺直,宽窄一致、美观,线条明显,侧帮距栏杆根部距离一致,侧帮表面平整,油漆涂刷均匀,最上一步休息平台必须设挡物台,高度不低于10cm。
4、栏杆高度、间距符合设计要求。
室外:
1、涂料外墙无开裂、空鼓、脱皮现象,颜色均匀一致,无泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹,分色线、装饰线顺直。
阳角、阴角、窗口上下顺直,滴水槽、鹰嘴做法统一,满足功能要求。
2、台阶、坡道与主楼断开,散水分隔缝设置合理、美观、对称,不超过4m设置一道,柔性材料填充饱满密实。
3、沉降观测点按要求设置,美观、实用。
4、落水管安装顺直,并按要求设伸缩节。
雨水斗用卡子固定,落水管墩按要求设置,美观大方。
5、变形缝、沉降缝处理精细、美观。
室内:
1、开间、进深、标高满足规范要求,极差不超过2cm。
2、阴阳角顺直,阳角做水泥护角。
3、踢脚线平整顺直、高度一致,无空鼓开裂,与墙面结合牢固。
4、卫生间墙地砖对缝,地漏套割居中美观。
卫生间与室内地面高差2cm,地面坡度正确,无积水、无渗漏。
5、房间细石混凝土面层无空鼓、开裂,表面平整,地暖地面四周与墙体有隔离层,踢脚线上口平直。
实际:
实测实量
1、踏步的高、宽。
2、各部位栏杆高度、间距。
3、房间高度、开间、进深。
4、分隔缝的宽度、间距。
5、墙垂直度、平整度。
6、室内及楼梯间窗台高度。
实测结果:
存在问题及整改措施
列出主要问题及整改措施。
验收评价
□
合格,通过验收直接办理手续。
□
基本合格,由分公司复查后方可办理手续。
□
不合格,工程部复查后方可办理手续。
所需照片
P1、工程整体观感:
各立面都要。
P2、楼梯间整体照片,滴水、栏杆、防滑条等照片。
P3、室外散水。
P4、沉降观测点。
P5、室内外变形缝、沉降缝等。
P6、外窗上口滴水。
P7、室内外各类墙面照片。
P8、各部位护栏的照片(带高度)。
参验人员
工程部相关人员、分公司生产科长、项目经理、技术负责人、质量员等。
某某集团内部竣工(楼梯间、室外、室内)工程验评控制标准(公建)工程名称:
年月日
工程概况
结构
面积
层数
质量目标
工程准备
情况
工程准备
情况
工程部管控要点
楼梯间:
1、楼梯踏步高度、宽度一致,防滑条镶贴。
2、踏