固原橡胶助剂项目预算报告.docx
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固原橡胶助剂项目预算报告
固原橡胶助剂项目
预算报告
规划设计/投资分析
一、行业发展背景分析
(一)行业相关政策
1、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》
加快充电设施建设;引导企业创新商业模式;推动公共服务领域率先推广应用;进一步完善政策体系;坚决破除地方保护;加强技术创新和产品质量监管;进一步加强组织领导
2、《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》
对免征车辆购置税的新能源汽车,由工业和信息化部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理;工业和信息化部根据《目录》确定免征车辆购置税的车辆,税务机关据此办理免税手续
3、《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》
2016~2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策;2016-2020年各项补贴在2015年的基础上保持一定速度的退坡
4、《汽车动力蓄电池行业规范条件》
相关领域年份所涉部门主要内容为规范企业申报流程和要求,贯彻实施动力蓄电池相关标准,严格进行审查和把关,进一步引导行业健康发展,对进入《规范条件》的企业进行重新审查
5、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
对补贴政策作出相应调整,提高了准入车型目录门槛并动态调整、对补贴标准进行调整、改进补贴资金拨付方式等
6、《促进汽车动力电池产业发展行动方案》
对产品性能、产业规模、关键材料及设备的技术突破作出了相应要求,并制定了相关目标
7、《汽车产业中长期发展规划》
提出加快新能源汽车技术研发及产业化,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上,力争实现350瓦时/公斤,系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。
到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤
8、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》
将锂离子电池作为先进能源材料成为国家重点战略新材料
9、《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》
将100MW级锂电池储能系统等锂电储能技术列为具有产业化潜力的储能技术和装备,受政策支持
10、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》
对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的企业,从2019年度开始设定积分比例要求,其中:
2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%
11、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
根据动力电池技术进步情况,进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求,鼓励高性能动力电池应用。
12、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则,适当提高技术指标门槛,保持技术指标上限基本不变,重点支持技术水平高的优质产品,同时鼓励企业注重安全性、一致性。
(二)行业未来发展趋势
未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6μm以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。
1、高能量密度成未来发展趋势
动力电池是未来锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,主要原因有:
①高能量密度动力电池补贴标准更高。
新能源汽车补贴标准和新能源汽车积分计算均与其动力电池系统能量密度挂钩,装载更高能量密度动力电池的新能源汽车能获得更高标准的补贴,车企、动力电池企业及电池材料企业均将提升动力电池能量密度作为其未来发展方向之一。
②高能量密度动力电池促进新能源汽车市场化。
随着补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一,因此高能量密度的动力电池成为企业研究的热点。
③满足国家对动力电池能量密度的要求。
国家对动力电池能量密度作出相应的要求,到2020年动力电池单体能量密度需要达到300Wh/Kg。
在数码电池领域,数码终端产品往轻薄化方向发展,数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力,因此未来高电压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。
2、6μm极薄锂电铜箔成主流企业布局重心
高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度。
目前中国锂电铜箔以8µm为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6µm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6µm铜箔因批量化生产难度大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。
随着6µm铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,6µm锂电铜箔的应用将逐渐增多。
3、动力电池企业产能大幅扩张
新能源汽车市场爆发,动力电池供不应求,动力电池企业纷纷扩大产能以满足高速增长的市场需求。
2016年,工信部装备司发布了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),对进入动力电池目录的企业提出了产能方面的要求,对于动力电池单体企业年生产能力要求不低于8GWh,动力电池企业纷纷择机扩大产能。
且未来几年,新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动,动力电池企业的成本需要进一步降低,企业通过扩大产能规模,提高规模化效应,降低产品成本,提高企业的市场竞争力。
