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2设计研发与报价程序

 

 

批准:

审核:

编写:

XXXX年X月X日发布XXXX年X月XX日实施

一.目的

规范和控制产品的设计和开发过程,最大限度避免开发失误和差错,确保开发产品对客户的满意度,具有

最佳工艺、最优化制程、最有竞争力的价格。

将开发资料和技术移转给生产和采购单位,保证生产得以顺

畅进行。

二.范围

 本程序适用于产品开发的策划、控制、评审、验证、确认、及变更的过程管控。

三.定义:

 

四.参考文件

1.《与客户有关的过程控制程序》6.《仓储管理程序》

2.《新材料开发规范》7.《试做流程规范》

3.《文件记录管制程序》8.《备料组管理程序》

4.《采购管理程序》9.《外发管理程序》

5.《供方管理程序》

五.流程图

作业流程

流程说明

权责单位

产出表单

1、开发需求与输入:

1.1业务员将客户提供的产品信息(图稿、EMAIL、修改意见等)经判断、过滤、整理后记录于《样品及订单信息反馈单》并经业务经理核准,作为设计试制制作的依据。

《样品及订单信息反馈单》中须包含客人对产品物料、结构、外观、功能、包装、测试、售后服务的要求,以及以往类似产品设计的信息、法律法规的信息。

业务部

 

《样品及订单信息反馈单》

 

 

NO

YES

 

 

NO

1.2客户提供的图案、实物样品、说明等事项。

1.3业务提供的原物料确认卡。

1.4试制组签收《样品及订单信息反馈单》、图稿、原样、原物料确认卡,根据《样品及订单信息反馈单》的要求,确定业务和客户要求的可能性(如:

是否符合量产)

2、一致性、完整性审查:

2.1试制组责任人收到业务提供的《样品及订单信息反馈单》、原物料确认卡与客人提供的图稿、原样,交由版师核对型体号、外观、功能、物料名称及测试要求一致性。

2.2一致性审查结果,如果正确,则在《样品及订单信息反馈单》相应栏位打勾,如果不正确,则退回业务重新确认。

3.变更需求与控制:

3.1业务员将客户的更改需求记录于《样品及订单信息反馈单》,并注明修改版次。

3.2试制组进行样品功能设计、试制评审时,对设计变更建议的可靠性,交由业务员与客户沟通。

3.3产品量产前试做过程中,生产部提出的设计变更要求,如不影响到外观、功能、不增加成本的由生产部提出,试制决定;如是有动到以上所述内容的,试制审查,业务及业务经理针对《试做报告》反映的问题进行研究,由业务经理决定是否进行变更。

3.4如对变更没信心说服客人时,业务经理的决定更改命令实施前,先要求试制做一个样品交客户确认或以图片先行确认。

3.5对客户要求的任何改变,在实施前须经业务及业务经理批准签名。

3.6试制或生产在命令实施前,应开会评审更改命令,并将评审结果,反馈给业务员。

4.外观与功能设计

4.1对于OEM的工厂,版师、开模人员在工艺、材料可以保证的前提下需应尽可能保持符合客户的需求。

4.2依据客户的需求定原则,依工厂标准进行合

业务部

 

试制组

 

业务部

试制组

生产部

 

 

《变更反馈通知单》

 

 

 

 

 

 

理的微调,但必须保证主要的功能结构及外观,且有利于生产效率提升、品质稳定或优化工艺。

5.工艺选定

5.1业务组织试制和采购相关人员,对打样需求(目标价、特殊工能、特殊材料、模具要求、完成日期和制造工艺及《样品及订单信息反馈单》进行讲解。

5.2试制组版师根据检讨会业务所介绍产品的特殊工能、特殊材料、模具要求、特性、品质、结构要求及整体风格,追踪落实到业务,以《变更反馈通知单》更改给试制。

5.3IE从工法库中,选用相应的工艺,并做出《技术流程图》的框架。

若工法库无此工艺,所设计出工艺需符合高效、高品质;

