部门决算表收入支出决算总表.docx

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部门决算表收入支出决算总表

 

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

彭阳县会计核算中心

金额单位:

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,546,823.98 

一、一般公共服务支出

28

4,899,424.60 

  其中:

政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

29

0 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

30

0 

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

31

0 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

32

0 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

33

0 

六、其他收入

7

697,168.38 

七、文化体育与传媒支出

34

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,592,254.73 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

317,666.10 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0 

 

16

 

十六、金融支出

43

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0 

本年收入合计

24

7,243,992.36 

本年支出合计

51

 6,809,345.43

用事业基金弥补收支差额

25

0 

结余分配

52

2,168.38 

年初结转和结余

26

1,143,272.39 

年末结转和结余

53

 1,575,750.94

总计

27

8,387,264.75 

总计

54

 8,387,264.75

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:

彭阳县会计核算中心

金额单位:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,243,992.36 

6,546,823.98

0 

0 

0 

0 

697,168.38 

201

一般公共服务支出

5,750,446.38 

5,053,278.00

0 

0 

0 

0 

697,168.38 

20106

财政事务

5,750,446.38 

5,053,278.00 

0 

0 

0 

0 

697,168.38 

2010650

事业运行

5,750,446.38 

5,053,278.00 

0 

0 

0 

0 

697,168.38 

208

社会保障和就业支出

1,175,879.88 

1,175,879.88 

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

1,161,785.25 

1,161,785.25 

0 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

931,472.25 

931,472.25 

0 

0 

0 

0 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

230,313.00

230,313.00

0 

0 

0 

0 

0 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

14,094.63

14,094.63

0 

0 

0 

0 

0 

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

5,637.69

5,637.69

0 

0 

0 

0 

0 

2082703

财政对生育保险基金的补助★

8,456.94

8,456.94

0 

0 

0 

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

317,666.10

317,666.10

0 

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗★

317,666.10

317,666.10

0 

0 

0 

0 

0 

2101102

事业单位医疗★

225,510.96

225,510.96

0 

0 

0 

0 

0 

2101103

公务员医疗补助★

92,155.14

92,155.14

0 

0 

0 

0 

0 

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

彭阳县会计核算中心

金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,809,345.43

6,809,345.43 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

4,899,424.60 

4,899,424.60 

0 

0 

0 

0 

20106

财政事务

4,899,424.60 

4,899,424.60 

0 

0 

0 

0 

2010650

事业运行

4,899,424.60 

4,899,424.60 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

1,592,254.73 

1,592,254.73 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

1,578,160.10 

1,578,160.10 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,578,160.10 

1,578,160.10 

0 

0 

0 

0 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

14,094.63

14,094.63

0

0

0

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

5,637.69

5,637.69

0

0

0

0

2082703

财政对生育保险基金的补助★

8,456.94

8,456.94

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

317,666.10

317,666.10

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

317,666.10

317,666.10

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗★

225,510.96

225,510.96

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助★

92,155.14

92,155.14

0

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

彭阳县会计核算中心

金额单位:

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,546,823.98 

一、一般公共服务支出

29

4899424.60 

4899424.60 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

30

0 

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

31

0 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0 

0 

0 

 

5

 

五、教育支出

33

0 

0 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0 

0 

0 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0 

0 

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1592254.73 

1592254.73 

0 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

317666.10 

317666.10 

0 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0 

0 

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0 

0 

0 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0 

0 

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0 

0 

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0 

0 

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0 

0 

0 

 

16

 

十六、金融支出

44

0 

0 

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0 

0 

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0 

0 

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0 

0 

0 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0 

0 

0 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0 

0 

0 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0 

0 

0 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0 

0 

0 

本年收入合计

24

6,546,823.98 

本年支出合计

52

6809345.43 

6809345.43 

0 

年初财政拨款结转和结余

25

1,143,272.39 

年末财政拨款结转和结余

53

880750.94 

880750.94 

0 

一、一般公共预算财政拨款

26

1,143,272.39 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0 

 

55

 

 

 

合计

28

7690096.37 

合计

56

7690096.37 

7690096.37 

0 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

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