品质管理规定海尔.docx
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品质管理规定海尔
规定海尔
ThelatestrevisiononNovember22,2020
吉安小林电子有限公司品质管理制度
一、总则
为提高产品制造质量,增强产品市场竞争力,特制订本制度。
二、适用范围
1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。
2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。
3.本制度适用于成品出厂的质控管理。
三、职责
1.质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作。
2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。
3.其它相关部门配合实施。
四、管理内容
1、原材料、零配件质控管理
当原材料到货后,由仓库部通知品质部对原材料进行检验。
品质部依据总厂(东莞小林电子有限公司)品质部提供的相关检验资料进行检验,质检员做好“原材料检验记录”,检验合格方可入库。
如检验不合格,填写
“來料检验报告”,一式提交仓库部,一式品质部备案留底。
品质部负责对不合格品的判定和处理(退货或让步接收)。
原材料、零配件让步接受
A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格,但总体不影响成品性能,为保证生产正常进行,可做让步接收处理。
B.由品质部质检员填写“来料检验报告”,通知仓库部申请让步接收。
原材料、配零件退货
A.当送检的原材料、零配件出现严重不合格,影响成品性能,为保证生产正常进行,须做出退货处理。
B.由品质部质检员填写“來料检验报告”,通知仓库部退货。
2、制造过程半成品质控管理
生产过程中质检员负责各工序半成品的巡查检验工作,作好“口常检验记录“,以便追溯。
当作业员在制造中造成人为不良,应通知相关人员及时改进,并作好“口常检验记录“,
当作业员出现作业手法错误造成批量性不合格时,作好标识及记录,并隔离放置。
即刻通知生产主管予以返工或返修。
3、成品出厂质控管理
成品装配后,生产QC依据检测要求,对产品进行全检。
如检验不合格,品管作好不合格记录,并标识隔离,通知生产部予以返工或返修。
成品让步接收:
如成品出现轻微不合格,但不影响总体性能与总厂品质部沟通能基本满足客户要求的,为保证交货期可申请让步接收。
C.成品让步接收非万不得以不得随意申请,一旦出现让步接收,说明产品制造过程控制出错。
届时,将依据不合格原因,结合相关操作工序,对责任人及相关人员做出50-150元/次的处罚。
4、检验记录与统计汇总
检验员应对每次检验及时作好检验记录,记录是判定及追溯不合格的主要依据。
品质部每月月底将当月不合格情况作统计汇总,提交上级领导审阅备案。
5、纠正与预防
当重大或批量性出现不合格时,品质部应会同相关部门研究制订纠正与预防措施(必要时召开协调会),形成决议后填写“纠正与预防措施表”,并分发相关责任部门,以保证生产顺利进行。
“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存,以便跟进及追溯。
根据每月质量统计汇结果,品质部提炼主要不合格原因,提请召开月度质量会议,与相关部门研究制订纠正与预防措施,填写“纠正与预防措施表”应“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存,以便跟进及追溯。
纠正与预防应“举一反三”,以避免其它产品存在同类不合格。
确认:
审核:
作成:
曾晓荣
原材料、零配件检验记录单
送检单位:
送检口期:
送检数量:
零部件名称:
型号/规格:
所属型号/规格:
序
号
检验项
目
抽检数
实测结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
备注:
如通用原材料或零配件,可不填写“所属整机型号/规格”栏。
检验员:
□期:
口常检验记录
工序
检验项目
合格
不合
格
不合格原因
不合格处置情况
口期:
检验员:
产品报验单
报验单
位
报验日
期
年月日
产品名
称
产品型号/
规格
报验
数
单位
检验数
实收数
检验
结论
检验员签字
备注
备注
1、详细的产品检验记录见验收记录单。
2、从验收合格日起,24h内凭此单办理产品入库手续,逾期造成的不良后果由采购部负责。
检验日期年月日验收日期年月日
注:
报验单一式三联①仓库②采购部③仓库质检部质检员
不合格通知单
送检单位:
日期:
产品名称
型号规格
单位
数
量
不合格原因
检验员:
注:
报验单一式二联①采购部②质检员
让步接收申请单
产品名
称
型号/格
数量
实
际
质
A
由
项目名
称
技术要求
实测数据及质量情况
不合格率
量
情
况
检
验员填
V
检验员签
名
日期
让步接收数量
让步接收理由
签名/日期:
质控
部门
意见
签名/日期:
研发
部
意见
签名/日期:
总经
理审
批
签名/日期:
备
1.成品让步接收须由总经理审批后方可执行。
注
2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可执行。
注:
本单为一式四联:
一联提出部门、二联质控部门、三联研发设计部、四联物
管。
纠正与预防措施表
不合格内容
不合格原因分析
纠正与预防措施
责任部门/人
完成日期