NOSA五星管理体系标准审核手册.docx

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NOSA五星管理体系标准审核手册

NOSA五星管理体系

标准审核手册

被审核单位

审核员

审核组长

日期

NOSA

元素1.11建筑物及地面

含义:

通过对建筑物和房屋的适当维

护,保持结构的整体性。

1.11.1计划维修

•具有并遵照建筑物,地面的维护进度表。

1.电站是否已经识别和评估了与建筑物有关的风险?

2.了解电站建筑物和地面维护的管理程序;

3.了解电站建筑物和地面管理覆盖的范围,是否包含了1.11.2和1.11.3规定的项目;

4.电站是否有指导检查和维修后验收的建筑物和地面完好的标准;

5.建筑物和地面的维修需求如何发现和报告出来?

6.建筑物维修计划由哪个

部门制定?

如何被执行?

7.查看维修计划表,抽查4个维修项目,看是否按照计划进行了维修?

8.现场查看是否有不符合要求的建筑物,追溯其是否按照程序报告和得到维修?

追溯风险识别评估如何进行?

9.整体建筑物和地面的管理状态、风险状态综合评定,统计不符合现场标准要求的场所比例?

1.11.2建筑物/房屋的状态

所有下列项目状态完好:

•屋顶

•墙及支撑柱

•门道及窗架

•排水沟及落水管

•固定梯子

•混凝土与钢结构

•管道

•水箱或槽

1.11.3地面状态

所有下列项目状态完好:

•地板

•地毯

•车行道/人行道

•高架平台

元素1.12照明:

自然及人工」

1.电站是否对工作场所的照明风险进行了评估?

2.电站是否有工作场所的照度标准来指导工作场所照明的配备和监测?

3.是否按照要求对工作场所的照度进行了监测?

抽查监测报告?

4.电站是否有对工作场所照明装置检查和维护的规定?

5.电站对工作场所的玻璃清洁和保洁是如何规定的?

现场查看有清洁和保洁要求的场所的玻璃是否保持清洁干净?

6.照明装置故障由谁来修复?

废旧照明装置

照明|

含义:

在所有工作场所提供和维护充

分的照明度和能见度。

1.12.1照明供应

•按测量要求提供充分的照明。

•有足够的应急照明。

1.12.2照明的实际状态

•所有装置和开关维修至良好的状态。

•所有灯泡/灯管处于良好的工作状态。

•窗户和天窗保持清洁。

1.12.3照明维护

•有适当的故障报告系统。

•采取行动排除故障。

1.12.4安全玻璃

如何处置?

查看维修

•在需要的场所安装安全玻璃。

1.12.5能见度

记录和废旧照明装置

的处置记录?

7.电站哪些地方需要使

•提供适当的照明,反光衣,镜子来确

用安全玻璃?

保工人与设备能被看见

8.一些光线暗或者交通

路线等工作场所人员需要反光防护服的风险是否得到识别和评估?

9.查看电站为反光防护

服需要人员配备反光服的记录?

10.一些需要反光镜的场所是否得到识别,并评估了其风险?

现场检查是否配备了反光镜。

11.评估电站照明整体情况,不符合标准、规范要求的现场数量比例?

1.电站是否识别和评估了

元素1.13通风:

自然及人工通风

工作场所空气质量的风

险?

含义:

确保工作场所的内部空气质量

2.哪些工作场所的空气质

符合认可的标准。

量有高风险?

哪些工作场所通风降温具有高风

1.13.1通风系统

险?

•按照风险评估的结果提供足够的通风

3.是否建立了工作场所空

气质量标准和温度标准

系统。

来指导工作场所通风和

•持续,预定或特定日期地监测通风系

监测空气质量?

统的工作情况。

4.是否按照标准对工作场

•通风系统的维护包括在工厂维修程序

所的空气质量进行了监

内。

测?

抽查3〜5个重要

•监测空气质量以防止暴露于细菌或其

场所的监测记录?

