第六章生产管理B01纵表格.docx

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第六章生产管理B01纵表格

六B01进料检验说明书

NO.

材料名

料号

使用机种

检验方法:

项次

检验项目

AQL%

规格

检验方法

检验要点

备注

审核:

制表:

 

六B02检验标准(验收用)

编号:

产品名

年用量

单价

图示

检验方法

□抽检□全检

允收水准

AQL%

包装标准

附记

检验项目

项次

项目

规格

检验方法

项次

项目

规格

检验方法

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

 

作成

 

符号

1

2

3

4

5

6

 

部门

审核

日期

签收

核可

修订者

说明:

1.本表由品管部门提出,经厂长认可;

2.作为材料或外购品检验之依据。

六B03检验标准(厂内用)

编号:

产品号

工程

名称

使用

方法

抽检

全检

图示

检验项目

项次

项目

规格

检验方法

1

2

3

4

5

6

不良要因分析图

 

工程

标准不良率

改善

责任者

作成

符号

 

部门

审核

认可

说明:

1.本表由品管部提出,经厂长认可;

2.作为厂内生产之检验依据。

六B04材料试用检验报告书

编号:

日期:

试用检验

材料名称

规格/型号

委托部门

试用检验部门

检验项目

检验标准

结果记录

备注

1

2

3

4

5

6

7

检验、试用结果

 

检验、试用者:

委托者:

说明:

1.材料依其需检验特性送相关部门检验;

2.材料各使用部门的实际操作、装配及性能检验;

3.检验的项目、结果和标准对比,可清楚体现被检验材料是否合格;

4.委托者和检验负责人作相应的记录以便可追溯。

 

六B05进货检验规范书

编号:

日期:

料号:

品名:

规格:

适用范围:

NO.

检验项目

检验水准

检验规格

图示说明

S-II

N-II

其他

备注:

 

认可

核对

承办

抽样计划

AQL(允收水准)

MIL-STD-10SD

Maj.

Min.

Min.

六B06材料入厂检验记录表

编号:

日期:

供应商

订购单号

品名

型号

数量

抽样情况:

AQL:

样本n:

合格判定数Ac:

不合格判定数Re:

检验项目

不良状况

不合格数

结果

备注

AcRe

AcRe

AcRe

AcRe

AcRe

检验员:

主管/日期:

厂长/日期:

说明:

1.以材料别检验结果提出报告;

2.必要时,可作为付款、发料追溯的依据;

3.综合判定即合格或不合格;

4.作为和材料供应商联络的凭据。

 

六B07进料检验记录编号:

日期:

供料商

品名

规格

交货

数量

交货

日期

□加严检验Maj

样本数

最终判定

□允收

□特采

□选别

□拒收

 

判定者:

核可:

□正常检验Nom

□减量检验Min

允收水准AQL=%

判定

Maj

Nom

Min

AC

RE

验收状况:

项次

规格

公差

检验方法

检验结果

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

附记:

 

说明:

1.以产品别做检验;

2.作为付款之依据。

六B08进料检验日报表

 

日期

主管

制表

1.国外来料

项次

品名

规格(料号)

数量

供料厂商

检验方式

不合格批

检验批

不良数

检验数

主要不良

处置

全检

抽检

允收

拒收

选别

2.国内来料

3.本日特记事项

 

六B09材料不良改善通知书

No.

日期:

供料商

品名

规格(料号)

交货日期

交货单号

交货数量

检验方法

□全检

□抽检

不良数

检验数

不良率

%

前批不良率

%

不良内容(图示)

项次

不良项目

不良数

不良率

备注

1

2

3

4

5

6

7

本公司应急措施

 

执行责任者:

供料厂商防止再发对策

 

预定完成时间:

改善品标示:

本公司

供料厂商

提出

主管

厂长

品管

负责人

说明:

1.就被判定拒收或特别采用之检验批向供应厂商发出;

2.供应厂商应限期回复。

六B10月份物料拒收报表

月份:

日期:

日期

交货单NO.

料名

料号

数量

供应厂商

厂商编号

交货日

不良内容

处理方法

合计

主管:

制表:

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