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审计汇报材料多篇

审计汇报材料

目录

第一篇:

财务审计汇报材料

第二篇:

务虚会审计所汇报材料

第三篇:

财务审计汇报材料

第四篇:

财务内部审计汇报材料

第五篇:

供应公司审计汇报材料XX08

正文

第一篇:

财务审计汇报材料

学校财务内部审计汇报材料

户县元驾小学

XX年3月

元驾小学财务内部审计汇报材料

各位领导、各位同志:

大家好!

为进一步加强学校财务工作的监督管理,落实XX年教育行政会精神,今天由教育局审计监察科对我校进行内部审计,首先我代表学校对检查老师的到来表示热烈的欢迎,其次就我校三年来的财务工作和规范收费工作汇报如下:

一、对财务管理工作高度重视,有健全的财务管理制度和民主理财制度。

成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。

我校对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则,每学期期末,在全体教师会上公布经费收入和开支情况,便于教师监督。

二、切实加强财务管理,每学期对教育部门所拨经费提前进行开支预算,按照“保教学,促发展”的理念,把教育经费主要用于教育教学工作和学校办学条件的改善上,尽量压缩不必要的开支项目,对涉及500元以上的日常开支票据,由学校理财小组成员审查签字;对涉及的小额固定资产的开支,先向中心学校主要领导和财务主管领导汇报同意后,再进行采买,票据通过学校理财小组成员和收货人签字确认,由财务人员上账登记,确保做到账实相符。

三、在资产管理方面,落实购物、使用、保管等财产管理制度,严防集体财产流失。

我校建立了固定资产账簿,对新增固定资产及时登记入账。

因工作需要暂时存放个人手中的学校财产,工作变动时及时交回学校。

对学校固定资产每年清查一次,切实做到账物相符,严防集体财产流失。

四、坚持两免一补政策,对涉及有关代办费收取工作高度重视,不敢有丝毫懈怠。

自XX年秋季以来,我校始终坚持全面贯彻党的教育方针,依法办学,严格执行治理教育乱收费的有关规定,成立了学校规范收费领导小组。

由学校校长赵卫波任组长,成员有教育主任史亚峰同志和各班主任。

对涉及的代办费如蛋奶费、地方教材费,我们都做到先行公示,如实收取,即时结算,对每位学生都发放收费清单,

让家长做到明白缴费。

所以近三年来我校未发生一例收取代办费投诉事件。

五、重视教育乱收费治理工作,在教师中进行学习教育。

在这项工作中中心学校与我校签订了治理教育乱收费目标责任书,我们也与各老师签订了治理教育乱收费目标责任书。

我们还经常组织全体教师在例会上认真学习,统一思想认识。

就规范教育收费问题进行了特别强调,明确要求教师必须增强法制意识,“乱收费”这一“高压线”决不能触碰,提高依法收费的认识水平,加强监督力度。

六、健全制度,在家长中广泛宣传,加强沟通,积极做好宣传工作。

每学期都充分利用家长会、征求家长意见形式加强与社会各界的宣传与沟通,让广大的家长们积极支持教育工作和监督教育政风、行风,让老百姓真正对学校满意。

如收地方教材和学具卡、本子费时,我们采取学生自愿购买,将收费项目进行公示和亲自对家长发放告家长书或召开家长会的方法。

并公示收费项目的咨询电话向家长耐心的解释学校收费标准和收费政策。

七、实行教育收费公示制度,把地方教材收费情况和蛋奶工程收费公示按上级部门规定形式公示在收费公示栏内,并将收费项目、收费标准、收费依据及价格监督举报电话向全体学生和家长公示。

对各类收费张榜公布,实行规范收费公示制度,同时为了全面接受群众对学校行风的监督,还向社会公布了举报电话。

八、我校严格规范教辅材料的购买,不组织学生统一购买或征订教辅材料,不给学生推荐教辅资料。

并且要求教师个人不得给学生推荐和订购教辅资料。

九、将规范收费作为规范办学的一件头等大事来抓,并将它作为学校荣誉和教师工作考核的一项重要指标,如在收费中出现违规行为,我校对责任人给予严肃处理,取消其评优树模资格。

总之,在财务管理工作中,我们努力做到开支公开、公示透明,把有限的教育经费用于教育教学最需要的地方。

自觉规范收费行为,树立我校良好办学形象,把规范教育收费工作,作为办人民满意的教育真正落到实处。

户县元驾小学XX年3月

第二篇:

务虚会审计所汇报材料

***镇XX年工作务虚会

审计所汇报材料

审计所XX年主要完成了以下几项工作:

一、完成村级“一事一议”审计17项,主要包括17个村的水利设施、公共场所、村内外道路硬化及村容村貌美化亮化等工程,审定工程支出总额853万元。

二、完成了对淄博****农林种植和淄博****有机农产品两个

专业合作社的资产负债表、盈余及盈余分配表等有关财务报表审计工作。

三、配合有关部门,完成了合并乡镇以来原***、**镇部分资产的清理工作,主要包括房屋、土地及所属企业的承包租赁情况,核实资产8项,部分合同重新起草,规范了原有的合同。

四、完成了镇党委政府交办的驻村指导等各项工作任务。

XX年工作计划:

一、计划完成财务收支审计41项。

主要是对全镇**个行政村XX年的财务收支情况进行审计,主要包括:

一是检查村级财务管理制度建立健全以及执行情况;二是审计财务收支的真实性和合法性;三是审计各种承包费、租赁费、土地征用补偿费征收情况;四是审计村集体经济收入的收取、使用及所产生的效益情况;五是审计各种捐款、扶贫款及救济物资的分配使用情况;六是审计村办公益事业专项工程的支出情况;七是审计用集体资金配发的办公用品登记、管理、使用情况;八是核实固定资产的增减及库存物资变动情况;九是对是否遵守财经纪律及民主理财和财物公开等情况进行了审计。