5.4最优化流程图及《OP图》;(从前到后,从左到右,从里到外,从上到下)。

6.材料

6.1材料开发,根据《样品及订单信息反馈单》及产品目标价的需求,选择符合目标价的材料,若无目标价时需货比三家作为参考价;

6.2检讨的结果与《样品及订单信息反馈单》不同的部分,由试制组资料员记录于《试做、验证会议记录》,经试制主任审查,反馈给业务与客户确认,进行变更。

7.估价

7.1试制组根据讨论后的《样品订单信息反馈单》,提供材料报价单,《技术流程图》、用量表,提供给业务进行估价。

7.2业务员估算价格=材料费+管理费+制造费+利润;材料费用需拿到试制提供的用量表、材料单价表、公司拟定的物料损耗表进行核算;管理费=N1*应发计件工资(具体参考利润中心制度);制造费=N2*应发计件工资(具体参考利润中心制度);同客人目标价或行业行情价相比,余下部份为利润。

7.3业务员估算价格后交业务经理审核,无误后交总经理核准,通过审核后由业务员发出给客人,客人确认OK,最后谈定价格;

7.4客人要求降价时,业务员需组织相关部门会议研讨,拟定可降价方案,最后由业务员送审—业务经理审核—总经理核准重新报价给客人;

8.查料、调料

8.1查料员以试制主任分发的《样品及订单信息反馈单》及相关打样资料进行查料。

8.2查料先查样品仓库,样品仓库没有,再查生产部仓库,查生产部仓库的物料只须把料查到,对有的物料列出明细报给试制主任即可。

8.3查料时,有的物料要确定有无其他客户用到。

如有用到,就要综合起来查核该物料的用量是否足够,没有的物料,要记录在《样品及订单信息反馈单》上,对于可代用的物料做色

试制组、业务部

 

《技术流程图》

《试做、验证会议记录》

《变更反馈通知单》

《OP图》

 

《材料报价单》

《用量表》

 

 

 

NO

 

YES

 

NO

YES

卡给业务确认,并将确认后的物料订在相关

的资料上,以便作业。

8.4在查料的过程中,对于查过有的物料和通

过业务确认可用的物料,查料员需备一

份,用小胶袋装起来制作色卡,对于没有的

料,列入《材料请购单》。

8.5查料员在制作色卡时,如果有欠料,要在色卡上留下位置,等料子来时可以补上,样品色卡齐后第一时间给业务确认。

8.6查料员与采购确认各项调料的交期,并记

录,对回来的物料用荧光笔在《样品及订单

信息反馈单》上划掉,没有的则继续保留。

9.铝模开模

9.1业务找到版师和试制经理、CNC中心讨论产品图纸对配件要求(拉杆、轮子、手把、锁)尽量找出已成熟生产的配件来对铝模的开发。

9.2通过业务试制讨论过要开铝模的《开模申请单》由业务申请试制审查再交给总经理批准。

9.3试制根据讨论批准的开模资料给铝模

厂开铝模的3D工程图。

9.4铝模开模流程详见《模具开发修改流程》

10.模具3D图审

10.1根据铝模厂开过来的3D工程图板师要对图纸所开出各配件位置同配件检查是否一致。

10.2所画3D工程图总高度及切边的尺寸是否超过工厂标准。

10.3审查结果记录于《样品订单信息反馈单》,由板师同业务沟通确认。

11.模具检查

11.1由试制组负责追踪铝模的开模进度.

11.2铝模回来后,试制要同抽板、吸塑沟通组织人员对新模进行试模.