它致病生物环境中。

5.监测不合格的,是否制定和落实了改进的计戈验

6.现场检查有强制性通风的场所是否配备了通风机,并维护良好;是否执行进入前通风制度?

工作场所的空气是否清新?

7.评估电站整体通风及空

气质量情况,统计不符合标准、制度要求的现场数量比例是多少?

元素1.14卫生设施,工厂个丨

1.是否识别和评估了与职

人卫生条件状况丁

业卫生有关的风险?

2.是否依从标准配备工作

场所的卫生设施、设备

含义:

识别和管理个人卫生方面的风

和卫生用品等?

险。

提供适当

3.现场查看是否按照要求

和干净的设备。

配备了卫生设备、卫生

1.14.1提供适当的设备

•厕所和清洗设备符合标准。

•厨房,餐厅和食品储存设备符合标准。

•有充足的清洁器具(扫帚,拖把,等等)。

•提供充足的废物箱。

1.14.2清洁和卫生设施

•所有设施清洁(瓷砖,地面,墙面,固定设备和装置)。

•提供肥皂,毛巾和卫生纸。

•废物箱保持清洁并定期清除废物。

•提供充足和整洁的个人上锁衣柜和更衣室。

•厨房和餐厅清洁并无害虫。

•进行深度清洁并有适当的有害物控制程序(合同)。

1.14.3指定食物区域

•在更衣室,个人上锁衣柜或工作场所无食物。

•规定食物存储场所(午餐合,等等)。

•在指定场所内食用食物。

1.14.4定期检查

•定期检查设备与其使用情况。

•采取纠正偏差措施。

•在工作培训中论及个人卫生问题。

•健康协调员/职业健康护士进行定期巡视。

•健康协调员/职业健康护士监控关于设备的报告。

•健康协调员/职业健康护士提交书面的建议书。

•完成检查用的核查清单。

•核查清单覆盖所有需要的条目,例如:

-供水系统,控制

-排水渠

-阴渠系统

-内务/厂务

-盥洗设备/淋浴

-更衣室和设施

1.14.5接触污染管理

•评估与食物加工相关的健康风险(制造者和消费者)。

•制定适当的风险控制措施。

用品、清洁丄具等。

4.是否有标准或者制度来指导卫生设施的清洁和保洁等?

5.现场查看卫生间的清洁和保洁是否符合要求?

便池(器)是否清洁;是否有手纸、洗手液和干燥(纸巾或者烘干机);地面是否干净;

卫生间内是否有异味;

6.是否为现场就餐人员指定了就餐点?

就餐环境是否保持卫生;餐盒是否经过杀菌并有防止疾病传播的措施?

(如标识)

7.现场查看员工更衣室和衣柜是否符合卫生要求;是否有干燥和灭虫

的措施?

8.现场查看员工浴室是否符合卫生要求?

是否按照要求进行消毒和灭虫等;

9.食堂加工间是否有出入的控制制度,并执行?

10.是否有食品和原材料采购的控制制度?

采购品是否符合卫生要求(许可)?

是否有标识指导其消耗和使用期限?

11.现场查看食品贮存环境是否符合要求(温度、湿度、通风、照明、通道、容器等)

12.检查蔬菜、肉类等清洁的程序是否符合要求?

清洁池是否分开并依从标识?

13.检查厨具是否清洁,消毒是否依从确定的程序?

14.检查餐具是否清洁,消毒是否依从规定的程序?

15.检查加工人员的个人卫生情况?

16.检查销售人员的卫生情况?

17.检查工作人员是否具有健康证,并展示?

18.餐厨垃圾回收和贮存是否符合规范?

19.餐厨垃圾转移承包商如何控制?

是否有跟踪餐厨垃圾的去向和用途?

20.整体效果情况评估?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

电站主要的污染物有哪些?

是否进行了识别评价?

电站是否制定发布了环境保护、污染控制、水保方面的制度、标准?

