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德江县纪委监委

2019年德江县纪委监委

部门预算及“三公”经费预算信息公开

 

中共德江县纪律检查委员会德江县监察委员会

2019年4月8日

 

一、德江县纪委监委概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、德江县纪委监委部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算支出经济分类情况

(七)一般公共预算基本支出情况

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

(九)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)项目支出安排说明

(五)部分专用名词解释

一、德江县纪委监委概况

根据德党办字﹝2019﹞14号文件规定,中共德江县纪律检查委员会(以下简称县纪委)由中国共产党德江县代表大会选举产生;德江县监察委员会(以下简称县监委)由德江县人民代表大会产生。

县纪委和县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称(简称“德江县纪委监委”),履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对市纪委市监委、县委全面负责。

同时,县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。

在市纪委市监委、县委的领导下,县纪委县监委加强对下级纪检监察机构的领导。

(一)部门主要职能

1.负责全县党的纪律检查工作。

贯彻落实市委、市纪委市监委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委机构、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇、街道)党委(党工委)、纪委(纪工委)等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。

贯彻落实市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限,负责对全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡(镇、街道)纪检监察机构、县管企业和县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,贵州省铜仁市德江县纪委监委部门预算为本级预算,没有下级预算单位。

(三)部门人员构成

贵州省铜仁市德江县纪律检查委员会(县监察委员会)共有12个内设部门,分别是办公室、干部室、宣传调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、扶贫与民生监督检查室、案件审理室。

德江县纪律检查委员会机关后勤服务中心,为县纪委监委管理的正科级事业单位,核定事业编制15名,设主任1名(正科长级),副主任2名(副科长级)。

县纪委监委共设置10个派驻纪检监察组,共核定行政编制48名(其中,第一至第九派驻纪检监察组行政编制各5名,第十派驻纪检监察组行政编制3名),设组长10名(副科长级),副科长级专职纪检监察员19名,副组长9名(由副科长级专职纪检监察员兼任),非领导职数按照有关规定设置。

二、德江县纪委监委部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支预算总表:

2019年收支预算总表(表一)

编制单位:

德江县纪委监委单位:

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1,929.87

一、一般公共服务支出

1,674.66

 

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

六、政府性基金拨款收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

255.21

 

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

二十九、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,929.87

本年支出合计

1,929.87

 

 

2、关于2019年德江县纪委监委收支预算总体情况说明:

2019年德江县纪委监委年初预算收入合计1,929.87万元,其中:

一般公共预算拨款收入1,929.87万元,占年初预算收入的100%。

2019年德江县纪委监委年初预算支出合计1,929.87万元,其中:

201一般公共服务支出1,674.66万元,占年初预算支出的86.78%;208社会保障和就业支出255.21万元,占年初预算支出的13.22%。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入预算总表:

2019年部门收入总表(表二)

编制单位:

德江县纪委监委单位:

万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计

 

1,929.87

1,929.87

1,929.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,674.66

1,674.66

1,674.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

1,674.66

1,674.66

1,674.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

1,089.03

1,089.03

1,089.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011104

大案要案查处

94.00

94.00

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011105

派驻派出机构

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011150

事业运行

345.63

345.63

345.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

111.00

111.00

111.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

255.21

255.21

255.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

255.21

255.21

255.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.29

182.29

182.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.92

72.92

72.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、关于2019年德江县纪委监委收入总体情况说明:

2019年收入总额为1,929.87万元,其中:

一般公共预算收入1,929.87万元,占2019年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表:

2019年部门支出总表(表三)

编制单位:

德江县纪委监委单位:

万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

1,929.87

1,689.87

240.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,674.66

1,434.66

240.00

 

 

 

20111

纪检监察事务

1,674.66

1,434.66

240.00

 

 

 

2011101

行政运行

1,089.03

1,089.03

 

 

 

 

2011104

大案要案查处

94.00

 

94.00

 

 

 

2011105

派驻派出机构

35.00

 

35.00

 

 

 

2011150

事业运行

345.63

345.63

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

111.00

 

111.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

255.21

255.21

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

255.21

255.21

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.29

182.29

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.92

72.92

 

 

 

 

2、关于2019年德江县纪委监委支出总体情况说明:

2019年支出预算总额为1,929.87万元。

其中:

基本支出1,689.87万元,占2019年部门支出的87.56%。

按功能科目分类:

2011101行政运行1,089.03万元;2011150事业运行345.63万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.29万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.92万元。

项目支出240.00万元,占2019年部门支出的12.44%,按功能科目分类:

2011104大案要案查处94.00万元;2011105派驻派出机构35.00万元;2011199其他纪检监察事务支出111.00万元。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:

2019年财政拨款收支总表(表四)

编制单位:

德江县纪委监委单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1,929.87

一、本年支出

1,929.87

1,929.87

 

一般公共预算拨款收入

1,929.87

一般公共服务支出

1,674.66

1,674.66

 

专项收入

 

外交支出

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

预算内投资收入

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 255.21

 255.21

 

 

 

卫生健康支出

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

债务付息支出

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 1,929.87

支出总计

 1,929.87

 1,929.87

 