4、动力电池及高端数码电池成为锂离子电池市场主要增长点
动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来增长迅猛。
接下来3-5年,国家对新能源汽车产业的支持将持续,越来越多的传统燃油车企开始布局新能源汽车领域,且随着国外车企如宝马、现代等开始逐渐采购中国大陆产动力电池,中国动力电池出口量将逐渐增多,动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。
传统3C数码市场经过多年的发展逐渐趋于饱和,市场增速放缓,而新型3C数码市场如无人机、可穿戴设备等近年来发展迅速,对锂离子电池的需求增多,但市场体量仍然相对较小,未来增长主要集中在高容量型的高端数码电池领域。
(三)行业发展态势
近年来,锂离子电池行业下游的动力电池、3C数码和储能电池行业需求带动了行业上游原材料的发展。
一方面,具有竞争优势的生产企业顺势做大做强,不断提升技术水平和技术研发能力,另一方面众多中小企业将被逐步淘汰。
由于研发实力、技术水平、工艺流程、生产规模、综合服务能力等方面的差别,行业内企业的利润水平存在较大差异。
拥有竞争优势的企业不仅能够生产高品质、高附加值的产品,利润水平相对较高,盈利能力较强。
随着未来整个行业的竞争加剧和新能源动力汽车补贴政策的逐步减少,下游产品的市场价格下行压力逐渐增大,对上游产品的价格将会有一定影响。
这对于竞争优势不明显的中小企业将造成不利影响,对于较强研发能力保持产品高附加值、改进生产工艺降低成本、规模化生产降低原材料采购成本的企业影响较小。
(四)面临的机遇与挑战
1、机遇
①全球和中国产业政策支持锂离子电池及锂电铜箔产业发展
锂电铜箔应用在锂离子电池,最终应用在新能源汽车、3C数码、储能系统等终端市场。
随着全球温室效应日趋显著,各国政府对环境保护的重视程度日趋提高,新能源产业成为发展的重点。
“十二五”期间以来,中国陆续出台了一系列对新能源汽车产业、锂离子电池及铜箔等锂离子电池材料产业的支持政策,如在2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,争取到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆;2013年发布的《国家重点新产品计划支持领域(2014年)》,将锂电铜箔等锂离子电池材料作为电子核心基础产业中的关键电子材料列入其中;2017年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将推动更多的传统汽车企业向新能源汽车转型;《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)》将极薄铜箔列入先进有色金属材料,将锂离子电池超薄型高性电解铜箔列入新型能源材料。
另外,锂离子电池作为高端储能装置被列入“战略性新兴产业重点产品和服务”之中,也将受到各地政府在政策、税收、补助方面的优惠。
锂电铜箔及其下游应用市场受到国家政策的大力支持,未来市场发展潜力巨大。
②动力电池市场快速增长,锂电铜箔市场空间巨大
中国新能源汽车市场实现爆发性增长,直接带动动力电池及其上游电池材料市场快速增长。
未来几年,中国动力电池市场保持高增长的态势,主要原因有:
第一、新能源汽车双积分制度将在2019年正式实施,越来越多的传统车企和外资车企加速在中国地区新能源汽车布局,如大众、戴姆勒等企业相继在国内成立合资公司,对动力电池的需求量将逐渐提升;第二、国内主流动力电池企业如CATL、比亚迪、力神等纷纷扩产,规模化效应的提升将促使动力电池价格成本下降,加速新能源汽车的市场化程度;第三、中国正在计划制定停售燃油车时间表,一定程度上将加速新能源汽车市场的发展,从而带动动力电池需求量上升。
锂电铜箔作为锂离子电池产业链中的关键原材料之一,未来市场空间巨大,下游锂离子电池产业的持续增长,将为锂电铜箔行业的发展奠定基础。
③动力电池呈高密度发展趋势,带来巨大市场空间
动力电池往高能量密度方向发展成趋势,极薄的6µm锂电铜箔能够明显提升其能量密度,因此未来市场空间巨大。
2、不利因素
①新能源汽车补贴逐渐退坡,市场面临转型
未来3-5年,随着中国新能源汽车补贴标准逐渐降低,市场需求由政策驱动往市场驱动转型,若新能源汽车市场不能较好地完成此次转型,将面临着新能源汽车市场产销量低于预期的风险,对上游锂离子电池及锂离子电池材料的需求将不及预期。
②动力电池降价趋势已定,成本压力往上游传导
为了提高新能源汽车相对于传统燃油汽车的市场竞争力,加速新能源汽车市场化进程,动力电池价格降价成趋势。
动力电池企业的成本压力降逐渐向上游锂电铜箔企业传导,材料企业将面临被迫压低价格、延长付款周期等风险,锂电铜箔生产企业的盈利能力将受到影响。
二、预算编制说明
本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
三、公司基本情况
(一)公司概况
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。
公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。
公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。
公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx有限责任公司实现营业收入34120.86万元,同比增长14.11%(4218.70万元)。
其中,主营业务收入为29536.71万元,占营业总收入的86.56%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
7165.38
9553.84
8871.42
8530.22
34120.86
2
主营业务收入
6202.71
8270.28
7679.54
7384.18
29536.71
2.1
橡胶助剂(A)
2046.89
2729.19
2534.25
2436.78
9747.11
2.2
橡胶助剂(B)
1426.62
1902.16
1766.30
1698.36
6793.44
2.3
橡胶助剂(C)
1054.46
1405.95
1305.52
1255.31
5021.24
2.4
橡胶助剂(D)
744.33
992.43
921.55
886.10
3544.41
2.5
橡胶助剂(E)
496.22
661.62
614.36
590.73
2362.94
2.6
橡胶助剂(F)
310.14
413.51
383.98
369.21
1476.84
2.7
橡胶助剂(...)