查看主要水、气、声的主要污染源?

是否建立了防止污染控制程序并认真执行?

是否有建立各类污染物的控制目标和指标?

是否按照程序要求进行监测?

监测结果是否符合目标要求?

现场查看主要污染源是否有标识?

现场是否发生过水体、土壤等污染的事件?

是否进行了复原或者指定了复原的计划?

整体效果评估情况?

元素1.15污染风险控制

含义:

管理与污染相关的风险。

1.15.1污染管理

«为有利益和受影响团体的利益着想,识别防止或降低污染的可能。

«在具潜在污染可能的区域,建立促动降低污染的目标与任务。

«为实现目标与任务制定污染管理计划。

«制定监测程序来跟踪目标与任务的实施进展。

«制定监测程序来跟踪遵守程度。

«建立预警系统以提防不遵从现象的岀现。

«污染控制使用仪器和设备的维护包括在计划的维护系统内。

«提供和维护适当的泄漏抑制设备。

«员工熟悉污染的危害。

1.15.2复原

«识别所有需要复原的区域。

«复原程序由管理层和权力机构(如果需要)批准。

•以前被污染的区域进行了充分的复原。

 

元素1.21过道,仓储与通行区域的划线/

标示

含义:

建立秩序。

1.21.1地面划线/标示

*按使用性质进行有规划的划分。

*覆盖所有的区域。

*应用统一的划线标记。

1.21.2遵守划分

*走道畅通无阻。

*无材料超岀划线区域。

*员工明白划线的目的和意义。

1.21.3电气开关装置下划线

•所有电器开关下划线为保持畅通”区域

1.

2.

3.

4.

5.

所有的工作场所是否按照使用的性质进行了划分?

需要划线处是否有统一的划线标准并依从?

通道宽度是否满足使用的要求?

并保持通畅?

设备(加工)区域和其他存放区域是否有超出划线的情形?

电气开关、消防设备和器材以及其他应急设备(急救)前是否有防止堵塞”划线?

电站现在整体效果情况评估?

 

元素1.22堆放及仓储准则

含义:

防止工作场所内的危险安置及最小化与堆

放和仓储相关的对员工和产品的风险。

1.22.1负责人的委派

«委派有能力,有经验的人员进行安全堆放工作。

1.22.2堆放整洁,稳固且受控制

«按标准要求,正确地直立堆放。

«货架坚固,足以支撑储存物品的重量。

«堆放联结成一体以防货物倾斜。

«所有的堆放只限在批准区域内进行。

无不稳固或危险的堆放。

«堆放的竖立和拆卸在监管下并按标准进行。

1.22.3仓储:

储物柜,物架的露天表面整洁与干净

«储物柜,物架,支架整洁与干净。

«物品的放置无危险性。

«在高处的物品放置稳固。

1.查看电站是否建立了物资堆摆放的标准?

是否建立了仓库管理制度?

2.堆摆放工作人员是否经

过有关物质堆摆放和管

理知识的培训?

3.物资库房是否按照物资

性质进行划分和存放物

品?

4.存放的物品是否有总量

控制表(标准)?

5.现场查看:

a)物品是否按照分类存放在指定的位置?

b)有没有占据通道和墙边的存放?

c)货架或者堆垛之间的间距是否符合标准和存放物的尺寸?

d)有没有使用变形或者不稳定的货架?

e)货架上的物品是否符合摆放标准?

f)堆垛高度、层数、稳定性等是否符合安全要求?

g)有没有超岀货架或者存放区划线的存放?

h)货架是否标识名称和额定载重?

i)货架上或者其他存放位置是否有存放物名称的标识?

j)有无存放物与位置标识的名称不一致的情形?

k)存放的气瓶有没有采取固定?

l)存放的危化品有没有采取适当固定和防止容器破碎的措施?

m)油品存放区地面有没有做防止渗漏和火花处理?

