共青团上海浦东新区委员会部门决算.docx

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共青团上海浦东新区委员会部门决算

共青团上海市浦东新区委员会2016年度部门决算

第一部分共青团上海市浦东新区委员会概况

一、主要职能

共青团上海市浦东新区委员会的主要职能包括:

行使区委赋予的统筹全区共青团、青联、学联和少先队工作的职责,对全区青年社团组织进行指导和管理;落实组织、引导、服务青年和维护青少年合法权益职能,带领青年投身浦东经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设,在浦东改革发展事业中发挥共青团的生力军和突击队作用等。

二、机构设置

从预算单位构成看,共青团上海市浦东新区委员会部门决算包括:

共青团上海市浦东新区委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入共青团上海市浦东新区委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

共青团上海市浦东新区委员会(本级)

2

上海市浦东新区青少年发展服务中心

第二部分共青团上海市浦东新区委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6124.70

一、一般公共服务支出

6104.51

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

17.02

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

15.99

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

69.05

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28.83

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

98.46

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

6157.71

本年支出合计

6300.85

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.39

年初结转和结余

150.91

年末结转和结余

7.38

总计

6308.62

总计

6308.62

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

6157.71

6124.70

 

 

17.02 

 

15.99 

201

 

一般公共服务支出

5961.37 

5928.36

 

 

17.02 

 

15.99 

201

29

群众团体事务

5961.37 

5928.36

 

 

17.02 

 

15.99 

201

29

01

行政运行

 463.53

463.14

 

 

 

 

0.39 

201

29 

02 

一般行政管理事务

15.40 

 

 

 

15.40 

201

29 

50

事业运行

285.84

268.62

17.02

0.2

201

29

99

其他群众团体事务支出

5196.60

5196.60

208

 

 

社会保障和就业支出

69.05

69.05

 

 

 

 

 

208

05

行政事业单位离退休

69.05

69.05

208

05

05

2080505

52.02

52.02

208

05

06

2080506

17.03

17.03

210

医疗卫生与计划生育支出

28.83

28.83

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

210

05

医疗保障

28.83

28.83

210

05

01

行政单位医疗

 15.88

 15.88

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

12.95

12.95

221

住房保障支出

98.46

98.46

 

 

 

 

 

221

02

住房改革支出

98.46

98.46

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

35.95

35.95

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

62.51

62.51

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

6300.85

922.82

5361.01

 

17.02 

 

201

 

一般公共服务支出

6104.51

726.48

5361.01

17.02

201

29

群众团体事务

6104.51

726.48

5361.01

17.02

201

29

01

行政运行

457.86

457.86

201

29 

02 

一般行政管理事务

15.40

15.40

201

29 

50 

事业运行

285.64

268.62

17.02

201

29

99

其他群众团体事务支出

5345.61

5345.61

208

 

 

社会保障和就业支出

69.05

69.05

208

05

行政事业单位离退休

69.05

69.05

208

05

05

2080505

52.02

52.02

208

05

06

2080506

17.03

17.03

210

医疗卫生与计划生育支出

28.83

28.83

210

05

 

医疗保障

28.83

28.83

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

210

05

01

行政单位医疗

15.88

15.88

210

05

02

事业单位医疗

12.95

12.95

221

住房保障支出

98.46

98.46

221

02

住房改革支出

98.46

98.46

221

02

01

住房公积金

35.95

35.95

221

02

03

购房补贴

62.51

62.51

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6124.70 

一、一般公共服务支出

6072.08

6072.08

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

69.05

69.05

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28.83

28.83

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

98.46

98.46

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

6124.70

本年支出合计

6268.42

6268.42

 

年初财政拨款结转和结余

150.71

年末财政拨款结转和结余

6.99

6.99

 

一般公共预算财政拨款

150.71

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

总计

6275.41

总计

6275.41

6275.41

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

一般公共服务支出

6072.08

726.48

5345.6

201

29

群众团体事务

6072.08

726.48

5345.6

201

29

01

行政运行

457.86

457.86

201

29 

02 

一般行政管理事务

201

29 

50 

事业运行

268.62

268.62

201

29

99

其他群众团体事务支出

5345.6

5345.6

208

 

 

社会保障和就业支出

69.05

69.05

208

05

行政事业单位离退休

69.05

69.05

208

05

05

2080505

52.02

52.02

208

05

06

2080506

17.03

17.03

210

医疗卫生与计划生育支出

28.83

28.83

210

05

 

医疗保障

28.83

28.83

210

05

01

行政单位医疗

15.88

15.88

210

05

02

事业单位医疗

12.95

12.95

221

住房保障支出

98.46

98.46

221

02

住房改革支出

98.46

98.46

221

02

01

住房公积金

35.95

35.95

221

02

03

购房补贴

62.51

62.51

合计

6268.42

922.82

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