二、继续做好专项审计工作。

根据上级部门要求,对XX年我镇村级“一事一议”项目进行专项审计,审定工程支出总额,便于积极争取“一事一议”资金。

三、加强重点审计。

对各村重点项目、重点资金及产生效益进行重点审计,对重大财务收支进行重点审计,对群众反映的个别的热点、难点、焦点问题进行重点审计。

四、加强学习。

认真学习十八大会议精神,加强有关审计法律法规的学习,提高了自身的综合素质。

五、完成镇党委政府交办的各项工作任务。

第三篇:

财务审计汇报材料

查湾中心校财务内部审计汇报材料

各位领导,各位同志:

大家好!

为进一步加强对学校财务工作的监督管理,落实县教育局舒教

【XX】51号文件精神,今天教育局内部审计领导组的领导对我校财务进行内部审计工作,首先我代表学校对各位的到来表示热烈的欢迎,其次就我校近三年来的财务工作和规范收费工作汇报如下:

一、对财务管理工作高度重视,有健全的财务管理制度和民主理财制度。

成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。

我校对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则,每学期期末,在全体教师会上公布经费收入和开支情况,并在校橱窗上公开学校的各项财务情况,便于教师监督。

二、切实加强财务管理。

1.实行“收支两条线”的管理制度,除配齐学生学习所需的资料及练习本等经费外,把其他经费都服务与教学,其中包括:

教学业务与管理、教师培训、实验实习、会议、文体活动、水电、交通差旅、邮电,课桌椅购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

贯彻勤俭节约的原则,少花钱,办大事。

不得用与人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

学校建设较大的支出,一律向上级汇报,允许后,才安排实施。

2.加强报销凭证的审核。

购买实物,必须专人验收,经手人、证明签字,领导签批并用税务局统一的正式发票,方能付款。

3.财务人员现金日记账和银行存款日记账随时登记。

记账做到“日清月结”,没月终出纳远与会计人员对账一次,保持账目平衡。

4.加强预算编制,坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,学校自求平衡,不编制赤字预算。

5.财会人员要依据有关财务要求,齐全设置账册,月末按时月结,原始凭证要认真审查、校对、整理,规范记账凭证,认真核算,按时上报,使领导随时掌握学校经费支余情况,有计划调配支付,并在校务公开栏公开。

6.学校财会人员的工作职责、工作权限,严格按照<<财会法>>规定执行。

财务人员必须向各有关主管部门提供年度财务报告,如实反映学校财务状况。

随时接受有关部门的财务监督。

三、在资产管理方面,落实购物、使用、保管等财产管理制度,严防集体财产流失。

我校建立了固定资产账簿,对新增固定资产及时登记入账。

因工作需要暂时存放个人手中的学校财产,工作变动时及时交回学校。

对学校固定资产每年清查一次,切实做到账物相符,严防集体财产流失。

四、坚持两免一补政策,我校严格按政策规范有序执行。

我校是山区寄宿制学校,寄宿生占较大比例,但我们从不多报、虚报贫困寄宿生数。

五、重视教育乱收费治理工作,在教师中进行学习教育。

我校经常组织全体教师在例会上认真学习,统一思想认识。

就规范教育收费问题进行了特别强调,明确要求教师必须增强法制意识,“乱收费”这一“高压线”决不能触碰,提高依法收费的认识水平,加强监督力度。

对涉及有关代办费收取工作高度重视,不敢有丝毫懈怠。

代收代支的费用,通过家长会向家长说明清楚,让家长做到明白缴费。

所以近三年来我校未发生一例收取代办费投诉事件。

六、实行教育收费公示制度,把地方教材收费情况和作业本收费公示按上级部门规定形式公示在收费公示栏内,并将收费项目、收费标准、收费依据及价格监督举报电话向全体学生和家长公示。

七、我校严格规范教辅材料的购买,不组织学生统一购买或征订教辅材料,不给学生推荐教辅资料。

并且要求教师个人不得给学生推荐和订购教辅资料。

八、将规范收费作为规范办学的一件头等大事来抓,并将它作为学校荣誉和教师工作考核的一项重要指标,如在收费中出现违规行为,我校对责任人给予严肃处理,取消其评优评先资格。

总之,在财务管理工作中,我们努力做到开支公开、公示透明,增强教育经费使用的透明度,把有限的教育经费用于教育教学最需要的地方。

自觉规范收费行为,树立我校良好办学形象,把规范教育收费工作,作为办人民满意的教育真正落到实处。

晓天镇查湾中心校

XX年10月29日

第四篇:

财务内部审计汇报材料

一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制

多年来,新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定,按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署,坚持“在工作中规范,在规范中提高”和“突出重点,讲求实效”的工作方针,求真务实,扎实工作,各项工作都取得了很好的成绩,在加强监督,促进管理,提高效益,减少浪费,维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。

(一)领导重视(请您支持),制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。

负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。

为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。

由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。

(二)审计基础工作不断加强。

回顾公司审计工作的发展,审计基础工作一年一个新台阶。

特别是国家电网公司《一流审计工作标准》下发以后,按照集团公司审计部门的要求;扎扎实实的进行了审计基础工作建设,从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发,审计意见的落实到审计档案的整理,以及审计信息的传递上报,都形成了一套规范严谨的工作程序和制度,为审计成果的应用提供了可靠的保证。

(三)完善管理程序,落实审计职责。

近年来,公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。

目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效

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