有没有聚油槽或者聚油池?

n)室外存放有没有采取适当的防潮、防晒、防腐和防盗等措施?

6.查看仓储、货物堆放整体效果情况?

1.电站是否识别了厂区、发电机厂房、变电站等区域内多余物质的风险?

2.是否有制度规定按月对厂区、发电机厂房变电站等区域存放进

行检查?

抽查看3~5个区域的检查记录?

3.厂区内非定点存放场地(建筑物周围、道路边、绿化带等)是否有多于的物品?

4.厂房内是否放置了与车间无关的物品?

5.材料存放点是否按照分类进行物品存放?

6.工作场所是否整洁

(整齐、清洁)?

7.现场检修或者作业现

场,是否保持三不落地”要求:

a)是否有防止加工或者检修废物落

地的措施,是否有落地情形?

b)加工(检修)工具是否采取了防止直接落地的措施?

是否直接放置在地上?

C)加工件或者配件

是否采取了直接落地的措施?

是否有直接落地情形?

d)检修现场或者车间的货架是否放置有与货架功能无关的物品?

8.厂区、厂房等区域整体物资存放情况评估?

元素1.23工厂及场院

含义:

物有其所,物在其位。

1.23.1工厂/场院无多余的材料

•移除多余的材料。

•多余的材料或设备进行分类并储藏在指定的区域内。

•所有的维护和修理工作以整洁和安全的方式进行。

•所有的工作站保持整洁。

•所有的支架,物架和储物柜无多余的材料且保持整洁。

1.23.2由监管员/代表进行控制

•场院和工厂的检查包括在月检查项目中。

•对偏差米取行动并跟进。

元素1.24废料管理

含义:

管理与废料相关的风险。

1.24.1废料管理程序

•在具潜在废料存在可能的区域,制定促进废料管理的目标与任务。

•为实现目标与任务制定废料管理计划。

•有适当的使废料最小化的分离及回收程序。

•与回收公司书面签约并保留发票归档。

1.电站是否识别和评估了与自己作业有关的废弃物的风险?

2.废弃物是否建立了收集、贮存、转移的控制程序?

3.电站主要危险废弃物有哪些?

这些危险废弃物的管理、处置是否符合标准要求?

4.与废弃物运输和回收的

«制定适当的废料指标以跟踪管理进程。

制定监测程序以跟踪目标与任务的进展。

1.24.2废料与废物箱的清除

«提供充分的废料箱。

«使用的废料箱适合于其用途。

«在所需处提供并使用盖子。

«制定并遵循清除时间表。

«适当地标示废料及废物箱的位置。

1.24.3现场废料处理

«现场的废料处理或回收设备有必要的许可证。

«根据设立的标准,管理现场的废料处理设备。

«对接触有害废料的员工有医疗/免疫措施。

«对在处理过程中潜在的泄漏风险进行评估并采取行动。

1.24.4有害废料标注

«根据所存内容和危险等级对有害废料箱进行标注。

«标签包括首次堆积日期。

«标签清晰完整。

«员工熟悉标签的含义。

1.24.5有害废料存储

«划分专用的有害废料仓储区域并控制进岀。

«仓储区地面不渗透且有顶棚。

*有适当的废料储存容器且状态良好。

«在需要处修筑隔离堤。

*有害废料储存的记录须保存三个月以上。

*有害废料的储存须与无害废料的储存分开。

•常规的医用废料与利刃/针分开储存。

«在废料储存区域附近储备适当的清洗或泄漏抑制材料。

•安全地处置损坏的废料容器。

1.24.6有害废料运送

•与有害废料搬运公司签订详细说明责任的书面合同。

•运送操作人员具有充分的运送物的信息(种类,特性等)和装载用具。

•为运送操作人员使用危险化学品标签系统布告。

•建立系统来监测运送交通工具的标注。

•使用装载程序并安全装载。

•交通工具状态良好并适合于所运送废料的种类。

•具有应急程序且驾驶员熟悉该程序。

环合同(协议)?

