第六章生产管理B01纵表格.docx
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第六章生产管理B01纵表格
六B01进料检验说明书
NO.
材料名
料号
使用机种
检验方法:
项次
检验项目
AQL%
规格
检验方法
检验要点
备注
审核:
制表:
六B02检验标准(验收用)
编号:
产品名
年用量
单价
图示
检验方法
□抽检□全检
允收水准
AQL%
包装标准
附记
检验项目
项次
项目
规格
检验方法
项次
项目
规格
检验方法
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
制
订
作成
修
改
符号
1
2
3
4
5
6
发
行
部门
审核
日期
签收
核可
修订者
说明:
1.本表由品管部门提出,经厂长认可;
2.作为材料或外购品检验之依据。
六B03检验标准(厂内用)
编号:
产品号
工程
名称
使用
方法
抽检
全检
图示
检验项目
项次
项目
规格
检验方法
1
2
3
4
5
6
不良要因分析图
工程
标准不良率
改善
责任者
制
订
作成
修
订
符号
①
②
③
④
⑤
⑥
发
送
部门
审核
日
期
签
收
认可
修
订
者
说明:
1.本表由品管部提出,经厂长认可;
2.作为厂内生产之检验依据。
六B04材料试用检验报告书
编号:
日期:
试用检验
材料名称
规格/型号
委托部门
试用检验部门
检验项目
检验标准
结果记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
检验、试用结果
检验、试用者:
委托者:
说明:
1.材料依其需检验特性送相关部门检验;
2.材料各使用部门的实际操作、装配及性能检验;
3.检验的项目、结果和标准对比,可清楚体现被检验材料是否合格;
4.委托者和检验负责人作相应的记录以便可追溯。
六B05进货检验规范书
编号:
日期:
料号:
品名:
规格:
适用范围:
NO.
检验项目
检验水准
检验规格
图示说明
S-II
N-II
其他
备注:
认可
核对
承办
抽样计划
AQL(允收水准)
MIL-STD-10SD
Maj.
Min.
Min.
六B06材料入厂检验记录表
编号:
日期:
供应商
订购单号
品名
型号
数量
抽样情况:
AQL:
样本n:
合格判定数Ac:
不合格判定数Re:
检验项目
不良状况
不合格数
结果
备注
AcRe
AcRe
AcRe
AcRe
AcRe
检验员:
主管/日期:
厂长/日期:
说明:
1.以材料别检验结果提出报告;
2.必要时,可作为付款、发料追溯的依据;
3.综合判定即合格或不合格;
4.作为和材料供应商联络的凭据。
六B07进料检验记录编号:
日期:
供料商
品名
规格
交货
数量
交货
日期
检
验
方
式
□加严检验Maj
样本数
最终判定
□允收
□特采
□选别
□拒收
判定者:
核可:
□正常检验Nom
□减量检验Min
允收水准AQL=%
判定
Maj
Nom
Min
AC
RE
验收状况:
项次
规格
公差
检验方法
检验结果
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
附记:
说明:
1.以产品别做检验;
2.作为付款之依据。
六B08进料检验日报表
日期
主管
制表
1.国外来料
项次
品名
规格(料号)
数量
供料厂商
检验方式
不合格批
检验批
不良数
检验数
主要不良
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
2.国内来料
3.本日特记事项
六B09材料不良改善通知书
No.
日期:
供料商
品名
规格(料号)
交货日期
交货单号
交货数量
检验方法
□全检
□抽检
不良数
检验数
不良率
%
前批不良率
%
不良内容(图示)
项次
不良项目
不良数
不良率
备注
1
2
3
4
5
6
7
本公司应急措施
执行责任者:
供料厂商防止再发对策
预定完成时间:
改善品标示:
本公司
供料厂商
提出
主管
厂长
品管
负责人
说明:
1.就被判定拒收或特别采用之检验批向供应厂商发出;
2.供应厂商应限期回复。
六B10月份物料拒收报表
月份:
日期:
日期
交货单NO.
料名
料号
数量
供应厂商
厂商编号
交货日
不良内容
处理方法
合计
主管:
制表: