生产部订单管理.docx

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生产部订单管理.docx

生产部订单管理

生产订单管理

1.订单落实管理流程

 

订单落实管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

接收

订单

订单管理人员

接收客户订单,确定客户需求和订单的评审形式

《订单接收登记单》

2

订单

评审

组织各相关部门进行评审,评审合格后签订合同,并下达生产订单;如评审不合格,则与客户进行沟通,并办理退单

《订单评审记录表》

3

审批

生产经理

对订单进行审批

《订单审批规程》

4

订单审批处理

订单无法满足客户要求时,与客户进行沟通与协调,并做退单处理;如有疑问、企业能力不足或不能按要求完成时,及时与客户沟通

《订单审批处理意见》

5

下达

订单

生产人员

根据订单计划及时下达订单,传递到生产部及相关部门执行

《订单下达通知书》

6

制订生产计划

根据订单要求,制订生产计划,并下达到各生产部门,准确实施生产

《生产计划》

7

生产

实施

根据生产计划,组织生产

《生产跟踪表》

8

生产

反馈

如可按订单要求完成,则组织生产;如不能按订单要求完成,则申请变更订单

《生产反馈记录表》

2.订单协调管理流程

订单协调管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

提供客户订单

销售主管

与客户进行协调与沟通,根据订单要求,确定是否接受

《生产订单》

2

技术

研发

研发人员

根据订单要求,开发研制新产品、新模型,使用新技术、新材料等

《技术研发说明书》

3

制订生产计划

生产计划人员

制订生产计划,安排订单生产排程

《生产计划书》

4

确定物料需求

物料控制人员

制订物料需求计划,提交《请购单》

《物料需求计划表》

5

执行

采购

采购人员

制订采购计划,并跟踪供应商的执行情况,确保生产正常进行

《采购计划单》

6

物料

供应

物料控制人员

及时安排出货、收货、发料,以满足生产线的需求,并在清晰可视状态下管理存货,保证物料供应

《物料供应说明书》

7

生产

协调

生产人员

包括人、机、物等生产准备工作,控制生产进度,保证按时交货

《生产跟踪表》

8

品质

检验

品质人员

检验物料品质及产品品质,并处理品质异常问题

《品质检验表》

9

准备

出货

出货人员

制订出货计划和安排运输计划,确保订单准时交付

《出货计划》

3.订单计划安排流程

 

订单计划安排流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

制订

计划

生产人员

与客户沟通,接收订单,并进行初步订单评审;与生产部进行沟通和协调,制订生产计划

《生产计划书》

《订单评审规程》

2

产品

研发

研发人员

依据客户需要研发、设计新产品,并编制生产工艺文件

《生产工艺单》

3

控制

进度

生产人员

制订合理的生产计划,对订单的变更做好准备;控制生产进度,督促物控人员及时处理异常情况

《生产进度控制表》

4

物料

控制

物控人员

通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制,确保生产计划指标得以实现;根据物料需求计划与实际可用库存,制订送货计划

《物料控制表》

5

物料

采购

采购人员

按照适时、适质、适量、适价和适地原则,采购所需物料

《物料采购申请单》

6

物料

盘点

物控人员

根据订购单收发物料,定期盘点;依据领料单或备料单,配备和发放生产所需物料

《物料控制表》

7

执行

生产

生产人员

按照生产计划和生产流程,进行订单产品的生产

《生产跟踪表》

8

品质

检验

品质人员

严格按照检验流程,进行生产过程检验,保证产品质量和交货期;依据入库单,检验、接收成品

《品质检验报告书》

4.订单作业进度管理流程

 