承包商是否具备资质并提交有关的资质资料?

5.是否保留了与承包商之

间交接废弃物的单据?

6.生产现场查看:

a)承包商是否按照协议定期运输和处置废弃物?

b)运输车辆是否符合用途?

c)废物箱是否适合所存放的废物?

容量是否足够?

是否有分类标识?

是否清洁和完好?

d)废弃物贮存场地是否有防止渗漏的处理?

地面是否有渗漏和污染?

e)废物箱存放位置有没有标识指示?

(特别是一些不易发现的位置)

f)存放液体或者其他有挥发性废物的废物箱是否有盖子,并保持盖住;

g)存放物是否按照规定时间清运?

h)有害废料是否规定单独存放区和废物箱?

并执行适当的管理制度?

7.电站是否设有医院或者

诊所现场:

a)是否按照分类配备了适当医疗废物箱?

b)是否按照医疗废物运输制度进行转移?

c)是否配备有针头回形装置,并执行回形要求;

d)有灭菌消毒要求的是否按照要求进行消毒?

e)是否保留了医疗垃圾的交接单据?

8.有害废弃物的运输:

a)是否按照要求对运输人员进行交底?

b)是否给运输人员发

放了MSDS或进行了有害废物运输的JSA。

9.电站废弃物管理整体情

分析运送路线,并监测是否符合行程安排标准。

况,现场实施整体情况评估?

1.

是否有固定设备和管道

元素1.25色标:

工厂固定设备与管道]

的颜色标准?

2.

颜色标准是否覆盖了

1.25.1中需要标准的设

含义:

有效传达危险信息。

3.

备或者管道的类型?

在工作场所入口处,是

1.25.1全面地应用统一的色标

4.

否设立了色标注解板?

现场提问员工某些设备

•标注所有的可移动气罐。

的颜色?

*标注所有管道。

5.

现场查看(特别关

•标注所有机器。

注):

*标注所有电气开关。

a)消防设备颜色(含

•标注紧急停止按钮/警报拉发绊网开关。

消防井盖)

•标注低矮门道健筑物。

b)气瓶颜色;

C)压力水管、气管颜

1.25.2色标注解板

色;

d)空压机及其压力管

•陈列色标注解板。

道的颜色;

•工厂和管道的色标符合色标注解板的规定。

e)低矮门道的标注。

1.25.3色标的认识

•培训员工和承包商正确识别和解释色标。

1.

自然资源的消耗,如:

元素1.26资源保护

水、电、油消耗

2.

查看电站是否有年消耗

含义:

优化自然资源的消耗。

的计划目标、指标和实际消耗量,相应的节约

•有适当的能源与水的消耗程序。

制度?

•在需要处,用仪表测量流量。

3.

电站水能利用提高率指

•制定适当的指标来衡量执行情况。

标是多少?

电站为实现目标制定的哪些措施?

•识别主要消耗处,并制定促进资源保护的目标与

现场执行情况如何?

任务。

4.

电站厂用电率目标是多少?

落实了哪些措施降

*识别主要消耗处,制定监测程序来跟踪使用情

低厂用电?

况。

5.

电站整体资源保护实施效果情况评估?

•进行回顾以评估所取得的成绩及任务。

•规划员工的资源保护意识。

1.

元素2.10厂房及设备维护

2.

含义:

适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。

«根据认识到的危险程度和安全性要求对厂房进行维护。

«制定符合上述要求的维护种类,包括频次。

«监测维护的实施。

3.

4.

查看电站是否有设备、管道维护维护标准?

现场查看设备、管道等设施标识规范、完善?

查看现场对仪表、标牌维护量造成的二次污染是否进行治理?

查看现场闲置、报废设备是否清理、标识?

1.查看电站是否制定了机械护罩标准?

