重大危险源清单.docx
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重大危险源清单
重大危险源清单
单位名称:
xxxxxxxxxxx确定日期:
年月日编号:
1
序
号
作业活动
重大危险因素
可能导致的事故
管理方式
1
施工准备
安全管理
1
没有成立安全组织机构,落实安全生产责任制
各种安全事故都可能发生
技术部制订管理程序
2
2
无安全技术措施施工方案
各种安全事故都可能发生
技术部制订管理程序
3
3
方案无针对性,不能指导施工
各种安全事故都可能发生
质安部加强现场检查监督
4
4
设备设施未经验收
各种安全事故都可能发生
质安部加强现场检查监督
5
5
无安全技术交底
各种安全事故都可能发生
质安部制订管理程序
6
6
安全教育未安规定执行
各种安全事故都可能发生
质安部制订管理程序
7
7
不持证上岗
各种安全事故都可能发生
质安部培训与教育
8
临时用电
1
未达到三级配电、三级保护
触电
技术部制订管理程序
9
2
配电线路的电线老化,破皮未包扎
触电
质安部加强现场检查监督
10
3
电缆绝缘破坏或不绝缘
触电
技术部制订管理程序质安部加强现场检查监督
11
4
用其他金属代替熔丝
火灾
技术部制订管理程序质安部加强现场检查监督
12
5
电工不按规定佩戴劳动防护用品或劳动防护用品不符合要求
高处坠落/触电
技术部制订管理程序质安部加强现场检查监督
13
场地平整
1
特种作业人员未持证上岗
车辆伤害
质安部培训与教育
14
材料机械进场
1
特种作业人员未持证上岗
车辆伤害
质安部培训与教育
15
施工过程
土石方及基础施工
1
基坑深度超过5米,无专项设计
坍塌
技术部制订管理程序
16
2
挖槽、坑、沟深度超过1.5米时未按规定放坡或加可靠支撑
坍塌
技术部制订管理程序质安部加强现场检查监督
编制:
审批:
重大危险源清单
单位名称:
XXXXXXXXXX项目确定日期:
年月日编号:
2
序
号
作业活动
重大危险因素
可能导致的事故
管理方式
17
施工过程
土石方及基础施工
3
深坑基础护壁不符合规定
坍塌
技术部制订管理程序质安部加强现场检查监督
18
4
19
5
20
6
21
7
技术部制订管理程序
22
桩基施工作业
1
浇注砼时临时用电无漏电保护措施
触电
质安部加强现场检查监督
23
2
打桩机具放置不平稳
机械伤害
质安部加强现场检查监督
24
3
机架上操作未戴安全带
高处坠落
质安部加强现场检查监督
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
钢筋工程
1
电源配置和使用不符合规范要求
触电
质安部加强现场检查监督
31
2
钢筋帮扎高作业不系安全带
高处坠落
质安部加强现场检查监督
32
3
调运作业不符合吊装作业规范
起重伤害
质安部加强现场检查监督
编制:
审批:
重大危险源清单
单位名称:
XXXXXXXXXX确定日期:
年月日编号:
3
编制:
审批:
序
号
作业活动
重大危险因素
可能导致的事故
管理方式
33
模板工程
1
模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求
高处坠落/倒塌
技术部制订管理程序加强现场检查监督
34
2
木工棚内未采取放防火措施,未按规定配备消防器材
火灾
质安部制订管理程序加强现场检查监督
35
3
木工棚电源的配置和使用不符合规范要求
火灾
质安部加强现场检查监督
36
4
模板吊运不符合吊装要求
起重伤害
质安部加强现场检查监督
37
5
作业面孔洞及临边无防护措施
高处坠落
质安部加强现场检查监督
42
施工工程
混凝土工程
1
搅拌机安装未验收合格使用
机械伤害
技术部制订管理程序
43
2
搅拌机操作人员不持证上岗
机械伤害
质安部培训与教育
44
3
电源配置和使用不符合规范要求
触电
质安部加强现场检查监督
45
脚手架和安全网拆除作业
1
悬、挂、挑、门型等脚手架无设计计算书
倒塌
技术部制订管理程序
46
2
脚手架搭设无验收
倒塌
技术部制订管理程序
47
3
操作人员无证上岗
倒塌
技术部培训与教育
48
4
脚手架未避雷接地或接地不符合要求
触电
质安部加强现场检查监督
49
5
操作人员高处作业未按规定穿戴劳动防护用品
物体打击
质安部加强现场检查监督
50
6
架体与建筑物未按规定拉结
倒塌/高处坠落
质安部加强现场检查监督
51
7
未按规定设置剪刀撑
倒塌/高处坠落
质安部加强现场检查监督
52
8
剪刀撑搭设不符合设计要求
倒塌/高处坠落
质安部加强现场检查监督
53
9
脚手架上有探头板、飞跳板
倒塌/高处坠落
质安部加强现场检查监督
54
10
操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平接网
倒塌/高处坠落
质安部加强现场检查监督
55
11
操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网
高处坠落
质安部加强现场检查监督
重大危险源清单
单位名称:
XXXXXXXXXX确定日期:
年月日编号:
4
序
号