订单作业进度管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

制订生产计划

生产主管

根据产能负荷资料,决定是否接收订单,制订合理的生产计划

《生产计划表》

2

制订采购计划

物控人员

根据生产计划及库存状况,分析物料需求状况,并提出采购计划

《采购计划表》

3

订货

采购人员

根据采购计划和采购单进行订货,并制定采购进货进度表

《采购进货进度表》

4

跟催

物控人员

根据进度计划,及时进行跟催

《进度计划表》

5

品质

检验

品质人员

质检员按规程检验物料和产品,如有异常情况,应在规定的时间内处理完毕

《品质检验记录》

6

物料

控制

仓储主管

在生产前及时备料,遇有异常情况,应及时反馈给物控人员

《物料控制表》

7

实施

生产

生产主管

按生产计划实施生产,控制产能,并将生产进度不断反馈给计划部

《生产监控表》

8

进度

对比

将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较,确定是否存在差异

《生产进度控制表》

9

分析差异原因

若实际进度与计划进度产生差异,应追究原因,并采取措施进行补救

《差异分析表》

10

补救

实施补救措施后,评估结果是否有效;若无效,立即采取其他措施

《补救措施》

11

客户

沟通

补救无效导致交期延误时,尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间

5.紧急插单管理流程

紧急插单管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

调查与准备

生产计划人员

调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等

《紧急插单调查表》

2

初定计划指标

统筹安排插单生产任务,确定产量指标,合理安排产品生产进度,科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划,分解生产指标

《插单计划制订程序》

3

确定计划指标

核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度,平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系

《生产计划指标表》

4

确认物料供应

物料控制人员

确认物料供应状况,并与物料部和采购部及时沟通,保证按质、按量供应

《物料供应调查表》

5

掌握设备运行状态

设备工程人员

随时掌握设备的运行状态,提前预知可能发生的故障,并利用轮班的时间进行抢修

《设备运行监控表》

6

了解作业人员状态

生产主管

随时了解作业人员的工作状态,发现问题,及时做出调整,确保作业人员时刻处于最佳工作状态

《作业人员考评表》

7

抽查产品合格率

定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率,并对不合格产品进行处理

《产品合格率抽查表》

8

监督作业进度

定期或不定期检查紧急插单的作业进度。

如进度落后,立即采取补救措施;若生产进度超过计划进度,则做好质量管理和安全管理工作

《作业进度控制表》

6.外协订单管理流程

 

外协订单管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

调查外协厂商

生产计划人员

采用调查表等调查方法,调查外协厂商品质

《外协厂商调查表》

2

指导

控制

品质人员

品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂,指导和控制其生产与检验,并处理部分业务及品质事务

3

监督

检查

采购人员

定期到外协厂商进行监督检查

《外协厂商监督检查表》

4

成立评审小组

评审小组

小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成

《外协厂商评审规范》

5

外协厂商品质检验

品质人员

对不同的外协厂商,采取不同的检验方法,例如,对初次合作的外协厂商进行100%检验,对多次合作的外协厂商可免检

《外协厂商品质检验报告》

6

外协厂商品质辅导

提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力

《外协厂商品质辅导方案》

7

产品交货检验

依据质量检验报告进行接收。

如符合检验标准,则进行标识后,收入仓库;若不符合标准,则隔离产品

《产品检验报告》

 

7.产品报价单

报价日期:

年月日

地址:

联系人:

联系方式:

邮件地址:

(图片)

产品编号:

产品名称:

颜色

规格

单价

报价类型

供样时间

费用

最少订购量

生产周期

包装要求

备注:

 

说明:

1.单价条款

2.付款方式

3.其他

8.样品追踪表

编号:

日期:

接单日期

制作单号

产品名称

数量

客户

材料

预定制作日期

制作人员

实际完工

确认

寄发

样品费

充足

已预订

入库

9.客户信息卡

编号:

建卡日期:

客户名称

客户地址

负责人

电话

客户性质

A个体B集体C合伙D国营E股份公司F其他

等级

A级B级C级

主要经营项目:

主要联系人:

估计资本额:

年度

营业额

与本公司合作的业务状况:

 

交易金额记录:

年度

营业额

10.订单评审表

订单编号

客户名称

接收日期

产品名称

注意事项

评审

品质部

工程部

市场部

生产部

开发部

评审内容

 

评审结果

 

签名/日期:

 

 

签名/日期:

 

 

签名/日期:

 

 

签名/日期:

 

 

签名/日期:

 

生管办总结

 

签名/日期:

11.供货周期计划表

产品

代号

A特急

周期

B计件

周期

C正常

周期

备注

20(天)

25~26(天)

27~30(天)

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