2.现场是否对所有缺失、不符合要求进行治理,如:

a)侧面没有防护;

b)防护间隙大于

12.5MM(注意以电站标准为准);

c)颜色不一致的;

d)没有转向指示的;

e)以及安装不牢固,或者螺丝松动的。

报告岀来和纳入整改计划?

3.安健环代表是否对当前的运转设备护罩进行检查,查看检查记录

元素2.11机器护罩

含义:

认识和最小化/管理与危险的运动机器部件相关的风险。

«封闭所有不能被充分防护的机器。

«防护所有的切断末端。

«防护所有传送带(尤其注意在下面的传送带)。

«防护所有的V型传动和链式传动装置。

•防护所有的轴端和键槽。

*防护所有的转动或摆动杆,凸轮,齿轮或轴。

•护罩的设计易于维修人员的拆卸和更换。

*防护或封闭所有在合理”延伸范围内的运动部件。

•护罩检查包括在安健环代表的检查清单中。

*所有的操作者在开始操作前检查护罩。

元素2.12闭锁系统

含义:

最小化接触能源源头和有害物质的风险。

2.12.1具有书面的操作规程

•具有并更新书面操作规程。

•操作规程覆盖所有的能源(电气,机械,液压,气动,化学,等等)和物质释放源。

•操作规程包括一个在可以开始工作前,检查设备处于零能源状态的步骤。

•标注并控制所有的锁,钥匙和其它闭锁装置。

•对员工进行操作规程的培训。

•评估电脑程序控制取代物质闭锁的风险,并采取行动。

1.检查电站是否有书面的操作规程?

2.操作规程是否所覆盖能源范围,如:

a)电气、机械、液压、气动、化学等物质释放源?

b)检看操作规程包括一个在可以开始工作前,设备是否处于零能源状态的步骤?

3.检看标注所有的

锁、钥匙和其它闭锁装置?

4.电站是否对员工进行了操作规程培训?

检看培训记录。

5.电站程序控制物质闭锁的风险是否得到评估?

6.现场查看正在作业的闭锁系统是否加有标签?

7.是否按程序程序办理了操作票?

_8.是否定期进行计划Fac观察以监测执行情

况?

2.12.2提供具有闭锁设施的设备

«所有的指定设备在控制臊作点能被锁定(在供电线路/

电路的一些点上单独地隔离和锁定以使其不能操作/无

危害)。

1.闭锁系统应用

•按照程序和提供的工具锁定设备并加上标签。

•定期进行计划中的观察以监测执行情况。

2.主要开关可使用

•所有的主要开关可使用(即使当电路被锁定时)。

 

元素2.13电气开关设备与重要阀门的标注

含义:

3.认识,评估和管理与重要阀门/隔离装置相关的安健环风险。

4.确保开关和阀门的正确辨认和功能效用。

2.13.1所有的隔离装置和触断器贴上标签

•使用永久标注的方法对所有的开关设备做记号(不剥落或褪色)。

*在开关面板的前后做标记。

*标记方法标准化。

•具有正确和更新的电器安装图表。

1.电站是否建立《重要要开关登记表》?

2.电站工作场所所有的配电开关、电源箱、控制柜等的电路图绘制和张贴

(在装置内侧的面板上)?

3.电站是否识别和建立《重要阀门的登记表》?

4.对所有的重要阀门是否进行了锁定及标签?

识别重要阀门

«操作职工熟悉重要阀门的位置和功能。

«识别和标注所有重要阀门。

*指示流动方向。

*清晰标注开/关方向。

*阀门操作的效用测试是计划中维护系统的一部分。

*具有正确和更新的管道安装图表。

元素2.14梯子,_高架平台楼梯和脚手架

含义:

梯子,脚手架,楼梯和高架平台可安全使用。

梯子,楼梯等的状况

•所有梯子,楼梯与坡道的物理状况符合标准的要求。

1.安健环代表是否对所有设备和工作场所的楼梯、高架平台进行

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