124.05
165.41
153.59
147.68
590.73
3
其他业务收入
962.67
1283.56
1191.88
1146.04
4584.15
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额7865.13万元,较2017年同期相比增长1465.06万元,增长率22.89%;实现净利润5898.85万元,较2017年同期相比增长1026.80万元,增长率21.08%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
34120.86
完成主营业务收入
万元
29536.71
主营业务收入占比
86.56%
营业收入增长率(同比)
14.11%
营业收入增长量(同比)
万元
4218.70
利润总额
万元
7865.13
利润总额增长率
22.89%
利润总额增长量
万元
1465.06
净利润
万元
5898.85
净利润增长率
21.08%
净利润增长量
万元
1026.80
投资利润率
58.92%
投资回报率
44.19%
财务内部收益率
23.07%
企业总资产
万元
25931.96
流动资产总额占比
万元
28.98%
流动资产总额
万元
7514.71
资产负债率
22.93%
四、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、宏观环境分析
(一)中国制造2025
实现高质量发展,是经济现代化的根本要求。
十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标,只有高质量发展,才能实现国家治理体系和治理能力现代化,才能实现“两个一百年”的宏伟目标,才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦,才能实现全体人民共同富裕。
高质量发展是强国之本、筑梦之基。
唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势,才能化解发展中的矛盾,实现现代化的目标。
如果说,以前经济工作主要解决“有没有”,那现在着重解决的应该是“好不好”;以前发展主要依靠“铺摊子”,今后则主要是“上台阶”;以前主要是总量情结和速度焦虑,现在要牢固树立质量指标、内涵导向。
只有这样,实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。
我国经济运行平稳、稳中有进,但也面临“稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”的局势。
从内部看,为解决长期积累的结构性矛盾,我国深入推进供给侧结构性改革,在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。
2019年,我国经济虽然面临下行压力,但经济发展长期向好的基本面没有改变。
我们要坚定信心,激活内生动力,坚持推动高质量发展,在发展中迎接挑战,在变局中抓住机遇。
(二)工业绿色发展规划
低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用,是推动工业低碳转型发展,降低工业碳排放水平的基本途径。
工业领域低碳技术涉及广泛,包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等,推动这些低碳技术的创新和应用,不仅降低工业碳排放水平,而且有助于提升工业产品的竞争力。
要实现创新驱动,离不开标准的引领,只有通过建立和完善低碳标准体系,才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。
积极推进绿色设计试点示范,培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。
加快制绿色产品评价标准,开展典型产品绿色设计水平评价试点,发布绿色产品目录。
到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。
(三)xxx十三五发展规划
未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。
增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。
应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。
数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。
以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。
综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。
站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。
(四)xx高质量发展规划
“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。
新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。
当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。
现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。
基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。
发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。
先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。
六、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
七、投资预算
未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资12015.17(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
4103.11
3960.17
170.67
12015.17
1.1
工程费用
万元
4103.11
3960.17
24681.39
1.1.1
建筑工程费用
万元
4103.11
4103.11
24.77%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
3960.17
3960.17
23.91%
1.2
工程建设其他费用
万元
3951.89
3951.89
23.86%
1.2.1
无形资产
万元
1936.19
1936.19
1.3
预备费
万元
2015.70
2015.70
1.3.1
基本预备费
万元
1139.97
1139.97
1.3.2
涨价预备费
万元
875.73
875.73
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
12015.17
12015.17
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算4549.55万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
24681.39
16332.64
15949.64
24681.39
24681.39
24681.39
1.1
应收账款
万元
7404.42
4072.43
5183.09
7404.42
7404.42
7404.42
1.2
存货
万元
11106.63
6108.64
7774.64
11106.63
11106.63
11106.63
1.2.1
原辅材料
万元
3331.99
1832.59
2332.39
3331.99
3331.99
3331.99
1.2.2
燃料动力
万元
166.60
91.63
116.62
166.60
166.60
166.60
1.2.3
在产品
万元
5109.05
2809.98
3576.33
5109.05
5109.05
5109.05
1.2.4
产成品
万元
2498.99
13