共青团上海浦东新区委员会部门决算.docx
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共青团上海浦东新区委员会部门决算
共青团上海市浦东新区委员会2016年度部门决算
第一部分共青团上海市浦东新区委员会概况
一、主要职能
共青团上海市浦东新区委员会的主要职能包括:
行使区委赋予的统筹全区共青团、青联、学联和少先队工作的职责,对全区青年社团组织进行指导和管理;落实组织、引导、服务青年和维护青少年合法权益职能,带领青年投身浦东经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设,在浦东改革发展事业中发挥共青团的生力军和突击队作用等。
二、机构设置
从预算单位构成看,共青团上海市浦东新区委员会部门决算包括:
共青团上海市浦东新区委员会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入共青团上海市浦东新区委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
共青团上海市浦东新区委员会(本级)
2
上海市浦东新区青少年发展服务中心
第二部分共青团上海市浦东新区委员会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6124.70
一、一般公共服务支出
6104.51
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
17.02
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
15.99
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
69.05
九、医疗卫生与计划生育支出
28.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
98.46
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6157.71
本年支出合计
6300.85
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.39
年初结转和结余
150.91
年末结转和结余
7.38
总计
6308.62
总计
6308.62
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6157.71
6124.70
17.02
15.99
201
一般公共服务支出
5961.37
5928.36
17.02
15.99
201
29
群众团体事务
5961.37
5928.36
17.02
15.99
201
29
01
行政运行
463.53
463.14
0.39
201
29
02
一般行政管理事务
15.40
15.40
201
29
50
事业运行
285.84
268.62
17.02
0.2
201
29
99
其他群众团体事务支出
5196.60
5196.60
208
社会保障和就业支出
69.05
69.05
208
05
行政事业单位离退休
69.05
69.05
208
05
05
2080505
52.02
52.02
208
05
06
2080506
17.03
17.03
210
医疗卫生与计划生育支出
28.83
28.83
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
210
05
医疗保障
28.83
28.83
210
05
01
行政单位医疗
15.88
15.88
210
05
02
事业单位医疗
12.95
12.95
221
住房保障支出
98.46
98.46
221
02
住房改革支出
98.46
98.46
221
02
01
住房公积金
35.95
35.95
221
02
03
购房补贴
62.51
62.51
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6300.85
922.82
5361.01
17.02
201
一般公共服务支出
6104.51
726.48
5361.01
17.02
201
29
群众团体事务
6104.51
726.48
5361.01
17.02
201
29
01
行政运行
457.86
457.86
201
29
02
一般行政管理事务
15.40
15.40
201
29
50
事业运行
285.64
268.62
17.02
201
29
99
其他群众团体事务支出
5345.61
5345.61
208
社会保障和就业支出
69.05
69.05
208
05
行政事业单位离退休
69.05
69.05
208
05
05
2080505
52.02
52.02
208
05
06
2080506
17.03
17.03
210
医疗卫生与计划生育支出
28.83
28.83
210
05
医疗保障
28.83
28.83
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
210
05
01
行政单位医疗
15.88
15.88
210
05
02
事业单位医疗
12.95
12.95
221
住房保障支出
98.46
98.46
221
02
住房改革支出
98.46
98.46
221
02
01
住房公积金
35.95
35.95
221
02
03
购房补贴
62.51
62.51
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
6124.70
一、一般公共服务支出
6072.08
6072.08
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
69.05
69.05
九、医疗卫生与计划生育支出
28.83
28.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
98.46
98.46
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6124.70
本年支出合计
6268.42
6268.42
年初财政拨款结转和结余
150.71
年末财政拨款结转和结余
6.99
6.99
一般公共预算财政拨款
150.71
政府性基金预算财政拨款
总计
6275.41
总计
6275.41
6275.41
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
6072.08
726.48
5345.6
201
29
群众团体事务
6072.08
726.48
5345.6
201
29
01
行政运行
457.86
457.86
201
29
02
一般行政管理事务
201
29
50
事业运行
268.62
268.62
201
29
99
其他群众团体事务支出
5345.6
5345.6
208
社会保障和就业支出
69.05
69.05
208
05
行政事业单位离退休
69.05
69.05
208
05
05
2080505
52.02
52.02
208
05
06
2080506
17.03
17.03
210
医疗卫生与计划生育支出
28.83
28.83
210
05
医疗保障
28.83
28.83
210
05
01
行政单位医疗
15.88
15.88
210
05
02
事业单位医疗
12.95
12.95
221
住房保障支出
98.46
98.46
221
02
住房改革支出
98.46
98.46
221
02
01
住房公积金
35.95
35.95
221
02
03
购房补贴
62.51
62.51
合计
6268.42
922.82