作业活动
重大危险因素
可能导致的事故
管理方式
56
12
不按规定安装集料平台
高处坠落
质安部加强现场检查监督
57
13
集料平台无限定荷载标牌,护栏高度低于1.5米没有密目安全网封闭
物体打击
质安部加强现场检查监督
58
14
不按规定拆除脚手架
倒塌/高处坠落
质安部加强现场检查监督
59
1
60
2
61
高处作业
1
25*25㎝以上洞口不按规定防护
倒塌/高处坠落
质安部加强现场检查监督
62
2
临边护拦高度低于1.2米,没用密目网遮挡
高处坠落
质安部加强现场检查监督
63
施工工程
3
出入口搭设防护棚或搭设不符合规范要求
高处坠落
质安部加强现场检查监督
64
4
拆改防护措施
高处坠落
质安部加强现场检查监督
65
焊接作业
1
非点焊工操作
触电
质安部培训与教育
66
人货电梯装置安拆作业
1
架体制作不符合设计要求和规范
倒塌/机械伤害
技术部制订管理程序加强现场检查监督
67
1
68
2
69
起重机械安拆、吊装作业
1
无资质安装、拆除、维护
起重伤害
质安部培训与教育
70
2
不正确使用(选用)吊索具
起重伤害
质安部加强现场检查监督
71
油漆绝热防腐工程
1
绝热物资/涂料保管防火措施不到位或照明线路、灯具未远离可然材料
火灾
技术部制订管理程序加强现场检查监督
72
电器、仪表、通用设备、给排水、暖通、空调、消防、起重机械安装
1
机械设备不按操作规程操作
机械伤害
质安部培训与教育
73
2
架空电线作业防护措施不符合要求
触电、高处坠落、物体打击
质安部加强现场检查监督
74
3
电器耐压试验不遵守操作规程,试验员不穿戴绝缘护具
触电
质安部加强现场检查监督
75
4
设备接线时操作票制度不严或无专人监护
质安部加强现场检查监督
编制:
审批:
重大危险源清单
单位名称:
XXXXXXXXXX确定日期:
年月日编号:
5
序
号
作业活动
重大危险因素
可能导致的事故
管理方式
76
施工过程
5
77
6
78
大型设备安装
1
司机或指挥无证上岗,非本机型司机操作
机械伤害
质安部培训与教育
79
2
危险场所作业人员不系安全带,或安全带无牢靠挂点
高处坠落
质安部加强现场检查监督
80
3
作业平台临边防护不符合要求,作业平台脚手板不满铺
高处坠落
质安部加强现场检查监督
81
检验试验及试运行
1
设备管清洗未制定安全技术措施或不遵守安全技术操作规程
灼烫中毒窒息
制订管理程序加强现场检查监督
82
1
83
危险化学品使用
1
危险化学品未按规定存放使用(如:
涂料、卷材等物资存放不符合规定,油漆库和稀料库房未分开存放)
火灾/爆炸
质安部加强现场检查监督
84
防火作业
1
氧气瓶,乙炔瓶,氧气瓶之间的距离小于5m
爆炸
质安部加强现场检查监督
85
2
氧气瓶,乙炔瓶,氧气瓶同车装运或与易燃易爆物品混装
爆炸
质安部加强现场检查监督
86
3
建筑物内存放易燃易爆材料而未采取有效的防火防爆措施
火灾
质安部加强现场检查监督
87
4
电、气焊周围存放易燃易爆品
火灾
质安部加强现场检查监督
88
5
气瓶装卸不符合规定要求
火灾
质安部加强现场检查监督
89
6
木工操作间和油工配料间吸烟或明火作业
火灾
质安部加强现场检查监督
90
7
消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)配备消防器材
火灾
质安部加强现场检查监督
91
1
悬空作业、高空作业未系安全带;系挂安全带不符合要求
高处坠落
质安部加强现场检查监督
编制:
审批:
重大危险源清单
单位名称:
XXXXXXXXXX确定日期:
年月日编号:
6
序
号
作业活动
重大危险因素
可能导致的事故
管理方式
92
“三宝”及“四口”防护
2
电梯井口无防护措施
高处坠落
技术部制订管理程序加强现场检查监督
93
3
电梯井内壁未设平网,或设置平网不符合要求
高处坠落
技术部制订管理程序加强现场检查监督
94
4
预留洞口无防护措施
高处坠落
质安部加强现场检查监督
95
5
通道口未设防护棚,或设置防护棚不牢固
高处坠落
质安部加强现场检查监督
96
6
安装栏杆的阳台边无防护措施,或防护措施不符合要求
高处坠落
质安部加强现场检查监督
97
7
无脚手架的屋面周边无防护措施,或防护措施不符合要求
高处坠落
质安部加强现场检查监督
98
8
井架通道的两侧边无防护措施,或防护措施不符合要求
高处坠落
质安部加强现场检查监督
99
9
卸料台的侧边无防护措施,或防护措施不符合要求
高处坠落
质安部加强现场检查监督
100
生活、办公区域
1
安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器表未定期进行效验、检修
爆炸
技术部制订管理程序加强现场检查监督
101
2
高处检修无防护措施或措施不到位
高处坠落
质安部加强现场检查监督
102
3
103
4
104
5
105
6
106
7
1:
第一注直接判断法判别依据;不符合法律法规及其他要求。
2:
相关方合理抱怨或要求。
3:
曾发生过事故,仍未采取有效控制措施。
4:
直接观察到的危险。
编制:
审批:
重大环境因素清单
单位名称:
XXXXXXXXXX