11.3新来铝模成型出来的壳子版师要对壳子的轮套、拉杆头套、锁位、手把位是否符合实物进行检查。

11.4对试出来的效果由版师给业务确认,转入

试制组

 

《申请单》

《材料请购单》

 

《样品制造通知单》

 

《开模申请单》

 

 

 

 

 

打样。

12.壳子打样

12.1试模确定铝模没有问题,抽板课长或指定人员组织把打样的壳子做出来。

12.2版师对打样抽出来板材的厚度、重量都要测量并记录在《样品制造通知单》的注意事项上。

12.3版师对成型出来的壳子的重量进行测量

并记录在《样品制造通知单》的注意事项上。

1

3.出纸格

13.1试制组版师根据《样品及订单信息反馈单》、图稿,结合原样,进行出纸格。

13.2试制出纸格时,要结合材料、图案和纹路要求,并考虑到纸格的大小与排版问题。

通过纸格的尺寸、形状的轻微改变来达成省料的目的。

13.3版师在出纸格时要把相关位置版、定位版一并打出来。

13.4版师出完纸格后要编写《样版明细表》,在《样版明细表》中,条带拉链的尺寸、拉杆、轮子、手把和五金钉子、螺丝等等,以及公用纸格明细,都要罗列清楚。

13.5试制将整套纸格及《样版明细表》装入袋

中,并在袋外注明型体号、纸格件数、客户

名,交由开料员安排开料、试做。

14.样品进度:

14.1试制组主任根据采购回复最慢材料交期,再结合业务提供客户要求交期确定样品进度。

14.2当材料或人力不可满足业务提供客人交期时,试制主任要组织采购和业务一起协调确定样品实际进度。

14.3若有临时插单或样品交期需求,与当前样

品进度有冲突,由试制主任提出,并由业务

反馈给业务经理安排样品的优先顺序。

15.备料:

15.1查料员根据版师提供的《样版明细表》进

行备料。

备料时,查料员要按版师《样版明

 

《样板明细表》

细表》中要求的条带尺寸、拉链尺寸、五金

规格进行裁剪、备料,并在备料过程中核对

是否欠缺。

15.2在备料时,查料员发现材料特性或数量不符合时,及时告知采购员。

若材料只是有少许差别或交期紧急的,提供给业务确认,是否可以代用。

15.3对不欠料部分,开料员根据《样品及订单信息反馈单》中材料要求,找出材料,用于开料。

15.4开料员按照《样品及订单信息反馈单》、样品、纸格、原物料确认卡,进行开料,完后交给车缝人员进行制作。

15.5制作完成后,根据查料员的备料,试制主

任安排装配员进行装配。

同时需对所需拉

杆、钢钉、螺丝的规格、颜色、部位等装配信息,填写于装配资料中。

 

16.打样、测试:

16.1样品做样之前,试制主任招集版师、查料员、装配员、开料员一起讲解要求、注意事项。

16.2操作员通过试做检验纸格、配件、定位板是否与资料一致,检验技术流程设定的工艺能否实行量产。

16.3资料有问题的部分,操作员需相关人员修

改后才可以继续操作。

16.4IE技术员协助操作员按适合于量产的工艺进行试做。

对于新工艺、有技术性的工序制订《作业指导书》。

16.5样品完成后,试制主任召集相关业务、操作员、资料员、IE、版师一起检讨,并要确定《试做、验证会议记录》的内容。

16.6在客户要求样品的数量上,应多做一套交由业务安排做相应物理测试。

16.7客户无测试标准,按行业或本厂标准;重点测试有功能性要求的部位,如拉杆,轮子,手把等。

16.8试制版师和主任对样品与《样品、订单信

试制组

 

《作业指导书》

《作业指导书》

NO

YES

息单》要求做比对,以确认其能符合要求。

16.9试制输出:

经由样品制作对试制产品的材料清单、检验要求、操作说明等资料进行整理与编制,并书面反馈业务,由业务记录于《样品及订单信息反馈单》中。

17.成本估价(算用量、材料单价、预估工时):

17.1版师将出纸格资料及打样车间装配人员提供的装配资料,转交资料员进行排版、估价(面布比例:

95%以上即可)。

17.2材料单价由ERP单价库中提取,新材料需由新材料开发员提供供应商正式报价单(确认后的报价

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