安全管理监理平行检验记录doc.docx

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安全管理监理平行检验记录doc.docx

安全管理监理平行检验记录doc

安全管理监理平行检验记录

项目楼号检查日期:

序号

检查项目

检查记录:

(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)

安全生产责任制

1.施工单位未建立安全责任制

2.项目部未执行责任制

3.经济承包合同中无安全生产指标

4.未制定各工种安全技术操作规程

5.未按规定配备专(兼)职安全员

6.管理人员责任制考核不合格7.

目标管理

1.未制定安全管理目标,未进行安全责任目标分解

2.无责任目标考核规定

3.考核办法未落实,或落实不好4.

施工组织设计

1.施工组织设计中无安全措施

2.施工组织设计未经审批

3.专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计

4.安全措施不全面,无针对性5.安全措施未落实6.

分部(分项)工程安全技术交底

1.无书面安全技术交底

2.交底针对性不强,不全面

3.交底未履行签字手续4.

安全检查

1.无定期安全检查制度2.安全检查无记录

3.﷐﷐检查出的安全隐患整改未做到定人、定时间、定措施整改

4.对重大事故隐患整改通知单所列项目未如期完成

安全教育

1.无安全教育制度,无具体安全教育内容2.对新工人进场未进行三级教育

3.施工管理人员未按规定进行年度培训

4.专职安全员未按规定进行年度培训或考试不合格5.

班前安全活动

1.未建立班前安全活动制度

2.班前安全活动无记录3.

特种作业持证上岗

1.未经培训从事特种作业

2.施工现场有特种人员未持证上岗3.

工伤事故处理

1.工伤事故未按规定报告

2.工伤事故未按事故调查分析规定处理

3.未建立工伤事故档案4.

安全标志

1.无现场安全标志布置总平面图

2.施工现场未按安全标志总平面图设置安全标致3.

检查意见:

 

检查人员:

项目总监(代表):

鼎信管理机构制

文明施工监理平行检验记录

项目楼号检查日期:

序号

检查项目

检查记录:

(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)

现场围档

1.市区主要路段的工地周围未设置高2.5m的围档。

一般路段工地周围未设置大于1.8m高的围档

2.围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观

3.围档没有沿工地四周连续设置4.

封闭管理

1.施工现场进出无大门或无门卫和门卫制度

2.进入施工现场不佩戴工作卡

3.门头未设置企业标识4.

施工场地

1.道路不畅通、工地地面未做硬化处理

2.无排水设施、排水不畅通、工地有积水

3.无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟道的措施

4.工地未设置吸烟处、随意吸烟

5.温暖季节无绿化布置6.

材料堆放

1.建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放

2.材料堆放未挂名称、品种、规格、等标牌

3.堆放不整齐,未做到工完场地清

4.建筑垃圾堆放不整齐,未做到名称、品种分清

5.易燃易爆物品,未分类存放6.

现场住宿

1.在建工程兼做住宿

2.施工作业区与办公、生活区未明显划分.

3.宿舍无保暖和防煤气中毒措施、无消暑防蚊虫叮咬措施

4.宿舍周围环境不卫生、不安全,宿舍内无床铺或通铺,不整齐5.

现场防火

1.无消防措施、制度或无灭火器材2.灭火器材设置不合理

3.无消防水源(高层建筑)或不能满足消防的要求

4.无动火审批手续和动火监护5.

治安综合治理

1.生活区未给工人设置学习和娱乐场所

2.未建立治安保卫制度,责任未分解到人

3.治安防范措施不力,常发生失盗、打架事件4.

施工现场标牌

1.大门口未挂五牌一图,或内容不全

2.标牌不规范、不整齐、无安全标语

3.无宣传栏、读报栏、黑板报等4.

生活设施

1.厕所不符合要求或无厕所,随地大小便

2.食堂卫生不符合要求,无卫生责任制3.不能保证供应卫生饮水

4.无淋浴室或淋浴室不符合卫生要求

5.生活垃圾未及时清理、未装入垃圾桶,无专人清理6.

保健急救

1.无保健药箱、无急救措施和急救器材2.无经过培训的急救人员

3.未开展卫生防病宣传教育4.

十一

社区服务

1.无防尘、防噪音措施2.夜间未经许可进行施工

3.现场焚烧有毒、有害物质4.未建立施工不扰民措施5.

检查意见:

 

检查人员:

项目总监(代表):

鼎信管理机构制

施工用电监理平行检验记录

项目楼号检查日期:

序号

检查项目

检查记录:

(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)

外电防护

1.是否小于安全距离,又无防护措施

2.防护措施不符合要求、封闭材料不符合要求、封闭不平密3.

总配电室

1.总配电室的开间、高度和配电柜的位置是否符合要求

2.总配电室内的防护、消防器材、门不符合要求

3.配电柜未设置短路、过截、漏电保护器或漏电保护器额定金属电动作电流不符合要求

4.配电柜或配电线路维修时,未挂“禁止合闸,有人工作”标牌

5.无临时用电方案或方案未被批准6.

接地与接零保护系统

1.工作接地与重复接地不符合要求

2.未采用TN-S系统

3.专用保护零线设置不符合要求,与工作零线混接4.