2.关于2019年德江县纪委监委财政拨款收支总体情况说明:

2019年一般公共预算财政拨款总收入为1,929.87万元,其中:

本年收入1,929.87万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。

2019年一般公共预算财政拨款支出1,929.87万元,其中:

行政运行1,089.03万元,占年初预算支出的56.43%;大案要案查处94.00万元,占年初预算支出的4.87;派驻派出机构35.00万元,占年初预算支出的1.81%;事业运行345.63万元,占年初预算支出的17.91%;其他纪检监察事务支出111.00万元,占年初预算支出的5.75%;机关事业单位基本养老保险缴费支出182.29万元,占年初预算支出的9.45%;机关事业单位职业年金缴费支出72.92万元,占年初预算支出的3.78%。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表:

2019年一般公共预算支出表(表五)

编制单位:

德江县纪委监委单位:

万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,929.87

1,689.87

240.00

201

一般公共服务支出

1,674.66

1,434.66

240.00

20111

纪检监察事务

1,674.66

1,434.66

240.00

2011101

行政运行

1,089.03

1,089.03

 

2011104

大案要案查处

94.00

 

94.00

2011105

派驻派出机构

35.00

 

35.00

2011150

事业运行

345.63

345.63

 

2011199

其他纪检监察事务支出

111.00

 

111.00

208

社会保障和就业支出

255.21

255.21

 

20805

行政事业单位离退休

255.21

255.21

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.29

182.29

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.92

72.92

 

2、关于2019年德江县纪委监委一般公共预算支出情况说明:

2019年一般公共预算支出总额1,929.87万元,其中:

基本支出1,689.87万元,占一般公共预算支出总额的87.56%;项目支出240.00万元,占一般公共预算支出总额的12.44%。

基本支出中按功能分类为:

2011101行政运行1,089.03万元,占基本支出的64.44%;2011150事业运行345.63万元,占基本支出的20.45%;;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.29万元,占基本支出的10.79%;;2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.92万元,占基本支出的4.32%;项目支出中按功能分类为:

2011104大案要案查处94.00万元,占项目支出的39.17%,;2011105派驻派出机构35.00万元占项目支出的14.58%,;2011199其他纪检监察事务支出111.00万元占项目支出的46.25%。

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1、一般公共预算支出经济分类表:

2019年一般公共预算支出经济分类表(表六)

编制单位:

德江县纪委监委单位:

万元

政府预算经济分类

2019年预算数

部门预算经济分类

2019年预算数

科目编码

科目名称

科目

编码

科目名称

合计

1,929.87

合计

1,929.87

501

机关工资福利支出

1,375.52

301

工资福利支出

1,470.80

50101

工资奖金津补贴

1,120.31

30101

基本工资

516.32

30102

津贴补贴

508.71

30107

绩效工资

 95.28

50102

社会保障缴费

255.21

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

182.29

30109

职业年金缴费

72.92

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

 

50103

住房公积金

 

30113

住房公积金

 

50199

其他工资福利支出

 

30106

伙食补助费

 

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

502

机关商品和服务支出

493.19

302

商品和服务支出

493.19

50201

办公经费

327.95

30201

办公费

134.31

30202

印刷费

0.75

30204

手续费

0.51

30205

水费

2.50

30206

电费

11.50

30207

邮电费

7.50

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

1.00

30211

差旅费

33.50

30214

租赁费

3.50

30228

工会经费

53.00

30229

福利费

 

30239

其他交通费用

79.68

30240

税金及附加费用

0.20

50202

会议费

2.50

30215

会议费

2.50

50203

培训费

48.64

30216

培训费

48.64

50204

专用材料购置费

1.00

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

1.00

30225

专用燃料费

 

50205

委托业务费

34.10

30203

咨询费

2.00

30226

劳务费

15.10

30227

委托业务费

17.00

50206

公务接待费

2.00

30217

公务接待费

2.00

50207

因公出国(境)费用

 

30212

因公出国(境)费用

 

50208

公务用车运行维护费

28.00

30231

公务用车运行维护费

28.00

50209

维修(护)费

10.00

30213

维修(护)费

10.00

50299

其他商品和服务支出

39.00

30299

其他商品和服务支出

39.00

503

机关资本性支出

(一)

37.99

310

资本性支出

37.99

50301

房屋建筑物购建

 

31001

房屋建筑物购建

 

50302

基础设施建设

 

31005

基础设施建设

 

50303

公务用车购置

17.99

31013

公务用车购置

17.99

50305

土地征迁补偿和安置支出

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

50306

设备购置

20.00

31002

办公设备购置

20.00

31003

专用设备购置

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

50307

大型修缮

 

31006

大型修缮

 

50399

其他资本性支出

 

31008

物资储备

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

504

机关资本性支出

(二)

 

309

资本性支出(基本建设)

 

50401

房屋建筑物购建

 

30901

房屋建筑物购建

 

50402

基础设施建设

 

30905

基础设施建设

 

50403

公务用车购置

 

30913

公务用车购置

 

50404

设备购置

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

50405

大型修缮

 

30906

大型修缮

 

50499

其他资本性支出

 

30908

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