配电箱开关箱

1.不符合“三级配电、两级保护”的要求

2.开关箱无漏电保护器或漏电保护器装置参数不匹配

3.配电箱无隔离开关

4.不符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求

5.闸具损坏、闸具不符合要求

6.配电箱内多路配线无标记,下引出线混乱

7.开关箱内漏电保护器额定工作电流和额定漏电工作时间大于30MA/0.1S

8.配电箱设置位置不当,不便于操作

9.配电箱无门、无锁、无防雨、防台风措施,安装高度、距离不符合要求10.

现场照明生活区用电

1.照明专用回路无漏电保护

2.灯具金属外壳未作接零保护

3.室内线路及灯具安装高度低于2.4m,未使用安全电压

4.淋浴房等潮湿场所未使用36V以下安全电压

5.使用36V安全电压照明线路混乱和接头未包扎

6.手持照明灯未使用36V以下安全电压

7.宿舍未安装限流、漏电保护器8.

配电线路

1.未使用五芯电缆

2.电缆未采用架空或埋地,在地面上明设

3.电缆老化,破皮未包扎处理

4.埋地电缆上未设方位标志

5.电缆架空或埋地不符合要求6.

电器装置

1.闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求

2.其他金属丝代替熔丝3.

用电管理档案记录

1.现场电工未持证上岗或上岗人无证操作

2.无专项用电施工方案

3.无电工巡视维修记录或填写不真实、不完整

4.档案乱、内容不全、无专人管理5.

检查意见:

 

检查人员:

项目总监(代表):

鼎信管理机构制

基坑支护监理平行检验记录

项目楼号检查日期:

序号

检查项目

检查记录:

(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)

施工方案

1.基础施工无支护方案

2.施工方案针对性差,不能指导施工

3.基坑超过规定深度,无专项支护设计

4.支护设计有方案未经审批5.

临边防护

1.深度超过2m的基坑无临边防护措施

2.临边防护及其他防护不符合要求3.

坑壁支护

1.坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求

2.特殊支护的作法不符合设计方案

3.支护设施已产生局部变形,未采取措施调整4.

排水措施

1.基坑施工未设置有效的排水措施

2.深基础施工采用坑外降水,无防止临边建筑危险沉降措施

坑边荷载

1.积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定

2.机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施3.

上下通道

1.人员下上无专用通道

2.设置的通道不符合要求3.

土方开挖

1.施工机械进场未经验收

2.挖土作业时,有人员进入挖土机作业半径内

3.挖土机司机无证作业

4.挖土机作业位置不牢、不安全

5.未按规定程序挖土或超挖6.

基坑支护变形监测

1.未按规定进行基坑支护变形监测

2.未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测3.

作业环境

1.基坑内作业人员无安全立足点

2.垂直作业上下无隔离防护措施

3.光线不足未设置足够的照明4.

检查意见:

 

检查人员:

项目总监(代表):

鼎信管理机构制

模板工程安全监理平行检查记录

项目楼号检查日期:

序号

检查项目

检查记录:

(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)

施工方案

1.模板工程无施工方案或施工方案未经审批

2.未根据混凝土输送方法制度有针对性的安全措施3.

支撑系统

1.现浇砼模板的支撑系统无设计计算

2.支撑系统不符合设计要求3.

立柱稳定

1.支撑模板的立柱材料不符合要求

2.立柱底部无垫板或用砖垫高

3.不按规定设置纵横向支撑

4.立柱间距不符合规定5.

施工荷载

1.模板上施工荷载超过规定

2.模板上堆料不均匀3.

模板存放

1.大模板存放无防倾倒措施

2.各种模板存放不整齐、过高等,不符合安全要求3.

支拆模板

1.2m以上高处作业无可靠立足点

2.拆除区域未设置警戒线,且无人监护

3.留有未拆除的悬空模板4.

模板验收

1.模板拆除前未经拆模申请批准

2.模板工程无验收手续

3.验收单无量化验收内容

4.支拆模板未进行安全技术交底5.

砼强度

1.模板拆除前无砼强度报告

2.砼强度未达到规定提前拆模3.

运输道路

1.在模板上运输砼无走道垫板

2.走道垫板不稳不牢3.

作业环境

1.作业面孔洞及临边无防护措施

2.垂直作业上下无隔离防护措施3.

检查意见:

 

检查人员:

项目总监(代表):

鼎信管理机构制

 

落地式外脚手架安全监理平行检验记录

项目楼号检查日期:

序号

检查项目

检查记录:

(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)

施工方案

1.脚手架无施工方案

2.脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批

3.施工方案不能指导工作4.

立杆基础

1.每10延长米立杆基础不平、不实,符合方案设计要求

2.每10延长米立杆缺少底座、垫土、无扫地杆

3.每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆

4.每10延长米无排水措施5.

架体与建筑结构拉结

1.脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结点板不符合要求

2.拉结不坚固或数量不够3.

杆件间距与剪刀撑

1.每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距不符合要求

2.不按规定设置剪刀撑

3.剪刀撑未沿脚手架高度连接设置或角度不符合要求4.

脚手板与防护

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